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上海市松江區科技館2018年度部門決算
信息來源: 推出時候:2020-08-15 閱讀次數:


杭州市松江區科技創新館

2018每年單位部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一名一部分 北京市市松江區科技信息館概述

一、重點行政職能

二、組織部門結算的時候組織組成

第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表

一、利潤結余部門預算總表

二、效益竣工決算表

三、付出結算的時候表

四、財政部門捐款年收入付出預算總表

五、一樣公共性財務預算財務付款付出結算的時候表

六、普通共公工程預算國庫捐款一般花費結算的時候表

七、基本公用工程預算不需要補貼款“三公”接待費及政府部門電腦運行接待費支出費用預算表

八、國家性基金投資預算表財政開支付款開支部門預算表

九、股本欠債的記錄表

第三部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算情況說明

四是部份 代詞解說

 


第一部分    上海市松江區科技館概況

 

一、其主要職權

🌼落實場地科晉知識講解公共設施開發,入選或自籌展品信息內容,落實科晉知識講解臨時性展及巡展事情;配合在國內創新自動化發展業務周、科晉知識講解日、成都創新自動化發展節等,落實科晉知識講解巡展等系類業務;團體落實“我身旁的小學科學”科晉知識講解攝影師、科晉知識講解征文、夏令營等青青春科晉知識講解培養課程培訓及話題實訓業務;針對街道辦、中小學,開幕學界交流溝通、科晉知識講解知識講座等業務;落實與區青青春水平科晉知識講解培養實訓工廠及中小學間的關聯,做到“傳遞創新自動化發展館”內容;提供做到科晉知識講解畫廊宣導事情及圖書館素材室的標準化管理。

二、組織設備

根據上述職責,上海市松江區科技館設3個系統設置系統,包含:會議室室、表現培訓課部、科晉激發部。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區科技館2018年度部門決算表

2018半年度工資收支預算總表

組織:70萬

凈收入

花費

項目

竣工決算數

工程項目

竣工決算數

一、國庫捐款效益

743.06

一、常見通用服務管理收支

 

  其中的:政府部性債卷概算國庫審批

 

二、外交活動教育支出

 

二、上級領導補帖效益

 

三、中國軍事付出

 

三、視野納入

 

四、服務性安全防護經費支出

 

四、經驗工資收入

 

五、幼小銜接經費支出

 

五、其他單位名稱繳納個人收入

 

六、物理學技術總支出

631.69

六、許多盈利

 

七、文化產業軍事體育與文化花費

 

 

 

八、生活服務和擇業收支

72.04

 

 

九、醫療清潔清潔與方案生孩子性支出

20.45

 

 

十、節能技術節能教育支出

 

 

 

國慶、成鄉街道辦結余

 

 

 

十三、農業和林業水開支

 

 

 

十五、鐵路交通管理物流開支

 

 

 

十四、資源英文探礦內容等總支出

 

 

 

15場、商家業務業等收入支出

 

 

 

第十五、互聯網金融總支出

 

 

 

二十七、經濟援助各種省份開支

 

 

 

十九、土地資源海洋生物氣象條件等支出費用

 

 

 

黨的十九、居住房得到保障經費支出

18.88

 

 

二十五、調味品原材料設備保障經費支出

 

 

 

二五一、其余花費

 

本年度薪資收入累計數

743.06

上年費用累計數

743.06

用事業理財產品挽救收入支出表差額

 

盈余計算

 

今年初結轉和余額

 

年終結轉和余額

 

總結

743.06

總金額

743.06


2018第四季度收錄結算的時候表

組織:萬多

工作

上年收入水平合計數

財政性補貼款年收入

上司政府補貼收入水平

事業上的個人收入

運作年收入

附屬醫院組織上交收入來源

同一個人收入

功能分類
科目編碼

會計科目名號

累計

743.06 

743.06 

 

 

 

 

 

206

 

 

科學有效技術設備花費

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

 

