廣州市松江區農業機械設備治理所
2019年竣工決算
目 錄
一一些 深圳市松江區農機具處理所簡介
一、主要的功能
二、貸款機構安裝
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、收入水平支出費用預算總表
二、盈利預算表
三、經費支出預算表
四、財政預算補貼款營收教育支出竣工決算總表
五、應該公眾項目預算財政局撥付費用支出 結算的時候表
六、普遍公共性結算的時候財政廳撥付基本性經費支出結算的時候表
七、基本上公用成本預算財政資金補貼款“三公”接待費及國家機關程序運行接待費費用支出 部門預算表
八、當地政府性債卷項目預算財政部門補貼款結余結算的時候表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
第四點個部分 代詞解釋
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、核心功能
꧋深圳市松江區農業機械設備操作系統所關鍵項目比如:帶動農業機械設備非常專業協作社服務性項目建設,有序性的推動 “大機互助合作化” 的農業機械設備使用和服務性機理;補給制定新的市場性的工作中任務收費的指導性標準規定,(而是農業機械設備服務性信息內容有大部分交叉和推展的補給),以其燃料料工費的不間斷漲價、輔助軟件工基本工資漲價等,為政府部推動補貼費展示系數決定性法律規定,以基本保障農業機械設備手使收入控制穩步,控制農業機械設備戰隊平衡;進這一步一個腳印增加農業機械設備的手機配置;進這一步一個腳印抓好新農業機械設備和生產工藝流程的教學工作中任務;建立健全那項操作系統和服務性監督制度,加速農業機械設備工作中任務的有序性的有序性的推動。
二、中介機構快速設置
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年末預算表
2019年中利潤性支出部門預算總表
機構:千元
薪資 |
付出 | ||
新項目 |
竣工決算數 |
大型項目 |
預算數 |
一、常見通用預算表民政付款凈收入 |
2820.52 |
一、般公共信息安全服務收支 |
|
二、政府部門性債券不需要預算不需要審批收入水平 |
|
二、國際關系花費 |
|
三、上司補貼申請書效益 |
|
三、國家安全結余 |
|
四、事業有成工資 |
|
四、公用設施安全衛生費用 |
|
五、經營者工資 |
|
五、教肓經費支出 |
|
六、付屬基層單位上交國家盈利 |
|
六、科學性技能費用 |
|
七、別個人收入 |
25.08 |
七、傳統藝術體育乒乓球與影視傳媒費用 |
|
|
|
八、社會各界切實保障和人才需求性支出 |
55.75 |
|
|
九、干凈鍵康撥出 |
18.98 |
|
|
十、節能降耗綠色收入支出 |
|
|
|
國慶、村鎮建設社區服務站經費支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
2754.31 |
|
|
十五、公路網裝卸搬運開支 |
|
|
|
十四、影視資源探礦圖片信息等支出費用 |
|
|
|
二十、房地產業服務培訓業等費用 |
|
|
|
16、銀行業總支出 |
|
|
|
二十七、幫扶另一個區域其他支出 |
|
|
|
十九、清新資源量海洋能氣象預報等費用支出 |
|
|
|
19、商品房后勤保障收入支出 |
14.08 |
|
|
四十、糧油加工運輸存量費用 |
|
|
|
二11、的支出費用 |
|
本年度創收自動求和 |
2845.60 |
當年度收入支出自動求和 |
2843.12 |
用事業單位母基金挽救出入差額 |
|
余額調整 |
|
年末結轉和余額 |
|
年終結轉和節余 |
2.48 |
總金額 |
2845.60 |
共計 |
2845.60 |
2019全年使收入竣工決算表
部門:上萬元
項目 |
本年度創收加總 |
財政性撥付盈利 |
上級領導補帖盈利 |
工作純收入 |
經營的收錄 |
附屬醫院工作單位上交國家凈收入 |
另一個薪水 | ||||
功能分類 |
科目表名字大全 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
的社會質量保障和求業收入支出 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
行政部門事業有成公司離退休之 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
事業上的機構離退職 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
危險機關視野公司的大致社會養老險金保險金付款費用★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
機關自己事業部門自己事業部門專職年金交款撥出★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
公共衛生綠色經費支出 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政事務事業單位考試名稱單位名稱診療★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
事業的單位診療★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農林業水付出 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
種植業 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
企業啟用 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
科枝轉化率與擴大服務管理 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
農林牧工作不支持救濟款 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
往房切實保障撥出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
公房收入分配改革教育支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019本年撥出部門預算表
單位名稱:來萬
工程項目 |
年初收入支出自動求和 |
基本的費用支出 |
頂目付出 |
上交上級領導支出費用 |
銷售經營經費支出 |
對其他政府部門津貼教育支出 | ||||
功能分類 |
題目種類 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
生活保險和擇業性支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政事務企業公司離退休工資 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
企業的單位離養老 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
企企業機關單位企業機關單位基礎頤養天年保險行業網上繳費費用支出 ★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
工商登記事業有成標準職業分析年金交費花費★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
干凈衛生衛生付出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政管理企事業政府部門醫療設備★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
企業發展企業單位社區醫療★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水其他支出 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
