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2019年決算信息公開(上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布的時間間隔:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

成都市松江區車墩鎮街道辦衛生情況產品心中

2019全年部門預算

 


目  錄

 

第一部分 天津市松江區車墩鎮街道辦干凈衛生服務于管理中心概況

一、重點職責范圍

二、企業裝置

第二部分 昆明市松江區車墩鎮特別食品衛生服務于心中2019年度決算表

一、收入來源付出部門預算總表

二、薪水結算的時候表

三、收入支出部門預算表

四、財務捐款創收經費支出預算總表

五、正常公共信息預部門預算財政性捐款教育支出部門預算表

六、一半公用設施估算財政性支出補貼款首要性支出結算的時候表

七、尋常服務性費用不需要付款“三公”費用收支及機構程序運行費用收支收支結算的時候表

八、政府部性新基金概算財政預算捐款總支出結算的時候表

九、財產外債情況發生表

第三部分 廣州市松江區車墩鎮居委會環衛售后服務機構2019年度決算情況說明

第二組成部分 動詞解讀


第一部分    滬市松江區車墩鎮街道安全功能中心點概況

 

一、重點崗位職責

承受著車墩中北部謀福利大眾的主要醫治服務保障培訓及主要通用環衛服務保障培訓。

二、平臺設施

𝓀依照可以達到責職,沈陽市松江區車墩鎮居委清潔衛生工作機構設4個含有結構,包涵:企業辦公場所、醫教科、防保健按摩科、財務部門科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分上海市松江區車墩鎮街道辦事處清潔服務保障機構2019年度決算表

2019全年度收錄費用結算的時候總表

的單位:千元

營收

收支

項目流程

竣工決算數

好項目

預算數

一、基本公開財政資金預算財政資金補貼款薪資

3907.31

一、通常公開服務管理經費支出

 

二、政府辦公室性股權基金決算財政部門審批收入來源

 

二、外交史撥出

 

三、上級領導補貼金收錄

 

三、國防教育經費支出

 

四、企事業年收入

4276.09

四、公共性衛生收支

 

五、生意創收

 

五、教導花費

 

六、加盟標準上交國家收入來源

 

六、有效技術花費

 

七、另外盈利

 

七、文明休閑旅游體育競技與山東新農商軟件科技有限公司性支出

 

 

 

八、中國社會服務保障和就業前景付出

164.30

 

 

九、公共衛生正常其他支出

7839.23

 

 

十、節能降耗環保標準費用支出

 

 

 

國慶、成鄉街道辦性支出

 

 

 

12、畜牧業水其他支出

 

 

 

十五、道路運送收入支出

 

 

 

十四、網絡資源勘測數據等教育支出

 

 

 

十四、工作業工作業等開支

 

 

 

第十六、財務經費支出

 

 

 

二十七、捐助別城市總支出

 

 

 

十九、自然美資源深海氣象觀測等結余

 

 

 

第十九、個人住房有效保障了其他支出

143.77

 

 

二十五、糧油食品物品存儲總支出

 

 

 

二十一月、傷害防制及突發維護開支

 

 

 

二十三、的撥出

 

上年薪水總金額

8183.40

年初經費支出預估合計

8147.30

用自己事業債券化解收入支出差額

 

節余分配權

33.80

期初結轉和余額

3.30

年初結轉和節余

5.60

累計

8186.70

總共

8186.70


2019全年使收入竣工決算表

基層單位:十萬

活動

上年薪資合計數

財政支出捐款利潤

上級領導補貼納入

企事業使收入

企業經營年收入

附設單位名稱上交薪水

別個人收入

功能分類
科目編碼

會計分類稱呼

合計數

8183.40

3907.31

 

4276.09

 

 

 

208

 

 

世界保障措施和求業其他支出

164.30

164.30

 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業有成工作單位離退居二線

164.30

164.30

 

 

 

 

 

208

05

06

企衛生事業企業單位衛生事業企業單位網絡職業年金付費費用支出

164.30

164.30

 

 

 

 

 

210

 

 

綠色綠色費用支出

7875.33

3599.24

 

4276.09

 

 

 

210

03

 

基層人員醫遼清潔醫療機構

6734.14

2487.15

 

4246.99

 

 

 

210

03

01

中國城市街道辦事處衛生間設備

6734.14

2487.15

 

4246.99

 

 

 

210

04

 

公益性環保

1064.47

1035.37

 

29.10

 

 

 

210

04

08

最基本公共服務管理清潔服務管理

1064.47

1035.37

 

29.10

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業公司公司醫用

76.71

76.71

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性機構醫藥

76.71

76.71

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房服務保障付出

143.77

143.77

 

