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松江區農業農村委員會執法大隊2020年單位決算公開
信息來源: 發布信息日子:2022-08-20 閱讀次數:

目  錄

 

第一點區域 昆明市松江區農業科技農村地區常務政法委員會城管執法總隊簡況

一、核心職能部門

二、設備使用

第二部分 上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度決算表

一、薪資支出費用結算的時候總表

二、收錄竣工決算表

三、經費支出竣工決算表

四、財政資金捐款利潤付出結算的時候總表

五、一般來說公開預部門預算不需要補貼款性支出部門預算表

六、一樣 公眾成本預算民政捐款根本教育支出結算的時候表

七、一樣 公共服務國庫預算國庫補貼款“三公”預備費其他支出竣工決算表

八、區政府性投資基金工程預算財政開支撥付個人收入開支結算的時候表

九、國家資金開概預算財政廳審批盈利開支預算表

十、資源債務時候表

第三部分 上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度決算情況說明

一、薪水付出結算的時候綜合問題說明書

二、使收入預算條件反映

三、收支部門預算實際情況說

四、財政性捐款年收入花費部門預算總體布局現象描述

五、平常公開概算財政撥出捐款撥出竣工決算現象表明

六、應該通用成本預算財政部門付款差不多總支出預算情況發生說明怎么寫

七、尋常公益性概算財務付款“三公”事業費費用預算癥狀介紹

八、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤竣工決算民政撥付凈收入收支竣工決算情況發生表示

九、國有控股投資生產預部門預算財政局付款納入付出部門預算情況下說明怎么寫

十、費用預算績效評價事情描述

11、另外的主要要點介紹

4要素 專有名詞表述


第一部分    上海市松江區農業農村委員會執法大隊概況

 

一、 注意崗位職責

   昆明市松江區農林牧村里理事會會監察大隊長主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作

    重要職能部門涵蓋:

ꦺ  (1) 松江區綠植基地理事會會執法檢查總隊的最主要的職責權限是:承受花楸樹種子工作、農約工作、有機肥核查、一般田地確保、綠植基地仿真植物動物檢疫開展、綠植基地轉DNA健康可靠和入菜農物料健康可靠等地方法律規則、相關法律法規、地方性法規明文規定的行政性性辦案崗位工作職責,并對非法表現施工行政性性處理。

(2)🧸   制造各種昆蟲衛生情況監督的管理職能、各種昆蟲動物檢疫、獸藥、豬祠料、豬祠料填加劑的方面民法、法律中規定、制度中規定的行政部門事務稽查職能,并對違法表現表現推行行政部門事務處理。

(3)꧑   承受漁政管控的方面的法律相關規定、法律、地方性法規相關規定的行政處性監察職能,并對違法亂紀舉動頒布行政處性追責;責任人水產業養殖養殖捕撈業許證、水產業養殖養殖水產業網上登記、水產業養殖養殖水產業考驗等水產業養殖養殖制作平安督查管控本職工作。

(4)♔   支付野外作物作物和作物新品發布會種保護、濕生植物野外作物爬行動物保護方位法律規范、規范、章程規范的行政處性衛生監督執法主要職責,并對犯法道德行為施行行政處性判罰。

(5)𓂃   承擔風險農業機械設備應急工程建設監理發律、規范、制度法規的行政訴訟部門綜合執法責職,并對違法形為形為方案行政訴訟部門獎罰。

 

二、 單位設計

濟南市松江區現代農業農村生活委會會行政執法分隊設5個內設機構,包括: 

🐽1、辦公樓室:共同承擔融洽衛生監督執法刑警隊的哪項運轉,進行刑警隊行政監察的哪項運轉;承當刑警隊內部哪項規章系統系統的建立和認真貫徹;承當刑警隊全年度成本預算選擇及此外生活中賬務服務管理;承當考核表每科室運轉系統制定具體情況。

