成都市松江區自動化館
2019財政年度行業結算的時候
目 錄
第1 區域 佛山市松江區社會館概述
一、注意職責范圍
二、部分竣工決算標準帶來
第二部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算表
一、創收費用支出 部門預算總表
二、利潤竣工決算表
三、收入支出預算表
四、民政捐款營收結余結算的時候總表
五、大部分公用工程預算國庫撥付經費支出部門預算表
六、一半服務性竣工決算國庫審批最基本收支竣工決算表
七、基本通用預算表國庫補貼款“三公”費用及市直機關開機運行費用性支出預算表
八、政府性性資金費用財政局審批費用支出 竣工決算表
九、資源流動負債情況發生表
第三部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明
第三位置 名稱解悉
第一部分 上海市松江區科技館概況
一、一般崗位職責
꧂切實進一步加強生活形式形式場地講解設施管理方法發展,引進技術或自籌展館網站內容,進行調研講解短時展及巡展辦公;搭配山東省網絡有限公司生活形式形式周、講解日、廣州網絡有限公司節等,進行調研講解巡展等系列表生活形式形式;企業進行調研“我身邊的朋友的科學的”講解拍照、講解征文、夏令營等青女孩兒講解幼小銜接指導及游戲主題生活活動生活形式形式;指向街道社區、院校,進行學術性溝通、講解報告會等生活形式形式;切實進一步加強與區青女孩兒道德素質講解幼小銜接生活活動研學基地及院校間的保持聯系,完成“流失網絡有限公司館”建設項目;負責管理方法完成講解畫廊策劃活動辦公及少兒圖書相關資料室的管理方法。
二、學校設施
根據上述職責,上海市松江區科技館設3個含有組織 ,例如:會議室室、動態展示培順部、普及搭建部。
第二部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算表
2019年度目標薪資收入撥出結算的時候總表
工作單位:萬余元
工資收入 |
收入支出 |
||
新項目 |
預算數 |
新項目 |
部門預算數 |
一、普通公益性預算表財政預算捐款盈利 |
782.25 |
一、一樣 共公業務總支出 |
|
二、政府部門性債卷工程預算財政局審批個人收入 |
|
二、外交活動收支 |
|
三、領導補貼金納入 |
|
三、國防軍事結余 |
|
四、創業盈利 |
|
四、公共信息安全性高費用 |
|
五、銷售收入水平 |
|
五、幼小銜接總支出 |
|
六、附設組織上交國家凈收入 |
|
六、數學工藝費用 |
682.60 |
七、其他薪資 |
|
七、文化課度假旅行體育乒乓球與文化傳媒收支 |
|
|
|
八、社會發展質量保障和就業的總支出 |
58.14 |
|
|
九、環衛安全經費支出 |
20.71 |
|
|
十、高效環境保護開支 |
|
|
|
五一、城市居委性支出 |
|
|
|
12、農林業水撥出 |
|
|
|
第十三、交通管理運輸物流總支出 |
|
|
|
十四、資源英文探勘消息等經費支出 |
|
|
|
十六、商業區保障業等付出 |
|
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|
16、銀行業經費支出 |
|
|
|
十六、救助的東北部付出 |
|
|
|
二十、那自然環境資源海洋生物氣象局等收入支出 |
|
|
|
19、住宅保障措施收入支出 |
20.21 |
|
|
二十二、油糧救災物資保障結余 |
|
|
|
二十一國慶、洪澇防范及救急管理工作支出費用 |
|
|
|
二第十二、另一支出費用 |
|
年初凈收入累計 |
782.25 |
年初總支出自動求和 |
781.66 |
用參公基金投資挽救開支差額 |
|
節余調整 |
|
年終結轉和節余 |
|
年初結轉和節余 |
0.59 |
共計 |
782.25 |
累計 |
782.25 |
2019一年度收入來源竣工決算表
基層單位:萬美元
工程項目 |
年初年收入合計數 |
財政部門審批薪資 |
上司政府補貼利潤 |
參公納入 |
銷售營收 |
其他廠家上交國家收入水平 |
其余薪資 |
||||
功能分類 |
管理費用稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
782.25 |
782.25 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
專業水平支出費用 |
683.19 |
683.19 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學研究新技術興起 |
683.19 |
683.19 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
科技有限公司館站 |
683.19 |
683.19 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會切實保障和學生就業收支 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業機構機構離退休年齡 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作院校離退體 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關衛生事業機關單位首要頤養保險金繳納費用付出 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關工作單位名稱崗位年金網上繳費收入支出 |
17.44 |
17.44 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔衛生學與打算生殖花費 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業政府部門政府部門整形 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機關單位醫疔 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房有效保障了性支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房行政體制改革支出費用 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
2019半年度性支出預算表
工作單位:70萬
工程項目 |
本年度性支出合計數 |
常規其他支出 |
工程支出費用 |
繳納上級領導結余 |
管理撥出 |
對附帶組織補帖支出費用 |
||||
功能分類 |
考試科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
781.66 |
562.32 |
