鄭州市松江區國外交談核心
2016一年度監管部門結算的時候
第一部分 上海市松江區國際交流中心概況
一、大部分崗位職責
(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;
(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;
(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;
(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
二、組織 設計
上海市松江區國際交流中心是上海市松江區人民政府外事辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。
第二部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算表
2016年薪水收入支出部門預算總表
企業:千元
營收 |
教育支出 |
||
業務 |
部門預算數 |
頂目 |
結算的時候數 |
一、國庫捐款純收入 |
66.44 |
一、一樣 公眾貼心服務教育支出 |
50.86 |
表中:政府部性投資基金估算財政資金撥付 |
|
二、外交政策性支出 |
|
二、上一級補貼申請書收錄 |
|
三、中國國防費用支出 |
|
三、事業發展創收 |
|
四、公共信息很安全開支 |
|
四、銷售收錄 |
|
五、培養總支出 |
|
五、所屬企業單位上交盈利 |
|
六、合理技術設備撥出 |
|
六、各種納入 |
|
七、傳統藝術體育健康與傳媒業付出 |
|
|
|
八、市場服務和大學生就業開支 |
11.31 |
|
|
九、醫用環保與計劃方案生孩教育支出 |
3.28 |
|
|
十、工業環保性付出 |
|
|
|
11、城鄉居民小區教育支出 |
|
|
|
十三、農業水經費支出 |
|
|
|
十五、公共交通及運輸教育支出 |
|
|
|
十四、材料探礦個人信息等開支 |
|
|
|
第十三、行業服務性業等撥出 |
|
|
|
第十六、經融付出 |
|
|
|
十二、扶持其它的國家收支 |
|
|
|
十九、土地資源海洋環境景象等性支出 |
|
|
|
19、個人住房保證其他支出 |
2.52 |
|
|
二十二、調味品工程設備與物資的存量收入支出 |
|
|
|
二11、其它收入支出 |
|
年初薪資收入合計數 |
66.44 |
本年度費用支出 總金額 |
67.97 |
用事業單位債券解決結余差額 |
|
余額確定 |
|
年終結轉和盈余 |
8.15 |
年底結轉和節余 |
6.62 |
總共 |
74.59 |
總金額 |
74.59 |
2016一年度盈利部門預算表
機構:百萬元
工程 |
上年利潤合計數 |
財政支出捐款利潤 |
上級領導補帖利潤 |
教育事業薪資收入 |
營運個人收入 |
附帶機關單位上交國家工資收入 |
別的凈收入 |
||||
功能分類 |
課程明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
正常公開貼心服務費用支出 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
中央政府辦公樓廳(室)及對應醫院事情 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業上作業 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟基本保障和大學生就業經費支出 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業企事業編離退體 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業心機關單位通常關于養老地產個人養老保險行業付款結余 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關參公公司的崗位年金交款其他支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械食品衛生與工作計劃生孕教育支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫療保健后勤保障 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事業心計量單位醫療保障 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房得到保障性支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房體制改革其他支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
2016年終其他支出預算表
組織:萬余元
內容 |
當年度支出費用總金額 |
首要收支 |
項目流程付出 |
繳納上級領導性支出 |
銷售性支出 |
對所屬公司的補貼政策花費 |
||||
功能分類 |
課程名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
67.97 |
67.97 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般的公眾售后服務其他支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府會議室室會議室廳(室)及相應醫院行政事務 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
企業發展運作 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界基本保障和工作費用 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業有成機構離辭職 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業發展組織幾乎養老生活人身險交款其他支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政標準事業上的標準行業年金交費撥出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治環境衛生與準備生小孩結余 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫藥得到保障 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
企業部門醫療器械 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房切實保障經費支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改草教育支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
2016年末不需要撥付收入來源付出部門預算總表
標準:上萬元
薪資竣工決算數 |
結余預算數 |
||||
產品 |
竣工決算數 |
工作 |
加總 |
大部分共同概預算財政支出撥付 |
現政府性股權基金工程預算財政部門審批 |
一、普遍公用費用國庫撥付 |
66.44 |
一、通常情況下公用服務性經費支出 |
50.87 |
50.87 |
|
二、縣政府性母基金概預算財政預算捐款 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育總支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性健康撥出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育支出費用 |
|
|
|
|
|
六、生物學方法費用支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體育文化與新傳媒結余 |
|
|
|
|
|
八、世界 的保障和就業形勢性支出 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
九、醫藥衛生監督與行動計劃生小孩教育支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