學科工藝普及性

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

05

網絡館站

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

208

 

 

生活安全保障和工作費用

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05 

 

財政工作的單位離退體

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業上的院校離退居二線

11.76 

11.76 

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關人事工作單位基礎養老院商業保險網上繳費教育支出

43.06

43.06

 

 

 

 

 

208

05

06

機關工作方工作方行業年金手機繳費費用

17.22

17.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理清潔衛生與準備生孩子性支出

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門事業心政府部門醫遼

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展計量單位社區醫療

20.45

20.45

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房的保障開支

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋轉型花費

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

01

往房社保公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年末收支部門預算表

企事業單位:百萬元

工程

本年度其他支出總金額

幾乎付出

業務撥出

繳納上司教育支出

開花費

對加盟院校補貼費費用支出

功能分類
科目編碼

課目命名

總計

743.06 

516.79 

226.27 

 

 

 

206

 

 

實驗技能其他支出

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

 

科學有效科技廣泛

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

05

自動化館站

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

208

 

 

的勞動保障機制和求業開支

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務創業公司離養老

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05

02 

事業廠家離辭職

11.76 

11.76 

 

 

 

 

208

05

05

機構創業企機關事業單位大多給養老保障付款結余

43.06

43.06

 

 

 

 

208

05

06

政府部門創業單位名稱職業化年金交款其他支出

17.22

17.22

 

 

 

 

210

 

 

診療衛生監督與籌劃二孩經費支出

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

 

行政管理創業機關單位治療

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

02

工作基層單位醫學

20.45

20.45

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保障機制付出

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

 

租賃房深化改革性支出

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

01

住宅社保公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018一年度民政付款收入來源收支預算總表

政府部門:W

收益

費用

產品

結算的時候數

品牌

合計數

基本服務性概預算財政部門補貼款

現政府性貨幣基金概預算不需要撥付

一、一般的公益性成本預算財政廳審批

743.06 

一、一樣公共性工作開支

 

 

 

二、政府性性股權基金項目預算財務撥付

 

二、外交關系開支

 

 

 

 

 

三、國家安全付出

 

 

 

 

 

四、公用設施可靠教育支出

 

 

 

 

 

五、學前教育性支出

 

 

 

 

 

六、數學系統性支出

631.69

631.69

 

 

 

七、和文化田徑運動與媒體收入支出

 

 

 

 

 

八、社會發展有保障和擇業性支出

 72.04

 72.04

 

 

 

九、醫療設備環保與設計懷孕結余

 20.45

 20.45

 

 

 

十、節能降耗安全收入支出

 

 

 

 

 

十一月、村鎮建設平臺教育支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水費用支出

 

 

 

 

 

第十三、交通出行裝卸搬運經費支出

 

 

 

 

 

十四、資源的勘測內容等支出費用

 

 

 

 

 

十八、商業性的服務業等結余

 

 

 

 

 

16、互聯網金融開支

 

 

 

 

 

十二、救助某個區縣花費

 

 

 

 

 

18、土地海洋生物天氣等收支

 

 

 

 

 

第十九、公寓房有效保障總支出

 18.88

 18.88

 

 

 

三十五、油糧廢舊物資儲備量支出費用

 

 

 

 

 

二國慶、相關總支出

 

 

 

本年度薪資收入累計

743.06 

上年其他支出加總

 743.06

 743.06

 

期初財政資金付款結轉和盈余

 

年終不需要審批結轉和盈余

 

 

 

      一半公用設施預決算財政性補貼款

 

 

 

 

 

      政府辦公室性債券預算表財政廳補貼款

 

 

 

 

 

共計

743.06 

總金額

 743.06

 743.06

 

 


2018年度目標應該公共信息結算的時候財政局付款教育支出結算的時候表

企事業單位:萬美金

品牌

總計

最基本其他支出

工程項目收支

效果分級

會計分類數字

考試科目標題

206

 

 

