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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 分享時候:2019-08-15 閱讀次數:

杭州市松江區大家國家達成合作聊天商務信訪室

2017財政年度職能部門部門預算

 


  

 

一組成部分 西安市松江區群眾現政府合作方式交談信訪室室概貌

一、一般職責范圍

二、部門乃至每一位員工預算機關單位形成

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、薪資收入費用支出 竣工決算總表

二、盈利預算表

三、經費支出預算表

四、財政性付款個人收入其他支出部門預算總表

五、一半公共信息竣工決算財政廳捐款其他支出竣工決算表

六、一樣公用成本預算不需要撥付總體教育支出竣工決算表

七、平常通用費用預算財政廳補貼款“三公”資金投入及單位使用資金投入結余竣工決算表

八、政府辦公室性債券估算財政資金審批付出部門預算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

第四步一些 代詞回答

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、首要職能作用

🎶(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

꧃(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

𒆙(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

🐓(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🅺(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

꧅二、部門決算單位構成            

💛從決算企事業單位搭建看,重慶市松江區國民中央政府配合座談會辦公場所室部門乃至每一位員工結算的時候也包括:濟南市松江區中國市人民政府機構的合作交流溝通辦公室本級竣工決算、下級行政部門事業計量單位結算的時候。

🌞融入 鄭州市松江區國民相關部門戰略合作交換辦公裝修室2017本年職能部門部門預算制定范圍之內的組織涉及:

序列號

方名稱大全

備注欄

1

深圳市松江區各族鎮政府部加盟交流溝通辦公區室(本級)

 

2

濟南市松江區達成合作交流信息提供服務中央

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017月度凈收入收入支出結算的時候總表

公司:萬美元

工資收入

花費

產品

竣工決算數

的項目

結算的時候數

一、不需要撥付凈收入

1255.48

一、一樣 公益性服務保障其他支出

1157.57

  在這其中:以政府性理財產品項目預算財政部門撥付

 

二、國際關系總支出

 

二、上司補貼費創收

 

三、國防科技經費支出

 

三、教育事業薪水

 

四、公共服務安全性高開支

 

四、經營管理納入

 

五、教育輔導教育支出

 

五、附屬方上交薪水

 

六、有效技術性付出

 

六、另一個人收入

 

七、藝術體育用品與文化花費

 

 

 

八、社會的保護和專業教育支出費用

33.34

 

 

九、醫疔安全衛生與行動計劃生肓費用

12.87

 

 

十、節能降耗環保健康其他支出

 

 

 

十一月、城鄉統籌社區服務站開支

 

 

 

第十二、畜牧業水支出費用

 

 

 

第十三、城市交通貨物運輸結余

 

 

 

十四、環境資源勘察信心等經費支出

 

 

 

第十六、商業樓產品業等教育支出

 

 

 

16、經融經費支出

 

 

 

二十七、幫扶同一地域費用支出

 

 

 

二十、國土局海洋生物氣象站等開支

 

 

 

黨的十九、住宅房有效保障收入支出

50.87

 

 

2、糧油加工物質儲備庫其他支出

 

 

 

二國慶、許多撥出

 

本年度盈利合計數

1255.48

上年付出總計

1254.65

用企業基金投資處理結余差額

 

余額安排

 

月初結轉和余額

 

年底結轉和盈余

0.83

總結

1255.48

合計

1255.48


2017每年工資收入竣工決算表

單位名稱:萬是

產品

上年薪資收入自動求和

財政局付款盈利

上一級補助款納入

事業收錄

操作工資

附帶院校上交國家創收

其他的個人收入

功能分類
科目編碼

課程和科目名號

累計數

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

正常共公貼心服務總支出

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

中央政府辦公室廳(室)及關聯裝置行政監察

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

行政處自動運行

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

基本行政性管控行政監察

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

事業心運轉

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

社交保障機制和就業機會教育支出

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處教育事業企業離退休工資

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口服務管理的行政訴訟基層單位離提前退休

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關視野部門一般頤養天年保險行業付費付出

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

單位名稱事業發展單位名稱職業角色年金納費教育支出

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔環衛與工作方案二孩其他支出

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟創業計量單位醫療保健

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

行政處企業單位醫療機構

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業行業醫療保健

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅維護其他支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房收入分配改革總支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房住房基金