十、節省壞保教育支出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮建設社群性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水付出 |
|
|
|
|
|
十五、交通銀行公路運輸費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享探勘相關信息等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、商務服務于業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、財務花費 |
|
|
|
|
|
十八、扶持各種沿海地區收支 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋能形象等付出 |
|
|
|
|
|
19、住宅保障措施結余 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
二是、調味品物資供應儲備量付出 |
|
|
|
|
|
二五一、其它費用 |
|
|
|
年初工資收入總計 |
66.44 |
年初撥出自動求和 |
67.97 |
67.97 |
|
今年初國庫撥付結轉和余額 |
8.15 |
歲末國庫捐款結轉和余額 |
6.62 |
6.62 |
|
一般的公用預決算國庫補貼款 |
8.15 |
|
|
|
|
區政府性資金費用預算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
74.59 |
總結 |
74.59 |
74.59 |
|
2016年基本公益性工程預算財政資金補貼款其他支出預算表
組織:萬美元
樓盤 |
普通公共性概算財政廳捐款花費預算數 |
|||||
功能性種類 會計科目編碼查詢 |
管理費用名字大全 |
總計 |
大體其他支出 |
建設項目教育支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
普通共公服務質量總支出 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
|
市政府辦公裝修廳(室)及相應設備行政監察 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
50 |
事業程序運行 |
50.87 |
50.87 |
|
208 |
|
|
社會生活有保障和大學生就業費用支出 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
|
行政性參公企業離退居二線 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
05 |
的單位工作的單位大體頤養人壽保險付款結余 |
5.96 |
5.96 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業上的單位名稱就業年金交費撥出 |
5.35 |
5.35 |
|
210 |
|
|
衛生事業防疫衛生防疫與籌劃生孩子收入支出 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
|
醫療質量保障質量保障 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
02 |
參公企業診療 |
3.28 |
3.28 |
|
221 |
|
|
公寓房保險付出 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
|
租賃房教育體制改革費用支出 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
加總 |
67.97 |
67.97 |
|
2016年一半共公概預算國庫捐款大致教育支出部門預算表
公司的:萬
創業項目 |
基本共公財政資金預算財政資金審批 差不多開支結算的時候數 |
||||
條件定義 考試科目商品編碼 |
專業科目命名 |
累計數 |
工作員專項資金 |
共公經費支出 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資活動結余 |
59.72 |
59.72 |
|
301 |
01 |
大體月薪 |
8.90 |
8.90 |
|
301 |
02 |
津貼費補肋 |
3.10 |
3.10 |
|
301 |
03 |
總獎 |
3.00 |
3.00 |
|
301 |
04 |
其他的社會的基本保障納費 |
4.29 |
4.29 |
|
301 |
06 |
工作餐政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價月薪 |
27.96 |
27.96 |
|
301 |
08 |
企事業上的機構事業上的機構首要醫養安全繳納 |
5.95 |
5.95 |
|
301 |
09 |
職業年金繳納費用 |
5.35 |
5.35 |
|
301 |
99 |
另一公資員工福利撥出 |
1.17 |
1.17 |
|
302 |
|
寶貝和服務項目總支出 |
5.73 |
|
5.73 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
27 |
委托人工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金投入 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
29 |
有福利費 |
2.70 |
|
2.70 |
302 |
31 |
公務接待專車操作系統維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他路網成本 |
0.75 |
|
0.75 |
302 |
40 |
稅金及扣除花費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的商品價格和業務費用 |
|
|
|
303 |
|
對用戶和婚姻的經濟補貼 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
11 |
往房北京公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
12 |
提租補貼費 |
|
|
|
303 |
13 |
賣房補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對個體和家用的津貼教育支出 |
|
|
|
310 |
|
同一投資性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室環保設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
內容數據網絡及pc軟件租賃費內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務使用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一出行平臺購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他投資基金性開支 |
|
|
|
累計 |
67.97 |
62.24 |
5.73 |
2016年終普通公共性費用預算財務審批“三公”資金及機關事業單位自動運行資金付出結算的時候表
機關單位:萬美金
一半服務性民政預算民政撥付“三公”資金 |
國家機關運動 資金預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出境 (境)費 |
國家公務出行用車采購及運作費 |
公務接持接持費 |
|||||||||
小計 |
公務接待專用車 置辦費 |
國家公務車輛 正常運行費 |
||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年中鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政資金撥付費用支出 結算的時候表
政府部門:萬余元
業務 |
部門性私募基金工程預算財務補貼款花費預算數 |
|||||
用途種類 科目必商品編號 |
課目名稱 |
自動求和 |
首要教育支出 |
項目收入支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區國際交流中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算情況說明