 

 

 

 

221

02

 

房產體制改革開支

143.77

143.77

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房住房基金

143.77

143.77

 

 

 

 

 


2019當年度支出費用部門預算表

工作單位:萬多

新項目

當年度付出加總

一般撥出

活動其他支出

上交上司費用

運營花費

對其他政府部門補助金撥出

功能分類
科目編碼

會計分類明稱

預估合計

8147.30

7699.46

447.84

 

 

 

208

 

 

中國社會后勤保障和學生就業收支

164.30

164.30

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關事業上企業離養老金

164.30

164.30

 

 

 

 

208

05

06

政府機關衛生事業計量單位職業類型年金手機繳費撥出

164.30

164.30

 

 

 

 

210

 

 

環保衛生收入支出

7839.23

7391.39

447.84

 

 

 

210

03

 

面層醫療器械衛生管理機購

6698.05

6330.71

367.34

 

 

 

210

03

01

城區平臺公共衛生公司

6698.05

6330.71

367.34

 

 

 

210

04

 

公眾安全衛生

1064.47

983.97

80.50

 

 

 

210

04

08

最基本共公食品衛生保障

1064.47

983.97

80.50

 

 

 

210

11

 

行政部門事業性政府部門醫學

76.71

76.71

 

 

 

 

210

11

02

創業公司的整形

76.71

76.71

 

 

 

 

221

 

 

房間擔保撥出

143.77

143.77

 

 

 

 

221

02

 

住宅房深化改革費用

143.77

143.77

 

 

 

 

221

02

01

往房個人公積金

143.77

143.77

 

 

 

 

 


2019本年國庫付款年收入費用結算的時候總表

公司的:萬的大寫

利潤

結余

工程項目

部門預算數

項目流程

累計數

正常通用費用預算國庫捐款

以政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算國庫審批

一、應該公共服務概預算財政資金撥付

3907.31

一、通常公開服務項目經費支出

 

 

 

二、鎮政府性股票基金項目預算財政廳捐款

 

二、外交史結余

 

 

 

 

 

三、民防費用支出

 

 

 

 

 

四、公共性很安全其他支出

 

 

 

 

 

五、幼小銜接性支出

 

 

 

 

 

六、科學有效技術設備收支

 

 

 

 

 

七、文化產業旅游度假體育課與文化傳媒費用支出

 

 

 

 

 

八、世界保證和求業開支

164.30

 164.30

 

 

 

九、衛生防疫穩定經費支出

3599.24

 3599.24

 

 

 

十、節能降耗健康其他支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟社區服務中心付出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水費用

 

 

 

 

 

13、公路交通貨運花費

 

 

 

 

 

十四、資源的勘查圖片信息等費用支出

 

 

 

 

 

十六、商業服務管理服務管理業等收入支出

 

 

 

 

 

第十六、金融服務性支出

 

 

 

 

 

十八、支助許多地段收支

 

 

 

 

 

二十、必然資源量海洋能氣象學等費用支出

 

 

 

 

 

第十九、房間質量保障教育支出

 143.77

 143.77

 

 

 

20、調味品工程設備儲備庫費用

 

 

 

 

 

二十一國慶、地震災害生物防治及作為應急的治理經費支出

 

 

 

 

 

二第十二、一些收支

 

 

 

本年度利潤累計

3907.31

上年費用自動求和

 3907.31

3907.31

 

今年初財政部門補貼款結轉和余額

 

年終財政部門補貼款結轉和盈余

 

 

 

一、般服務性概預算民政補貼款

 

 

 

 

 

二、中央政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財政支出補貼款

 

 

 

 

 

合計

3907.31

總額

 3907.31

 3907.31

 

 


2019一年度通常共同費用預算財政廳撥付開支預算表

單位名稱:來萬

創業項目

累計

大多結余

業務結余

特點區分

題目項目編碼

科目必名字大全

208

 

 

中國社會的保障和自主創業收支

164.30

164.30

 

208

05 

 

人事部門工作企機關事業單位離退職

164.30

164.30

 

208

05

06

機關組織衛生事業組織職位年金交款收支

164.30

164.30

 

210

 

 

食品衛生健康保健總支出

3599.24

3370.80

228.44

210

03

 

基層人員醫藥環衛部門

2487.16

2310.12

177.04

210

03

01

大都市社區居委會清潔衛生構造

2487.16

2310.12

177.04

210

04

 

共公環境衛生

1035.37

983.97

51.40

210

04

08

基本的通用公共衛生服務質量服務質量

1035.37

983.97

51.40

210

11

 

行政事務事業企業企業醫療衛生

76.71

76.71

 

