上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、重點主要職責
二、結構如何設置
三、決算編制工作說明書
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、涉及到情況報告說明書怎么寫
十四、財務性支出建設項目績效評價目標值審報表
重慶市松江區國民政府部公司合作聯席會辦公場所室通常職能作用
松江區百姓國家合作關系座談會工作室與區國家辦合署工作,重點管理職能為:
♒(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
👍(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
♓(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ไ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🃏(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
北京市松江區公民政府性協作交流溝通企業單位單位設為
♒上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序列號 | 行業明稱 | 注 |
1 | 滬市松江區市民政府部門進行合作交流學習辦公樓室 |
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2 | 東莞市松江區配合座談會精準服務公司局 |
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專有名詞解答
ꦑ(一)最首要總開支成本概項目預算:是地市級成本概項目預算負責人團隊及歸屬成本概項目預算部門為確保其機購普通 轉動、提交平日工做作業而建制的第四季度最首要總開支準備,比如員資金投入和公用設施資金投入兩臺分。
⛦(二)創業項目教育撥出決算:是市里決算組長個部門及相關決算部門為完工行政部門的工作世界任務、衛生事業未來發展進步總體制定目標或當地政府未來發展進步戰略定位、制定目標總體制定目標,在基礎教育撥出以外在編的本年教育撥出項目。
ꦛ(三)“三公”勞務費:是與省級財務有勞務費領撥問題的機構還有成員工程費用企業便用省級財務捐款讓的因公回國旅游(境)費、因公活動運輸車輛購進及正常運作費、因公活動歡迎室室費。至少:因公回國旅游(境)費其核心的讓機構及成員工程費用企業技術人員的時代知名協作溝通會、重特大的品牌商談、跨境培養研訓等的時代知名旅費、加拿大省會城市間交通管理網費、入住費、膳食費、培養費、公雜費等教育教育經費支出;因公活動歡迎室室費其核心的讓公布性靠譜研討會、各國重特大的相關政策視察調研、專項督查檢杳還有外事團組歡迎室室溝通會等執行程序因公活動或開展業務國際業務國際業務所須入住費、交通管理網費、膳食費等教育教育經費支出;因公活動運輸車輛購進及正常運作費其核心的讓事業單位編制內因公活動運輸車輛的拆卸更新換代,還有廣泛用于讓市區因公遇上了出差、因公活動文本相互交換、生活操作開展業務國際業務等所須因公活動運輸車輛燃劑費、維護保養費、人行道墊資費、人壽保險費用等教育教育經費支出。
✤(四)基層的單位應用專項接待費:指行政訴訟基層的單位和基準因公員法治理的企業基層的單位應用一半公眾估算財政部門撥付配備的大體教育性支出中的生活公用設施專項接待費教育性支出。
2018年決算事業編就說明
2018🦄年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🧸、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🔯、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:🐼實行本辦作業權責、維護日常化轉運而日常支出的對接增援藏區、海南區工程幫扶專項資金,國家公務接侍費、投資招商引資工作勞務費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部門管理金融收入支出預決算總表 |
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| 編制數單位:成都市松江區公民以政府合伙交流電辦公場所室 | 標準:元 |
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| 當年度營收 | 上年性支出 |
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| 產品 | 估算數 | 項目流程 | 估算數 |
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| 一、不需要付款凈收入 | 15,863,625.78 |
| 通常共公服務培訓總支出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 通常情況下服務性費用預算財政資金 | 15,863,625.78 |
| 發展得到保障和就業機會其他支出 | 361,567.88 |
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| 2. 中央政府性私募基金 |
| 三、 | 醫療清潔清潔與工作方案懷孕教育支出 | 124,133.18 |
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| 二、事業薪水 |
| 四、 | 房間基本保障付出 | 496,401.84 |
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| 三、衛生事業組織營業純收入 |
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| 四、一些工資收入 |
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| 薪水總結 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年單位部門收錄成本預算總表 |
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| 編制數單位:昆明市松江區老百姓鎮政府合作共贏交流溝通企業企業辦公室 |
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| 機構:元 |
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| 工作 | 純收入概算 |
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| 工作分為管理費用代碼 | 效果幾大類幾個會計科目明稱 | 累計 | 財政預算付款效益 | 企業發展營收 | 衛生事業公司 | 別的利潤 |
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| 類 | 款 | 項 | 自主經營盈利 |
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| 201 |
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| 一樣 公眾服務保障付出 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門辦公區廳(室)及相應的學校行政監察 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣 行政部門管理制度事情 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業心作業 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會中有效保障和大學生就業總支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門事業心方離養老金 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口操作的行政處企業離養老 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門企業發展公司的通常養老穩妥穩妥交費花費 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關自己事業政府部門職業的年金網上繳費其他支出 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健衛生間與年度計劃發育其他支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務事業心機構醫療設備 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務院校診療 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企事業企事編醫療管理 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 自建房確保結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房行政體制改革教育支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補貼政策 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年職能部門費用支出 概預算總表 |
