上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、具體職責權限
二、醫療組織機構成
三、估算事業編制說明書
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、對應前提解釋
成都市市松江區民眾政府辦公室合作方式交流學習辦公室首要職權
松江區老百姓地方人民政府的合作學習交流會議室室與區地方人民政府辦合署會議室,其主要崗位責任制為:
ও(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🍷(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
𒈔(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
💛(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🍬(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
重慶市松江區人們地方政府的合作互動企業企業辦公室中介人員編制成
ꦺ區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
ꦍ下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年滬市松江區人艮部門合作的聊天會議室室費用預算編制說明書
2017🌸年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🦩、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2♚、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年項目預決算企事業單位財稅收入支出項目預決算總表 |
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| 事業編制費用公司:蘇州市松江區我們市人民政府企業合作聯席會企業辦工室 | 行業:元 |
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| 年初薪資收入 | 本年度開支 |
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| 工程 | 費用數 | 頂目 | 決算數 |
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| 一、財政支出捐款薪水 | 12,722,603.99 |
| 普通共同服務管理費用支出 | 11,901,969.98 |
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| 1. 一樣公眾概算現金 | 12,722,603.99 |
| 世界的保障和就業率開支 | 259,943.41 |
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| 2. 區政府性母基金 |
| 三、 | 醫用衛生防疫與工作計劃生孕教育支出 | 93,729.80 |
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| 二、工作創收 |
| 四、 | 房產得到保障撥出 | 466,960.80 |
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| 三、教育事業政府部門經營的薪資收入 |
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| 四、另外薪資收入 |
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| 利潤總結 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年項目費用預算的單位薪資收入項目費用預算總表 |
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| 編制管理成本預算部門:成都市松江區各族人民區政府的合作交流信息辦公室 |
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| 公司:元 |
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| 工作 | 納入預算表 |
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| 功用分類管理項目數字 | 功能性區分學科公司名稱 | 總金額 | 財政廳補貼款收錄 | 事業單位工資收入 | 視野公司的 | 另一個凈收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營的收入來源 |
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| 201 |
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| 通常情況共同服務質量結余 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 中央政府辦公區廳(室)及重要性平臺事宜 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性運動 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 平常財政操作事務管理 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
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| 時代保險和畢業生就業教育支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政事業上的院校離養老 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的財政工作單位離提前退休 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關事業上的政府部門最基本社會養老穩妥穩妥手機繳費撥出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關衛生事業企業職業類型年金付費其他支出 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
|
| 診療環衛與項目二孩支出費用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理視野組織醫療保健 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門計量單位醫療衛生 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋保駕護航性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房改革方案支出費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房津貼 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年概預算表廠家經費支出概預算表總表 |
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| 在編項目預算行業:沈陽市松江區國民市政府戰略合作互動交流辦公場所室 | 公司的:元 |
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| 工程項目 | 撥出決算 |