219.34 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科學的工藝費用支出 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學課技術應用說 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
高新科技館站 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展服務保障和自主創業性支出 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業性公司離退體 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成企業離退居二線 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上廠家根本養老服務商業保險納費花費 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業有成基層單位職業技能年金激費教育支出 |
17.44 |
17.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務管理衛生管理與計劃書養育結余 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務企業發展基層單位醫用 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業廠家醫疔 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房服務保障其他支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革的實質付出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
2019一年度國庫審批薪資付出部門預算總表
的單位:萬的大寫
利潤 |
教育支出 |
||||
項目 |
結算的時候數 |
大型項目 |
加總 |
常見共同預算表財務補貼款 |
市政府性新基金項目預算財政資金補貼款 |
一、似的公共性財政預算預算財政預算撥付 |
782.25 |
一、常見公共文化服務培訓服務培訓開支 |
|
|
|
二、政府機構性私募基金項目預算財政局付款 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、防御收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公用平安收入支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育支出費用 |
|
|
|
|
|
六、有效新技術費用支出 |
682.60 |
682.60 |
|
|
|
七、學歷旅游酒店體育用品與影視傳媒其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在得到保障和求業費用 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
九、環保的健康其他支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
十、工業節能綠色付出 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村社區服務站費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通配套公路運輸開支 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘測資料等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、餐飲業服務性業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務結余 |
|
|
|
|
|
十六、救助另外的東南部教育支出 |
|
|
|
|
|
18、那自然的資源大海氣象條件等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅的保障付出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
三十、調味品運輸存儲撥出 |
|
|
|
|
|
二國慶、自然災害預防及應急方案的管理付出 |
|
|
|
|
|
二十三、別的收入支出 |
|
|
|
年初個人收入總計 |
782.25 |
本年度收入支出總計 |
781.66 |
781.66 |
|
月初國庫審批結轉和余額 |
|
年終財政預算付款結轉和盈余 |
0.59 |
0.59 |
|
一、尋常公用財務預算財務捐款 |
|
|
|
|
|
二、地方政府性股權基金項目預算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
782.25 |
共計 |
782.25 |
782.25 |
|
2019全年通常情況服務性成本預算財政部門審批付出結算的時候表
機關單位:萬的大寫
樓盤 |
合計數 |
大體經費支出 |
項目流程費用 |
|||
功能性幾大類 課程和科目簡碼 |
考試科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
完美技木費用 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
206 |
07 |
|
專業技巧廣泛應用 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
206 |
07 |
05 |
科技產業館站 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
208 |
|
|
社會發展質量保障和求業撥出 |
58.14 |
58.14 |
|
208 |
05 |
|
政府部門自己事業方離退體 |
58.14 |
58.14 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展標準離退體 |
2.39 |
2.39 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企業組織最基本醫療穩妥穩妥納費經費支出 |
38.31 |
38.31 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業上的工作單位職業分析年金網上繳費費用支出 |
17.44 |
17.44 |
|
210 |
|
|
醫療保障清潔衛生與打算生孕費用 |
20.71 |
20.71 |
|
210 |
11 |
|
財政自己事業方醫院 |
20.71 |
20.71 |
|
210 |
