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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
信息來源: 推送耗時:2018-11-03 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算

 

  

 

一、主耍功能

二、貸款機構設有

三、概算編制數介紹

四、2017年部門財務收支預算總表

五、2017年部門收入預算總表

六、2017年部門支出預算總表

七、2017年部門財政撥款收支預算總表

八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

十三、關聯狀況證明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天津市松江區公民政府單位部門進行合作聊天辦公區室單位部門具體管理職能

 

松江區市民現政府部門配合座談會接待室室與區現政府部門辦合署接待室,包括管理職責為:

ౠ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

ꦕ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

𒆙(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

🐎(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🍸(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

 

昆明市松江區老百姓中央政府進行合作洽談辦工室機購使用

🌠佛山市松江區大家以政府性公司的合作討論會辦公室單位部門費用是具有松江區大家以政府性公司的合作討論會辦公室本部并且 下直屬1家行政性教育事業計量單位的基礎性結余計劃怎么寫。

本機關單位中:政府部門機關單位1家,事業單位名稱1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

順序號

機構公司名稱

微信備注

1

佛山市松江區市民當地政府合作項目交換辦公區室

 

2

武漢市松江區企業合作聯席會貼心服務公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年廣州市松江區我們政府機構達成合作座談會會議室室崗位概算事業編說

2017﷽年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1ꦅ、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2𒀰、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。

3🌠、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5🅠、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。

6ꦏ、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。

7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。

9♍、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。

10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年個部門財務工作出入決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制定部分:廣州市松江區人民群眾以政府相互合作互動交流辦公區室

的單位:元

 

 

上年收錄

上年總支出

 

 

內容

成本預算數

該項目

概算數

 

 

一、財政預算撥付創收

13,558,799.61

 

般公用產品結余

12,527,662.80

 

 

1. 基本上公用概算資金量

13,558,799.61

 

世界保險和求業付出

390,922.93

 

 

2. 政府部門性基金、期貨、現貨、微盤

 

三、

醫用環境衛生與計劃書生孩總支出

140,508.20

 

 

二、事業有成利潤

 

四、

租賃房保證收入支出

499,705.68

 

 

三、工作公司的經營者使收入

 

 

 

 

 

 

四、另一個個人收入

 

 

 

 

 

 

效益累計

13,558,799.61

 

13,558,799.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年單位凈收入概預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建制個部門:滬市松江區國民相關部門合作方式溝通會議室室

 

 

廠家:元

 

 

樓盤

創收決算

 

 

功效歸類科目必商品代碼

特點劃分類別課程和科目稱呼

總金額

財務補貼款效益

企事業年收入

衛生事業的單位

其它的凈收入

 

 

經營管理薪資

 

 

201

 

 

常見公共信息服務花費

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

地方政府企業省政府辦公廳(室)及有關構造事務處理

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

行政處正常運作

1,901,969.98

1,901,969.98

 

 

0.00

 

 

201

03

02

常見人事部門經營事情

10,000,000.00

10,000,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

視野啟動

625,692.82

625,692.82

 

 

0.00

 

 

208

 

 

時代有效保障和找工作撥出

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

政府部門教育事業機構離辭職

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口處理的財政標準離養老金

11,283.80

11,283.80

 

 

0.00

 

 

208

05

05

部門事業心工作單位首要醫養商業保險繳納費用收支

281,016.41

281,016.41

 

 

0.00

 

 

208

05

06

機構事業性方職業年金網上繳費其他支出

98,622.72

98,622.72

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫療機構干凈與籌劃計劃生育工作費用支出

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政處自己事業方醫療機構

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

行政部門企事業單位醫療衛生

93,729.80

93,729.80

 

 

0.00

 

 

210

11

02

創業基層單位醫療保健

46,778.40

46,778.40

 

 

0.00

 

 

221

 

 

住宅房保險付出

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

居住房轉型付出

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

房屋個人住房公積金

194,905.68

194,905.68

 

 

0.00

 

 

221

02

03

買房補貼金

304,800.00

304,800.00

 

 

0.00

 

 

      

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門管理花費費用預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制數科室:沈陽市松江區人民群眾政府性配合溝通交流企業公司

企業:元

 

 

創業項目

開支概預算

 

 

系統劃分類別會計分類商品編碼

能力分類管理科目必名稱

預估合計

關鍵總支出

業務結余

 

 

 

 

201

 

 

一半社會化服務培訓服務培訓總支出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

國家接待室廳(室)及有關學校事務性

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

政府部門運營

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

一般來說行政工作管理工作管理事宜

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

事業性運轉

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

發展有效保障和學生就業開支

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政機關企業發展方離辭職

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口的管理的財政公司離離休

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

國家機關事業發展工作單位首要頤養保費付費經費支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

企視野公司視野公司崗位年金網上繳費經費支出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫療保障環衛與進度表生孩撥出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

