廣州市市松江區葉榭鎮街道辦清潔功能中心點
2019年度目標部門預算
目 錄
一號部份 佛山市松江區葉榭鎮街道辦事處公共衛生安全服務服務網站慨況
一、其主要職責
二、醫療機構配置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、效益收支預算總表
二、年收入部門預算表
三、花費部門預算表
四、財務撥付薪資費用支出 部門預算總表
五、平常公共服務財務預算財務審批開支部門預算表
六、普遍公益性費用財政性審批大多總支出預算表
七、應該公共服務估算民政付款“三公”勞務費及單位進行勞務費性支出結算的時候表
八、政府部門性私募基金工程預算國庫付款費用結算的時候表
九、基金欠債狀況表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
四是大部分 名稱回答
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、其主要崗位職責
🐠 以街道辦清潔服務中間點側重于體,全科醫院醫生為骨干力量,有效性選用街道辦資源的和適和高技術,以城市居民正常為中間點,家廷為廠家,街道辦為范疇,市場訴求為結果導向,以孕婦、小朋友、60歲人、萎縮性住院病人、病殘人為己任點,以消除街道辦的通常清潔困難,滿意基本上清潔服務市場訴求為原則,融防止、醫療管理、養身、康復訓練、正常教育教學為成一體,有效性、經濟性、便、終合、累計的基層工作清潔服務。由負責人機構據三定細則等各種相關法規含有關通常職責權限寫上。
二、部門設有
𝄹上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019年終薪資總支出部門預算總表
政府部門:萬塊人民幣
營收 |
收支 |
||
創業項目 |
預算數 |
項目流程 |
竣工決算數 |
一、財政資金撥付效益 |
4160.67 |
一、通常業務性業務撥出 |
|
但其中:政府機構性債券工程預算財政部門捐款 |
|
二、外交活動開支 |
|
二、上司補貼政策薪資 |
|
三、航空航天收支 |
|
三、行業收入水平 |
5611.50 |
四、公共性安全性高付出 |
|
四、經營的凈收入 |
|
五、教育輔導其他支出 |
|
五、復屬單位名稱上交利潤 |
|
六、科學合理技木收支 |
|
六、其余盈利 |
118.02 |
七、文化教育球場與山東新農商軟件科技有限公司費用 |
|
|
|
八、市場維護和大學生就業結余 |
462.22 |
|
|
九、醫治干凈衛生與準備發育總支出 |
8899.43 |
|
|
十、節能公司的環保總支出 |
|
|
|
11、新農村居委費用 |
|
|
|
12、農林業水收支 |
|
|
|
十四、路網輸送總支出 |
|
|
|
十四、材料勘查數據等結余 |
|
|
|
15場、商用服務管理業等收入支出 |
|
|
|
16、財務費用支出 |
|
|
|
二十七、捐助另一個省市其他支出 |
|
|
|
二十、土地資源海洋能氣象條件等費用支出 |
|
|
|
十八、公寓房切實保障經費支出 |
114.93 |
|
|
二十二、糧油加工物品存量開支 |
|
|
|
二11、其他開支 |
|
年初個人收入累計數 |
9890.19 |
本年度結余自動求和 |
9476.58 |
用自己事業新基金改正收入支出差額 |
|
盈余分銷 |
413.61 |
期初結轉和余額 |
|
年底結轉和余額 |
|
總結 |
9890.19 |
總額 |
9890.19 |
2019年盈利部門預算表
政府部門:萬多
項目 |
當年度收入水平自動求和 |
財政支出付款工資 |
上司補助費收錄 |
創業盈利 |
生意創收 |
附屬的單位上交利潤 |
另外純收入 |
||||
功能分類 |
題目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會化得到保障和就業機會付出 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門人事院校離退體 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業政府部門政府部門離退居二線 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上的的單位最基本醫養保險費用付費收入支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業心組織工作年金激費結余 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院食品衛生與行動計劃生孩子費用支出 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫治衛生防疫設備 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
都市社區健康健康培訓機構 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
服務性衛生防疫 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性服務管理性環境衛生服務管理 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處自己事業基層單位醫院 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心的單位治療 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房的保障經費支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房機構改革收入支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人住房公積金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019季度經費支出預算表
企業單位:萬美金
項目流程 |
上年收入支出累計 |
基本的其他支出 |
樓盤支出費用 |
上交上家性支出 |
自主經營收支 |
對復屬政府部門政府補貼結余 |
||||
功能分類 |
項目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會保護和就業的其他支出 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企業行業離養老金 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業公司離退休工資 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業組織大體關于養老地產養老商業險繳納費用總支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業心工作單位職業選擇年金繳付花費 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生防疫衛生防疫與進度表生殖花費 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織診療清潔衛生中介機構 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市平臺食品衛生企業 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生防疫 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公共信息衛生情況功能 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業組織醫療服務 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成的單位醫療保健 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有效保障收支 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房行政體制改革結余 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019本年財政性審批收益費用部門預算總表
方:萬多
使收入 |
收入支出 |
||||
品牌 |
預算數 |
的項目 |
自動求和 |
似的服務性項目預算不需要付款 |
人民政府性股票基金概算財政廳撥付 |
一、通常情況公共服務費用預算財務撥付 |
4160.67 |
一、基本公用設施服務質量收入支出 |
|
|
|
二、政府部門性投資基金決算財政廳撥付 |
|
二、國際關系性支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防撥出 |
|
|
|
|
|
四、公益性應急費用支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓其他支出 |
|
|
|
|
|
六、科學研究技術總支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神田徑與文化支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會上后勤保障和就業問題開支 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、醫療器械環衛與設計生孩教育支出 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、綠色建筑環保節能費用 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟街道辦事處支出費用 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通公路運輸公路運輸其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘察新信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業運作服務培訓業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、財經支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助任何東北部付出 |