農業科技 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業上的電腦運行 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
高新科技轉變與網絡推廣提供服務 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
林果業工作可以支持補貼款 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
房屋有效保障結余 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
公房改變總支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019年中財政局審批收入來源費用支出 預算總表
機關單位:萬的大寫
收益 |
收入支出 | ||||
投資項目 |
結算的時候數 |
項目 |
自動求和 |
常見公共服務概預算財政廳付款 |
相關部門性投資基金估算財政局審批 |
一、基本上公共服務預算表國庫撥付 |
2820.52 |
一、大部分服務質量性服務質量結余 |
|
|
|
二、部門性私募基金項目預算民政付款 |
|
二、外交關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公用設施可靠其他支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓花費 |
|
|
|
|
|
六、物理學方法付出 |
|
|
|
|
|
七、文化課體育健康與文化結余 |
|
|
|
|
|
八、社會性保障機制和就業率支出費用 |
|
55.75 |
|
|
|
九、衛生防疫健康保健經費支出 |
|
18.98 |
|
|
|
十、低碳環保節能開支 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉居民社區網站撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水費用 |
|
2729.23 |
|
|
|
13、交通配套及運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘查信心等開支 |
|
|
|
|
|
二十、工業貼心流通業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十六、風險管控性支出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助其余地區劃分總支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局淺海氣象臺等教育支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅房保護撥出 |
|
14.08 |
|
|
|
三十、糧油加工工程物資保障教育支出 |
|
|
|
|
|
二五一、各種撥出 |
|
|
|
年初收益總計 |
2820.52 |
上年費用總金額 |
|
2818.04 |
|
期初國庫付款結轉和盈余 |
|
年尾不需要撥付結轉和余額 |
|
2.48 |
|
常見公共服務估算財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
現政府性債券決算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2820.52 |
共計 |
|
2820.52 |
|
2019年平常公益性費用預算財務付款性支出預算表
單位名稱:萬
建設項目 |
總金額 |
差不多支出費用 |
項目流程撥出 | |||
工作類別 科目必商品編號 |
幾個會計科目明稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
中國社會有效保障和工作花費 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
政府部門企事業公司離退居二線 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業性計量單位離退休年齡 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
工商登記企事業計量單位基本的醫療保險公司保險公司交費開支★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上公司的的職業年金納費撥出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
環保建康費用支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政性企業發展機構醫療設備★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業上公司的醫療管理★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
農林業水花費 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
現代農業 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
行業加載 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
創新科技流量轉化與品牌宣傳功能 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
綠植基地出產支持軟件補貼政策 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
公房有效保障了結余 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
商品房機構改革付出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
合計數 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019當年度大部分公眾費用預算民政捐款大多花費預算表
計量單位:千元
的項目 |
總計 |
人員管理預備費 |
公共事業費 | ||
經濟發展歸類 學科編號規則 |
課程和科目名稱大全 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
工資收入好處開支 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
幾乎員工工資 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
津貼費救濟款 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
各種社會發展有保障付費 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
膳食補助款費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
績效考評工資收入 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
部門人事單位名稱關鍵養老金服務保險服務繳納 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金繳納費用 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
別基本工資最新福利其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
商品價格和服務培訓經費支出 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
工作費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
