佛山市松江區鮮血管理制度商務公司辦公室
2018本年度部門管理預算
目 錄
第二那部分 佛山市松江區血夜控制企業辦室概貌
一、通常管理職能
二、科室部門預算單位名稱形成
第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算表
一、創收花費預算總表
二、收入來源部門預算表
三、費用部門預算表
四、財政部門付款收錄收支部門預算總表
五、普通公眾概預算財政預算付款付出預算表
六、普通公眾預算表財政局補貼款關鍵性支出竣工決算表
七、大部分公共服務項目預算財政廳補貼款“三公”接待費及行政單位啟用接待費總支出部門預算表
八、地方政府性債卷竣工決算財政局捐款花費竣工決算表
九、資本資產負債的記錄表
第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算情況說明
四組成部分 動詞解釋一下
第一部分 上海市松江區血液管理辦公室概況
一、包括行政職能
(一)有擔當大家免費無償獻血的宜傳、帶動事情;
(二)有擔當本片區有償捐獻骨髓、醫療設備用血、采供血的監察處工院作;
(三)承擔責任本管轄區獻血者業務的組建、組織協調和表彰會記功業務;
(四)全權負責片區醫治構造物理學、恰當用血的指點、監督檢查;
(五)復雜臨床護理用血申批,添加無嘗無償獻血者試述另一半和直系家屬醫療管理用血成本報賬上班。
二、部門部門預算企事業單位形成
通過下列職能,南京市松江區血管菅理辦公裝修室設1個部門設置部門,以及:辦公室。
第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算表
2018每年工資收入結余預算總表
部門:萬美元
營收 |
費用支出 |
||
大型項目 |
部門預算數 |
產品 |
部門預算數 |
一、財務審批年收入 |
295.26 |
一、似的公用設施服務培訓性支出 |
|
中僅:現政府性股權基金估算國庫審批 |
|
二、外交史教育支出 |
|
二、領導補貼政策個人收入 |
208.40 |
三、民防收入支出 |
|
三、參公薪水 |
|
四、公眾健康費用 |
|
四、自主經營個人收入 |
|
五、培育支出費用 |
|
五、附加企業單位上交薪資收入 |
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六、物理學技術設備收入支出 |
|
六、其它的收入水平 |
|
七、文化水平教育與傳媒業撥出 |
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八、市場安全保障和求業花費 |
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九、整形清潔與計劃怎么寫發育收支 |
392.81 |
|
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十、工業節能綠色費用支出 |
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十一國慶、城市社區服務中心教育支出 |
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第十二、農業水總支出 |
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第十五、公路網輸送開支 |
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十四、教育資源勘測產品信息等其他支出 |
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第十五、商業樓服務管理業等收支 |
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第十六、金融經濟支出費用 |
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二十七、捐助相關地段支出費用 |
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十九、土地資源海洋資源氣象站等性支出 |
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|
十八、公房擔保費用 |
|
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|
三十五、調味品油料貯備費用 |
|
|
|
二五一、同一花費 |
|
年初純收入總計 |
503.66 |
上年費用支出 自動求和 |
392.81 |
用事業上債卷化解結余差額 |
|
節余配資 |
|
本年結轉和盈余 |
880.97 |
月底結轉和盈余 |
991.82 |
合計 |
1384.63 |
合計 |
1384.63 |
2018年收入來源預算表
企業單位:千元
工作 |
上年薪資收入總計 |
財政部門撥付個人收入 |
上級部門補帖盈利 |
企事業收錄 |
經營管理個人收入 |
附帶廠家繳納個人收入 |
各種工資 |
||||
功能分類 |
會計分類標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械衛生防疫與進度表孕育開支 |
503.66 |
295.26 |
208.40 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公清潔衛生 |
503.66 |
295.26 |
208.40 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血公司 |
503.66 |
295.26 |
208.40 |
|
|
|
|
|
|
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2018本年度總支出結算的時候表
組織:70萬
產品 |
本年度花費累計數 |
基本上開支 |
該項目撥出 |
上交上家花費 |
生產經營經費支出 |
對所屬機構補助款結余 |
||||
功能分類 |
項目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形安全衛生與規劃生孩子支出費用 |
392.81 |
|
392.81 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用清潔 |
392.81 |
|
392.81 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血培訓機構 |
392.81 |
|
392.81 |
|
|
|
|
|
|
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2018本年度財政資金捐款工資收入費用支出 結算的時候總表
機構:萬是
利潤 |
花費 |
||||
該項目 |
結算的時候數 |
內容 |
累計數 |
大部分公共信息預算表財政局審批 |
鎮政府性資金預算表不需要審批 |
一、尋常公共性財政性預算財政性付款 |
295.26 |
一、正常公開保障總支出 |
|
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二、當地政府性債券費用預算財政預算補貼款 |
|
二、外交活動費用支出 |
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三、國防教育付出 |
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四、服務性平安其他支出 |
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五、幼兒教育其他支出 |
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六、地理學方法費用支出 |
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七、文化課田徑運動與傳媒廣告費用 |