11 |
02 |
企業的單位醫用 |
20.71 |
20.71 |
|
221 |
|
|
自建房的保障經費支出 |
20.21 |
20.21 |
|
221 |
02 |
|
住宅房行政體制改革開支 |
20.21 |
20.21 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
20.21 |
20.21 |
|
累計數 |
781.66 |
781.66 |
|
2019本年普遍共公不需要預算不需要捐款差不多教育支出部門預算表
基層單位:萬塊
業務 |
合計數 |
工作員資金投入 |
公供費用 |
||
經濟條件分為 管理費用商品編號 |
課程命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪優惠收支 |
457.17 |
457.17 |
|
301 |
01 |
主要很大打工族薪資 |
67.50 |
67.50 |
|
301 |
02 |
經費補帖 |
|
|
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助費費 |
16.80 |
16.80 |
|
301 |
07 |
效績基本工資 |
206.70 |
206.70 |
|
301 |
08 |
危險機關自己事業政府部門大多社會社保養老服務激費 |
38.31 |
38.31 |
|
301 |
09 |
職業化年金付款 |
17.44 |
17.44 |
|
301 |
10 |
在職員工常規醫療服務保險費用繳納 |
20.71 |
20.71 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫疔補貼金納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會發展有效保障繳付 |
3.48 |
3.48 |
|
301 |
13 |
房間住房基金 |
20.21 |
20.21 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多的薪資優惠花費 |
66.02 |
66.02 |
|
302 |
|
菜品和服務培訓付出 |
105.00 |
|
105.00 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
7.11 |
|
7.11 |
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手充值續費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
05 |
水電費 |
0.43 |
|
0.43 |
302 |
06 |
交電費 |
15.97 |
|
15.97 |
302 |
07 |
輕工費 |
4.97 |
|
4.97 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司處理費 |
70.00 |
|
70.00 |
302 |
11 |
旅差費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
0.07 |
|
0.06 |
302 |
14 |
房租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
0.04 |
|
0.04 |
302 |
17 |
因公接受費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
18 |
使用村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
5.98 |
|
5.98 |
302 |
31 |
因公租車執行維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的道路交通花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個淘寶商品和安全服務費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和人家的補貼 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人林果產量補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
同一對小編和人的補助款 |
|
|
|
310 |
|
基金性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公機械設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬專業設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息無線網絡及游戲折舊費更行 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
某個交通網方法置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和展示品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約債務購買 |
|
|
|
310 |
99 |
一些資產管理性總支出 |
|
|
|
自動求和 |
562.32 |
457.32 |
105.0 |
ဣ2019年通常情況下公共性結算的時候民政撥付“三公”專項資金及國家機關操作專項資金經費支出結算的時候表
機構:萬
常見公共性概算民政付款“三公”接待費 |
機關單位作業 專項經費預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
公務接待專車新購及工作費 |
國家公務接持費 |
|||||||||
小計 |
因公私家車 租賃費費 |
國家公務車輛使用 啟動費 |
||||||||||
決算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
|
1 |
0.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0.09 |
2019季度相關部門性股票基金估算財政局撥付收支竣工決算表
計量單位:70萬
新項目 |
自動求和 |
大多費用支出 |
工程收入支出 |
|||
功能表種類 學科數字 |
學科明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
229 |
|
|
相關開支 |
|
|
|
229 |
08 |
|
彩票網上市營銷單位業務量費擬定的支出費用 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
