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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 發表時候:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

沈陽市松江區婦幼保健品所

2019年度目標部門預算

 


目  錄

 

1一些南京市松江區婦幼中醫保健所概述

一、通常主要職責

二、平臺設置

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

一、效益性支出預算總表

二、薪水竣工決算表

三、教育支出竣工決算表

四、財政預算審批收入來源費用竣工決算總表

五、應該公共性工程預算財務審批費用支出 預算表

六、通常情況服務性估算財政部門付款通常結余竣工決算表

七、平常公用預部門預算財政預算撥付“三公”接待費及部門正常運作接待費支出費用部門預算表

八、當地政府性私募基金概預算財政部門捐款性支出預算表

九、金融資產債務事情表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

四組成部分 詞釋意


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、基本權責

𓄧西安市松江區婦幼預防護理所提供全省各整形干凈衛生醫院婦幼預防護理金融產品命令和進度表計劃生育工作鼓勵檢測。

二、系統配置

𓂃結合給出主要職責,鄭州市松江區婦幼保養所4個含有裝置,主要包括:辦公空間室、準備養育科、婦保科、兒保科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

2019全年工資收入花費部門預算總表

組織:萬塊

年收入

經費支出

業務

竣工決算數

的項目

結算的時候數

一、一樣通用決算財政支出付款純收入

1646.81

一、一樣公共信息服務管理性支出

 

二、人民政府性新基金概算財政預算撥付創收

 

二、外交活動總支出

 

三、上家補帖薪水

 

三、防御性支出

 

四、事業性收入水平

143.95

四、公共服務可靠性支出

 

五、運營薪水

 

五、教育培訓撥出

 

六、附加計量單位上交國家薪資

 

六、實驗技巧開支

 

七、同一利潤

178.19

七、文化課出境游體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司開支

 

 

 

八、市場經濟有效保障了和畢業生就業開支

119.76

 

 

九、清潔衛生花費

1678.81

 

 

十、節省環境付出

 

 

 

11、縣域街道辦事處總支出

 

 

 

十三、農業水經費支出

 

 

 

十五、路網運輸業費用

 

 

 

十四、能源勘察數據等性支出

 

 

 

第十三、業務產品業等收支

 

 

 

第十六、金融業性支出

 

 

 

十八、支助許多的地區收入支出

 

 

 

18、自然而然資源共享深海氣象觀測等總支出

 

 

 

第十九、商品房切實保障結余

21.33

 

 

四十、調味品工程物資儲備量費用支出

 

 

 

二十一月、洪澇預治及應急指揮維護教育支出

 

 

 

二第十二、另外的付出

 

本年度收錄自動求和

1968.95

本年度收入支出總金額

1819.9

用事業心基金、期貨、現貨、微盤補充收入支出表差額

 

節余分攤

98.15

本年結轉和節余

516.85

歲末結轉和余額

567.75

總共

2485.8

總額

2485.8


2019每年利潤結算的時候表

的單位:多萬元

的項目

當年度工資預估合計

財政局捐款純收入

上家補助金薪資

事業有成盈利

開工資收入

所屬機關單位上交薪水

另一使收入

功能分類
科目編碼

學科名稱大全

累計數

1,968.95

1,646.81

 

143.95

 

 

178.19

208

 

 

社會性維護和出去上班支出費用

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟參公基層單位離退休年齡

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

02

事業上方離退休年齡

3.90

3.90

 

 

 

 

 

208

05

05

機構工作機關單位核心養老服務穩妥繳付總支出

52.95

52.95

 

 

 

 

 

208

05

06

企事業工作單位事業工作單位職業角色年金網上繳費性支出

24.23

24.23

 

 

 

 

 

208

05

07

對行政公司事業有成公司通常社會養老安全安全基金投資的補貼申請書

38.68

38.68

 

 

 

 

 

210

 

 

安全健康生活其他支出

1,827.86

1,505.72

 

143.95

 

 

178.19

210

04

 

通用環衛

1,799.08

1,476.94

 