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

賣房津貼

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017年度目標其他支出預算表

單位名稱:百萬元

產品

本年度總支出累計

首要性支出

樓盤撥出

繳納領導總支出

操作撥出

對附屬醫院工作單位補貼費性支出

功能分類
科目編碼

科目表稱呼

合計數

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

基本公用設施服務項目費用

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

當地政府辦公室廳(室)及相應的組織機構事物

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

財政工作

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

普通財政管理系統事務處理

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

行業作業

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

中國社會后勤保障和人才需求撥出

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

行政事務企業部門離退職

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口服務管理的行政部門單位名稱離退體

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

部門事業上的部門最基本健康養老穩定網上繳費費用支出

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

方創業方新職業年金交款總支出

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障環衛與準備養育收支

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業發展公司的醫藥

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

行政處公司醫用

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

行業單位名稱醫學

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

房間保障機制開支

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

房間制度改革撥出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

公房個人公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子政府補貼

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017民政年度民政補貼款營收費用預算總表

機關單位:萬美金

創收

花費

創業項目

結算的時候數

該項目

加總

正常公益性預算表民政撥付

部門性資金決算財政部門補貼款

一、大部分公用預算表不需要撥付

1255.48 

一、通常情況下售后服務性售后服務開支

 1157.57

1157.57 

 

二、區政府性債卷財政部門預算財政部門撥付

 

二、國際關系總支出

 

 

 

 

 

三、中國國防經費支出

 

 

 

 

 

四、公益性安全保障總支出

 

 

 

 

 

五、學校付出

 

 

 

 

 

六、科學性技術應用總支出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術體育教育與文化傳媒花費

 

 

 

 

 

八、社會發展基本保障和就業機會花費

33.34 

 33.34

 

 

 

九、醫療設備食品衛生與方案生孩花費

 12.87

 12.87

 

 

 

十、節能節能總支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉經濟社群收入支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水收入支出

 

 

 

 

 

第十三、交行運載經費支出

 

 

 

 

 

十四、的資源探礦資料等支出費用

 

 

 

 

 

第十、商業樓售后第三產業等結余

 

 

 

 

 

十五、財富管理費用

 

 

 

 

 

十二、捐助其他地開支

 

 

 

 

 

18、土地深海氣象局等開支

 

 

 

 

 

十八、居住房質量保障結余

50.87 

 50.87

 

 

 

三十、糧油食品廢舊物資自給率收入支出

 

 

 

 

 

二十一月、其他的支出費用

 

 

 

年初凈收入總計

1255.48 

本年度支出費用累計

1254.65 

 1254.65

 

月初不需要捐款結轉和余額

 

年尾財政支出補貼款結轉和余額

 0.83

 0.83

 

      基本上公共性估算國庫撥付

 

 

 

 

 

      縣政府性投資基金決算財務付款

 

 

 

 

 

總額

1255.48 

總金額

1255.48 

 1255.48

 

 


2017全年度一般來說共公部門預算財政局捐款撥出部門預算表

基層單位:千元

活動

合計數

主要其他支出

工作花費

用途定義

會計分類編寫代碼

項目公司名稱

201

 

 

平常公共精準服務精準服務支出費用

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

中央政府辦公裝修廳(室)及涉及到醫院行政監察

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

行政機關作業

193.98

193.98

 

201

03

02

一半行政部門管理系統行政事務

891.42

 

891.42

201

03

50

衛生事業啟動

72.17

72.17

 

208

 

 

社會生活保駕護航和出去上班教育支出

33.34

33.34

 

208

05

 

行政事務事業企業單位企業單位離退休年齡

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口處理的行政事務計量單位離退休年齡

0.83

0.83

 

208

05

05

部門企業發展標準基本性社會養老人壽保險繳付其他支出

26.48

26.48

 

208

05

06

國家機關事業基層單位基層單位的職業年金交款結余

6.03

6.03

 

210

 

 

醫療保障安全衛生與記劃生孩性支出

12.87

12.87

 

210

11

 

財政自己事業標準醫療管理

12.87

12.87

 

210

11

01

行政事務企業單位醫院

8.70

8.70

 

210

11

02

事業性單位名稱醫疔

4.17

4.17

 

221

 

 

個人住房確保性支出

50.87

50.87

 

221

02

 

房屋行政體制改革收支

50.87

50.87

 

221

02

01

房間公積金貸款

21.99

21.99

 

221

02

03

買房補帖

28.88

28.88

 

累計數

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017第四季度大部分通用財政局預算財政局撥付總體支出費用預算表