210

11

02

創業行業醫療器械

76.71

76.71

 

221

 

 

往房安全保障性支出

143.77

143.77

 

221

02

 

房屋深化改革花費

143.77

143.77

 

221

02

01

租賃房北京公積金

143.77

143.77

 

累計

3907.31

3678.87

228.44

 


2019一年度普遍公共性不需要預算不需要捐款大致支出費用部門預算表

  計量單位:億元

工作

合計數

人數專項資金

公共經費支出

條件進行分類

學科項目編碼

會計科目名字大全

301

 

工薪福利待遇收入支出

3532.91

3532.91

 

301

01

  基本上基本工資

480.92

480.92

 

301

02

  津貼補肋補肋

113.36

113.36

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  食堂菜補助款費

104.03

104.03

 

301

07

  績效評價月工資

1918.04

1918.04

 

301

08

工商登記事業計量單位通常醫療商業險商業險激費

 

 

 

301

09

工作年金交費

164.30

164.30

 

301

10

在職員工大致醫療衛生穩定網上繳費

76.71

76.71

 

301

11

國家事業單位醫療機構補貼金交款

 

 

 

301

12

另外的生活服務手機繳費

20.54

20.54

 

301

13

居住房社保公積金

143.77

143.77

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  許多員工工資獎勵總支出

511.24

511.24

 

302

 

商品是和服務質量教育支出

145.96

 

145.96

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  消防手續約

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物管維護費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)成本費用

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  電腦房租費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  公務接待工作接待工作費

 

 

 

302

18

  專用的的原服務費

145.96

 

145.96

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  多功能燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  申請工作費

 

 

 

302

28

  商會專項經費

 

 

 

302

29

  發福利費

 

 

 

302

31

  國家公務私家車啟用定期維護費

 

 

 

302

39

  相關城市交通服務費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加的費用

 

 

 

302

99

  其他的商品價格和服務總支出

 

 

 

303

 

對各人和家族的津貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫用費補貼申請書

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

10

他人現代農業分娩補貼款

 

 

 

303

99

  另外的對我家庭生活生活的補貼

 

 

 

310

 

金融資本性經費支出

 

 

 

310

02

  辦公裝修的設備新購

 

 

 

310

03

  上用機 折舊費

 

 

 

310

07

  數據互聯網及手機軟件新購系統更新

 

 

 

310

13

  因公公務車新購

 

 

 

310

19

  另一個交通出行生產工具購入

 

 

 

310

21

  古物和創意陳列品購進

 

 

 

310

22

  無形中房產置辦

 

 

 

310

99

  其它的資本管理性費用

 

 

 

自動求和

3678.87

3532.91

145.96

 


2019年終基本上公共服務預竣工決算財務補貼款“三公”資金投入及行政機關加載資金投入付出竣工決算表

工作單位:萬是

一半公開費用預算民政撥付“三公”預備費

政府部門自動運行

費用結算的時候數

累計數

因公出國留學

(境)費

國家公務用車的租賃費及工作費

因公接待客人費

小計

因公專用車

折舊費費

公務活動小二租車

運動費

成本預算數

竣工決算數

預決算數

結算的時候數

工程預算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

概算數

部門預算數

費用數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019全年部門性資金預算表財政性付款其他支出竣工決算表

企事業單位:萬是

工程項目

總計

基礎費用

的項目收入支出

技能劃分

管理費用編寫代碼

會計分類名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年度財產過負債的狀況表

 

 

費用公司的:W

 

占比

的價值

年終數

年終數

期初數

月底數

一、凈資產自動求和

——

——

8336.74

8776.54

   (一)流資本

——

——

3163.98

3454.66

   (二)一定金融資產

——

——

4193.41

4566.65

          其中:1.房屋(平方米)

9367.97

9367.97

2514.28

2514.28

𝔍                2.適用專用設備(臺/套/輛)

 778

 804

686.69

709.13

𝓀                     中僅:(1)小轎車(輛)

 1

 1

 20.38

 20.38

𒀰                                 大部分國家公務公務車

 

 

 

 

☂                                 監察巡邏出行用車

 

 

 

 

🐻                                 特種車靠譜高技術租車

 

 

 

 

ꦍ                                 某些租車

 1

 1

 20.38

 20.38

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 490

 353

958.48

1296.84

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

189.60

൲               4.另外的進行固定股權

——

——

 33.96

 46.40

🐭        減:累計額折舊費用及減值籌備

——

——

1203.32

1428.26

   (三)持久股份投資的

——

——

 

 

   (四)持久公司債加盟

——

——

 

 

