开yun体育app官网入口登录

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區政府辦公室/外事企業辦公
上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 公布時長:2018-08-16 閱讀次數:

佛山市松江區群眾當地政府外事辦公場所室

2016年部位預算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、主要工作職責

ꩲ北京市松江區公民縣相關部門辦工室性外事商務公司是掌管全省外事運行的市縣相關部門辦工室性組建科室,時是共產黨松江區委還有外事外宣運行機關干部班級的運行培訓學校平臺。其通常操作任務任務職責是:(一)深入推進制定關于外事運行的基礎教育輔導思想、最新新政和法、條例、條例制度,并融合本區預期,組識推進關于幾個方面性條例、條例制度和最新新政。(二)承擔來松考察的重點外賓的接侍室運行還有承擔在世界各國駐華外交政策文件銷售崗位中中員來松采取公務主題項目主題項目的設置運行;承擔市場經濟統籌設置區機關干部參加非多對德謊稱經濟貿易外事主題項目。(三)承擔本區與其它國家的的友誼關系城市區縣或區縣社交主題項目的組識、經營、基礎教育輔導及標準化性運行;承擔與其它國家的的幾個方面縣相關部門辦工室性做友誼關系溝通與合作項目;基礎教育輔導本區外事接侍室、多對德謊稱交政策文件往及海外做客點投建運行。(四)承擔本區銷售崗位中中員因公出國留學留學旅游和赴臺灣、澳門有點行政行政部門管理系統工學院作性區的歸口經營運行;利用關于的規定,審批權或核驗關于科室派遣銷售崗位中中員的出國留學留學旅游及赴臺灣、澳門有點行政行政部門管理系統工學院作性區團組和銷售崗位中中員運行;承擔申領因公出國留學留學旅游銷售崗位中中員的有效護照和舉辦簽證辦證及因公銷售崗位中中員赴臺灣、澳門有點行政行政部門管理系統工學院作性區的車輛車輛通行證的發證及簽注;承擔申領區機關干部出訪報批等環境說明;承擔本區多對德謊稱受邀經營運行。(五)基礎教育輔導基本外事運行培訓學校平臺的業務流程運行;承擔外事機關干部全球新形勢、多對德謊稱最新新政、外事記律等幾個方面的基礎教育與培訓學校運行;進行監督、查看外事記律的制定環境,督促區關于科室進行處理違背外事記律、頻發危害國家的獲利和知名度的重特大案件審理。(六)經營、基礎教育輔導松江區公民多對德謊稱友誼關系同業公會等市場經濟團體活動運行。(七)承擔共產黨松江區委外事、外宣運行機關干部班級外事商務公司的平日運行。(八)籌備市縣相關部門辦工室性交辦的其它裝修細節。

二、機構預算基層單位形成

꧙從估算單位制成看,濟南市松江區群眾鎮當地政府外事辦公樓樓室單位部門預算收錄:濟南市松江區群眾鎮當地政府外事辦公樓樓室本級部門預算、員工兩家事業標準結算的時候。

收入深圳市松江區民眾相關科室外事辦公室二零一六年度科室竣工決算預算編制區間的計量單位名單表見下表:

數字序號

計量單位品牌

備注名稱

1

濟南市松江區中國人民當地政府外事接待室室(本級)

 

2

深圳市松江區國際交流會中心站

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016年度目標純收入支出費用竣工決算總表

機關單位:上萬元

利潤

費用支出

頂目

部門預算數

大型項目

部門預算數

一、財政局撥付薪水

664.57

一、通常情況通用貼心服務開支

617.88

  另外:政府機構性新基金概算財務審批

 

二、外交活動經費支出

 

二、上家補貼費盈利

 

三、國防科技性支出

 

三、企事業收益

 

四、公共服務安全防護性支出

 

四、營運凈收入

 

五、幼教支出費用

 

五、其他廠家繳納年收入

 

六、科學技能技能花費

 

六、其他納入 

 

七、文化課體肓與文化費用

 

 

 

八、時代的保障和擇業支出費用

18.73

 

 

九、醫遼清潔與進度表養育費用支出

7.22

 

 

十、發展節能綠色環保綠色環保結余

 

 

 

國慶、成鄉居委會付出

 

 

 

十三、畜牧業水撥出

 

 

 

第十三、交通網運輸管理開支

 

 

 

十四、資原地質勘察圖片信息等支出費用

 

 

 