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| 編寫監管部門:深圳市松江區大家部門達成合作交流電企業單位 | 行業:元 |
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| 建設項目 | 結余成本預算 |
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| 作用區分學科標識號 | 性能種類會計分類標題 | 累計數 | 大多經費支出 | 項目流程經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 通常公共服務服務開支 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府辦公區廳(室)及相關聯機購事宜 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門運動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 平常工商管理工作管理工作事務性 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業發展正常運作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會存在有保障和就業率收入支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務企業計量單位離離休 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的人事部門政府部門離養老 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政部門事業上的部門常規醫養安全交費收入支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 院校事業上院校職業分析年金繳納費用收支 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療設備衛生學與策劃生殖費用支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政事務事業上的基層單位醫療服務 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處的單位醫療設備 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業企業單位醫用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房得到保障撥出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房改變付出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房產北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房補助 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年個部門財政廳撥付結余概算總表 |
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| 事業單位編制相關部門:滬市松江區群眾市政府企業合作洽談辦公區室 |
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| 機構:元 |
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| 財政支出捐款薪資 | 財政部門補貼款經費支出 |
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| 活動 | 預決算數 | 工作 | 累計數 | 似的公共信息概算 | 中央政府性基金投資費用 |
| |
| 一、應該公眾財政預算專項資金 | 15,863,625.78 | 一、 | 似的保障性保障開支 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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|
| 二、以政府性貨幣基金 |
| 二、 | 的社會得到保障和畢業生就業結余 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫遼安全衛生與年度計劃生肓撥出 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 商品房保護經費支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 純收入總金額 |
15,863,625.78 | 撥出總額 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年部位一般來說公用設施工程預算表費用技能劃分工程預算表表 |
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| 事業編部:鄭州市松江區人艮現政府企業合作溝通交流辦公室 | 的單位:元 |
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| 建設項目 | 常見共公概算總支出 |
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| 的功能類型課程和科目標識號 | 功能鍵類別科目表分類 | 合計數 | 差不多性支出 | 項目流程費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 一樣通用服務保障結余 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府組織 辦公場所廳(室)及涉及到組織 工作 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門使用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 大部分人事部門治理工作 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 自己事業正常運作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 世界質量保障和就業創業付出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門企業發展公司的離養老金 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的人事部門企業單位離養老 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關企事業部門關鍵健康養老人壽保險付款支出費用 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政機關事業上的院校專職年金付款付出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
