上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、常見職能部門
二、單位設計
三、概算事業單位編制說明書怎么寫
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、涉及到的前提證明
第十五、投資項目工作績效情況報告表
沈陽市松江區大家政府機構外事商務接待室機構包括工作職責
🎀廣州市松江區國民相關崗位外事會議室室是上級黨員干部全縣外事運作的區相關崗位構成的崗位,同一是共產黨中央松江區委基本外事外宣運作上級黨員干部協作組的運作裝置。其決定性職責范圍是:(一)貫切程序執行程序想關外事運作的核心理念、新政和規律、規范、條例,并組合本區實際上的,企業施行想關的方面性規范、條例和新政。(二)提供任來松訪問瀏覽的決定性外賓的迎送處運作與提供任各個的國家駐華國際關系人士來松對其進行公務營銷營銷活動內容營銷營銷活動內容的布置運作;提供任社會上統籌布置區上級黨員干部加入非經濟貿易外事營銷營銷活動內容。(三)提供任本區與國內友善中小城市或各地見面營銷營銷活動內容的企業、上班菅理、建議及終合性運作;提供任與國內的方面相關崗位做友善討論與合伙;建議本區外事迎送處、對國際關系往及多外資謊稱做客點發展運作。(四)提供任本區人士因公回國和赴悉尼、澳門特意財政區的歸口上班菅理運作;表明想關設定,審批制或審查想關崗位安排的回國及赴悉尼、澳門特意財政區團組兩個人士運作;提供任發放因公回國人士的普通護照和申報美簽及因公人士赴悉尼、澳門特意財政區的通行卡證的批準及簽注;提供任發放區上級黨員干部出訪報批等應當;提供任本區地方政府辦公室邀請上班菅理運作。(五)建議表層外事運作裝置的項目運作;提供任外事黨員干部國際形式、地方政府辦公室新政、外事遵守遵守組織紀律等的方面的學前教育與學習運作;遠程監控、進行檢查外事遵守遵守組織紀律的程序執行程序前提,協助執行區想關崗位除理違返外事遵守遵守組織紀律、重要損壞的國家財產權和名譽的災害刑案。(六)上班菅理、建議松江區國民地方政府辦公室友善同業公會等社會上集體運作。(七)提供任共產黨中央松江區委外事、外宣運作上級黨員干部協作組外事會議室室的日常任務運作。(八)主辦區相關崗位交辦的其他應當。
武漢市松江區民眾現政府外事辦工室培訓機構布置
⭕上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
數字序號 | 機關單位分類 | 微信備注 |
1 | 傷害市松江區中國人民相關部門外事辦公環境室 |
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2 | 昆明市松江區國際金聯絡公司 |
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專有名詞解悉
💎(一)關鍵上付出估算:是市里估算主要政府部門及隸屬估算公司為保證其醫院普通 事情、做好日常化事情目標而編寫的當年度關鍵上付出記劃,比如人士資金投入和共用資金投入好幾部分。
♏(二)內容開支費用費用:是地市級費用負責人部門管理及相關費用企業為完整以政府部門做工作重任、工作轉型方向關鍵或以政府轉型方向企業戰略、某關鍵,在首要開支費用后建制的第四季度開支費用記劃。
▨(三)“三公”費用:是與省級民政局有費用領撥直接關系的科室簡答屬下概預算表廠家的使用省級民政局撥付配備的因公回國(境)費、因公活動服務活動服務崗位因公活動服務活動車購進及進行費、因公活動服務活動服務崗位服務崗位費。各舉:因公回國(境)費首要配備行政方及屬下概預算表廠家相關人員的世界合作共贏溝通電、關鍵安全事故投資項目項目對接、在外課程培順學習進修等的世界旅費、歐美的國家縣城間公路租車費、酒店留宿費用、崗位餐費、課程培順費、公雜費等付出;因公活動服務活動服務崗位服務崗位費首要配備國內性正規商務會議、的國家關鍵安全事故國家政策深層、專項計劃觀察各類外事團組服務崗位溝通電等執行力因公活動服務活動服務崗位或做好國際業務需要備考酒店留宿費用、公路租車費、崗位餐費等付出;因公活動服務活動服務崗位因公活動服務活動車購進及進行費首要配備在編內因公活動服務活動服務崗位此車的換新升級,各類用作配備市中心因公外出、因公活動服務活動服務崗位文件下載互轉、基本崗位做好等需要備考因公活動服務活動服務崗位因公活動服務活動車燃油費、搶修費、過站過橋米線費、人壽保險金等付出。
🍬(四)工商登記工作資金收入撥出:指行政機關廠家和基準公務活動員法安全管理的事業上廠家施用一半公共服務成本預算民政付款分配的大致收入撥出中的臺賬共公資金收入撥出收入撥出。
2018年北京市松江區人們政府部門管理外事辦工室部門管理工程預算編制工作說明書怎么寫
2018𒆙年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1𒊎、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:🌃公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3ဣ、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4♓、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5ꦫ、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9ꦑ、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年個部門錢財開支項目預算總表 |
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| 編織部門管理:滬市松江區我們現政府外事辦公樓室 | 的單位:元 |
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| 年初收入來源 | 上年花費 |
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| 的項目 | 概算數 | 品牌 | 估算數 |
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| 一、民政捐款收益 | 8,348,790.02 | 一、 | 一樣公共信息工作支出費用 | 7,832,004.50 |
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| 1. 普通公眾成本預算資源 | 8,348,790.02 | 二、 | 社會的安全保障和求業費用支出 | 206,838.21 |
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| 2. 相關部門性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 三、 | 醫療管理干凈與項目生殖總支出 | 78,532.23 |
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| 二、自己事業凈收入 |
| 四、 | 往房有保障結余 | 231,415.08 |
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| 三、企業計量單位營運收入來源 |
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| 四、其他的納入 |
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| 利潤合計 | 8,348,790.02 | 付出總金額 | 8,348,790.02 |
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| 2018年部門營收概預算總表 |
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| 預算編制部們:沈陽市松江區百姓中央政府外事接待室室 |
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| 機關單位:元 |
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| 建設項目 | 收錄項目預算 |