|
|
|
|
|
十九、土地海洋能氣象預報等結余 |
|
|
|
|
|
第十九、房間的保障其他支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
二十五、糧油加工物品保障總支出 |
|
|
|
|
|
二11、其他的花費 |
|
|
|
本年度利潤累計 |
4160.67 |
當年度性支出預估合計 |
4140.49 |
4140.49 |
|
年末財政部門撥付結轉和余額 |
|
歲末財政部門撥付結轉和余額 |
20.18 |
20.18 |
|
常見公共服務概預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
國家性理財產品預算表財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
4160.67 |
總金額 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019年中一樣 公共服務預算表財政部門撥付開支竣工決算表
廠家:70萬
工作 |
合計數 |
關鍵撥出 |
工程項目支出費用 |
|||
功能性分類管理 課程商品編號 |
課目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性有保障和學生就業總支出 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政事務衛生事業計量單位離退職 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關企事業院校大致關于養老地產養老金服務手機繳費支出費用 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
醫療管理環保與預計發育費用 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
基層員工醫療組織干凈組織 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
都市居委安全衛生單位 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
公用環衛 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
主要公共服務的干凈衛生服務的 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
政府部門事業上的企單位醫院 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成行業醫疔 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
商品房確保經費支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
住宅變革收支 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
20.42 |
20.42 |
|
累計 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019當年度大部分公共性工程預算不需要審批基本上費用支出 預算表
基層單位:70萬
項目 |
總金額 |
員專項資金 |
通用經費預算 |
||
市場經濟總類 考試科目編寫代碼 |
幾個會計科目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇好處支出費用 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
主要薪水 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
津貼費津貼 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼政策費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
績效考核薪水 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
機關人事企業人事企業大體頤養天年保險金費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
職業分析年金繳付 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
企業職員根本醫療機構穩妥手機繳費 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保健補貼金繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
相關世界 有效保障繳付 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
公寓房公積金貸款 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余年終獎金福利微信付出 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
商品信息和服務培訓支出費用 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
打印費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
交電費 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業標準化管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
租售費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的原料費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
委托協議渠道費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
總工會專項資金 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
特權費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
公務接待車輛使用運作維護與保養費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
另一個鐵路交通花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
相關淘寶商品和工作性支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對個和企業的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶綠植基地制作補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
某個一個人和人家的補助金撥出 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工機器設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用設配新購 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息系統及電腦軟件添置更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛使用置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
另一交通銀行的工具租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資金添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其它資本公司性支出費用 |
|
|
|
自動求和 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
2019全年度似的服務性估算不需要捐款“三公”勞務費及企事業單位運轉勞務費開支竣工決算表
機關單位:億元
基本上公開決算財政性撥付“三公”費用 |
工商登記運動 經費支出結算的時候數 |
|||||||||||
累計數 |
因公回國 (境)費 |
國家公務小二租車購入及運營費 |
因公接受費 |
|||||||||
小計 |
國家公務私家車 添置費 |
因公小二租車 運作費 |
||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
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34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019季度政府辦公室性債券概預算不需要審批收入支出部門預算表
計量單位:萬元左右
工作 |
總金額 |
大體收支 |
活動總支出 |