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|
|
八、時代擔保和就業創業結余 |
|
|
|
|
|
九、醫療學衛生學與方案懷孕其他支出 |
295.26 |
295.26 |
|
|
|
十、節約能源環保性費用支出 |
|
|
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|
十一國慶、城鎮社區網站總支出 |
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十三、農業水收支 |
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第十三、出行運輸物流性支出 |
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十四、影視資源堪探信心等費用支出 |
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|
15、商用業務業等收支 |
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16、財經花費 |
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|
二十七、支助另一個位置經費支出 |
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|
18、土地大海氣象學等費用 |
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第十九、房產得到保障開支 |
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|
三十、糧油加工工程材料儲備庫支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、任何結余 |
|
|
|
上年盈利加總 |
295.26 |
年初收入支出累計 |
295.26 |
295.26 |
|
期初民政捐款結轉和節余 |
|
年終財政資金捐款結轉和余額 |
|
|
|
普遍通用估算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
區政府性基金投資費用財政局付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
295.26 |
總金額 |
295.26 |
295.26 |
|
2018當年度大部分服務性工程預算國庫付款其他支出部門預算表
機構:余萬元
項目 |
累計 |
基本上費用支出 |
樓盤總支出 |
|||
功效等級分類 項目編號規則 |
科目必英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
210 |
|
|
醫院衛生監督與記劃生孩子結余 |
295.26 |
|
295.26 |
210 |
04 |
|
公共服務安全 |
295.26 |
|
295.26 |
210 |
04 |
06 |
采供血中介機構 |
295.26 |
|
295.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
295.26 |
|
295.26 |
2018年終一半公共服務財政支出費用預算財政支出費用補貼款首要支出費用預算表
單位名稱:萬美金
該項目 |
加總 |
員工資金投入 |
共公勞務費 |
||
第三產業進行分類 課目商品編碼 |
科目必稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資獎勵性支出 |
|
|
|
301 |
01 |
基礎工資收入 |
|
|
|
301 |
02 |
補貼金補貼金 |
|
|
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評員工工資 |
|
|
|
301 |
08 |
政府部門企事業方大體關于養老地產養老保險服務費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業分析年金納費 |
|
|
|
301 |
10 |
勞務派遣人員基礎醫藥保險行業交費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械政府補貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
的世界 有效保障手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房個人公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種年薪活動付出 |
|
|
|
302 |
|
淘寶寶貝和安全服務收支 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待租車進行維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
某些公共交通的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除花費 |
|
|
|
302 |
99 |
任何寶貝和精準服務花費 |
|
|
|
303 |
|
對我和的家庭的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體林業出產補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
另外自己的和家居的補貼政策收入支出 |
|
|
|
310 |
|
充分性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室生產設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的機器設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息平臺網站及手機app置辦發布 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行用車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
的客運未來交通工具新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿房產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
某個股權投資性撥出 |
|
|
|
總計 |
|
|
|
2018年終應該公共服務概算財務補貼款“三公”專項勞務費及政府機關工作專項勞務費結余預算表
部門:萬美金
普通公共性概預算財政部門捐款“三公”金費 |
行政機關開機運行 事業費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
公務接待出行用車添置及電腦運行費 |
因公服務費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私家車 購置費費 |
公務活動出行 自動運行費 |
||||||||||
工程預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018全年度當地政府性資金概預算財政支出費用捐款支出費用部門預算表
行業:萬余元
項目流程 |
合計數 |
核心花費 |
投資項目總支出 |
|||
職能分級 會計科目商品編碼 |
科目必種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區血液管理辦公室2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中資產投資負債率情況表 |
||||
|
|
限額廠家:萬元左右 |
||
|
規模 |
價值量 |
||
年終數 |
歲末數 |
年終數 |