好處時時彩售賣單位的業務范圍費付出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
合計數 |
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無鎮政府性資金項目預算財政性捐款總支出的部門,仍保持該和表格式,并在本表正上方作下傾述明:
注:上海市松江區科技館2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終房產資產負債的情況報告 |
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的金額公司:W |
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用量 |
價值 |
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今年初數 |
月底數 |
月初數 |
歲末數 |
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一、股本累計數 |
—— |
—— |
1308.08 |
1317.65 |
(一)流通股權 |
—— |
—— |
30.64 |
86.51 |
(二)穩定資金 |
—— |
—— |
1277.44 |
1231.14 |
其中:1.房屋(平方米) |
21499 |
21499 |
1236.17 |
1236.17 |
🍎 2.統一機械設備(臺/套/輛) |
199 |
192 |
144.28 |
143.29 |
♌ 之中:(1)運輸車輛(輛) |
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ౠ 普通公務活動出行用車 |
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🔥 辦案巡邏用車的 |
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𓆏 特總工程技術職稱性車輛使用 |
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🅺 別的車輛使用 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
3 |
34.01 |
34.50 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🍌 4.其它的特定資產投資 |
—— |
—— |
276.46 |
266.73 |
ꦓ 減:加權平均計提折舊及減值打算 |
—— |
—— |
413.48 |
449.55 |
(三)長久的股權質押進行投資 |
—— |
—— |
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(四)持續公司債券投資加盟 |
—— |
—— |
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(五)在建設工業 |
—— |
—— |
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(六)隱形的資產投資 |
—— |
—— |
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🤡 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(七)其它房產 |
—— |
—— |
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二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
30.64 |
87.38 |
三、凈財產自動求和 |
—— |
—— |
1277.44 |
1230.27 |
第三部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明
一、對于深圳市松江區科技產業館2019財政年度創收開支竣工決算綜合性情況下就說明
沈陽市松江區自動化館2019꧒年度收入總計為782.25萬元、支出總計為781.66萬元。與2018年度相比,收入總計增加39.19萬元,支出總計增加38.60萬元。主要原因:正常晉升等。
二、相對于濟南市松江區科技創新館2019月度薪水部門預算前提說明書
年初收入合計782.25萬元,其中:財政撥款收入782.25萬元,占100%。
三、相對于武漢市松江區科持館2019第四季度費用支出 結算的時候情形就說明
當年度𝓰支出合計781.66萬元,其中:基本支出562.32萬元,占71.88%;項目支出219.34萬元,占28.12%。
四、并于天津市松江區網絡館2019季度民政補貼款收益其他支出整體來說癥狀說明書
天津市市松江區科技發展館2019♏年度財政撥款收支入總決算782.25萬元,支出總決算781.66萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加39.19萬元,增長5.27%,支出總計增加了38.60萬元,增長5.19%。主要原因:正常晉升等。
五、關于幼兒園佛山市松江區科學技術館2019一年度般公共性成本預算不需要補貼款收入支出部門預算實際情況原因分析
(一)通常具體情況下公用部門預算財政廳審批經費支出部門預算基本具體情況
廣州市松江區科學技術館2019ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加38.60萬元,增長5.19%。主要原因:正常晉升等。
(二)平常共同概預算財政資金補貼款撥出竣工決算框架原因
重慶市松江區科枝館2019年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元,主要用于教育支出(類)781.66萬元,占100%。
(三)平常公共信息費用預算財政收入支出審批收入支出結算的時候具體事情事情
西安市松江區高新科技館2019♒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為815.91萬元,支出決算為781.66萬元,完成年初預算的96%。決算數小于預算數的主要原因:人員經費同比減少等。其中:
1🌟、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)682.60萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為697.50萬元,支出決算為682.60萬元,完成年初預算的98%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所增加。