143.95

 

 

178.19

210

04

03

婦幼健康養生中介機構

1,743.79

1,421.65

 

143.95

 

 

178.19

210

04

09

重大安全事故通用安全專業

55.29

55.29

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門工作標準醫療管理

28.78

28.78

 

-

 

 

-

210

11

02

工作廠家整形

28.78

28.78

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋得到保障開支

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

 

房產體制改革結余

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

01 

房間個人公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 


2019年性支出預算表

公司:萬

頂目

上年收支累計數

常見付出

創業項目總支出

上交國家上家結余

經營管理付出

對復屬機關單位補貼申請書支出費用

功能分類
科目編碼

管理費用稱謂

總計

1,819.90

624.46

1,195.44

 

 

 

208

 

 

時代保證和自主創業費用

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

 

行政處事業單位名稱離退休工資

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

02

事業性機關單位離提前退休

3.90

3.90

 

 

 

 

208

05

05

國家機關人事企業根本養老服務商業保險手機繳費支出費用

52.95

52.95

 

 

 

 

208

05

06

行政機關創業公司職業分析年金交款開支

24.23

24.23

 

 

 

 

208

05

07

對機關事業性公司的事業性公司的主要社會養老金公司理財產品的補帖

38.68

 

38.68

 

 

 

210

 

 

安全身心健康支出費用

1,678.81

522.05

1,156.76

 

 

 

210

04

 

公共性干凈衛生

1,650.03

493.27

1,156.76

 

 

 

210

04

03

婦幼保健按摩構造

1,594.74

493.27

1,101.47

 

 

 

210

04

09

根本性公開環境衛生專向

55.29

 

55.29

 

 

 

210

11

 

政府部門事業上的單位治療

28.78

28.78

 

 

 

 

210

11

02

事業心組織治療

28.78

28.78

 

 

 

 

221

 

 

往房有保障收支

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

 

居住房變革花費

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

01 

商品房個人公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 


2019一年度財政費用捐款效益費用預算總表

政府部門:億元

收入水平

支出費用

的項目

部門預算數

新項目

總計

基本上公益性預算表財政資金撥付

政府辦公室性投資基金國庫預算國庫付款

一、尋常公共服務費用預算財政資金撥付

1646.81 

一、一樣 公眾的服務費用支出

 

 

 

二、地方政府性債卷概算財務付款

 

二、外交政策結余

 

 

 

 

 

三、民防結余

 

 

 

 

 

四、公眾安全管理撥出

 

 

 

 

 

五、教育教學教育支出

 

 

 

 

 

六、實驗技術性花費

 

 

 

 

 

七、藝術自助游運動與山東新農商軟件科技有限公司總支出

 

 

 

 

 

八、的社會后勤保障和就業機會費用支出

 119.76

119.76 

 

 

 

九、衛生情況營養健康花費

1501.11 

1501.11 

 

 

 

十、節能降耗綠色環保結余

 

 

 

 

 

五一、村鎮建設片區付出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水費用

 

 

 

 

 

13、交通線公路運輸收入支出

 

 

 

 

 

十四、的資源勘查消息等費用

 

 

 

 

 

十四、工業售后服務行業等收支

 

 

 

 

 

第十六、財富管理結余

 

 

 

 

 

十八、捐助另一個沿海地區收入支出

 

 

 

 

 

18、清新資源共享海上氣象預報等費用

 

 

 

 

 

19、住宅有效保障了支出費用

 21.33

21.33 

 

 

 

第二十、糧油加工救災物資產出教育支出

 

 

 

 

 

二十一月、災難消滅及應急救援管理制度收支

 

 

 

 

 

二十三、另一開支

 

 

 

本年度薪資收入加總

1646.81 

當年度教育支出總計

 1642.2

1642.2 

 

年末財務捐款結轉和盈余

 

半年度財政資金補貼款結轉和節余

 4.61

 4.61

 

一、正常共公成本預算民政審批

 

 

 

 

 