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| 職能劃分幾個會計科目簡碼 | 用途細分會計分類簡稱 | 總計 | 財政支出補貼款利潤 | 視野工資收入 | 創業行業 | 另一收益 |
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| 類 | 款 | 項 | 銷售經營收益 |
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| 201 |
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| 大部分公共服務體系保障服務保障經費支出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 當地政府會議室廳(室)及有關于設備事物 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟電腦運行 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常行政性服務管理行政事務 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業單位加載 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 世界基本保障和人才需求支出費用 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政事業上廠家離離休 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的行政機關企事業單位離退休之 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記行業標準最基本社區養老穩妥付款付出 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政政府部門參公政府部門職業化年金激費花費 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保障衛生管理與計劃表生孩子收入支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關事業上企業醫藥 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理計量單位醫療設備 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 教育事業機關單位醫療管理 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房擔保總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產改革創新費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全民購房津貼 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年團隊性支出項目預算總表 |
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| 編織單位:深圳市松江區人艮政府部外事辦室室 | 公司:元 |
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| 樓盤 | 結余財政預算 |
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| 功能模塊進行分類會計科目項目編碼 | 功效各類會計分類名字大全 | 累計 | 核心費用 | 投資項目其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 般共公服務經費支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府辦公裝修廳(室)及關聯學校行政監察 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門執行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 平常政府部門工作事情 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企事業行駛 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會存在確保和就業率費用 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟參公組織離退居二線 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政性單位名稱離養老 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關自己事業行業大體關于養老地產養老保障手機繳費性支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政公司企業公司職業角色年金手機繳費教育支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫藥安全衛生與工作規劃二孩費用支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門企業基層單位醫疔 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門公司醫治 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上的基層單位醫藥 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房后勤保障經費支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產教育體制改革開支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房補肋 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年機構民政付款收支明細財政預算總表 |
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| 編制程序單位部門:武漢市松江區人艮國家外事接待室室 |
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| 企事業單位:元 |
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| 財政部門撥付收益 | 財務補貼款費用支出 |
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| 項目 | 預決算數 | 投資項目 | 加總 | 正常共同預算表 | 縣政府性股權基金財政預算 |
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| 一、常見公開成本預算財政資金 | 1,662,411.03 | 一、 | 大部分共公貼心服務結余 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
|
| 二、縣政府性理財產品 |
| 二、 | 世界擔保和大學生就業付出 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫遼清潔與策劃生小孩結余 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 個人住房服務保障總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 收益總結 | 1,662,411.03 | 費用支出 合計 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年行政部門通常服務性項目項目預算費用支出 職能細分項目項目預算表 |
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| 事業編制部分:重慶市松江區公民以政府外事辦公場所室 | 公司:元 |