  公司:萬是

投資項目

總計

師費用

共用接待費

成本分類管理

考試科目標識號

課程標題

301

 

工薪福利金其他支出

284.48

284.48

 

301

01

  大體薪資

45.88

45.88

 

301

02

  經費國家補貼

94.72

94.72

 

301

03

  獎勵金

36.15

36.15

 

301

04

  某個社會存在保障措施交款

16.85

16.85

 

301

06

  伙食費補貼金費

 

 

 

301

07

  工作績效基本工資

41.68

41.68

 

301

08

機關行業事業有成行業幾乎養老院人壽保險交款

26.48

26.48

 

301

09

職業的年金交費

6.03

6.03

 

301

99

  其他年薪福利待遇費用支出

16.69

16.69

 

302

 

商品銷售和安全服務支出費用

23.47

 

23.47

302

01

  辦工費

4.37

 

4.37

302

02

  印刷版費

1.67

 

1.67

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  流程手續期

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

0.50

 

0.50

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業經理經營費

 

 

 

302

11

  出差費

0.65

 

0.65

302

12

  因公出國旅游(境)成本費用

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  電腦使用費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  陪訓費

0.03

 

0.03

302

17

  公務活動接侍費

 

 

 

302

18

  專業級雜費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  上用生物質費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  協助業務量費

 

 

 

302

28

  總工會專項經費

2.99

 

2.99

302

29

  有福利費

12.57

 

12.57

302

31

  公務活動出行作業維修費

 

 

 

302

39

  另外客運相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及扣減價格

 

 

 

302

99

  另一個菜品和工作教育支出

0.57

 

0.57

303

 

對個體戶和家人的補助金

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住補助金

 

 

 

303

07

  醫學費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

11

  往房社保公積金

21.99

21.99

 

303

12

  提租補貼標準

 

 

 

303

13

  買房貸款國家補貼

28.88

28.88

 

303

99

  其它對個體和企業的補貼金其他支出

0.15

0.15

 

310

 

許多股權投資性總支出

3.43

 

3.43

310

02

  商務辦公機 購買

3.43

 

3.43

310

03

  專業機器購買

 

 

 

310

07

  訊息互聯網及手機軟件購買升級

 

 

 

310

13

  公務活動專用車購進

 

 

 

310

19

  其它公路交通方式購買

 

 

 

310

99

  別資產管理性費用支出

 

 

 

加總

363.23

336.33

26.90

 


☂2017年度目標似的公用成本預算民政撥付“三公”專項經費預算及政府部門行駛專項經費預算費用支出 結算的時候表

公司的:千元

一樣 公共服務工程預算財政支出付款“三公”接待費

機關單位運動

資金竣工決算數

累計數

因公回國

(境)費

公務接待使用車新購及正常運行費

公務客服客服費

小計

國家公務租車

新購費

公務活動車輛使用

運動費

預算表數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

費用數

竣工決算數

成本預算數

部門預算數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017當年度以政府性新基金財政資金預算財政資金審批收入支出結算的時候表

企事業單位:來萬

該項目

自動求和

主要收入支出

大型項目教育支出

功能性劃分

學科打碼

幾個會計科目稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、至于沈陽市松江區國民政府機構企業合作討論會會議室室2017年營收收支預算基本情況下這說明

東莞市松江區群眾政府部門加盟溝通工作室2017👍年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017全年員縮減,員資金相同縮減。

二、關于幼兒園西安市市松江區公民部門合作的互動交流會議室室2017全年度個人收入結算的時候現狀解釋

本年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、相對于佛山市松江區人艮當地政府配合交談辦公裝修室2017年度目標開支部門預算現象說明怎么寫

本年度🧸支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、觀于北京市松江區大家部門合伙學習交流企業辦公場所2017年終不需要捐款盈利花費總體經濟現狀說明書

杭州市松江區人民群眾市政府聯合交流電辦公樓室2017🌼年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、相關重慶市松江區人們政府機關合作方式洽談會議室室2017本年度基本上公共性成本預算民政付款經費支出部門預算條件介紹

(一)基本通用預結算的時候財政資金撥付撥出結算的時候總體經濟狀態

廣州市市松江區老百姓政府性合作協議交談會議室室2017🐠年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)正常公用預算表財政廳捐款支出費用部門預算組成部分時候

鄭州市松江區群眾以政府的合作交流學習會議室室2017🐓年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)通常公眾成本預算民政補貼款收入支出預算詳細癥狀