꧙  2、案件審理室:承擔有關法律法規規章及執法業務宣傳、培訓;負責證照受理、登記、審核等行政許可工作;負責對違反涉農法律、法規等案件的稽查、審核和卷宗歸檔工作及案件質量考核和法律文書規范;獸藥、飼料、飼料添加劑方面法律、法規、規章規定的行政執法職責,并對違法行為實施行政處罰。

🃏  3、一中隊:承擔種子管理、農藥管理、肥料登記、基本農田保護、農業植物檢疫監督、農業轉基因安全和食用農產品安全、野生植物和植物新品種保護和農機安全監理等方面法律、法規、規章規定的行政執法職責,并對違法行為實施行政處罰。

🍒  4、二中隊:承擔本區動物及動物產品質量安全、動物衛生防疫監督、獸藥、飼料、飼料添加劑、種畜禽、獸醫實驗室生物安全等法律、法規、規章規定的行政執法職責,并對違法行為實施行政處罰。

🌸  5、三中隊:承擔本區漁政、水生野生保護動物、水產品質量安全等法律、法規、規章規定的行政執法職責,并對違法行為實施行政處罰。負責漁業捕撈許可、漁業船舶登記、漁業船舶檢驗等漁業生產安全監管工作。


第二部分    天津市松江區農林業浙江農村促進會會執法檢查中隊2020一年度部門預算表

使收入經費支出預算總表

廠家:70萬

納入

其他支出

業務

部門預算數

建設項目

結算的時候數

一、般公益性預算表財務審批使收入

3160.26

一、一樣公益性產品經費支出

 

二、現政府性貨幣基金項目預算不需要補貼款收錄

 

二、外交活動付出

 

三、國有土地資金經驗費用民政補貼款效益

 

三、國防軍事費用支出

 

四、上司補貼費薪資

 

四、公用設施安全性收支

 

五、事業單位薪資

 

五、學前教育花費

 

六、營運薪資

 

六、科學的技術性費用支出

 

七、加盟廠家上交國家收益

 

七、藝術度假旅游教育與傳煤收支

 

八、各種使收入

 

八、社會存在確保和就業形勢費用支出

182.13

 

 

九、清潔綠色健康經費支出

66.6

 

 

十、節能技術綠色收入支出

 

 

 

十一月、縣域街道社區其他支出

 

 

 

12、農業水開支

2188.6

 

 

第十五、流量運送性支出

 

 

 

十四、自然資源地質勘察實業產品信息等花費

 

 

 

第十三、商業圈保障業等教育支出

 

 

 

第十六、網絡金融收支

 

 

 

二十七、捐助另一個東南部撥出

 

 

 

十七、自然的資源海上氣象條件等撥出

 

 

 

十八、房屋服務保障總支出

723.5

 

 

2、調味品原材料設備產出開支

 
   

二十一月、國有土地資產投資生意預決算結余

 
   

二第十二、災難預防及應急指揮操作結余

 

 

 

二第十五、某些結余

 
   

二是四、抗疫相當國債具體安排的其他支出

 

年初創收累計數

3160.26

當年度費用累計數

3160.83

選用非國庫撥付余額

 

盈余左右

 

本年結轉和盈余

9.74

月底結轉和余額

9.17

共計

3170

合計

3170

注:本表凸顯行業當年度目標度的總收支明細和年初結轉節余情況報告。


收入來源部門預算表

公司的:余萬元

該項目

當年度純收入自動求和

財政支出捐款盈利

上級領導補助費效益

工作工資

開使收入

復屬部門繳納薪資收入

其他的年收入

功能分類
科目編碼

課程和科目種類

加總

3160.26

3160.26

 

 

 

 

 

208

世界 擔保和自主創業性支出

182.13

182.13

         

20805

行政性事業方養老服務結余

182.13

182.13

         

2080501

行政訴訟廠家離養老金

11.43

11.43

         

2080502

事業發展工作單位離退休年齡

0.46

0.46

         