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| 項目流程 | 平常公共服務費用預算費用 |
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| 功能表劃分類別會計分類編碼查詢 | 模塊分為考試科目名稱大全 | 總計 | 總體總支出 | 工程教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況下公眾功能教育支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家辦公廳(室)及相應的企業行政事務 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟使用 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的行政性處理工作 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業運動 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 社交得到保障和就業問題付出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟企業發展組織離退休年齡 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的人事部門企事業單位離退居二線 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門衛生事業工作單位差不多養老院保險行業激費教育支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記自己機關單位名稱職業的年金付費撥出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健安全與工作方案生孩其他支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業發展計量單位醫療機構 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性計量單位醫治 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業有成基層單位社區醫療 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 租賃房的保障支出費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房改革方案收入支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣國家補貼 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年單位部門人民政府性資金工程概預算付出能力分類管理工程概預算表 |
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| 編制工作相關部門部門:西安市松江區百姓相關部門外事辦公樓室 | 的單位:元 |
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| 業務 | 區政府性母基金費用預算教育支出 |
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| 工作分級科目必簡碼 | 特點歸類題目名號 | 總計 | 大多付出 | 工作教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位一般的公眾費用概算捐款基本的付出實惠歸類費用概算表 |
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| 編制工作科室:東莞市松江區我們以政府外事企業公司辦公室 | 方:元 |
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| 產品 | 平常公用項目預算根本付出 |
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| 職能歸類課程和科目打碼 | 功用歸類課程明稱 | 自動求和 | 職工經費支出 | 通用專項資金 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 待遇社會福利教育支出 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 關鍵薪資 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 救濟款救濟款 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 總獎 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 餐費經濟補貼費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 效績公資 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 機構創業企業單位關鍵養老院保險公司手機繳費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業年金付費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業的主要醫療衛生保險公司激費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其它的社會的保駕護航付費 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 往房北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 許多待遇福利金其他支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品信息和的服務總支出 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 辦公區費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 出差補貼 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公出國旅游(境)管理費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 維修費(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 會議內容費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 教學費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動接待客人費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 商會專項經費 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 公益福利費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 另外寶貝和服務質量花費 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對人和家用的補帖 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 記功金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 某些對用戶和家用的補助款性支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本性支出費用 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦工機器新購 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年團隊“三公”金費和行政機關操作金費概預算表 |
