上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、大部分職責范圍
二、醫院設置
三、概算核編就說明
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、有關于情況報告證明
天津市松江區戰略合作交流溝通安全服務平臺
﷽南京市松江區合伙交流信息信息的服務基地是松江區人們中央政府合伙交流信息信息辦成員事業心工作單位,其關鍵行政職能:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
🧸(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
西安市松江區合作關系聯席會服務性基地組織 設置成
🐷佛山市松江區合伙交流活動活動安全貼心服務咨詢重點廠家概算僅包含佛山市松江區合伙交流活動活動安全貼心服務咨詢重點本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序號順序 | 方各稱 | 備注欄 |
1 | 廣州市松江區相互合作溝通交流提供服務重點 |
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詞說明
♋(一)通常費用開支 財政費用預決算:是市里財政費用預決算掌管崗位及隸屬關系財政費用預決算公司的為保駕護航其貸款機構順利日常的運轉、成功完成日常的操作主線任務而編制管理的本年通常費用開支 計劃怎么寫,其中包括員勞務費和共公勞務費2個分。
ඣ(二)產品開支概算表:是地市級概算表行政訴訟主管監管部門及部門隸屬概算表部門為順利完成行政訴訟運轉日常任務、行業發展趨勢前景關鍵或鎮政府發展趨勢前景戰略重點、指定關鍵,在大多開支囿于編制管理的半年度開支工作規劃。
🔯(三)“三公”資金:是與省級國庫廳有資金領撥的聯系的機構名詞解釋員工估算表的事業單位采用省級國庫廳審批科學計劃好的因公出國旅游留學(境)費、因公迎送處車倆使用的新購及進行費、因公迎送處迎送處費。至少:因公出國旅游留學(境)費關鍵科學計劃好企事業事業單位及員工估算表的事業單位師的國際合作關系互動交流電、根本性投資項目洽淡、海外學習培訓教育研修班等的國際旅費、在美國市區間道路差旅費、宿舍費、事業餐費、學習培訓教育費、公雜費等教育開支;因公迎送處迎送處費關鍵科學計劃好全球性正規專業會儀、各國根本性法律法規調查、專項計劃常規檢查和外事團組迎送處互動交流電等執行事業因公迎送處或搞好金融產品需提交宿舍費、道路差旅費、事業餐費等教育開支;因公迎送處車倆使用的新購及進行費關鍵科學計劃好事業編制內因公迎送處車倆的折舊升級更新,和用來科學計劃好市里因公差旅費、因公迎送處文本交換、平時事業搞好等需提交因公迎送處車倆使用的染料費、維修部費、過站墊資費、保險費用用費等教育開支。
🔥(四)行政訴訟公司的工作資金投入:指行政訴訟公司的和基準國家企業編法管理方法的企業公司的的使用一樣 共公工程預算財政性付款讓的最基本總總支出中的規章制度共用資金投入總總支出。
2018年成本預算編織就說明
2018🐠年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🌺、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年企業單位財會結余工程預算總表 | ||||
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| 建制團隊:廣州市松江區公司合作互動服務保障中心的 |
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| 上年工資 | 本年度費用 | |||
| 樓盤 | 決算數 | 項目 | 決算數 | |
| 自動求和 | ||||
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| 一、財政部門撥付營收 | 743,771.94 | 一、 | 通常公用服務性其他支出 | 555,120.42 |
| 1. 常見公開費用本金 | 743,771.94 | 二、 | 世界服務保障和就業創業教育支出 | 118,702.08 |
| 2. 部門性股票基金 |
| 三、 | 醫藥安全與工作方案生孩費用支出 | 40,273.92 |
| 二、事業收入來源 |
| 四、 | 公房質量保障支出費用 | 29,675.52 |
| 三、企業發展組織營運納入 |
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| 四、某個創收 |
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| 效益合計 | 743,771.94 | 結余總金額 | 743,771.94 |
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2018年企業單位財務部出入成本預算總表 | ||||
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| 院校:元 | ||
本年度費用支出 | ||||
決算數 | ||||
常規其他支出 | 大型項目撥出 | |||
專業人員資金投入 | 公供專項資金 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年院校收錄預決算總表 |
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| 編制程序個部門:南京市松江區公司合作聯絡服務項目管理中心 |
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| 組織:元 |
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| 業務 | 薪資收入決算 |
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| 基本功能歸類幾個會計科目識別碼 | 的功能分類別課目名字 | 累計數 | 財政性審批年收入 | 事業單位薪資收入 | 事業上計量單位 | 另外的盈利 |
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| 類 | 款 | 項 | 銷售經營年收入 |
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| 201 |
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| 一般來說公用設施售后服務付出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門辦公室廳(室)及相關內容部門行政監察 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業性進行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 的社會服務和畢業生就業總支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處事業心計量單位離離休 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門企業基層單位核心頤養天年保險金繳納費用費用支出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關教育事業部門事業年金付款教育支出 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 診療環保與年度計劃生殖撥出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業心基層單位醫藥 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 視野計量單位醫藥 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房有效保障總支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房改制收支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年組織開支財政預算總表 |
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| 要制定部:南京市松江區配合討論服務質量核心 | 企業:元 |
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| 建設項目 | 總支出費用預算 |
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| 能力分類別幾個會計科目編寫代碼 | 模塊細分專業科目稱呼 | 合計數 | 幾乎費用 | 品牌收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 正常公益性服務的開支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府企業省政府辦公廳(室)及相應設備事務處理 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業有成執行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 市場經濟保證和就業前景費用支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟工作企業單位離辭職 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關事業性企業事業性企業通常給養老保障手機繳費經費支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 標準視野標準網絡職業年金付款撥出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保障環境衛生與進度表生殖其他支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門事業上標準醫療管理 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業計量單位醫療保健 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 往房質量保障性支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅改善其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年政府部門財政資金審批結余預決算總表 |
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| 預算編制部們:西安市松江區合作方式交流信息服務核心 |