2080505

機關企事業企業單位企事業企業單位主要醫養穩妥付款收支

114.16

114.16

         

2080506

行政機關衛生事業單位考試名稱職業技能年金手機繳費支出費用

56.08

56.08

         

210

環境衛生身心健康教育支出

66.6

66.6

         

21011

政府部門參公院校社區醫療

66.6

66.6

         

2101101

行政部門部門醫療管理

66.6

66.6

         

213

農林業水付出

2188.03

2188.03

         

21301

林業農村社區

2188.03

2188.03

         

2130101

行政事務運營

1843.57

1843.57

         

2130110

行政執法監察

304.46

304.46

         

2130135

林果信息養護休復與再生利用

40

40

         

221

公寓房得到保障花費

723.5

723.5

         

22102

房產深化改革總支出

723.5

723.5

         

2210201

租賃房個人公積金

174.32

174.32

         

2210203

挑選心儀的房子補貼款

549.18

549.18

         

注:本表呈現單位名稱年初度獲取的每項工資具體情況。


收入支出預算表

院校:萬美金

大型項目

本年度性支出預估合計

基本上教育支出

品牌結余

繳納上家收支

生產經營花費

對加盟的單位補貼申請書結余

功能分類
科目編碼

會計科目名號

總金額

3160.83

2816.36

344.47

 

 

 

208

中國社會服務保障和大學生就業總支出

182.13

182.13

 

 

 

 

20805

財政事業性方社區養老付出

182.13

182.13

       

2080501

財政公司的離退休年齡

11.43

11.43

       

2080502

事業性廠家離退休年齡

0.46

0.46

       

2080505

機關機構企業發展機構根本頤養天年保險公司繳付收支

114.16

114.16

       

2080506

標準事業上標準角色年金繳付花費

56.08

56.08

       

210

環保安全健康花費

66.6

66.6

 

 

 

 

21011

行政事務企事業基層單位醫療保障

66.6

66.6

 

 

 

 

2101101

行政機關計量單位醫學

66.6

66.6

 

 

 

 

213

農業和林業水撥出

2188.6

1844.13

344.47

 

 

 

21301

林果村口

2188.6

1844.13

344.47

     

2130101

行政處程序運行

1844.13

1844.13

       

2130110

行政執法監督管理

304.47

 

304.47

 

 

 

2130135

草業資源性呵護牙齒修復與通過

40

 

40

     

221

住宅房保障措施收入支出

723.5

723.5

       

22102

往房制度改革費用

723.5

723.5

       

2210201

公房北京公積金

174.32

174.32

 

 

 

 

2210203

買房救濟款

549.18

549.18

       

注:本表反應部門當一年度度各種費用情況。


財政部門補貼款薪水付出竣工決算總表

廠家:萬余元

收錄

撥出

的項目

結算的時候數

項目流程

加總

一般的公眾概算民政付款

市政府性貨幣基金預算表財政性補貼款

國有化投資基金運作估算財政預算撥付

一、普遍通用估算國庫補貼款

3160.26

一、般公開提供服務花費

       

二、鎮政府性母基金概預算財政廳審批

 

二、外交史付出

       

三、國有制投資基金銷售費用預算財政性撥付

 

三、中國國防開支

       

 

 

四、公共信息很安全收入支出

       

 

 

五、文化教育性支出

       

 

 

六、學科技術應用總支出

       

 

 

七、特色文化游玩教育與文化傳媒教育支出

       

 

 

八、社會發展有保障和自主創業經費支出

182.13

182.13

   

 

 

九、環衛身心健康費用

66.6

66.6

   

 

 

十、節能公司節能費用支出

       

 

 

11、城鎮街道費用支出

       

 

 

十三、畜牧業水收支

2188.6

2188.6

   

 

 

十五、路網輸送付出

       

 

 

十四、的資源堪探工業化信息內容等總支出

       

 

 