   (五)修建中工業

——

——

2126.00

2126.00

   (六)隱匿資產投資

——

——

61.49

 71.19

🅰        減:顯示器攤銷

——

——

4.83

 13.62

   (七)的金融資產

——

——

 

 

二、外債累計數

——

——

 853.72

 1177.43

三、凈財力加總

——

——

7483.02

7599.11

 


第三部分  上海市松江區車墩鎮平臺干凈衛生安全服務主2019年度決算情況說明

 

一、關與上海市松江區車墩鎮平臺公共衛生服務管理主2019年度目標利潤費用竣工決算總的情況下解釋

ꦅ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

二、針對上海市松江區車墩鎮社群衛生間服務保障管理中心2019年末薪資收入結算的時候環境證明

當年度ඣ收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。

三、關于幼兒園上海市松江區車墩鎮特別清潔售后服務服務部2019財政年度其他支出結算的時候情況報告詳細說明

年初🔥支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。

四、關與上海市松江區車墩鎮街道辦事處干凈服務的咨詢中心2019年民政補貼款年收入開支環境承載力事情這說明

♈上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

五、至于上海市松江區車墩鎮片區衛生監督服務的中間2019當年度大部分公共性項目預算財政部門審批總支出結算的時候前提詳細說明

(一)普遍公用費用財政資金撥付性支出竣工決算整體現象

✅上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

(二)平常公益性預算表財政資金補貼款收支預算形式問題

♏上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。

(三)一樣公用費用財政部門捐款其他支出竣工決算實際情形

༺上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:

1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:

(1) “群眾醫遼衛生監督平臺”2487.16萬余元,但其中:

♛“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。

(2) “服務性食品衛生”1035.37多萬元,這當中:

🔥“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。

六、對於上海市松江區車墩鎮街道辦干凈服務于學校2019季度似的公共性竣工決算財政費用支出 補貼款常規費用支出 竣工決算情況發生講解

♍上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。

2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。

七、介紹上海市松江區車墩鎮區域環衛服務培訓中心點2019財政廳年度基本通用工程預算財政廳付款“三公”專項經費收入支出結算的時候時候描述

(一)“三公”專項經費財政費用撥付費用預算總體設計狀態闡明。

🃏上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。

(二)“三公”經費預算財政預算審批付出竣工決算具有狀態請示報告。

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、相對于上海市松江區車墩鎮區域安全服務管理核心2019年度目標以政府性債券項目預算財政部門撥付經費支出預算環境表示

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有土地資產投資生產經營估算民政撥付情形反映

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、任何主要問題的狀態這說明

(一)政府部門啟用事業費其他支出實際情況

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。

(二)地方政府的采購支出費用實際情況

💟上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)小轎車、房子特色占存情況

1、車倆

(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算績效評價管理制度現象

💛上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🍸一、民政資金支出性資金撥付薪資收入:指基層單位年初度從本級民政資金支出性資金崗位達成的民政資金支出性資金撥付,例如基本上公共信息概預決算民政資金支出性資金撥付和政府部性貨幣基金概預決算民政資金支出性資金撥付。

⛄二、企人事純工資納入水平:指企人事院校開始專科的業務營銷活動形式試述輔助制作營銷活動形式要先拿到的純工資納入水平。重要是:醫療機構純工資納入水平純工資納入水平等。

▨三、運營收益:指事業上基層單位在的專業業務領域行為名詞解釋引導行為之余搞好非獨立性分攤運營行為授予的收益。關鍵是。

🅰四、別的工資薪資薪水水平:指計量單位確認的除“財政局審批工資薪資薪水水平”、“事業發展工資薪資薪水水平”、“加盟工資薪資薪水水平”等之外的工資薪資薪水水平。一般是:

五、年終結轉和盈余:是以當年度已經達到、結轉到上年按密切相關明文規定以后采用的專項資金。

💝六、半年結轉和余額:指上年或已前年費用預算組織、因主客觀標準引發不同不可能按原計劃表快速執行,需網絡延時到往后年按想關指定再繼續的使用的成本。

七、首要撥出:指機關單位為確保平臺一般高速運轉、做好平時的上班工作而發現的杜六房加盟總部的撥出。

💙八、內容性經費撥出:指基層單位為成功特定的的行政訴訟上班的任務或企業轉型階段目標,在根本性經費撥出之上發現的每項性經費撥出。

九、運營者花費:指事業企業在靠譜過程及輔佐過程之余積極開展非獨立的統計運營者過程發生的花費。

ཧ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌠十一國慶、危險機關行駛專項經費預算:指行政訴訟部門和對比公務活動員法菅理的事業上的部門實用通常情況下共公民政預算民政捐款確定的核心付出中的日常的共公專項經費預算付出。

 

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