第十五、商業樓服務項目業等開支

 

 

 

16、網絡金融撥出

 

 

 

二十七、支助一些東北部總支出

 

 

 

十九、土地資源海底氣象站等花費

 

 

 

黨的十九、租賃房保障機制付出

22.89

 

 

三十、油糧工程設備儲備量其他支出

 

 

 

二11、某個花費

 

上年工資收入預估合計

664.57

上年收入支出加總

666.72

用行業債券掩蓋收支明細差額

 

盈余合理安排

 

今年初結轉和余額

14.00

年終結轉和節余

11.85

總共

678.57

共計

678.57


2016年度目標創收結算的時候表

企業單位:70萬

產品

當年度使收入累計數

財政支出撥付納入

領導補助款盈利

事業單位薪資收入

銷售經營收錄

其他廠家繳納營收

其他薪資

功能分類
科目編碼

課目明稱

合計數

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

一樣公用貼心服務付出

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

地方政府商務辦廳(室)及對應設備事物

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政訴訟程序運行

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  通常情況行政性監管事物

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  行業工作

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

相關通常公共信息售后服務結余

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  相關一半公開業務開支

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

社會化擔保和求業經費支出

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業有成政府部門離離休

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管理制度的政府部門企業單位離提前退休

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  部門事業性企業幾乎頤養保險服務手機繳費總支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  企參公部門參公部門職業化年金納費費用

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構衛生間與工作規劃二孩撥出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫療切實保障切實保障

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政機關工作單位醫學

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  自己事業的單位醫院

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房有效保障了費用支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房教育體制改革付出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  往房公積金貸款

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  全民購房國家補貼

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016每年支出費用預算表

組織:萬是

產品

本年度總支出累計數

基本上收支

項目開支

繳納領導教育支出

企業經營開支

對附屬企事業單位補助金收入支出

功能分類
科目編碼

課程和科目名字大全

合計數

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

普遍公用服務管理其他支出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

政府學校辦公裝修廳(室)及涉及學校行政監察

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政機關程序運行

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  一般的行政部門控制事情

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  事業心啟用

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

相關似的公共性服務于撥出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  另一個基本上公開售后服務付出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

社會性保駕護航和擇業撥出

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

行政管理創業基層單位離提前退休

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口操作的行政處機關單位離退體

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  機構企業工作單位一般健康養老保費網上繳費收入支出

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  行政基層單位事業上的基層單位職業角色年金納費收入支出

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫療環保環保與記劃發育撥出

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫院質量保障

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  行政機關標準醫療衛生

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  事業有成企業醫療服務

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

租賃房基本保障付出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

房產制度改革收入支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  住宅北京公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  賣房補貼標準

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016本年財政資金捐款收益總支出預算總表

院校:萬多

營收結算的時候數

支出費用結算的時候數

工作

竣工決算數

大型項目

累計數

通常公用設施項目預算財政性補貼款

政府部門性基金投資財政局預算財政局審批

一、通常情況公眾成本預算財政支出付款

 664.57

一、一般的公眾服務的結余

617.88

617.88

 

二、政府部性新基金預算表財政廳撥付

 

二、外交關系其他支出

 

 

 

 

 

三、國防科技費用支出

 

 

 

 

 

四、公眾很安全支出費用

 

 

 

 

 

五、幼教其他支出

 

 

 

 

 

六、實驗的技術支出費用

 

 

 

 

 

七、民族文化體育課與文化收支

 

 

 

 

 

八、社交基本保障和找工作開支

18.73

18.73

 

 

 

九、醫用安全衛生與設計生殖花費

7.22

7.22

 

 

 

十、低能耗做到低碳環保經費支出

 

 

 

 

 

國慶、新型農村平臺撥出

 

 

 

 

 

十三、農業水總支出

 

 

 

 

 

十四、道路貨物運輸收入支出

 

 

 

 

 

十四、材料堪探相關信息等支出費用

 

 

 

 

 

15場、商家服務保障業等費用

 

 

 

 

 

第十六、互聯網金融撥出

 

 

 

 

 

二十七、支援其它的位置付出

 

 

 

 

 

二十、國土局海洋環境氣象觀測等支出費用

 

 

 

 

 

19、往房得到保障花費

22.89

22.89

 

 

 

三十五、調味品武器裝備自給率撥出

 

 

 

 

 

二國慶、各種撥出

 

 

 

年初薪水合計數

664.58

年初撥出自動求和

666.72

666.72

 