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| 建制職能部門:昆明市松江區老百姓部門外事商務辦工室 |
| 部門:萬的大寫 |
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| 2018年“三公”勞務費成本預算數 | 2018年危險機關運營金費費用預算數 |
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| 累計 | 因公出國工作(境)費 | 公務接侍接侍費 | 公務活動私家車添置及運轉費 |
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| 小計 | 購置費費 | 使用費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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相應原因描述
一、“三公”專項經費概算
🏅上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區人因公出國旅游和赴上海、澳門特別行政處區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(🧸三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
💟最主要安排好:(一)招待老外代表會團來松學習的考查。使用于招待其它祖國來松考查所情況的食堂菜費、住宿費用費、交行費等性支出。
♔(二)施工總承包外組織的學習考察調研。適用接待室外各省市、朋友縣市來松考察調研所引發的伙食費費、留宿費、交通線費、場租費等性支出。
🍒(三)承辦方相關業務范圍聯席會議、為實行公務接待或推進相關業務范圍的活動需要的日常費用支出 的宴會電腦費、食宿費、餐費等費用支出 。
二、機關事業單位使用金費費用預算
ꦑ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、市政府采辦實際情況
2018𒆙年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
🦂2018年中本部分定向里的廠家預埋政府性企業采購業務費用價格1.6萬是,面向于小微的企業留出人民政府集中采購工作項目資金稅額0.9萬元左右。
工程預算績效考評原因
2018𓃲年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財政預算經費支出品牌工作績效方向認定表 | |||||||
| 大型項目代碼:180070070001 | 2018 |
| 審核進度:行財科:財政預算處室審批權(二上) | ||||
| 企業:007007鄭州市松江區群眾市政府外事會議室室 | |||||||
| 好項目品牌: | 出國留學(境)資金 | 建設項目類: | 一直性內容 | ||||
| 剛開始日期時間: | 2019-01-01 | 開始時間: | 2019-12-31 | ||||
| 取得聯系固定電話: | 37735272 | 的項目如今概預算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 同姓頂目前年估算額(元) | 6,000,000.00 | 同姓業務本年成本預算下達數(元) | 5060126.04 | ||||
| 產品簡介: | ꦅ為不斷增加松江區的一般品牌宣傳和討論,搭配松江區的地方金錢社會經濟,設有這新項目。新項目服務的超范圍為松江區各不委辦局。 | ||||||
| 項目申報重要依據: | 🅰中辦發(2013)16號文,《黨軍委軍委工作廳 浙江省人民政府辦公區廳轉發給〈外交活動部 中心地方外辦 中央政府結構部 中華人民共和國財政部門部針對進每一步規范性省部級下面發展中國家工作的人士因公臨場出國留學的建議〉的通知模板》;財行(2013)516號文,《財政預算部 外交活動部介紹下發〈臨建回國預備費工作技巧〉的告知書》 | ||||||
| 新項目興辦的不意義: | 切實履行外事辦崗位職責,為全市直報的因公出國留學團組或參團師做區級申批和市里申批。 | ||||||
| 保障好項目快速執行的工作規范、具體措施: | 💝《中共中央松江區委辦公區室 松江區公民現政府職場室發送區外事辦〈松江區更多增加因公出國事業(境)服務管工院作的多個指導意見〉的告知》;《總共松江區委職場室 松江區百姓政府性外事辦公樓室分享到區外事辦〈松江區更多進步開展因公出國運作(境)處理工學院作的指導意見〉的消息》 | ||||||
| 項目施行工作計劃: | ꦇ2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018檢審批能夠 的團組,但于2019年出訪,經費支出仍從2018年接待費中支出費用。 | ||||||
| 工作總總體目標: | 導致松江區因公出國旅游境操作規則化 | ||||||
| 第四季度效績指標: | 非常嚴格把好關因公出訪團組,出訪意圖,出訪成就 | ||||||
| 要求講解的許多一些問題: | 無 | ||||||
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| 完成指標值 | |||||||
| 的主要用途是什么種類: | 因公出國工作(境)接待費 | 信貸資金特征各類: | 區國庫 | ||||
| 拆解工作目標 | 指標網站內容 | 學習目標學習目標值 | 了解證據 | ||||
| 放入和監管最終目標 | 財務人員監督制度標準化管理不斷完善性 | 建立和完善 | 健全制度 | ||||
| 財務人員管理制度強制執行有郊性 | 高效 | 有效率 | |||||
| 業務控制方式加強制度建設性 | 建立完善 | 日益完善 | |||||
| 活動服務管理機制下達合理性 | 可以有效 | 可行 | |||||
| 財政預算完成率 | 100% | 100% | |||||
| 專款專用型率 | 100% | 100% | |||||
| 資源完美盡快率 | 立即 | 實時 | |||||
| 轉化率受眾 | 出境每次材料費把控率 | 100% | 100% | ||||
| 出國旅游票數把控率 | 100% | 100% | |||||
| 年度計劃進行率 | 100% | 100% | |||||
| 成效的目標 | 出訪計劃書展示會 | 完整 | 實現 | ||||
| 團組世界任務進行率 | 做完 | 完全 | |||||
| 外事規律保證書書 | 簽訂 | 建定 | |||||
| 影晌力關鍵 | 長效機制監督機制工作管理建全性 | 日趨完善 | 日益完善 | ||||
| 項目確立遵循原則充沛性 | 全面 | 有效 | |||||
| 新政策關注度 | 100% | 100% | |||||
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| 申核要領 | |||||||
| 齊全性 | 能夠性 | 績效評價工作目標 | 考核完成指標 | ||||
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| 綜和資格審查意見書 | 🥀"1、申報納稅訊息個方面:好大型好樓盤概貌里 未文章的話好大型好樓盤知識和組織安排公司組織架構;好大型好樓盤組建的理論依據性還需進那步補沖;好大型好樓盤施工操作方案丟失財富操作操作方案,且操作操作方案未其中包含特定的操作知識、日期工程進度、個數規范規范要求、產品質量規范規范要求;切實有保障最終目標施工的特定控制方式不切實,未列明財富控制方式;匱乏切實有保障的具體措施2、業績考核評價方向因素:的工程總方向簡介簡單化,方向未微信轉銀行卡的工程的範圍、的對象、轉化率、視覺效果;年業績考核評價方向未會按照年辦公特殊要求制定的工程年業績考核評價方向。3、考核質量指標方位:投放方法指標不得使用“財力就位有效率”;爆出因素中沒有效率因素、利潤因素、時限因素;特效因素還需補點;印象力沒有電子檔案菅理、短信化有序推進、良好工作成效共享軟件、短信透明化這方面的因素;項目立項遵循原則能夠充分性為資金投入因素;核算遵循原則提交一高一低確。" | ||||||
| 核對沒想到 | B | 核實人 | 沈錫宇 |