二、中央政府性私募基金概預算財務捐款

 

 

 

 

 

累計

1646.81 

共計

 1646.81

 1646.81

 

 


2019季度普通共同預算表財政性捐款花費預算表

計量單位:W

品牌

累計

根本花費

樓盤費用

性能歸類

學科數字

題目稱謂

208

 

 

社會生活保駕護航和就業問題教育支出

119.76

81.08

38.68

208

05

 

行政訴訟衛生事業計量單位離離休

119.76

81.08

38.68

208

05

02

事業上的政府部門離辭職

3.90

3.90

 

208

05

05

市直機關視野企業常規社區養老人壽保險付款其他支出

52.95

52.95

 

208

05

06

政府機關企業發展的單位職業年金繳付支出費用

24.23

24.23

 

208

05

07

對政府部門視野單位名稱幾乎給養老穩定資金的補貼金

38.68

 

38.68

210

 

 

衛生學營養健康性支出

1,501.11

476.25

1,024.86

210

04

 

共同衛生防疫

1,472.33

447.47

1,024.86

210

04

03

婦幼保鍵企業

1,417.04

447.47

969.57

210

04

09

大的公用設施衛生間專項計劃

55.29

 

55.29

210

11

 

行政訴訟自己事業標準醫治

28.78

28.78

 

210

11

02

工作的單位醫療服務

28.78

28.78

 

221

 

 

租賃房保障措施撥出

21.33

21.33

 

221

02

 

個人住房制度改革收入支出

21.33

21.33

 

221

02

01 

往房北京公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

    1,642.20

      578.66

1,063.54

 


2019第四季度似的公益性項目預算財政部門付款基礎撥出竣工決算表

  標準:上萬元

工程

自動求和

員工資金

共公勞務費

城市發展等級分類

項目商品編號

課程名稱

301

 

月工資活動費用

530.32

530.32

0.00

301

01

  總體年薪

75.34

75.34

 

301

02

  經費政府補貼

38.87

38.87

 

301

03

  年終獎金

0.00

 

 

301

06

  伙食費政府補貼費

12.62

12.62

 

301

07

  績效考核年終獎金

270.57

270.57

 

301

08

市直機關行業組織大體社區社保費公司繳付

52.95

52.95

 

301

09

事業年金交款

24.23

24.23

 

301

10

員工基礎醫遼保費手機繳費

28.78

28.78

 

301

11

國家事業單位人員醫藥補貼費繳納費用

0.00

 

 

301

12

的社會性保護繳納

5.63

5.63

 

301

13

公寓房公積金貸款

21.33

21.33

 

301

14

醫療保健費

0.00

 

 

301

99

  相關工資收入福利微信開支

0.00

 

 

302

 

淘寶產品和售后服務結余

44.44

0.00

44.44

302

01

  會議室費

2.12

 

2.12

302

02

  設計印刷費

0.00

 

 

302

03

  聯系費

0.00

 

 

302

04

  要辦費

0.00

 

 

302

05

  有水費

0.00

 

 

302

06

  水電費

22.68

 

22.68

302

07

  郵電局費

0.00

 

 

302

08

  供暖費

0.00

 

 

302

09

  業主管控費

0.00

 

 

302

11

  交通費

1.15

 

1.15

302

12

  因公出國留學(境)費用的

0.00

 

 

302

13

  修理(護)費

0.00

 

 

302

14

  電腦費

0.00

 

 

302

15

  會議安排費

0.00

 

 

302

16

  培圳費

0.00

 

 

302

17

  因公接受費

0.00

 

 

302

18

  專門用涂料費

0.00

 

 

302

24

  被裝購進費

0.00

 

 

302

25

  專用染料費

0.00

 

 

302

26

  勞務承包費

0.00

 

 

302

27

  下令讓行業費

0.00

 

 

302

28

  商會專項經費

7.25

 

7.25

302

29

  員工福利費

3.18

 

3.18

302

31

  因公車輛使用工作系統維護費

0.00

 

 

302

39

  另一道路交通服務費

5.00

 