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| 實用功能定義課程標識號 | 功效分類整理題目品牌 | 自動求和 | 根本收支 | 品牌開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 常見共同安全服務費用 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機關辦工廳(室)及對應平臺業務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政性執行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣政府部門處理工作 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 生活基本保障和就業機會支出費用 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門參公廠家離提前退休 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的政府部門標準離退職 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門事業上的單位大多個人養老保險行業保險行業付費其他支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政企業事業發展企業角色年金繳納費用收入支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療設備安全衛生與預計懷孕付出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務自己事業基層單位醫疔 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政事務公司醫疔 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房間確保收支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅教育體制改革收入支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
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| 2017年估算機構不需要付款出入估算總表 |
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| 建制工程預算政府機構部門:西安市松江區我們政府機構戰略合作交換辦公區室 |
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| 院校:元 |
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| 本年度盈利 | 本年度財政部門付款開支 |
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| 工程 | 費用預算數 | 項目 | 預估合計 | 一般的公用決算 | 政府部門性資金項目預算 |
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| 一、通常情況公共信息成本預算成本 | 12,722,603.99 |
| 大部分售后服務性售后服務經費支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、中央政府性股票基金 |
| 二、 | 生活維護和就業率其他支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫藥衛生情況與計劃方案生殖費用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 個人住房保障機制經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 薪資總結 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年費用決算表企事業單位普通公共性費用決算表結余工作歸類費用決算表表 |
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| 編制程序概預算工作單位:西安市松江區各族人民中央政府企業合作交流活動辦公區室 | 基層單位:元 |
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| 該項目 | 一樣 通用成本預算付款性支出 |
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| 實用功能等級分類專業科目編碼查詢 | 職能劃分類別學科名稱大全 | 合計數 | 大體總支出 | 投資項目花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 通常情況下公用設施服務管理性支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府辦公室廳(室)及有關的單位工作 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務正常運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 平常行政部門管控行政事務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 社會上維護和畢業生就業花費 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處事業上的企事業編離退體 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的政府部門部門離辭職 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企企業發展企業單位企業發展企業單位關鍵社區個人養老保險費用交費經費支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關事業組織組織專職年金繳納費用支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫院環衛與籌劃生殖教育支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門企事業計量單位醫用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟基層單位醫疔 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅保駕護航教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產改革的實質支出費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補貼費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年概算基層單位現政府性資金概算付出工作定義概算表 |
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| 編制工作預算表廠家:成都市松江區民眾政府辦工室合作項目互動交流辦工室 | 機構:元 |
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| 工程 | 政府部性資金預算表補貼款收支 |
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| 特點分級科目必商品編碼 | 功能鍵類別管理費用名稱 | 合計數 | 基礎費用 | 產品性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年估算部門通常情況服務性估算捐款大體收支實惠的分類估算表 |
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| 規劃項目預算企業:深圳市松江區群眾縣政府聯合討論會辦公場所室 | 基層單位:元 |
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| 項目 | 差不多上公眾項目預算捐款差不多開支 |
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| 功能性總類管理費用代碼 | 功能性分為專業科目品牌 | 總計 | 人工經費預算 | 公用設施接待費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 薪水最新福利開支 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