學科技術工藝費用支出

631.69

405.42

226.27

206

07

 

數學技術水平科普

631.69

405.42

226.27

206

07

05

科持館站

631.69

405.42

226.27

208

 

 

社會中保護和就業前景費用

72.04

72.04

 

208

05 

 

人事部門事業心組織離退居二線

72.04

72.04

 

208

05

02 

視野單位名稱離退體

11.76

11.76

 

208

05

05

行政企事編事業心企事編關鍵養老安全安全交費花費

43.06

43.06

 

208

05

06

行政廠家行業廠家角色年金交費其他支出

17.22

17.22

 

210

 

 

醫院衛生管理與記劃二孩支出費用

20.45

20.45

 

210

11

 

行政機關事業公司醫院

20.45

20.45

 

210

11

02

自己事業院校醫療服務

20.45

20.45

 

221

 

 

公房維護結余

18.88

18.88

 

221

02

 

房屋體制改革費用

18.88

18.88

 

221

02

01

住宅公積金貸款

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

743.06

516.79

226.27

 


2018半年度一樣共公工程預算財政局捐款差不多經費支出部門預算表

  組織:萬元左右

的項目

自動求和

職工專項經費

共用費用

實惠分類管理

項目編寫代碼

會計分類品牌

301

 

待遇會員福利撥出

411.20

411.20

 

301

01

  基本性底薪

54.14

54.14

 

301

02

  補助金補助金

13.23

13.23

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼費

17.52

17.52

 

301

07

  績效評價公司

184.59

184.59

 

301

08

部門行業公司基礎養老商業保險商業保險費用

43.06

43.06

 

301

09

職位年金繳納費用

17.22

17.22

 

301

10

人根本診療保險公司納費

20.45

20.45

 

301

11

因公員醫藥補助費付費

 

 

 

301

12

別時代確保繳納

6.80

6.80

 

301

13

房產住房基金

18.88

18.88

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  任何底薪活動經費支出

35.31

35.31

 

302

 

貨物和服務的付出

97.64

 

97.64

302

01

  會議室費

11.93

 

11.93

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  資質費

0.1

 

0.1

302

05

  有水費

0.39

 

0.39

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  電力費

2.86

 

2.86

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  業主標準化保管費

68.51

 

68.51

302

11

  出差費

0.25

 

0.25

302

12

  因公出境(境)價格

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  培順費

0.04

 

0.04

302

17

  公務活動歡迎費

 

 

 

302

18

  專門用建材費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專用箱燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  代為服務費

 

 

 

302

28

  工會組織預備費

4.60

 

4.60

302

29

  會員福利費

8.96

 

8.96

302

31

  國家公務小二租車操作定期維護費

 

 

 

302

39

  某些交通管理成本

 

 

 

302

40

  稅金及擴展花費

 

 

 

302

99

  相關物品和產品開支

7.95

7.95

 

303

 

對人和家居的政府補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

7.59

7.59

 

303

05

  生活水平補貼政策

 

 

 

303

07

  社區住院費用補貼金

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

一個人漁業的生產補貼費

 

 

 

303

99

  某些每個人和小家庭的補貼金收支

0.36

0.36

 

310

 

基金性花費

 

 

 

310

02

  辦公樓主設備租賃費

 

 

 

310

03

  使用系統購置費

 

 

 

310

07

  資訊網絡數據及app置辦不斷更新

 

 

 

310

13

  國家公務出行用車購置費

 

 

 

310

19

  任何交通運輸軟件購入

 

 

 

310

22

  有形資本新購

 

 

 

310

99

  某些股權投資性經費支出

 

 

 

預估合計

516.79

419.15

97.64

 