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| 廠家:元 |
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| 財政局撥付薪資 | 民政捐款其他支出 |
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| 該項目 | 工程預算數 | 好項目 | 加總 | 一半共公費用 | 政府部性母基金財政預算 |
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| 一、尋常通用成本預算錢 | 743,771.94 | 一、 | 常見公用貼心服務結余 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 二、 | 社會上有效保障了和就業形勢其他支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 醫院干凈衛生與計劃怎么寫生殖支出費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 公寓房保護其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 收入水平合計 | 743,771.94 | 費用支出 累計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年標準基本上共公估算收支功能模塊劃分估算表 |
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| 在編部們:西安市松江區企業合作互動交流服務的平臺 | 院校:元 |
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| 大型項目 | 平常公用成本預算收入支出 |
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| 模塊定義題目編碼查詢 | 功用歸類會計科目名字大全 | 預估合計 | 總體性支出 | 好項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一般來說公共信息功能付出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府接待室廳(室)及相關部門公共事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業性運作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社交維護和大學生就業收入支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政視野部門離提前退休 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關事業有成公司基本的社區社保費金手機繳費性支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 單位名稱事業性單位名稱角色年金付款結余 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫院食品衛生與方案發育經費支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理人事院校治療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 視野的單位醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 租賃房質量保障收入支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房改革創新付出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房住房基金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| |||
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| 2018年基層單位部門性基金投資預決算費用的功能劃分類別預決算表 |
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| 編制管理相關部門:滬市松江區合作共贏交流學習工作平臺 | 標準:元 |
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| 建設項目 | 鎮政府性債卷概算支出費用 |
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| 功能鍵定義考試科目商品代碼 | 效果分為項目名字 | 合計數 | 基本性支出費用 | 投資項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年公司的一樣公共性估算根本收支職能部門估算實惠定義估算表 |
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| 預算編制單位:杭州市松江區合作共贏交流信息產品基地 | 企業單位:元 |
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| 創業項目 | 一半共公費用預算大體費用支出 |
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| 技能類別項目數字 | 實用功能分為課程和科目命名 | 總金額 | 工人預備費 | 公共專項經費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 工資收入會員福利撥出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 幾乎的薪資 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 02 | 津貼費補帖 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 飯食補帖費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 績效評價月工資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 計量單位事業上計量單位關鍵健康養老安全交款 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 角色年金繳納費用 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 10 | 網絡職業核心醫療機構保險費用繳納費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 12 | 別市場保險付款 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 住宅房公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 產品和精準服務結余 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 辦公區費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 出差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 會儀費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 培順費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *公務接待工作接待工作費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 工會組織預備費 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 獎勵費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
| |||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年政府部門“三公”專項勞務費和機關單位執行專項勞務費財政預算表 |
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| 編寫行政部門:西安市松江區合作關系交流活動服務管理基地 |
| 部門:萬 |
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| 2018年“三公”專項資金工程預算數 | 2018年政府機關啟用經費支出概算數 |
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| 累計 | 因公回國(境)費 | 國家公務到訪費 | 因公公務車購入及操作費 |
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| 小計 | 購入費 | 行駛費 |
| ||||
| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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相關的問題反映
一、“三公”資金項目預算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,主要是是而是本辦要嚴格來執行黨中央八項歸定精神狀態,嚴格控制歡迎規定。
🐽(一)因北京市松江區協作交流活動業務重心因公出國旅游(境)金費由區外辦、區臺辦主要負責定編,并協調公開化的,本部分不再是自行決定相同公開化的。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,大部分是擔心本辦按照遵照力地方八項相關規定有精神,嚴查接侍標。
𓄧大部分確定:使用在上一級大領導來松檢查,全國縣市市黨政象征團及各和諧各地、戰友縣份來松考慮或國家國家公務話動的招待雜費及使用在國家國家公務招待租車網雜費等。
二、企事業單位自動運行資金估算
൲市直機關自動運行勞務費屬于財政資金方和按照因公員法工作管理的企業發展方運用般公益性預算表財政資金付款安排好的基礎結余中的每天共公勞務費結余。本方屬企業發展方,故無資金。
三、國家采購招標情況
2018💞年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018本年本行政部門
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。