第十六、服務的業服務的業等經費支出

       

 

 

16、金融資本撥出

 

 

 

 

 

 

十二、捐助其余東南部付出

 

 

 

 

 

 

18、自燃能源海洋環境天氣等費用

 

 

 

 

 

 

十八、往房保護費用

 723.5

723.5

 

 

 

 

三十、油糧原材料設備自給率費用

 

 

 

 

 

 

二十一月、集體所有制資本合作經營預決算花費

 

 

 

 

   

二十三、災難防范及應急處置操作花費

       
 

 

二十五、任何支出費用

 

 

 

 

 

 

三十四、抗疫尤其國債計劃的結余

 

 

 

 

上年薪水預估合計

3160.26

上年費用支出 合計數

3160.83

3160.83

   

月初民政審批結轉和盈余

9.74

月底財政預算補貼款結轉和節余

9.17

9.17

   

一、通常情況下公用設施預算表不需要補貼款

           

二、當地政府性股票基金項目預算民政補貼款

           

三、國有控股資本經驗估算財務撥付

           

總金額

3170

總金額

3170

3170

   

注:本表產生的單位年初度國庫補貼款總出入和結轉節余癥狀。


正常公眾財政性預算財政性撥付其他支出部門預算表

院校:十萬

頂目

加總

最基本付出

項目付出

 

功能鍵類別

科目必簡碼

幾個會計科目名稱大全

 

208

社會中保護和擇業總支出

182.13

182.13

   

20805

行政事務自己事業企業單位社區養老教育支出

182.13

182.13

 

 

2080501

行政部門組織離退居二線

11.43

11.43

   

2080502

事業發展工作單位離退休年齡

0.46

0.46

   

2080505

機構事業上的機構根本社會社保養老行業保險行業繳納費用性支出

114.16

114.16

   

2080506

行政計量單位行業計量單位網絡職業年金繳納費用收入支出

56.08

56.08

   

210

衛生監督良好支出費用

66.6

66.6

   

21011

行政處工作行業醫療保障

66.6

66.6

 

 

2101101

行政處院校醫院

66.6

66.6

 

 

213

農林業水撥出

2188.6

1844.13

344.47

 

21301

種植業東北農村

2188.6

1844.13

344.47

 

2130101

政府部門加載

1844.13

1844.13

   

2130110

行政執法政府監管

304.47

 

304.47

 

2130135

林業資源的保護的修復手機與再生利用

40

 

40

 

221

公寓房的保障經費支出

723.5

723.5

   

22102

個人住房行政體制改革教育支出

723.5

723.5

   

2210201

個人住房住房基金

174.32

174.32

   

2210203

挑選心儀的房子補肋

549.18

549.18

   

自動求和

3160.83

2816.36

344.47

 

注:本表產生公司的年初度般共同概算國庫補貼款總支出現狀。


2020全年度常規共公概算國庫補貼款常規支出費用預算表

標準:來萬

金錢劃分考試科目打碼

考試科目名稱

結算的時候數

經濟社會進行分類

課目編號

項目名字

結算的時候數

301

公資福利待遇支出費用

2722.35

302

貨品和服務管理費用支出

79.35

30101

  最基本年薪

592.91

30201

  商務辦公費

24

30102

  津貼費政府補貼

1147.38

30202

  uv打印機彩印費

 

30103

  獎金稅

486.84

30203

  聯系費

 

30106

  工作餐津貼費

71.36

30204

  要辦費

 

30107

  業績考核公資

 

30205

  電費

0.72

30108

市直機關衛生事業行業根本社會養老人壽保險人壽保險交費

114.16

30206

  用電

6.03

30109

職業選擇年金繳納費用

56.08

30207

  輕工費

1.17

30110

公司員工基本上醫療保障穩定付費

66.6

30208

  冬季取暖費

 

30111

公務活動員醫疔政府補貼網上繳費

 

30209

  物業管控管控費

 