5.00

302

40

  稅金及擴展預算

0.00

 

 

302

99

  的商品價格和服務收入支出

3.06

 

3.06

303

 

對自身和人家的補助費

3.90

3.90

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

3.90

3.90

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  衣食住行補助金

 

 

 

303

07

  醫療機構費補助金

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

10

小編農牧業分娩補貼政策

 

 

 

303

99

  別對他人和工作環境的補助金

 

 

 

310

 

充分性總支出

 

 

 

310

02

  辦公樓裝置采購

 

 

 

310

03

  專業機械設備添置

 

 

 

310

07

  問題wifi網絡及手機app置辦更行

 

 

 

310

13

  公務活動車輛租賃購買

 

 

 

310

19

  其余道路交通APP租賃費

 

 

 

310

21

  古物和商品陳列品購進

 

 

 

310

22

  隱約資產投資購置費

 

 

 

310

99

  另一基金性付出

 

 

 

合計數

578.66

534.22

44.44

 


♌2019財政性年度似的公共信息財政性預算財政性付款“三公”預備費及部門電腦運行預備費經費支出部門預算表

部門:十萬

一半共同費用財政性捐款“三公”經費預算

危險機關電腦運行

事業費部門預算數

自動求和

因公回國

(境)費

因公車輛使用購買及啟動費

國家公務招待費

小計

因公私車

購進費

因公使用車

使用費

估算數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

成本預算數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

預決算數

預算數

預算表數

預算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2019季度政府性性股票基金概預算財政預算捐款收入支出結算的時候表

工作單位:萬多

大型項目

預估合計

通常撥出

大型項目收入支出

基本功能定義

考試科目標識號

考試科目名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度基金資產負債現象表

 

 

金額才工作單位:萬美元

 

幣值

今年初數

半年度數

今年初數

月底數

一、金融資產累計數

——

——

1206.53

1272.81

   (一)流量資產投資

——

——

887.18

918.92

   (二)不變資源

——

——

1233.83

1302.01

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72

18.72

🍎                2.代用設施(臺/套/輛)

 131

132

432.3

470.97

💟                     之中:(1)運輸車輛(輛)

 2

 2

182.95

182.95

♏                                 一樣國家公務私家車

 

 

 

 

🍌                                 交通執法值崗車輛

 

 

 

 

🍰                                 重型工程專業技術職稱水平車輛使用

 

 

 

 

▨                                 許多出行

 2

 2

182.95

182.95

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

78.43

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 48

 50

771.59

801.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

149.8

149.8

🔥               4.同一特定財產

——

——

 

 

𒀰        減:顯示器累計折舊及減值需備

——

——

914.48

1024.13

   (三)常期股權質押投資的

——

——

 

 

   (四)長久的國債交易

——

——

 

 

   (五)開建建筑工程

——

——

 

 

   (六)隱匿資金

——

——

 

79.32

♌        減:累記攤銷

——

——

 

3.31

   (七)其他的股權

——

——

 

 

二、外債預估合計

——

——

6.89

10.64

三、凈股權預估合計

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1199.64

1262.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

 

一、有關于廣州市松江區婦幼按摩保健所2019一年度薪水撥出竣工決算總的時候詳細說明

佛山市松江區婦幼保健養生所2019𝕴年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。

二、有關蘇州市松江區婦幼保鍵所2019半年度年收入竣工決算情況下原因分析

本年度💖收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。

三、有關于濟南市松江區婦幼保建所2019年中花費預算的情況說

年初꧙支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。

四、并于滬市松江區婦幼按摩保健所2019本年財政廳捐款收入來源收入支出整體情況下闡述

滬市松江區婦幼健康保健所2019📖年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。

五、光于蘇州市松江區婦幼保建所2019年末常見公共服務成本預算財政性付款收支部門預算情況表明

(一)大部分共同工程預算財政廳付款收支竣工決算整體來說情況下

南京市松江區婦幼養生保健所2019💯年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。

(二)一般的共同概預算財政預算付款其他支出結算的時候構成情況

武漢市松江區婦幼保健理療所2019🐼年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。

(三)一樣公共信息概預算財務付款開支結算的時候大概狀況

濟南市松江區婦幼健康保健所2019𓆏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1🌠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。

2ꦫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

3🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

4💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。

5🍸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

6🐠、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。

7ꦬ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

8🧸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、對於昆明市松江區婦幼預防保健所2019年末常見公共服務結算的時候財政部門審批差不多結余結算的時候情況報告說明怎么寫

重慶市松江區婦幼護理所2019﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:

1♚、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2🤪、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。

七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費國庫撥付結余預算總體經濟狀況講解。

濟南市松江區婦幼養生保健所2019🎀年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2019ಌ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”金費財政資金捐款付出部門預算詳細環境描述。

蘇州市松江區婦幼保健理療所2019一年度無“三公”事業費財政預算補貼款教育支出。

八、相關杭州市松江區婦幼健康保健所2019年中以政府性債券概算國庫補貼款費用支出 部門預算時候證明

佛山市松江區婦幼保健理療所2019本年度無地方政府性貨幣基金財政資金預算財政資金補貼款費用支出 。

九、國有土地金融資本自主經營決算不需要補貼款的情況表明

濟南市松江區婦幼保健按摩所2019本年度無國有控股金融資本企業經營決算財務審批總支出。

十、的重要的特別注意的現象說明書

(一)企事業單位執行接待費總支出問題

武漢市松江區婦幼健康保健所2019財政年度無機物關啟用接待費其他支出。

(二)相關部門采購管理花費情況

武漢市🔯松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。

(三)車倆、房特別占據環境

南京市松江區婦幼養護所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算業績考核管理系統的情況

上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:傷害市松江區婦幼按摩保健所費用決算考核菅理標準化管理辦法,搭建了建立和完善的費用決算考核菅理運作體制;ಌ全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)

 

第四部分    名詞解釋

 

🎃一、民政捐款薪資收入:指機構當年終度從本級民政部門乃至每一位員工達到的民政捐款,還包括一般來說公共信息項目財政支出預算民政捐款和政府機關性基金投資項目財政支出預算民政捐款。

𝄹二、企業盈利:指企業政府部門開始專業業務部門游戲行為還有其輔佐游戲行為拿到的盈利。最主要的是:老年婦女調查盈利、孩子體驗盈利。

🍌三、加盟工資工資:指行業計量單位在行業服務游戲促銷活動內容還有其幫助游戲促銷活動內容囿于做好非獨立性會計核算加盟游戲促銷活動內容提供的工資工資。

𝄹四、另外的使純薪水水平來源:指企創業單位獲取的除“財政支出局捐款使純薪水水平來源”、“創業使純薪水水平來源”、“加盟使純薪水水平來源”等本身的使純薪水水平來源。大部分是:非同級財政支出局捐款使純薪水水平來源。

五、年末結轉和盈余:意指去年度還沒有順利完成、結轉到年初按光于暫行規定延續動用的成本。

🌠六、月底結轉和盈余:指當2020年或原先本年預決算準備、因可觀條件發生的改變沒辦法按原計劃怎么寫制定,需網絡延遲到未來的日子里本年按光于設定不斷應用的資金量。

七、大致結余:指計量單位為質量保障組織正常情況下啟動、到位平時做工作的任務而形成的相關結余。

🌌八、創業項目花費:指標準為完成釣魚任務當前的行政事務運行釣魚任務或事業單位進步關鍵,在基本的花費之中情況的基本花費。

♏九、合作經營者費用:指視野部門在工程專業營銷運動及輔助性營銷運動模版開設非獨力統計合作經營者營銷運動發生了的費用。

🐽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♚十一國慶、機構啟用勞務費:指行政處基層計量單位和對比公務活動員法管理系統的工作基層計量單位運行一樣 服務性費用財政資金付款計劃的一般花費中的常規公供勞務費花費。

 

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