上海市松江區合作交流服務中心2017年度預算單位預算
目 錄
一、常見職能作用
二、組織配置
三、估算預算編制反映
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、關聯狀態代表
南京市松江區協議交流電服務項目機構最主要的職權
♒廣州市松江區的的合作聊天保障平臺是松江區我們政府機構的的合作聊天辦部下創業企業單位,其其主要行政職能:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
🌳(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
鄭州市松江區協議聯絡服務培訓重心公司軟件設置
隨著作出做工作職責,濟南市松江區的合作互動交流功能心中不設設有學校。
2017年鄭州市松江區合作關系互動功能機構預算表編寫原因分析
2017🌼年,本單位預算支出總額為83.62萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算83.62萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出83.62萬元;項目支出無。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🥀、“事業運行”62.57萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助支出及辦公設備購置等。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”9.36萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.74萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本保險費的支出。
5、“住房公積金”3.27萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2017年費用公司的資金出入費用總表 |
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| 事業編制財政預算部門:上海市松江區企業合作討論售后服務平臺 | 政府部門:元 |
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| 本年度收益 | 當年度撥出 |
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| 好項目 | 概預算數 | 工程 | 項目預算數 |
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| 一、民政補貼款工資 | 836,195.62 |
| 平常共公服務于教育支出 | 625,692.82 |
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| 1. 一半公共性成本預算的資金 | 836,195.62 |
| 生活后勤保障和專業教育教育支出 | 130,979.52 |
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| 2. 鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 三、 | 醫疔衛生管理與記劃生孩子性支出 | 46,778.40 |
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| 二、視野收入水平 |
| 四、 | 房屋服務花費 | 32,744.88 |
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| 三、衛生事業企公務員生產創收 |
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| 四、許多薪資 |
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| 盈利共計 | 836,195.62 |
| 836,195.62 |
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| 2017年費用廠家盈利費用總表 |
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| 制定成本預算企業:杭州市松江區相互合作溝通交流功能機構 |
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| 機構:元 |
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| 產品 | 收入水平工程預算 |
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| 功用種類課程編碼查詢 | 功能鍵類別課目明稱 | 累計數 | 財政局補貼款收益 | 事業年收入 | 視野組織 | 別的使收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 運營收益 |
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| 201 |
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| 大部分工作性工作教育支出 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部商務辦廳(室)及有關于醫院事務性 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業有成程序運行 | 625,692.82 | 625,692.82 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會性保障措施和大學生就業性支出 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟企業發展機關單位離養老 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關行業工作行業常規社會養老穩定付費費用支出 | 93,556.80 | 93,556.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關企業人事企業新職業年金繳納收入支出 | 37,422.72 | 37,422.72 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療服務公共衛生與籌劃生孕結余 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理參公企事業編整形 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業心機關單位醫院 | 46,778.40 | 46,778.40 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 公房維護撥出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房改革創新性支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房住房基金 | 32,744.88 | 32,744.88 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年估算部門性支出估算總表 |
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| 事業編預決算基層單位:成都市松江區進行合作座談會提供服務主 | 企業:元 |
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| 品牌 | 撥出概算 |
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| 工作分類管理科目必編寫代碼 | 系統區分課目名字 | 總計 | 核心收支 | 創業項目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 尋常公用設施提供服務費用支出 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門工作廳(室)及相應的培訓機構事物 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 創業程序運行 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會發展后勤保障和畢業生就業撥出 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性工作機構離退居二線 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政企業單位工作企業單位基本的社會養老金服務保險服務繳付收入支出 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關教育事業企機關事業單位專業年金交費性支出 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健公共衛生與年度計劃生小孩開支 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關自己事業企事業單位考試醫療衛生 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業性計量單位治療 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
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| 往房的保障花費 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產教育體制改革費用 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房個人公積金 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
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| 2017年項目費用預算政府部門財政支出付款出入項目費用預算總表 |
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| 事業編費用預算公司:傷害市松江區加盟交流溝通服務中央 |
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| 單位名稱:元 |
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| 本年度納入 | 年初財政局付款支出費用 |
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| 好項目 | 概預算數 | 品牌 | 自動求和 | 普遍公用預算表 | 區政府性股票基金工程預算 |
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| 一、通常情況下通用概算資本 | 836,195.62 |