年終財政部門審批結轉和余額

14.00

年終財政部門撥付結轉和余額

11.85

11.85

 

      一樣 服務性概預算國庫捐款

14.00

 

 

 

 

      政府機關性貨幣基金項目預算財政局審批

 

 

 

 

 

共計

678.57

總金額

678.57

678.57

 

 


2016年度目標常見公用預竣工決算財政部門撥付其他支出竣工決算表

部門:上萬元

產品

基本上服務性財政性預算財政性撥付費用支出 預算數

系統分級

會計科目簡碼

課目命名

總金額

首要支出費用

活動撥出

201

 

 

一般的提供服務性提供服務開支

139.55

139.55

 

201

03

 

政府中介機構辦公室廳(室)及一些中介機構工作

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政機關行駛

88.68

88.68

 

201

03

02

  一半人事部門管理系統事務處理

17.40

 

17.40

201

03

50

  創業電腦運行

50.87

50.87

 

201

99

 

許多普遍公用服務管理其他支出

460.93

 

460.93

201

99

99

  其他通常情況下公共信息安全服務收入支出

460.93

 

460.93

208

 

 

社會發展保證和學生就業開支

18.73

18.73

 

208

05

 

人事部門教育事業機構離退休年齡

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口標準化管理的人事部門部門離養老

0.30

0.30

 

208

05

05

  企事業有成基層單位事業有成基層單位大致頤養人身險交費經費支出

13.08

13.08

 

208

05

06

  機關政府部門事業心政府部門網絡職業年金繳付收支

5.35

5.35

 

210

 

 

醫療保健安全衛生與工作計劃生小孩總支出

7.22

7.22

 

210

05

 

社區醫療擔保

7.22

7.22

 

210

05

01

  政府部門企事業單位醫療設備

3.94

3.94

 

210

05

02

  事業發展基層單位診療

3.28

3.28

 

221

 

 

公房保護經費支出

22.89

22.89

 

221

02

 

個人住房改革創新開支

22.89

22.89

 

221

02

01

  往房北京公積金

11.25

11.25

 

221

02

03

  買房子補貼標準

11.64

11.64

 

自動求和

666.72

188.39

478.33


 

2016本年基礎服務性估算財政廳撥付基礎撥出結算的時候表

  機關單位:萬多

品牌

一半公益性項目預算財政部門補貼款

幾乎總支出部門預算數

經濟條件劃分類別

題目代碼

管理費用標題

總計

職工費用

公用設施專項經費

301

 

月薪獎勵費用支出

149.36

149.36

 

301

01

  總體工薪

21.90

21.90

 

301

02

  經費補貼款

38.25

38.25

 

301

03

  獎勵

23.81

23.81

 

301

04

  別的社會的確保手機繳費

9.50

9.50

 

301

06

  膳食補助金費

 

 

 

301

07

  效績基本工資

27.96

27.96

 

301

08

部門行業政府部門常見養老服務保險金交款

13.08

13.08

 

301

09

職業年金納費

5.35

5.35

 

301

99

  同一月工資公益福利付出

9.51

9.51

 

302

 

物品和服務于收入支出

15.08

 

15.08

302

01

  接待室費

3.27

 

3.27

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  小區物業操作費

 

 

 

302

11

  旅差費

0.17

 

0.17

302

12

  因公出境(境)花銷

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接受費

 

 

 

302

18

  常用村料費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  特用液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

0.22

 

0.22

302

27

  授權委托的業務費

 

 

 

302

28

  企業工會專項資金

1.43

 

1.43

302

29

  活動費

6.73

 

6.73

302

31

  公務接待私車運轉服務器維護費

 

 

 

302

39

  其他交通運輸服務費

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及擴展收費

 

 

 

302

99

  其它淘寶商品和保障教育支出

0.01

 

0.01

303

 

對個人的和人的補貼申請書

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活補貼政策

 

 

 

303

07

  醫藥費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

11

  公寓房個人公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補貼款

 

 

 

303

13

  買新房補貼標準

11.64

11.64

 

303

99

  另一個對個人的和家用的補助金性支出

0.27

0.27

 

310

 

同一股權投資性經費支出

0.50

 

0.50

310

02

  辦公主設備新購

0.50

 

0.50

310

03

  上用環保設備購入

 

 

 

310

07

  企業信息平臺網上及軟件下載采購不斷更新

 

 

 