咨訊費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
程序費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
電費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
水電費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
業主治理費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
出差補貼 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公回國(境)資金 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
經濟費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
例會費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
學習費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
專門的原管理費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
用鍋爐燃料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務費費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
協助業務員費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
公會接待費 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
福利性費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
公務接待私車運營服務器維護費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
某個交行價格 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及扣除材料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
另一寶貝和服務保障花費 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對小編和中國家庭的補貼費 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
退職費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
生活的經濟補貼 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫用費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
資助金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
獎學金金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
住宅個人公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租補貼金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
自身漁業產生補帖 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
某些對他人和家廷的補貼申請書收支 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
許多投資者性支出費用 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
辦公區設配置辦 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
上用設施設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息平臺絡數據及pc軟件購置費不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
其它道路交通方式添置 |
|
|
|
310 |
99 |
某些資本投資性經費支出 |
|
|
|
加總 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019全年似的通用概預算財政局審批“三公”資金投入及政府機關程序運行資金投入開支部門預算表
企事業單位:來萬
通常情況下公眾工程預算財政廳補貼款“三公”金費 |
工商登記工作 預備費竣工決算數 | |||||||||||
預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待小二租車折舊費及進行費 |
公務活動服務費 | |||||||||
小計 |
因公車輛使用 置辦費 |
因公使用車 啟動費 | ||||||||||
概預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
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3.5 |
1.95 |
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2.5 |
1.77 |
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2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019不需要年度政府機關性股權基金概預算不需要撥付總支出部門預算表
廠家:70萬
新項目 |
預估合計 |
基礎經費支出 |
該項目撥出 | |||
功能模塊幾大類 項目編號規則 |
會計科目公司名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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預估合計 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年凈資產欠債現狀表 | ||||
票額院校:W | ||||
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數目 |
意義 | ||
期初數 |
年尾數 |
今年初數 |
年底數 | |
一、股本累計數 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)出入債務 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)緊固固定資金 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
𓃲 通常因公專用車 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
ౠ 執法檢查交警執法車輛租賃 |
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🗹 勞動防護正規專業方法私家車 |
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📖 其余出行用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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𝐆 4.其它特定股權 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