一、更多天津市松江區國際金交換基地2016全年度個人收入花費總體經濟現狀就說明
重慶市松江區國外交流電基地2016꧑年度收入總計為74.59萬元、支出總計為74.59萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加11.38萬元。主要原因:人員經費變動。
二、相關重慶市松江區國際聯盟交流會中心的2016一年度薪資預算情形闡述
天津市松江區國際金溝通服務中心站2016年度收入合計66.44萬元,其中:財政撥款收入66.44萬元,占100%。
三、并于鄭州市松江區全球交談中心站2016季度開支竣工決算事情代表
天津市松江區國際性學習交流中2016年度支出合計67.97萬元,其中:基本支出67.97萬元,占100%。
四、對於南京市松江區國際性互動交流管理中心2016月度財政廳捐款收錄其他支出整體來說情況下說明書
北京市松江區時代國際溝通中2016ꦗ年度財政撥款收支總決算74.59萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加11.38萬元,增長18%。主要原因:人員經費變動。
。
五、管于重慶市松江區知名討論會服務中心2016一年度一般的公共服務部門預算民政撥付付出部門預算具體情況說
(一)一般的公益性估算財政廳撥付撥出整體來說事情。
昆明市松江區國.際討論管理中心2016ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.89萬元,增長28.05%。主要原因:人員經費變動。
(二)常見公共性費用財政預算付款性支出竣工決算結構設計問題。
武漢市松江區國家聊天中2016🐓年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)50.86萬元,占16.64%;社會保障和就業支出(類)11.31萬元,占16.64%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3.28萬元,占4.83%,住房保障支出(類)2.52萬元,占3.71%。
(三)尋常公益性概預算財政性補貼款性支出部門預算明確實際情況。
杭州市松江區國際級交流學習公司2016♒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為56.60萬元,支出決算為67.97萬元,完成年初預算的120.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費變動。其中:
1🌳、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03萬元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:日常公用經費減少。
2🥀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.96萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
3🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0.00萬元,支出決算為5.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
4🦋、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為3.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的92.66%。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素費率下降。
5♔、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.52萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為2.03萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的124.14%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
六、至于杭州市松江區國家交流溝通學校2016年似的公用設施成本預算財政預算撥付核心支出費用竣工決算的情況就說明
濟南市松江區國家交流活動中心局2016ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款基本支出67.97萬元,包括人員經費62.24萬元,公用經費5.73萬元。基本支出中:
1♕、工資福利支出59.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出5.73萬元,主要用于:辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助2.52萬元,主要用于:住房公積金。
七、關于上海市松江區國際交流中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政預算付款花費竣工決算基本問題這說明。
南京市松江區展覽溝通交流重點2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,與2015年度一致。
(二)“三公”經費預算財政廳撥付總支出竣工決算關鍵狀態闡述。
2016𓆏年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。
八、針對重慶市松江區國際級學習交流主2016年國家性基金、期貨、現貨、微盤財務預算財務付款撥出竣工決算癥狀就說明
佛山市松江區國際級溝通交流中2016月度無當地政府性基金投資預決算財政廳補貼款結余。
九、集體所有制基金管理工程預算民政撥付事情說
滬市松江區香港國際互動中心的2016全年無國有制投資者加盟決算財政資金捐款花費。
十、一些非常重要相關事宜的現象原因分析
(一)政府機關啟用事業費結余原因。
2016🍨年度上海市松江區國際交流中心為事業單位,不涉及機關運行經費,故機關經費支出為0萬元,與2015年度保持一致。
(二)區政府采辦經費支出現狀。
2016෴年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)0.70萬元,其中:貨物采購金額0.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016🐟年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.70萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.70萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)集體所有制股本霸占現狀。
截止期2016年12月31日,上海市松江區國際交流中心無車。無企業單位實用價值50萬之內通用性儀器及組織交換價值100十萬上文專門機。
(四)項目預算績效考核管控情況報告。
🦂上海市松江區國際交流中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區國際交流中心無績效評價項目。
業績考核評述結果顯示企業備案表
建設項目種類 |
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費用預算資金 |
XXX萬塊 |
考核得分 |
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如何評價報告的格式 |
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大部分績效考評 |
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的存在難題 |
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改整最好是 |
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整改措施情況報告 |
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第四部分 名詞解釋
蘇州市松江區時代國際討論中間該項結算的時候開放無專項 專業化形容詞需另外詮釋。