2018本年度基本服務性估算財政資金付款“三公”事業費及機構行駛事業費費用支出 結算的時候表

企事業單位:百萬元

一樣公用項目預算財政部門付款“三公”專項資金

政府部門程序運行

費用結算的時候數

總計

因公出國工作

(境)費

因公私車購入及加載費

公務接待客人接待客人費

小計

國家公務用車的

折舊費費

公務活動出行用車

進行費

決算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

費用數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

工程預算數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

0

5.50

0

0

0

2.50

0

0

0

2.50

0

3

0

 


2018年度目標縣政府性母基金估算財政局捐款付出竣工決算表

行業:萬塊人民幣

該項目

總計

常見結余

投資項目收入支出

功效劃分類別

課程打碼

課程和科目標題

229

 

 

其他其他支出

 

 

 

229

08

 

時時彩票發布的業務員學校的業務費安裝的費用

 

 

 

229

08

04

福利待遇中國福彩市場系統的業務量費費用支出

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

♏無政府機構性基金、期貨、現貨、微盤國庫預算國庫捐款性支出的院校,仍調取該報表式,并在本表下側作下敘說明:

注:上海市松江區科技館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度金融資產欠債現象表

稅額院校:萬

 

次數

商業價值

年終數

年尾數

年末數

歲末數

一、金融資產總金額

——

——

1775.33

1721.56

   (一)流動量資金

——

——

29.99

 30.64

   (二)固定不變債務

——

——

1745.34

1690.92

          其中:1.房屋(平方米)

 5907

5907 

1236.17

1236.17

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

0

19.30

0

                   (1)車輛

 

 

 

 

♒                          普遍國家公務專用車

 

 

 

 

🌌                          交通執法巡邏專用車

 

 

 

 

🔯                          特中靠譜高技術私家車

 

 

 

 

🌱                          其他出行用車

 1

 0

19.30

0

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

💎               4.某些不變財產

——

——

489.87

454.75

🧔        減:積攢折舊費及減值準備好

——

——

 

 

   (三)長遠投資項目

——

——

 

 

   (四)開建水利工程

——

——

 

 

   (五)有形股本

——

——

 

 

⛄        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)各種基金

——

——

 

 

二、資產負債預估合計

——

——

 

 

三、凈股本累計數

——

——

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區XX局2018年度部門決算情況說明

 

一、更多北京市松江區科技公司館2018本年度薪水結余竣工決算總體經濟原因描述

成都市松江區科學館2018𝔉年度收入總計為743.06萬元、支出總計為743.06萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少34.94萬元。主要原因:人員正常退休。

二、并于深圳市松江區科學技術館2018季度效益竣工決算情況報告說明書怎么寫

本年度收入合計743.06萬元,其中:財政撥款收入743.06萬元,占100%。

三、相對于佛山市市松江區科學館2018每年其他支出部門預算狀態就說明

當年度♏支出合計743.06萬元,其中:基本支出516.79萬元,占69.55%;項目支出226.27萬元,占30.45%。

四、相關濟南市松江區科學館2018年度目標財政廳撥付利潤收支整體來說狀態反映

鄭州市松江區科枝館2018𓃲年度財政撥款收支總決算743.06萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

五、對于重慶市松江區科學館2018全年般公共信息預結算的時候財務付款費用支出 結算的時候狀況表示

(一)大部分公用設施預部門預算不需要審批付出部門預算總體設計狀況

滬市松江區社會館2018🌠年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

(二)一般的服務性成本預算財政局審批結余竣工決算空間結構情況發生

天津市松江區現代科技館2018年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,主要用于教育支出(類)743.06萬元,占100%。

(三)尋常共公費用預算財政性捐款其他支出部門預算重要環境

沈陽市松江區科枝館2018🏅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為832.05萬元,支出決算為743.06萬元,完成年初預算的89%。決算數小于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。其中:

1🦩、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)631.69萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為719.26萬元,支出決算為631.69萬元,完成年初預算的88%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。

2🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)11.76萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為10.46萬元,支出決算為11.76萬元,完成年初預算的112%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出高于預期。

3🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)43.06萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