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| 醫療保障衛生防疫與策劃發育費用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政事務事業上的單位醫療器械 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政管理標準醫院 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 衛生事業公司的診療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房產服務保障總支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房屋教育體制改革收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房補貼金 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年職能部門政府性性新基金概算性支出性能劃分概算表 |
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| 預算編制部門管理:鄭州市松江區老百姓相關部門聯合洽談辦公區室 | 政府部門:元 |
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| 內容 | 縣政府性基金投資預決算經費支出 |
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| 功能鍵各類考試科目編號規則 | 效果等級分類會計科目名字大全 | 自動求和 | 一般經費支出 | 頂目結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年機構一般來說通用費用預算表付款基本的經費支出經濟發展分類管理費用預算表表 |
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| 定編行政部門:杭州市松江區我們人民武裝部相互合作互動交流辦公裝修室 | 政府部門:元 |
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| 該項目 | 通常情況下公眾成本預算核心總支出 |
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| 職能分類整理管理費用商品編號 | 性能的分類課目名字大全 | 合計數 | 的人員接待費 | 公供費用 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 月薪活動支出費用 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 幾乎基本工資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼費貼補 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年獎 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 工作餐補助款費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 績效評價工資收入 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 機構事業上的計量單位大致社會養老人壽保險人壽保險激費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 的職業年金繳納費用 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 工作最基本醫藥保險金手機繳費 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 別的時代質量保障交費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 商品房北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 許多年終獎金公益福利支出費用 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 品牌和的服務教育支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 工作費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 觸摸會議費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 培圳費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *國家公務接代費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 公會經費支出 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 福利金費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 另一品牌和提供服務費用支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對自己的和家族的經濟補貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎學金金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另一個對本人和小家庭的補帖經費支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本管理性經費支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 會議室機器設備新購 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 部位“三公”費用概算和政府部門運營費用概算概算表 |
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| 事業編機構:昆明市松江區人民群眾相關部門合作方式聊天企業會議室 |
| 工作單位:億元 |
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| 2018年“三公”經費財政預算財政預算數 | 2018年政府部門運轉金費概算數 |
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| 自動求和 | 因公出國旅游(境)費 | 因公接待客人費 | 公務活動私家車購買及行駛費 |
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| 小計 | 購置費費 | 執行費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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一些情形表示
一、“三公”專項經費財政預算
𓃲上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2十萬,常見是擔心本辦嚴格履行履行軍委八項法律規定精神實質,嚴查接待室規則。
ꦆ(一)因重慶市松江區人艮政府企業辦工室合作協議交流信息企業辦工室因公回國(境)專項經費由區外辦、區臺辦負責任織造,并中國統一公布,本部們已不自行決定按順序公布。
ꩵ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,具體是因此本辦嚴格的執行力中共中央八項要求思想,嚴格控制接受標準單位。
෴重要擬定:用到上一級引領者來松檢查,各省區市市黨政象征團及各十分友好國家、小哥縣份來松參觀考察或公務活動生活生活的商務接待處手續費及用到公務活動生活商務接待處租車網手續費等。
二、企事業單位使用費用費用
🌄機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、政府機關采辦原因
2018𒁃年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年中本部
面向基層大中小型企業的企業的留有政府機構采購員工程項目成本預算刷卡金額0余萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、財政預算業績考核條件
2018🐼年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政結余結余項目績效考評對象認定表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
工作品牌: | 援藏援滇領導干部工做專項資金 | 建設項目品類: | 習慣性性活動 | ||||