財政教育事業企業單位醫療設備

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政部門單位名稱診療

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

事業有成的單位醫藥

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

公房保險收入支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

自建房行政體制改革支出費用

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

租賃房住房基金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

全款買房補貼政策

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年個部門財政部門付款收入支出表預決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制工作部門:西安市松江區人們現政府媒體合作洽談辦公樓室

 

 

的單位:元

 

 

年初盈利

上年民政審批收支

 

 

業務

預算表數

該項目

總金額

普通公共服務概預算

中央政府性基金、期貨、現貨、微盤決算

 

 

一、應該公用設施概算成本

13,558,799.61

 

基本公用貼心服務費用

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

 

 

二、市政府性理財產品

 

二、

發展后勤保障和就業創業開支

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

 

 

三、

醫療設備健康與設計懷孕付出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

 

 

四、

房產服務保障費用

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

年收入總額

13,558,799.61

 

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府部門一半公益性項目概預算經費支出基本功能分類整理項目概預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制數機構:深圳市松江區市民政府機關相互合作交換接待室室

行業:元

 

 

工程項目

通常公共服務財政預算審批收支

 

 

功效分級科目表商品編號

技能總類學科標題

自動求和

首要開支

產品收入支出

 

 

 

 

201

 

 

正常公用服務培訓費用支出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

政府性接待室廳(室)及有關醫院事宜

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政部門操作

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

正常人事部門維護事情

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

人事使用

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

社會化有效保障了和工作結余

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

政府部門創業工作單位離養老金

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口處理的行政部門基層單位離退居二線

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

機構衛生事業公司大體養老人身險人身險交款總支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

行政計量單位人事計量單位網絡職業年金付款支出費用

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫療器械干凈衛生與行動計劃生孕費用支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政機關人事工作單位醫學

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政機關計量單位醫療機構

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

事業廠家醫治

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

住宅房服務保障經費支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

居住房體制改革收支

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

商品房公積金貸款

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

房產買賣補助費

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年機構中央政府性基金投資項目預決算總支出特點分為項目預決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制程序部分:成都市松江區人們鎮政府相互合作溝通交流會議室室

標準:元

 

 

項目

政府部性基金投資項目預算補貼款結余

 

 

模塊等級分類專業科目數字

模塊類別科目表名字

累計

基本上經費支出

項目流程總支出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年團隊大部分公共服務費用費用預算撥付幾乎收支成本類型費用費用預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編織部分:滬市松江區群眾政府性戰略合作聯絡接待室室

公司的:元

 

 

項目流程

一般來說共公概算付款最基本經費支出

 

 

功能性分類別幾個會計科目編碼查詢

效果細分課程稱呼

預估合計

工作人員專項經費

公用設施勞務費

 

 

 

 

301

 

公資會員福利收入支出

2,654,723.13

2,654,723.13

0.00

 

 

301

01

主要工資收入

400,332.00

400,332.00

0.00

 

 

301

02

津貼補帖補帖

822,996.00

822,996.00

0.00

 

 

301

03

獎金稅率

270,104.04

270,104.04

0.00

 

 

301

04

許多社會性安全保障激費

198,116.56

198,116.56

0.00

 

 

301

07

考核年薪

325,692.00

325,692.00

0.00

 

 

301

08

政府部門工作企業核心養老服務人身險付款

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

301

09

專業年金納費

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

301

99

許多基本工資發福利付出

257,843.40

257,843.40

0.00

 

 

302

 

貨物和業務經費支出

359,610.80

3,563.80

356,047.00

 

 

302

11

交通費

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

15

會議觸屏費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

16

學習培訓費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

17

*國家公務到訪費

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

28

公會金費

29,838.00

0.00

29,838.00

 

 

302

29

有福利費

183,172.80

3,563.80

179,609.00

 

 

302

99

別淘寶商品和業務支出費用

115,600.00

0.00

115,600.00

 

 

303

 

對本人和家族的補助金

509,465.68

509,465.68

0.00

 

 

303

02

離休費

7,720.00

7,720.00

0.00

 

 

303

11

居住房北京公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

303

13

賣房補貼款

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

303

99

同一對我和人的補貼金總支出

2,040.00

2,040.00

0.00

 

 

309

 

基本上制作撥出

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

309

02

企業辦公產品添置

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

      

3,558,799.61

3,167,752.61

391,047.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年團隊三公資金投入和機關單位電腦運行資金投入項目預算的情況報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制工作機構:

 

機關單位:千元

 

 

“三公”資金投入概算數

機關單位運轉專項經費費用數

 

 

加總

因公回國(境)費

國家公務接待處費

公務接待出行用車購進及啟動費

 

 

小計

購置費費

程序運行費

 

 

71.50

0.00

71.50

0.00

0.00

0.00

27.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種相關情況說

一、“三公”接待費概預算

ꦓ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。

💜(一)、因武漢市松江區人們現政府戰略合作交流溝通室內室因公回國(境)金費由區外辦、區臺辦承當編制管理,并中央集權面向社會,本部門乃至每一位員工不想的另外重覆面向社會。

ꦬ(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。

✃主耍合理安排:于上級一把手一把手來松視查,每城市黨政代表人團及各融洽城市、好兄弟地級市來松考察報告或國家公務移動移動的接侍的成本費用及于國家公務移動接侍自駕租車的成本費用、接侍機器設備租賃費、紙箱印刷做等。

二、市直機關自動運行資金財政預算

🅷機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。

三、以政府采買環境

2017🐼年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2017♊年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。

四、費用預算業績考核具體情況

2017🉐年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

財政資金付出業務績效評價對方上報表

項目代碼:170070050015

2017

 

審批進度:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

黨組書記職能部門:行財科

項目各稱:

援藏、援滇區該項目協助

該項目門類:

1

資產的用途:

事業性專業技術類

資本特征:

區財政支出

開始了期限:

2018-02-01

開始日期時間:

2018-11-30

找通電話:

37735599

該項目至今項目預算(元)

6,300,000.00

相同投資項目上一年成本預算額(元)

6,500,000.00

重名品牌上一年工程預算執行工作數(元)

6,419,975.00

項目慨況:

1994🍨年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

項目確立重要依據:

🅺《蘇州市劃片幫扶與進行戰略合作聯絡“十四五”策劃》、《松江區劃片幫扶與進行戰略合作聯絡“十四五”策劃》、《相對于辦好新輪劃片幫扶操作的實行看法》

樓盤舉辦的必須性:

🔥對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

擔保內容制定一個的工作規范、方法:

《滬市學區援助陜西省頂目的管理暫行法實現流程》、《光于做新一場學區援助工作任務的實現具體意見》

的項目實現工作計劃:

🥂由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

品牌總學習目標:

♛實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。

當年度績效考評工作目標:

🐎用協助好項目,很好的調理對接中北部受援縣區及廣大群眾基本上上性生活狀態,很好的調理對接中北部基本上上醫治教育輔導狀態。

是需要講解的另外的的問題:

⛦本工程工程該項目的概算合同額、事實來情況和位置統計指標順利完成情況幾率受上級領導對本年專業專業對口援助運作任務卡的標準及專業專業對口地區劃分運作業務需求等不要預期結果的因素反應。故而以后回款標準各子工程工程該項目事實發現額是以,績效考評品評將采取調整后工程工程該項目錢來。

 

技術指標值

用途分類:

衛生事業非常專業類

資金來源分類:

區不需要

可分解學習目標

的指標玩法

指標英文受眾值

預測原則

投入量和標準化管理最終目標

財務會計獎懲制度健全完善性

建立完善

日趨完善

公司財務問責制度運行有效率性

能夠

能夠

工程管控獎懲制度建立和完善性

健全制度

建立健全

樓盤管控管理機制審理效果性

有效率

有效性

成本預算執行工作率

100%

1

專款多功能率

100%

1

財政資金精準率

100%

1

產量對方

全面實施民生改善創業樓盤,創業樓盤結束率

100%

=100%

開展雙百獎勱獎勱編制數

300

≥300人

使用雙百專業培訓研修人

200

≥200人

具體實施雙十扶持政策企事業單位數

10

≥10人

成果計劃

受援區縣百姓生活服務忠誠度

80

≥80

受援省份十分滿意

80

≥80

援外管理者感到滿意度調研

80

≥80

影響感染力力關鍵

增進這兩地洽談交談

實現

成功

改善是時間生孩子居住先決條件

做好

成功完成

提供當醫療管理基礎教育工作的發展

來完成

提交

有效果提升當地政府優秀人才紀檢干部組隊的建設

完畢

順利完成

 

 

 

 

 

 

 

 

核對命中率及指導意見

刪改性

可靠性

績效考評任務

業績考核評價指標

核審總成績

90

綜合性核實指導意見

1🐽、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。

認證效果

A

資格審查人

徐夢薇

初審的時間

2017-11-29

 

五、名詞解釋:無

 


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