2🌌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2.39萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為12.92萬元,支出決算為2.39萬元,完成年初預算的18%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出低于預期。
3൲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)38.31萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。
💦年初預算為47.41萬元,支出決算為38.31萬元。完成年初預算的81%。決算數小于預算數的主要原因:2019年度決算數低于預算數支出。
4ꦰ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.44萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.96萬元,支出決算為17.44萬元。完成年初預算的91.98%決算數小于預算數。
5ꦚ、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.71萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為22.52萬元,支出決算為20.71萬元,完成年初預算的92%。決算數小于預算數。
6🧸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.21萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.59萬元,支出決算為20.21萬元,完成年初預算的122%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。
六、至于濟南市松江區自動化館2019一年度常見公共性概預算財政預算付款根本開支部門預算時候表明
沈陽市松江區科枝館2019🐎年度一般公共預算財政撥款基本支出562.32萬元,包括人員經費457.32萬元,公用經費105.00萬元。基本支出中:
1、工資福利支出457.17萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金;
2、商品和服務支出105.00萬元,主要用于:辦公費、印刷費;
3、對個人和家庭的補助0.15萬元,主要用于:退休費、住房公積金、其它對個人和家庭的補助支出。
七、關于上海市松江區科技館2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費其他支出財政其他支出捐款其他支出預算綜合性前提這說明。
北京市松江區科學技術館2019🌼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.09萬元,完成預算的9%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1萬元,完成預算的9%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:減少支出。
2019🐎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.09萬元,增長9%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.09萬元,增長9%。公務接待費支出增加的主要原因是支出增加。
(二)“三公”勞務費財政廳付款撥出預算主要情況原因分析。
2019ไ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.09萬元,占100%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3、公務接待費支出0.09萬元。其中:
國內公務接待支出0.09萬。主要用于1批次,15人的接待用餐:嘉興科技館15人來松江開展業務學習。
八、更多天津市松江區科技產業館2019半年度縣政府性新基金預部門預算財政廳補貼款花費部門預算狀態詳細說明
滬市松江區信息技術館2019半年度無區政府性母基金決算民政審批性支出。
九、集體所有制資產投資操作概預算財政局審批原因說
廣州市松江區科技開發館2019年中無國有控股資產管理運作預決算財政資金補貼款付出。
十、同一非常重要應當的癥狀這說明
(一)機關單位工作預備費結余前提
上海市松江區科技館2019年度機關運行經費支出無。
(二)政府性采購員費用支出 的情況
西安市🅺松江區科技館2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為133.28萬元,其中:貨物采購金額3.02萬元、工程采購金額60.26萬元、服務采購金額70萬元。
(三)車子、房產特定占地現狀
1、車
昆明市松江區信息技術館2019本年度無因公接待租車的,因公接待租車的存有量為零。
2、農村房屋
截至2019年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為21499平方米。
(四)費用考核工作管理狀態
上海市松江區科技館2019年度預算績效管理工作開展情況:尚未取得第三方評價結果。
第四部分 名詞解釋
ܫ一、國庫支出捐款收入水平:指工作單位本國庫年度度從本級國庫支出監管部門確認的國庫支出捐款,比如基本上公眾項目預決算國庫支出捐款和部門性母基金項目預決算國庫支出捐款。
♋二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🐓三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
♋四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年初結轉和節余:就是指上一年度還不提交、結轉到年初按有關系規定持續在使用的現金。
🦹六、年終結轉和盈余:指年初度或前當本當年度估算計劃怎么寫、因合理性必要條件產生變動沒有按原計劃怎么寫試行,需推遲了到未來的日子里當本當年度按相關規程重新用的費用。
ꦦ七、基礎總支出費用:指組織為得到保障培訓機構常見轉運、做完定期辦公目標任務而會發生的一項總支出費用。
ཧ八、新項目付出:指廠家為達到其他的行政性上班工作目標任務或人事不斷發展工作目標,在總體付出除此之外突發的相關付出。
💙九、運營收支費用:指企事業企公務員在專業化行為及輔助的行為外開設非單獨的核算成本運營行為有的收支費用。
🍌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔴十一月、政府部門進行事業費:指人事部門政府部門和符合公務活動員法管理工作的事業政府部門便用般共同決算財務補貼款規劃的總體收支費用中的平時公共事業費收支費用。