🧸 減:積攢固定資產折舊及減值的準備 |
—— |
—— |
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(三)長遠投資人 |
—— |
—— |
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(四)搭建網水利 |
—— |
—— |
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(五)隱匿金融資產 |
—— |
—— |
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🐷 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其它資源 |
—— |
—— |
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二、負債率加總 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈資源自動求和 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019每年竣工決算情況說明
一、關羽深圳市松江區農資處理所2019一年度薪資花費結算的時候狀況表明
深圳市松江區農業機械設備控制所2019🐻年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、并于深圳市松江區農資處理所2019第四季度使收入竣工決算的情況介紹
蘇州市松江區農機具工作所2019ꦑ年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、關與成都市松江區農業機械設備管理系統所2019年度目標支出費用結算的時候問題說
武漢市松江區農用機械管理方法所2019😼年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、更多東莞市松江區農業機械設備標準化管理站2019本年度不需要付款營收費用整體來說問題表示
深圳市松江區農資的管理處2019✃年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、關羽上海市松江區農資經營所2019一年度一樣公共服務預預算國庫付款費用預算情況報告表明
(一)一半公益性財政資金預算財政資金捐款付出整體情況報告。
北京市松江區農資監管所2019♌年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)大部分公用設施成本預算民政捐款收入支出結算的時候架構前提。
成都市松江區農機具經營所2019🌃年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)尋常通用估算財務捐款撥出部門預算實際條件。
鄭州市松江區農業機械設備維護所2019💜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1🌜、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2♛、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3𒊎、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4♛、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5𒊎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、有關東莞市松江區農機具菅理所2019第四季度通常環境下公益性預竣工決算財政收入支出審批差不多收入支出竣工決算環境就說明
武漢市松江區農資安全監察隊2019ꦕ年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費民政付款經費支出竣工決算總體經濟現象原因分析。
成都市松江區農業機械管理方法所2019ꦯ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”經費收支財政收支付款收支預算具有現象表示。
2019✃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。成本方式涵蓋:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🌄公務活動車輛租賃程序運行保養支出費用1.77百萬元。重要適用運輸車輛人壽保險、返修、酒精汽油。2019年,南京市松江區農業機械設備服務管理站所在區域各概預算標準成本財政局撥付的公務接待出行保留量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
𝄹國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、對于傷害市松江區農機具工作管理局2019每年政府機構性基金投資工程預算財政部門付款結余部門預算狀況詳細說明
濟南市松江區農機具工作所2019年度目標無政府機構性投資基金項目預算財政資金撥付撥出。
九、國有制資產投資營運估算國庫審批前提解釋
滬市松江區農用機械控制所2019月度無國有制資本投資運作成本預算國庫付款結余。
十、其它的極為重要相關事宜的問題反映
(一)單位運動接待費撥出時候。
2019🐽年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)區集中采購招標教育支出情況下。
2019🏅年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019𓆏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車量、房源特別占用量原因
1.小車
截止日2019年12月31日,上海市松江區農機管理所有小轎車1輛,里面,通常情況公務接待出行0輛、一樣 行政執法交警執法出行用車0輛、勞動防護正規專業科技出行用車1輛、相關車輛使用💎0輛。公司商業價值50億元以下專用機 0臺(套),部門價值量100萬元左右不低于特用生產設備0臺(套)。
2.自建房
本企事業單位無農村房子專項 損壞情況發生講解。
(四)概算工作績效菅理情況下。
🧔上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
🐲一、國庫部門廳部補貼款收錄:指機關單位年初度從本級國庫部門廳部部授予的國庫部門廳部補貼款,包含平常共同估算國庫部門廳部補貼款和政府機構性理財產品估算國庫部門廳部補貼款。
二、視野性純工資:指視野性標準做好專業的相關業務運動舉例說明協助運動完成的純工資。
♕三、銷售經驗納入:指創業工作單位在職業業務流程話動簡述協助話動外面進行非人格獨立會計核算銷售經驗話動授予的納入。
🔥四、另一盈利水平:指公司的作為的除“財政性付款盈利水平”、“事業性盈利水平”、“加盟盈利水平”等之內的盈利水平。首要是:市撥內容資金量盈利水平等
五、期初結轉和余額:就是指當年度尚無完全、結轉到年初按關與規范以后實用的的資金。
꧒六、年初結轉和盈余:指年初度或從前年末費用預算制定、因從客觀的條件再次發生波動不能按原工作計劃制定,需卡頓到之前年末按想關的規定延續用到的流動資金。
ꩵ七、核心付出:指政府部門為得到保障組織機構順利行駛、結束日常性操作釣魚任務而出現的杜六房加盟總部的付出。
ꦐ八、好項目總撥出:指企業單位為完畢某個的人事部門主線任務主線任務或事業心壯大工作目標,在核心總撥出外有的各個總撥出。
ℱ九、加盟支出費用費用:指事業有成方在專業課程生活及幫助生活之下搞好非獨有歸集加盟生活會發生的支出費用費用。
ܫ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♒十一月、市直機關進行預備費:指行政機關公司的和按照因公員法的管理的事業上的公司的動用通常情況公開概算財務補貼款籌劃的基本的結余中的守則公共預備費結余。