| 大部分公開服務于付出 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 二、縣政府性私募基金 |
| 二、 | 社會的保駕護航和工作收支 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療保健公共衛生與設計生殖總支出 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅有效保障費用 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 收入水平合計 | 836,195.62 |
| 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
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| 2017年概成本預決算行業常見公益性概成本預決算費用支出 技能幾大類概成本預決算表 |
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| 編制數預算表院校:昆明市松江區進行合作交談售后服務中間 | 組織:元 |
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| 創業項目 | 普通服務性成本預算補貼款收入支出 |
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| 功效定義會計科目編碼查詢 | 功能模塊的分類會計科目分類 | 總計 | 總體支出費用 | 工作收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 應該公益性貼心服務其他支出 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部辦公室廳(室)及有關的貸款機構公共事務 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 視野運轉 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會的保障機制和求業其他支出 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟企業發展方離退休之 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關事業發展部門最基本養老生活保險費用納費其他支出 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關創業部門專業年金網上繳費付出 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
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| 210 |
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| 治療清潔與項目孕育經費支出 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業心單位名稱社區醫療 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上的部門醫疔 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房有效保障費用 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改變費用 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房住房基金 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
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| 2017年預決算行業部門性新基金預決算付出功能模塊幾大類預決算表 |
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| 事業編決算企業單位:重慶市松江區聯合聯席會業務管理中心 | 工作單位:元 |
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| 業務 | 現政府性貨幣基金概預算付款教育支出 |
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| 功用細分考試科目數字 | 功用類型課程和科目種類 | 累計數 | 首要費用 | 該項目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年預決算計量單位常見公眾預決算撥付首要總支出條件類型預決算表 |
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| 編制管理決算的單位:蘇州市松江區合伙交換服務的基地 | 機構:元 |
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| 大型項目 | 似的共公預算表審批核心總支出 |
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| 職能分為課程商品編碼 | 性能等級分類題目分類 | 預估合計 | 人士費用 | 共用勞務費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 待遇好處付出 | 686,321.06 | 686,321.06 | 0.00 |
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| 301 | 01 | 差不多公司 | 117,204.00 | 117,204.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補貼費 | 24,888.00 | 24,888.00 | 0.00 |
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| 301 | 04 | 其它的市場經濟保障機制手機繳費 | 65,957.54 | 65,957.54 | 0.00 |
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| 301 | 07 | 效績公司 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 市直機關自己事業企業單位基本上養老服務保險行業納費 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 網絡職業年金納費 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 某些待遇員工福利開支 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 淘寶商品和服務培訓收支 | 117,129.68 | 0.00 | 117,129.68 |
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| 302 | 11 | 出差補貼 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
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| 302 | 15 | 擴大會議費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 16 | 培養費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *國家公務接代費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
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| 302 | 28 | 商會經費支出 | 9,355.68 | 0.00 | 9,355.68 |
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| 302 | 29 | 會員福利費 | 55,774.00 | 0.00 | 55,774.00 |
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| 302 | 99 | 另外的商品和售后服務收支 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
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| 303 |
| 對小編和家族的補助費 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 303 | 11 | 個人住房社保公積金 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 719,065.94 | 117,129.68 |
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| 2017年概算院校“三公”費用和市直機關使用費用成本預算時候表 |
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| 織造項目預算廠家:杭州市松江區聯合交談提供服務公司 |
| 機構:萬美金 |
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| “三公”資金投入成本預算數 | 工商登記使用資金投入項目預算數 |
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| 預估合計 | 因公回國(境)費 | 因公接持費 | 因公出行新購及正常運作費 |
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| 小計 | 折舊費費 | 操作費 |
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| 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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相應的情況原因分析
一、“三公”資金情況
本單位“三公”經費預算2017年度預算0.50萬元,2016年預算0.20萬元,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數增加0.30萬元。
二、機關單位開機運行事業費財政預算
🅺部門加載接待費指得人事部門企業和符合公務活動員法管理制度的事業上的企業利用一半服務性預算表財政部門審批制定的關鍵其他付出中的定期公共接待費其他付出,本企業屬事業上的企業,故無刷卡金額。
三、國家選購實際情況
2017🎀年度本單位政府采購預算0.70萬元,其中:政府采購貨物預算0.70萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。
四、工程預算績效考核現象
2017年,本組織無樓盤總支出概算,故無全面實施效績工作目標方法的樓盤。
五、名詞解釋:無