開始時間: | 2019-01-01 | 終止準確時間: | 2019-12-30 | ||||
連接聯系方法: | 37735595 | 工程項目曾經決算(元) | 4,110,000.00 | ||||
相同投資項目上一年費用額(元) | 1,850,000.00 | 同姓項目前年費用預算完成數(元) | 2,270,000.00 | ||||
的項目簡況: | 🌊開展調研地方部貧困戶協同作戰和專業專業對口協防工作任務中,是發展中“好幾個服務大局”的想法、利于行政區域協調工作任務趨勢的嚴重戰略方針工作任務措施,是黨中、浙江省人民以政府、廣州市委、市政施工府確立松江的光彩任務,也是松江義絕不容辭的工作任務。援派村干部高級人力是發展地方部貧困戶協同作戰和專業專業對口協防工作任務中堅強扎實的組織結構和高級人力提高。 | ||||||
立項申請措施: | 🅰依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
新項目設立公司的必要條件性: | ౠ大力支持援派機關職干堅實、有效性地穩步推進知識部扶貧攻堅工作中協同合作和專業劃片招生增援各個工作中,順利完整援派期間里松江與專業劃片招生城市交流與溝通與配合。區黨政代表英語團、區走訪慰問品團赴知識部扶貧攻堅工作中協同合作和專業劃片招生城市走訪慰問品援派機關職干。 | ||||||
確定的項目施工的體系、辦法: | 《至于松江區援外(駐外)村干部作業預備費及赴對口招生地段開展業務有關于作業全面實施實施方案》。 | ||||||
產品方案計劃書: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
品牌總總體目標: | 💜擔保援派年輕團干部援派期內事情需要專項經費預算、區黨政意味團和問慰品團赴劃片國家問慰品援派年輕團干部專項經費預算。 | ||||||
當年度效績階段目標: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
都要介紹的其他的疑問: | 🉐本該該項目流程的該項目流程預算票額、現實情形審理情形和地方公式完畢情形可能會受那年對接增援事業任務卡必須及對接區縣事業現實情形使用需求等不宜預期的原則影響力。于是結果英文付款遵循原則各子該該項目流程現實情形發生額來算,業績考核評述將實行實行調節后該該項目流程資金量實行。 | ||||||
指數公式值 | |||||||
用途分類: | 掛職補帖 | 資金來源分類: | 區財政預算 | ||||
工業制硝酸制定目標 | 招生指標信息 | 因素對方值 | 估算基本原則 | ||||
資金投入和管理方法任務 | 會計工作規范加強制度建設性 | 建全 | 統一標準 | ||||
資金會議制度繼續執行有用性 | 有效地 | 穩定標準的 | |||||
預算表執行程序率 | 100% | 確定標準化 | |||||
專款專屬率 | 100% | 確定規定 | |||||
流動資金精準率 | 100% | 固定好規定 | |||||
生產出目標值 | 區幫扶大型項目到位率 | 100% | 計劃怎么寫標準化 | ||||
市救助內容完工率 | 100% | 計劃書標準化 | |||||
應補盡補率 | 100% | 設計規定 | |||||
協助項目進行迅速率 | 100% | 方案標準單位 | |||||
鎮鄉結對協助項目流程已完成率 | 100% | 項目標準規范 | |||||
作用要求 | 援派干部職工掛職組織滿意率度 | 80 | 預計標準的 | ||||
援派干部職工完美度 | 80 | 記劃要求 | |||||
援派基層干部派出所計量單位喜歡度 | 80 | 打算標準單位 | |||||
干擾力目標值 | 確認市、區、鎮3級支助產品的實現 | 寬裕 | 緊固標準化 | ||||
有效的提供援派領導干部及時性 | 有效 | 一定的標準 | |||||
有效地加快推進援派機關干部作業 | 全面 | 放置規則 | |||||
要做好援派干部職工的后勤保駕護航保駕護航 | 完全 | 固定住的標準 | |||||
核實事項 | |||||||
詳細性 | 行得通性 | 工作績效受眾 | 工作績效評價指標 | ||||
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總體核審意見建議 | "1🌄、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
核審結局 | B | 審核員人 | 沈錫宇 |
財政局性支出項目流程績效考核的目標稅務申報表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
業務稱謂: | 援藏、援滇區工程項目救助流動資金 | 品牌分類: | 有時候性的項目 | ||||
現在開始年份: | 2019-01-01 | 尾聲起止日期: | 2019-12-30 | ||||
建立聯系固定電話: | 37735595 | 內容去年費用預算(元) | 7,050,000.00 | ||||
同姓同名項目流程去年預決算額(元) | 6,300,000.00 | 同一新項目前年項目預算審理數(元) | 5,530,312.00 | ||||
產品概述: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請措施: | 🥂《沈陽市學區協助與進行協議聯席會信息“十四五”設計方案》、《松江區學區協助與進行協議聯席會信息“十四五”設計方案》、《關于幼兒園做到位新每輪學區協助本職工作的執行具體意見》 | ||||||
新項目公司設立的需要性: | 🃏對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
提高大型項目實行的考核機制、設備: | 《南京市是否對接協助甘肅省產品操作暫行法子施工流程》、《對作好新首輪是否對接協助業務的施工看法》 | ||||||
大型項目頒布打算: | 𒊎由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
建設項目總任務: | 🧸實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
全年度績效考核對象: | ♋在救助大型項目,很好調節專業對口招生國家受援鄉鎮村及群眾一般生活水平生活具體條件,很好調節專業對口招生國家一般治療教肓生活具體條件。 | ||||||
需用這說明的其它故障 : | ꦏ本新活動的費用刷卡金額、其實施行現狀和區域指標英文搞定現狀已經受上司對十年前專業專業對口專業對口支援業務目標規定及專業專業對口東北部業務訴求等切勿期望會影響會影響。那么決定付款按照各子新活動其實出現額算起,效績評述將按照優化后新活動現金完成。 | ||||||
指標英文值 | |||||||
用途分類: | 重點業務員類 | 資金來源分類: | 區財政局 | ||||
分解掉受眾 | 招生指標介紹 | 招生指標對方值 | 算卦標準 | ||||
投身和管控工作目標 | 企業財務體系健全完善性 | 建立健全 | 規定標準的 | ||||
財會監督機制執行力有效率性 | 有效的 | 確定規格 | |||||
該項目經營會議制度建立和完善性 | 建立完善 | 穩定標 | |||||
品牌治理工作規范完成有效性 | 高效 | 規定規范標準 | |||||
成本預算制定率 | 100% | 比較固定基準 | |||||
專款專用的率 | 100% | 不變標準化 | |||||
金額專業到位率 | 100% | 固定位置標淮 | |||||
生產目標值 | 實現諾干優惠樓盤,樓盤完全率 | 100% | 準備規范 | ||||
全面實施雙百的權益,的權益人群 | 300人 | 籌劃標準規定 | |||||
進行雙百培訓課程,省培總人口 | 200人 | 計劃表規格 | |||||
方案雙十幫扶,是否對口共創結對企業單位數 | 10個 | 計劃表要求 | |||||
感覺階段目標 | 受援人民群眾感到客戶滿意度 | 80 | 策劃細則 | ||||
受援省市不錯度 | 80 | 計劃書規格 | |||||
援外科級干部滿意率度 | 80 | 進度表標準 | |||||
危害力目標值 | 帶動兩個地方按份共有進步 | 充足 | 特定標準化 | ||||
優化本地人生產加工生活的狀態 | 做好 | 特定要求 | |||||
的提升地區醫遼教肓自己事業進展 | 有效 | 固定不動細則 | |||||
更好增加當地的人村干部隊伍施工施工 | 能夠充分 | 固定好標準的 | |||||
核對基本知識 | |||||||
完好性 | 能夠性 | 工作績效指標 | 績效考核指標值 | ||||
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綜合審核員看法 | "1ꦐ、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審核中最終結果 | B | 評定人 | 沈錫宇 |