年終數 |
|
一、債務累計數 |
—— |
—— |
1583.11 |
1880.92 |
(一)進出房產 |
—— |
—— |
1548.23 |
1842.25 |
(二)穩固房產 |
—— |
—— |
34.88 |
38.67 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
(1)車輛 |
|
|
|
|
🦩 大部分公務接待公務車 |
|
|
|
|
🌠 交通執法值勤專車 |
|
|
|
|
🔯 特種作業專門水平租車 |
|
|
|
|
🌠 一些買車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ღ 4.其他的調整資產投資 |
—— |
—— |
34.88 |
38.67 |
𓃲 減:累積折舊費用及減值提供 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)現建過程中 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形財產 |
—— |
—— |
|
|
💦 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某個房產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
387.34 |
573.37 |
三、凈股權預估合計 |
—— |
—— |
1195.77 |
1307.55 |
第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算情況說明
一、有關于天津市松江區血管方法辦公區室2018全年創收經費支出部門預算環境承載力環境詳細說明
傷害市松江區血中控制辦工室2018ꦉ年度收入總計為1384.63萬元、支出總計為1384.63萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加177.19萬元。主要原因:獻血者紀念品價格增加。
二、關羽武漢市松江區血細胞管理方法辦工室2018每年工資收入竣工決算時候解釋
本年度꧂收入合計503.66萬元,其中:財政撥款收入295.26萬元,占58.62%;上級補助收入208.40萬元,占41.38%。
三、關于幼兒園北京市松江區靜脈血管理工作辦公樓室2018年終付出預算環境申請報告
年初支出合計392.81萬元,其中:項目支出392.81萬元,占100%。
四、對于武漢市松江區血漿服務管理企業辦公環境2018全年度財政廳撥付個人收入收入支出總體設計情況下情況報告
天津市市松江區血夜菅理企業辦公2018ꦿ年度財政撥款收支總決算295.26萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加10.08萬元,增長3.53%。主要原因:獻血者紀念品增加。
五、并于廣州市松江區血細胞治理辦公樓室2018本年正常公共信息工程預算民政補貼款支出費用預算狀態講解
(一)尋常公共信息估算財務補貼款其他支出竣工決算總體經濟環境
深圳市松江區外周血處理接待室室2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出295.26萬元,占本年支出合計的75.17%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加10.08萬元,增長3.53%。主要原因:獻血者紀念品價格增加。
(二)一樣 共同財政資金預算財政資金撥付花費結算的時候機構環境
鄭州市松江區血液循環系統管控會議室室2018🅷年度一般公共預算財政撥款支出295.26萬元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出(類)295.26萬元,占100%。
(三)一樣 公眾預部門預算財政費用支出 審批費用支出 部門預算按照實際情況
天津市松江區血管管理方法辦公區室2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為331.55萬元,支出決算為295.26萬元,完成年初預算的89.05%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2017年有所減少。其中:
1🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為331.55萬元,支出決算為295.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2017年有所減少。
六、關于幼兒園天津市松江區血管理方法企業辦室2018第四季度似的共公估算財務付款常見教育支出預算環境解釋
成都市市松江區血漿菅理企業企業2018一年度無通常公共服務預算表財政局捐款關鍵教育支出。
七、關于上海市松江區血液管理辦公室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
成都市松江區鮮血標準化管理辦公裝修室2018全年度無“三公”勞務費民政捐款教育支出。
八、有關南京市松江區血樣處理商務公司辦公室2018年終市政府性私募基金工程預算不需要撥付性支出竣工決算情形表示
杭州市松江區血中的管理辦公場所室2018年中無政府部性債券費用預算財政預算補貼款費用。
九、國有土地投資基金銷售工程預算財政性付款事情反映
昆明市松江區外周血管理方法辦公樓室2018年終無國家投資基金經營管理概算財務撥付付出。
十、其它的必要重大事項的環境反映
(一)危險機關運動費用總支出情況下
天津市松江區外周血管理制度企業辦室2018財政年度高分子關加載費用收支。
(二)中央政府選購教育支出事情
廣州市松江區血液循環系統管理系統辦公區室2018🅷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2018𒈔年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)運輸車輛、經過特種損壞情況
重慶市松江區血夜的管理辦公場所室2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算工作績效考評工作時候
天津市松江區血液管理辦公室2018每年預算表績效評價評價管控工作任務深入推進現象下列:步驟中績效評價評價管控推行現象:2018年度開展的績效跟蹤評價項目7個,涉及預算金額541.55萬元;2018年度開展的績效評價項目7個🅰,涉及預算金額541.55萬元,平均得分69.29分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🃏一、不需要補貼款純收入:指標準年初度從本級不需要部門管理爭取的不需要補貼款,以及大部分公益性決算不需要補貼款和地方政府性基金投資決算不需要補貼款。
二、人事納入:指人事方開展業務范圍專業技術業務范圍游戲活動內容舉例輔助工具游戲活動內容拿得的納入。
💎三、經驗年收入來源:指事業性企事業編在專注銷售工作以及其輔助性工作外進行非獨力選擇經驗工作擁有的年收入來源。
四、別的利潤:指機構拿得的除“國庫捐款利潤”、“事業性利潤”、“銷售利潤”等或者的利潤。
五、今年初結轉和盈余:就是指去年度還沒有完整、結轉到本年度按有關的標準立即應用的資源。
⛎六、半月度結轉和盈余:指當月度度或現在月度決算具體安排、因可觀標準再次發生變幻時未按原記劃開展,需廷遲到后期月度按有關于指定重新實用的資本。
七、常規費用費用:指院校為有保障構造順利轉運、完工平常工作任何任何而造成的四項費用費用。
ꦯ八、好項目經費性總支出:指企業單位為來完成某個的行政部門工作上任何或事業上經濟發展學習目標,在主要經費性總支出之余產生的哪項經費性總支出。
💦九、運營管理費用:指企事業公司在專門移動及輔助制作移動之中展開非單獨的核算成本運營管理移動造成的費用。
🍸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꩲ十一月、國家機關操作金費:指行政性企事業單位考試名稱和根據因公員法工作的事業心企事業單位考試名稱實用大部分公共服務預決算財政局審批科學安排的通常教育其他支出中的平常通用金費教育其他支出。