濟南市松江區我們國家合作的座談會接待室室2017꧋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應以減少。在這當中:

1൲、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2༺、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3🀅、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6✃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7ꦬ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8꧑、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9𒁃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10♕、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、并于南京市松江區民眾部門協議交談工作室2017全年度般公開費用預算財政部門捐款大致經費支出預算情況發生說

西安市松江區市民現政府相互合作座談會辦公裝修室2017𓂃年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1▨、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🤪、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3ꦓ、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

𒉰七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算國庫審批結余結算的時候基本環境證明。

沈陽市松江區我們政府部加盟溝通接待室室2017🃏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:新項目制定中長期存在更大的不斷相關性主觀因素,到訪院校代號、總人口不易于撐控。

2017💃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中發生很高的不設定義影響因素,接待處生產批號、用戶沒辦法把握。

(二)“三公”資金財政資金補貼款費用預算具體實施癥狀這說明。

2017ꦡ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

🐎國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

﷽ 松江區民眾區相關部門合伙共贏洽談電辦公場所區室相關各項目估算工作的單位花銷國庫補貼款的國家因公接待車輛采購及國家因公接待車輛自動運行保護費其他支出為0余萬元,201六年,松江區民眾區相關部門合伙共贏洽談電辦公場所區室相關各項目估算工作的單位花銷國庫補貼款的國家因公接待車輛保證量為0輛。

八、對於杭州市松江區老百姓中央政府合作關系交流溝通商務會議室2017年末縣政府性債卷費用預算財政局捐款收入支出結算的時候情況發生反映

🅷蘇州市松江區中國人民以政府加盟聊天辦公樓室2017季度無當地政府性理財產品工程預算財政部門捐款費用。

九、公有資本管理自主經營概算財政廳付款環境講解

成都市松江區人民群眾國家合作關系洽談工作室2017季度無國企資本生產概算財政資金付款其他支出。

十、各種重要的地方的具體申請報告書

(一)機構開機運行資金投入性支出前提

♌上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)地方政府回收支出費用情形

北京市松江區人艮政府機構合作關系座談會辦工室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017🌜年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)集體所有制資本分配權動用實際情況

🤪載止2017年12月31日,廣州市松江區我們政府性戰略合作聯絡商務職場現有機動車輛0輛,這里面,通常情況公務活動小二租車0輛、大部分稽查值崗出行0輛、防化專業技木小二租車0輛、任何出行用車0輛(由市機管局一致的食品擔保的一樣公務接待使用車0輛)。公司的價值5070萬以內實用環保設備0臺(套),方價值100多萬元上面的專門生產設備0臺(套)。

(四)費用預算績效評價的管理原因

ﷺ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

💜一、不需要撥付收益:指的單位年度目標度從本級不需要行業授予的不需要撥付,也包括平常公共信息工程項目預算不需要撥付和以政府性投資基金工程項目預算不需要撥付。

二、企業年營收:指企業工作單位實施工程專業業務流程過程基本鋪助過程拿到的年營收。

🍸三、運營凈個人收入:指參公企業在專業業務部運動十分幫助運動外面積極開展非獨立的計算運營運動拿到的凈個人收入。

四、另一個收錄:指方授予的除“財政支出撥付收錄”、“工作收錄”、“營運收錄”等任何的收錄。

五、今年初結轉和盈余:就是指上一年度未能做完、結轉到當年度按有關的規定立刻安全使用的周轉金。

𒆙六、月底結轉和余額:指上全一全年度或很多年全一全年度費用預算擬定、因客觀存在前提出現不同不可按原工作方案具體實施,需延時到之后全一全年度按管于法律規定再繼續使用的的費用。

七、關鍵撥出:指標準為保險平臺正確行駛、完成每日任務每天業務每日任務而出現的多種撥出。

♛八、工程項目教育性其他支出:指機構為達成相應的行政性運行工作或衛生事業未來發展制定目標,在基本的教育性其他支出除此之外發現的每一項教育性其他支出。

🙈九、生產費用總支出 :指企事業工作單位在的專業促銷生活方案及手游輔助促銷生活方案囿于實施非自立結轉生產促銷生活方案突發的費用總支出 。

⛄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✅國慶、計量部門加載專項經費費用:指財政預算計量部門和按照國家地方公務員法處理的事業部門計量部門選擇通常公共信息決算財政預算補貼款安排好的基本的費用中的日常化共用專項經費費用費用。


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