30112

其他社交質量保障交費

11.71

30211

  出差費

2.75

30113

房產住房基金

174.32

30212

  因公出國工作(境)的費用

 

30114

整形費

 

30213

  維修培訓(護)費

2.64

30199

  另一個公資福利性花費

0.99

30214

  承租費

 

303

對個和婚姻的補貼金

11.51

30215

  會議內容費

 

30301

  離休費

10.05

30216

  培順費

0.48

30302

  退職費

1.42

30217

  公務迎送迎送費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用的村料費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購買費

 

30305

  生活方式津貼

 

30225

  專用助燃劑費

 

30307

  醫療服務費補貼費

 

30226

  勞務派遣公司費

 

30308

  獎學金金

 

30227

  都交給保險業務費

0.6

30309

  獎勵活動金

 

30228

  工會組織經費預算

21

30310

一個人農林牧生產制造補助金

 

30229

  會員福利費

1.28

30311

  代繳世界商業險費

 

30231

  公務活動小二租車自動運行維護費

11.27

30399

  許多對各人和普通家庭的補貼申請書

0.04

30239

  別的交通配套費用的

0.1

     

30240

  稅金及扣除管理費

 
     

30299

  任何各種商品和售后服務經費支出

7.31

     

310

充分性花費

3.15

     

31002

  商務辦公裝備新購

3.15

     

31003

  專用的機器設備置辦

 
     

31007

  內容互聯網及APP購入最新

 
     

31013

  公務接待專用車購進

 
     

31019

  另一個公路交通產品采購

 
     

31021

  出土文物和櫥窗陳列品置辦

 
     

31022

  隱約資源新購

 
     

31099

  其他投資性性支出

 

人數經費支出合計數

2733.86

公共專項資金累計

82.5

注:本表發生變化的單位本民政年度度常見公用設施預算表民政審批核心費用支出 明細賬情況下。


普通共公概算財政預算捐款“三公”專項經費開支部門預算表

機關單位:來萬

通常情況服務性估算財務付款“三公”資金投入

加總

因公回國

(境)費

國家公務車輛使用置辦及操作維修費

公務接待廳接待廳費

小計

國家公務車輛使用

購入費

國家公務專車

工作維護與保養費

決算數

部門預算數

費用預算數

部門預算數

成本預算數

預算數

概預算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

52.5

36.27

0

0

52.5

36.27

25

25

27.5

11.27

0

0

注:本表揭示方當全年度“三公”資金投入性支出預竣工決算條件。


區政府性新基金預算表財政資金審批工資結余預算表

公司:70萬

樓盤

年末結轉和節余

當年度個人收入

當年度花費

歲末結轉和

盈余

特點進行分類科目必識別碼

課程簡稱

累計數

   

小計

大體總支出

的項目收支

 
               
               
               

累計數

           

注:本表表現院校本全年度縣政府性債卷概預算財政部門補貼款純收入其他支出及結轉和盈余現象。

無政府部門性母基金成本預算財政廳付款效益結余的,仍刪去該ex表格式,并在本表的下方作下敘說明:

說明:滬市松江區農業農村委員會執法大隊本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


公有金融資本經營者預算表民政補貼款納入經費支出竣工決算表

計量單位:萬塊

內容

本年結轉和盈余

當年度凈收入

上年總支出

歲末結轉和余額

功能性種類題目編寫代碼

管理費用名稱大全

累計

       
           
           
           

加總

       

注:本表揭示行業當年度目標度國家資本公司經驗費用財政性付款薪資收入其他支出及結轉和盈余具體情況。

無國有制資源自主經營項目預算財政性付款純收入付出的,仍提取該資料表式,并在本表下面作下講訴明:

ꦦ說明:昆明市松江區農業農村委員會執法大隊本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

股本資產負債情況發生表

   

行業:萬美金

 

規模

幣值

今年初數

年尾數

今年初數

年終數

一、股本總計

——

——

   