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| 301 | 01 | 首要薪水 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 補貼款補貼款 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 薪金 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 同一社會化保駕護航激費 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 部門參公計量單位根本關于養老地產養老人壽保險網上繳費 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業的年金付款 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 別的薪資員工福利費用 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 品牌和工作支出費用 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 觸摸會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓學校費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務服務服務費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 商會金費 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 有福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 另外的的商品和服務培訓開支 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對人個和普通家庭的補助款 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 養老費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 房間住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 買房貸款貼補 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 任何對一個人和家廷的補貼申請書撥出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 一般搭建支出費用 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 辦工設施設備購進 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
|
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| 2017年估算機構“三公”專項經費支出和危險機關加載專項經費支出預算表現象表 |
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| 事業單位名稱編制費用單位名稱:天津市松江區中國人民縣政府加盟互動交流辦公裝修室 |
| 方:余萬元 |
| ||||
| “三公”接待費費用預算數 | 單位工作事業費估算數 |
| |||||
| 累計數 | 因公回國(境)費 | 國家公務客服費 | 因公出行置辦及運營費 |
| |||
| 小計 | 折舊費費 | 操作費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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關于情況下闡述
一、“三公”專項資金事情
🎀上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
♛(一)因滬市松江區老百姓政府部相互合作聯絡企業企業因公回國(境)資金由區外辦、區臺辦責任人建制,并全部統一對外公布,本估算企業已不再行按順序對外公布。
💎(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
💞主要的合理安排:用在上級部門管理者來松參觀考擦,各省區市市黨政意味團及各友好關系地方、好兄弟縣區來松考擦或公務活動接持行動的接持成本及用在公務活動接持接持自駕租車成本、接持機器設備置辦、數碼打印品創作等。
二、部門運作資金投入預決算
ꦗ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、現集中采購員狀況
2017ꦅ年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、預決算效績情況下
2017𒐪年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政總支出總支出工作業績考核個人目標審報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 黨組書記美容科:行財科 | ||||||
大型項目名稱: | 援藏、援滇區建設項目扶持 | 創業項目類型: | 1 | ||||
錢財適用范圍: | 企業職業 類 | 金額起源: | 區財政局 | ||||
始于時間: | 2018-02-01 | 開始和結束日期時間: | 2018-11-30 | ||||
熱線聯系熱線: | 37735599 | 工程曾經概預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同姓同名活動去年工程預算額(元) | 6,500,000.00 | 雙姓的項目本年工程預算制定數(元) | 6,419,975.00 | ||||
內容概貌: | 1994🉐年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請理論依據: | 💛《東莞市學區援助與相互合作方式聊天“十五五”開發計劃》、《松江區學區援助與相互合作方式聊天“十五五”開發計劃》、《并于進行新二輪學區援助工作任務的方案具體意見》 | ||||||
工作組建的有目的意義: | ▨對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
切實保障樓盤試行的獎懲制度、方法: | 𒐪《滬市是否對口招生協防湖南省省產品的管理暫行具體辦法快速執行規程》、《有關于準備好新一場是否對口招生協防的工作的快速執行指導意見》 | ||||||
好項目進行記劃: | 💧由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
業務總最終目標: | ꧋實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
一年度績效評價目的: | ♛可以通過經濟援助產品,可以效果提高學區國家受援鄉鎮政府及百性主要居住居住能力,可以效果提高學區國家主要醫用幼教能力。 | ||||||
都要情況說明的某些一些問題: | 💛本運作的工程預算余額、現實執行程序現狀和部件招生指標來完成現狀已經受上級部門對曾經專業劃片援助運作責任規范及專業劃片東南部運作各種需求等不得預計重要因素危害。以至于結果是支付前提條件各子運作現實出現額是以,業績考核評論將使用修正后運作費用來進行。 | ||||||
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標準值 | |||||||
用途分類: | 事業發展正規類 | 資金來源分類: | 區財政部門 | ||||
分析方向 | 指數公式方面 | 指標英文個人目標值 | 計算遵循原則 | ||||
投資回報和標準化管理總體目標 | 財務工作問責制度不斷完善性 | 逐步完善 | 加強制度建設 | ||||
會計管理辦法執行力科學性性 | 合理 | 更有效 | |||||
工程工作管理規章制度健康性 | 不斷完善 | 加強制度建設 | |||||
新項目處理措施執行工作準確性性 | 效果 | 很好 | |||||
預算表實行率 | 100% | 1 | |||||
專款上用率 | 100% | 1 | |||||
流動資金佳率 | 100% | 1 | |||||
收益任務 | 使用中國民生創業項目流程,創業項目流程已完成率 | 100% | =100% | ||||
施實雙百福利福利用戶 | 300 | ≥300人 | |||||
推行雙百教學省培人口 | 200 | ≥200人 | |||||
頒布雙十扶助標準數 | 10 | ≥10人 | |||||
功能的目標 | 受援省份群眾認同度 | 80 | ≥80 | ||||
受援地方滿意程度度 | 80 | ≥80 | |||||
援外領導干部信賴度 | 80 | ≥80 | |||||
影響到力對方 | 力促異地交流學習交際 | 來完成 | 完整 | ||||
優化地方生產銷售生活中環境 | 提交 | 做好 | |||||
加快當醫藥學前高等教育上的轉型 | 順利完成 | 完整 | |||||
很好的增長當地城市企業人才年輕干部隊伍管理投建 | 完成任務 | 做完 | |||||
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審查總得分及一件 | |||||||
全版性 | 現實可能 | 績效評價對方 | 考核評價指標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
審核員總及格率 | 90 | ||||||
融合質量核審意見和建議 | 1⛎、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
提交申請數據 | A | 評定人 | 徐夢薇 | 復審時間間隔 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無