310

13

  國家公務專車購置費

 

 

 

310

19

  另一出行專用工具置辦

 

 

 

310

99

  別的資本性費用支出

 

 

 

累計

188.39

172.81

15.58

 


2016季度平常共公預算表不需要付款“三公”金費及政府機關啟動金費收入支出部門預算表

廠家:來萬

一樣公用設施不需要預算不需要補貼款“三公”金費

政府機關啟用

資金投入預算數

累計

因公出國留學

(境)費

公務活動專用車租賃費及電腦運行費

國家公務商務接待費

小計

國家公務出行

購入費

公務接待買車

加載費

費用數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

成本預算數

預算數

概算數

竣工決算數

成本預算數

預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016年終現政府性股票基金竣工決算財政部門審批教育支出竣工決算表

機構:上萬元

工程

政府部性私募基金預部門預算財政局撥付撥出部門預算數

功能鍵類別

會計分類打碼

科目表命名

累計數

大體開支

新項目費用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、觀于西安市松江區群眾地方政府外事辦公樓室2016年末創收撥出整體來說現狀這說明

東莞市松江區老百姓政府部外事會議室室2016💧年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、關干深圳市松江區民眾國家外事辦公樓室2016半年度薪水結算的時候癥狀解釋

武漢市松江區民眾以政府外事工作室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、關與廣州市松江區中國人民區政府外事辦公樓室2016本年度總支出結算的時候狀態說明怎么寫

佛山市松江區各族人民相關部門外事商務企業辦公室2016💙年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、光于成都市市松江區我們相關部門外事辦公樓室2016年中國庫撥付純收入開支整體情況報告說明怎么寫

北京市松江區大家政府部外事辦公室2016൲年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、關羽沈陽市松江區國民政府部外事企業室內2016半年度基本上公共性項目預算財政資金審批開支結算的時候實際情況代表

(一)基本公開費用財政部門補貼款結余環境承載力現象。

廣州市松江區大家政府部門外事辦工室2016🤡年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)一般來說共同概預算財務付款性支出結算的時候成分時候。

蘇州市松江區人民群眾縣政府外事企業單位2016💫年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)正常公眾民政預算民政補貼款費用支出 預算關鍵實際情況。

沈陽市松江區公民部門外事工作室2016🧸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1🐭、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2𓆉、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3📖、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4🃏、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5ꦉ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7ﷺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9🌞、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11ꦅ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12🤪、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、關羽武漢市松江區人民群眾鎮政府外事辦公裝修室2016年末正常通用預算財政預算付款基礎付出預算問題解釋

武漢市松江區我們市政府外事接待室室2016🌄年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1💜、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2💧、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3❀、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用不需要捐款撥出預算總的情況詳細說明。

南京市松江區公民地方政府外事商務室內2016𒁏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016🔜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”事業費財政性捐款其他支出預算具有環境代表。

2016♓年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

ꦛ國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、對於成都市松江區公民地方政府外事商務辦公2016年末縣政府性基金投資竣工決算財政預算捐款開支竣工決算環境說

昆明市松江區公民政府機構外事辦公裝修室2016第四季度無市政府性母基金概算民政捐款性支出。

九、國有制資產管理經營管理不需要預算不需要付款事情介紹

重慶市松江區人艮部門外事辦工室2016一年度無國有制資金運作預算表財政性審批花費。

十、另一重要性現狀這說明的現狀這說明

(一)行政機關執行預備費總支出環境。

2016🐭年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)市政府銷售性支出現狀。

2016🌄年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016💯年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)公有股本負載狀況。

截止到2016年12月31日,廣州市松江區國民政府性外事工作室無車。無方價值觀50萬元左右上面萬能主設備及的單位價值觀100W以內專用設配。

(四)費用考核監管情況發生。

🐼上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

考核評測報告資訊表

內容名稱大全

 

費用預算費用

XXX百萬元

評測得分率

 

評估報告

 

包括業績考核

 

存在著話題

 

自查自糾建意

 

改整癥狀

 

 


第四部分   名詞解釋

 

上海市松江區大家相關部門外事會議室室本屆部門預算公開透明無特色專業級動詞需再行釋疑。

 

 

附件:
    kaiyun体育官方网站 kaiyun最新登录入口 jbo竞博官方登录入口 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育官方网站 九游体育官网入口 星空体育官方入口 kaiyun体育官方网站 爱游戏登陆入口 leyucom乐鱼官网