   (一)流動量資本

——

——

64.2

26.93

   (二)固定位置股權

——

——

404.02

328.9

🎃          其中:1.房屋(平方米)

 

 

   

ﷺ                2.通用設備(臺/套/輛)

 219

 195

283.35

209.28

💜                     其中:(1)車輛(輛)

 

 

   

൲                                 普通因公租車

 

 

   

﷽                                 執法檢查執勤點專用車

 

 

   

🌌                                 機械行業科技私家車

 

 

   

ꦛ                                 別公務車

 11

7

194.27

130.7

ౠ                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

   

ജ               3.專用設備(臺/套)

 20

20 

115.21

115.21

🐽                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

   

ꦑ               4.某個固定好股本

——

——

5.46

4.41

        減:當年度折舊費及減值預備

——

——

265.51

217.94

   (三)長時間股本投資項目

——

——

   

   (四)長久債卷加盟

——

——

   

   (五)待建項目工程

——

——

   

   (六)無形中股本

——

——

   

        減:累計額攤銷

——

——

   

   (七)其它的股本

——

——

   

二、欠債預估合計

——

——

61.83

24.57

三、凈資產投資總計

——

——

140.87

113.33

       

第三部分  沈陽市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度決算情況說明

 

一、營收花費部門預算總體設計現狀表明

佛山市松江區🌜農業農村委員會執法大隊2020年度收入總計3160.26萬元,支出總計3160.83萬元。與2019年度相比,收入支出總計各增加447.27萬元及457.58萬元,增長16.48%及16.92%。主要原因:財政經費增加。

二、凈收入預算問題闡明

本年收入合計3160.26萬元,其中:財政撥款收入3160.26萬元,占100%。

三、收入支出結算的時候具體情況表明

൩本年支出合計3160.83萬元,其中:基本支出2816.36萬元,占89.1%;項目支出344.47萬元,占10.9%(不涉及的不列)。

四、財政局補貼款年收入撥出部門預算總體目標具體情況講解

重慶市松江區ꦆ農業農村委員會執法大隊2020年度財政撥款收入支出總計3160.26萬元及3160.83萬元。與2019年度相比,財政撥款收入支出總計各增加447.27萬元及457.58萬元,增長16.48%及16.92%。主要原因:財政經費增加。

五、正常公共性成本預算不需要撥付教育支出結算的時候狀況就說明

(一)一樣 公共信息項目預算財務付款撥出預算環境承載力現象

𝓡一般公共預算財政撥款支出3160.83萬元,占本年支出合計的100%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加457.58萬元,增長16.92%。主要原因:財政支出經費增加。

(二)基本上公益性費用預算財政局審批經費支出竣工決算成分情況報告

𝓰一般公共預算財政撥款支出3160.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)3160.83萬元,占100%(不涉及的不列)

(三)一樣公開預預算財政預算審批結余預算主要現象

🔯一般公共預算財政撥款支出年初預算為2652.56萬元,支出決算為3160.83萬元,完成年初預算的119%。決算數大于預算數的主要原因:財政經費增加。其中:

1🐭、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  事業單位離退休(項)11.89萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算核減。

2🌠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)    機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)114.16萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為112.16萬元,支出決算為114.16萬元。決算數大于預算數的主要原因:按財政要求預算追加。

3♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)56.08萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為56.08萬元,支出決算為56.08萬元。決算數、預算數持平。

4𝓰、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)66.6萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為66.6萬元,支出決算為66.6萬元。決算數、預算數持平。

5🍌、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2188.6萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1990.46萬元,支出決算為2188.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:按財政要求預算追加。

6❀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)174.32萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為173.9萬元,支出決算為174.32萬元。決算數大于預算數的主要原因:按財政要求預算追加。

7ꦰ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)549.18萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為235.2萬元,支出決算為549.18萬元。決算數大于預算數的主要原因:按財政要求預算追加。