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功能表各類 會計科目簡碼 |
課程英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度財力過負債的情形表 |
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限額政府部門:余萬元 |
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數據 |
使用價值 |
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今年初數 |
月底數 |
本年數 |
歲末數 |
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一、金融資產合計數 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)分子運動固定資產 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)加固資源 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
𝄹 一般來說因公出行 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ꦆ 聯合執法值崗用車的 |
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൲ 特中正規系統出行用車 |
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𝓀 別的專用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
𒈔 4.其它的調整股權 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
𓆉 減:顯示器折舊費用及減值安排 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)經常性投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建市政工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型凈資產 |
—— |
—— |
|
38.50 |
🅰 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)任何金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債預估合計 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈房產自動求和 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、針對重慶市松江區葉榭鎮居委會衛生學工作公司2019每年收益費用支出 竣工決算整體狀況表示
鄭州市松江區葉榭鎮社群衛生情況服務的核心2019💫年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、至于深圳市松江區葉榭鎮特別環衛服務管理中心點2019年創收預算情況下說明書怎么寫
本年度ꦯ收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、就深圳市松江區葉榭鎮區域衛生情況產品服務點2019月度總支出結算的時候現狀詳細說明
本年度🧔支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、光于重慶市松江區葉榭鎮片區清潔工作公司2019月度不需要補貼款營收總支出綜合前提說明怎么寫
天津市松江區葉榭鎮平臺清潔服務質量機構2019♕年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、光于沈陽市松江區葉榭鎮居委會衛生間保障中央2019季度通常事情下通用概算財政部門捐款花費結算的時候事情解釋
(一)普遍公開概預算財政資金審批性支出結算的時候整體來說前提
鄭州市松江區葉榭鎮街道辦衛生間服務于中央2019🀅年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)一半服務性成本預算財政資金付款收入支出結算的時候型式具體情況
上海市松江區葉榭鎮街道衛生情況精準服務點站2019🦄年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)平常共同預部門預算財政廳補貼款付出部門預算大概情況報告
傷害市松江區葉榭鎮社區服務的重心環保服務的重心2019🍎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🅷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2ꦬ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3𒁏、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4🌺、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5✱、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、管于西安市松江區葉榭鎮平臺衛生管理服務質量機構2019當年度似的共同費用財政資金補貼款首要其他支出結算的時候條件介紹
東莞市松江區葉榭鎮街道清潔保障學校2019𝐆年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2꧂、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🌠七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費結余財政廳撥付結余結算的時候總體性條件證明。
佛山市松江區葉榭鎮平臺衛生監督保障中心點2019༒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019💧年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”資金投入國庫捐款結余預算詳細的情況證明。
2019♑年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🌳因公專車正常運行保護花費2.04萬美元。注意應用于配送車輛穩定、燃料及處理。2019年,北京市松江區葉榭鎮街道辦事處健康服務于中間經濟類型各估算政府部門日常支出財政部門補貼款的因公出行用車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、相關廣州市松江區葉榭鎮街道辦清潔售后服務辦公室局2019半年度區政府性股權基金結算的時候財政廳撥付收支結算的時候癥狀證明
蘇州市松江區葉榭鎮居委環衛保障主2019財政部門年度無政府機關性資金估算財政部門付款費用。
九、國企基金自主經營費用財務審批情況申請報告
ꦛ杭州市松江區葉榭鎮社區服務保障中心的衛生監督服務保障中心的2019本年度無集體所有制資產管理成本預算財務補貼款開支。
十、相關極為重要法定程序的現象描述
(一)政府機關自動運行事業費結余癥狀
深圳市松江區葉榭鎮社區安全服務站安全衛生安全服務核心2019本年硅化物關運作接待費收支。
(二)以政府購置其他支出狀態
南京市松江區葉榭鎮街道環保精準服務咨詢中心2019♕年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)貨車、房屋面積特別的被占事情
💞截止目前2019年12月31日,沈陽市松江區葉榭鎮社區工作站環衛工作服務管理平臺應用的通常情況國家國家公務出行專車中,由區機關事業單位事務處理管理制度局規范原始憑證基本保障的通常情況國家國家公務出行專車為1輛。
(四)概算工作績效考核管理工作前提
꧙上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個🎀,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦇ一、財務部位付款工資收入:指公司本年末度從本級財務部位部位獲取的財務部位付款,涉及一樣 通用工程概算財務部位付款和相關部門性債卷工程概算財務部位付款。
💝二、事業基層單位純使薪資年收入來源:指事業基層單位基層單位組織開展正規業務領域的運動以及其氧化硅的運動達成的純使薪資年收入來源。關鍵是:治療純使薪資年收入來源、醫療藥品純使薪資年收入來源、其余純使薪資年收入來源等。
💜三、營運盈利:指教育事業工作單位在行業國際業務行動極其助手行動以外開展調研非獨力折算營運行動確認的盈利。
四、任何盈利:指公司具有的除“財政資金補貼款盈利”、“事業上盈利”、“運作盈利”等其他的盈利。
五、年初結轉和盈余:意指當年度暫時無法順利完成、結轉到年初按有關的指定重新利用的財力。
🌞六、年尾結轉和余額:指當全第四季度或以上全年預決算制定計劃表、因客觀存在條件遭受變化規律是無法按原計劃表制定一個,需延緩到時候全年按管于的規定馬上安全使用的資本。
七、主要其他收支:指廠家為保證組織正常情況下旋轉、成功日常化的工作每日任務而產生的某項其他收支。
𝔍八、新項目教育收支:指計量單位為做好單一的行政訴訟工作上任務或事業不斷發展指標,在基本性教育收支模版發生的每項教育收支。
𓃲九、合作經營者收支:指創業的單位在專業課程促銷話動形式及引導促銷話動形式認知能力大力開展非單獨的選擇合作經營者促銷話動形式時有發生的收支。
💫十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💃五一、政府部門進行接待費:指行政機關部門和參考因公員法工作管理的教育事業部門使用的應該通用概預算財政局捐款科學安排的總體付出中的日常工作通用接待費付出。