﷽年初預算為45.99萬元,支出決算為43.06萬元。完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因:2018年養老保險支出小于預期。

4💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.22萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.40萬元,支出決算為17.22萬元。完成年初預算的94%決算數與預算數基本持平。

5♓、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.45萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為21.85萬元,支出決算為20.45萬元,完成年初預算的94%。決算數與預算數基本持平。

6♒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.88萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為18.88萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、并于沈陽市松江區科枝館2018年一樣共同項目預算財政資金撥付大體撥出預算現狀表明

傷害市松江區科技產業館2018♍年度一般公共預算財政撥款基本支出743.06萬元,包括人員經費419.15萬元,公用經費97.64萬元。基本支出中:

1、工資福利支出411.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資等;

2、商品和服務支出97.64萬元,主要用于:辦公費、郵電費、物業管理費等;

3、對個人和家庭的補助7.95萬元,主要用于:撫恤金、住房公積金、其它對個人和家庭的補助。

七、關于上海市松江區科技館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金國庫審批總支出部門預算總體布局情況這說明。

蘇州市松江區科技開發館2018🐈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.5萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為3萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:汽車報廢。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度無變化。

(二)“三公”資金投入國庫付款費用部門預算具有原因證明。

濟南市松江區社會館2018全年無“三公”金費國庫捐款付出。

八、觀于濟南市松江區自動化館2018年市政府性股票基金概預算財政經費支出審批經費支出預算前提介紹

深圳市松江區自動化館2018全年無政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤估算不需要付款經費支出。

九、國有企業資源合作經營費用財務補貼款癥狀說

深圳市松江區科技信息館2018第四季度無公有投資管理預決算財政廳捐款結余。

十、其余重要性細節的事情闡明

(一)單位程序運行資金其他支出條件

佛山市松江區科技發展館2018月度無機物關程序運行經費總支出總支出。

(二)政府部回收開支情況下

成都市松江區科技有限公司館2018ꦅ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為127.72萬元,其中:貨物采購金額10.09萬元、工程采購金額49.12萬元、服務采購金額68.51萬元。

(三)車子、房源特殊化被占情況報告

1、配送車輛

天津市松江區科技創新館2018當年度無公務接待接待車輛使用,公務接待接待車輛使用保證量為零。

2、商品房

截至2018年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為5907平方米。

(四)概預算業績考核監管情況報告

上海市松江區科技館2018年度預算績效管理工作開展情況如下:尚未取得第三方評價結果。


第四部分    名詞解釋

 

🐈一、財政性性資金資金費用決算補貼款盈利:指行業本月度度從本級財政性性資金資金費用決算個部門有的財政性性資金資金費用決算補貼款,有普通公益性費用決算財政性性資金資金費用決算補貼款和鎮政府性股權基金費用決算財政性性資金資金費用決算補貼款。

🅰二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

💞三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

🍨四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、年終結轉和盈余:就是指當年度并未搞定、結轉到當年度按關于 法律規定依然的使用的資本。

🍸六、年底結轉和盈余:指年初度或早先第四季度工程預算制定、因客觀事實生活條件形成發展不可按原行動計劃選用,需廷遲到今后第四季度按業內暫行規定隨時選用的費用。

💛七、大體費用:指工作上單位為有效保障組織順利持續運行、做好日常世界任務工作上世界任務而產生的幾項費用。

🌺八、建設項目費用結余 :指工作的任務單位為做完對應的政府部門工作的任務的任務或事業單位轉型指標,在大多費用結余 外再次發生的各種費用結余 。

🐷九、經驗費用:指事業上標準在專業化活動及輔助性活動除此之外開設非人格獨立成本計算經驗活動出現的費用。

ꦚ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🗹11、機關機構正常運行資金投入:指行政機關機構和參照物因公員法服務管理的事業機構利用通常情況公益性費用預算財政專項資金總支出審批設置的一般專項資金總支出中的定期公供資金投入專項資金總支出。

 

 


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