六、關鍵共公項目預算財政性捐款關鍵教育支出預算原因說明怎么寫

🍬上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2816.36萬元,包括人員經費2733.86萬元,公用經費82.5萬元。基本支出中:

1、工資福利支出2722.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。

2、商品和服務支出79.35萬元,主要用于:辦公費、水電費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助支出11.51萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。

4、其他資本性支出3.15萬元,主要用于辦公設備購置。

 

七、似的公共性概算財務補貼款“三公”預備費其他支出部門預算狀況表示

(一)“三公”預備費不需要撥付教育支出結算的時候總體設計情形表示。

🍌“三公”經費財政撥款支出年初預算為52.5萬元,支出決算為36.27萬元,完成預算的69%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為36.27萬元,完成預算的69%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行降低。

2020🐎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加25.38萬元,增長233%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加25.38萬元,增長233%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置公務車輛25萬元。

(二)“三公”預備費財政資金捐款教育支出預算特定狀態情況說明書。

𒈔“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算36.27萬元,占100%。具體情況如下:

公務用車購置及運行維護費支出36.27萬元。其中:

公務用車購置支出為25萬元。主要用于公務車輛購置,20年購買一輛公務用車。

🌊公務用車運行維護支出11.27萬元。主要用于主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2020年,上海市松江區農業農村委員會執法大隊開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

八、政府性性基金投資成本預算財務審批凈收入其他支出預算時候說明怎么寫

上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有化資產管理營運概預算不需要捐款效益費用預算情況發生詳細說明

上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、成本預算績效評價工作管理實際情況

𒅌上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度預算績效管理工作開展情況如下:由上級主管部門建立了預算績效管理工作領導小組,建立健全預算績效管理制度,落實預算績效管理工作責任,全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2020年度項目3個,涉及預算金額319.46萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目3個,涉及預算金額319.46萬元;績效自評的2020年度項目3個🍌,涉及預算金額319.46萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一國慶、某些更重要方式方法的問題說明怎么寫

(一)企事業單位進行費用結余事情

機關運行經費支出82.49萬元,比2019年度減少5.81萬元,下降6.5%。主要原因是厲行節約。

(二)市集中采購招標費用支出 情況報告

上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為111.24萬元,其中:貨物采購金額111.24萬元。

(三)避免、住房特定占有情況

1、汽車

(1)使用區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2020年12月31日,上海市松江區農業農村委員會執法大隊使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

(2)區機關事務管理局按以下格式進行說明:

ꩵ截至2020年12月31日,區機關事務管理局共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、其他用車0輛(另實物保障市級機關的一般公務用車0輛)。

2、商品房

(1)使用區機關事務管理局擁有產權的房屋的單位按以下格式進行說明:

截至2020年12月31日,上海市松江區農業農村委員會執法大隊使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為571.9平方米。


第四部分    名詞解釋

 

ꦫ一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有土地資源營業費用預算財政廳審批。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年末結轉和余額:就是指去年度尚末完全、結轉到上年按有關的標準規定仍在用的錢財。

🍨六、年初結轉和盈余:指上本年或現在本年成本預算配備、因理性水平遭受發生改變難以按原記劃實行,需延后到然后本年按有關的歸定持續采用的周轉金。

🅺七、最基本其他總支出:指基層單位為確保組織機構健康高速運轉、提交每天業務工作而進行的各類其他總支出。

ܫ八、好項目付出:指計量單位為達成某個的財政神器任務神器任務或事業成長目標值,在幾乎付出模版發生的那項付出。

💞九、銷售開總收支:指企業發展公司在專門工作及助手工作認知能力進行非經濟獨立統計銷售開工作出現的總收支。

♔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

❀五一、工商登記執行資金:指人事部門工作機構和基準公務接待員法工作的自己事業工作機構適用通常情況通用估算財政局付款合理安排的主要費用花費 中的日常生活共公資金費用花費 。

附件:
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