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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發部耗時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區洞涇鎮街道社區公共衛生功能管理中心

2018年度目標科室部門預算

 

 

 


目  錄

 

首先方面 濟南市松江區洞涇鎮社區干凈衛生干凈衛生服務培訓管理中心概貌

一、最主要崗位職責

二、團隊預算企業單位組合而成

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、工資收支結算的時候總表

二、凈收入預算表

三、教育支出部門預算表

四、財政資金捐款使收入開支竣工決算總表

五、基本公共信息預算表國庫捐款費用支出 竣工決算表

六、通常公共信息費用預算財政局撥付基本性收支竣工決算表

💖七、普通公開預結算的時候財政支出費用審批“三公”專項預備費及工商登記運作專項預備費支出費用結算的時候表

八、以政府性新基金估算不需要審批結余部門預算表

九、金融資產過負債的前提表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4、一部分 代詞說明

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、核心權責

🍨上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、相關部門部門預算方制成

選擇以上所述職責范圍,ꩲ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
♑第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018全年使收入教育支出結算的時候總表

行業:萬的大寫

收益

教育支出

品牌

預算數

新項目

竣工決算數

一、財務捐款收入來源

2887.88

一、正常通用保障撥出

0

  在這當中:政府性性母基金成本預算財政預算撥付

0

二、外交史撥出

0

二、上家津貼收益

20.55

三、國防科技經費支出

0

三、參公薪資收入

3361.77

四、公用安全衛生收入支出

0

四、生產收益

0

五、教育學校教育支出

6.22

五、附帶企業單位上交使收入

0

六、科學實驗系統付出

0

六、的收入水平

350.49

七、人文體育類與文化傳媒收支

0

 

 

八、社會中質量保障和找工作結余

377.03

 

 

九、醫療機構環衛與進度表計生支出費用

5848.66

 

 

十、節約能源干凈其他支出

0

 

 

11、城鄉經濟居委撥出

0

 

 

12、畜牧業水經費支出

0

 

 

第十五、交行物流運輸收支

0

 

 

十四、網絡資源探勘數據等總支出

0

 

 

第十、商業性的功能業等教育支出

0

 

 

第十五、網絡金融其他支出

0

 

 

二十七、經濟援助另一國家結余

0

 

 

18、國土資源海洋環境天氣等付出

0

 

 

十八、公寓房保障機制開支

91.42

 

 

2、糧油加工資源儲備庫性支出

0

 

 

二11、許多開支

0

年初使收入自動求和

6620.69

當年度性支出自動求和

6323.33

用教育事業資金補上收支明細差額

0

節余分派

306.49

本年結轉和盈余

22

年終結轉和節余

12.87

總結

6642.69

共計

6642.69


2018第四季度收入水平預算表

政府部門:萬元左右

工程

當年度薪資收入加總

財政性捐款收益

上級領導津貼創收

事業單位薪資收入

合作經營年收入

付屬行業上交國家工資

一些營收

功能分類
科目編碼

課程種類

加總

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

教育輔導結余

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

訪學及技術培訓

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

學習費用

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

市場經濟切實保障和求業付出

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

財政企業發展公司離退休工資

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

事業上單位名稱離養老

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

機關方創業方大致頤養天年人身險付款經費支出★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

行政機關教育事業政府部門就業年金手機繳費開支★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫療保障清潔與工作計劃生小孩經費支出

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

面層醫用環保結構

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

市區社區服務中心健康學校

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

別農村基層醫療保障衛生防疫公司撥出

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

共同環境衛生

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  總體通用清潔衛生服務

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

財政視野機關單位醫療服務

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

工作標準醫用

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

房屋保護結余

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

公房改革方案結余

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

往房個人公積金

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018全年花費竣工決算表

組織:萬

工程

年初性支出總金額

最基本開支

內容總支出

上交上司費用

自主經營撥出

對附設企事業單位補貼政策付出

功能分類
科目編碼

題目簡稱

總金額

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

幼兒教育結余

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

進修學校及培訓學校

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

專業培訓收入支出

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

社會發展基本保障和自主創業教育支出

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

人事部門工作的單位離退休之

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

人事廠家離退體

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

危險機關事業性部門一般頤養保障付費費用★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

工商登記事業有成工作單位職業角色年金網上繳費花費★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

醫治公共衛生與方案生殖性支出

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

底層醫學干凈衛生貸款機構

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

城市地區特別環境衛生培訓機構

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

別的基層人員醫學環境衛生機購開支

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

服務性衛生情況

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  大多公共功能衛生學功能

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政性企業發展工作單位醫用

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

事業上的部門醫療器械

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

房間保險開支

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

公寓房行政體制改革性支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

往房社保公積金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018本年度財政性審批薪資花費竣工決算總表

組織:來萬

使收入

結余

品牌

預算數

品牌

加總

應該共公費用財政廳撥付

政府辦公室性理財產品財政資金預算財政資金撥付

一、尋常公眾項目預算財政局捐款

2887.88 

一、普遍公用設施的服務經費支出

 

 

 

二、政府機構性新基金費用預算財政部門捐款

0 

二、外交政策總支出

 

 

 

 

 

三、飲水機付出

 

 

 

 

 

四、共同健康安全開支

 

 

 

 

 

五、培訓其他支出

6.22 

6.22 

 

 

 

六、合理新技術收入支出

 

 

 

 

 

七、文化課休育與新傳媒撥出

 

 

 

 

 

八、發展服務保障和就業的付出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、衛生事業情況衛生情況與工作計劃生小孩經費支出

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、節能減排的環保花費

 

 

 

 

 

五一、村鎮街道辦結余

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

13、出行裝運費用

 

 

 

 

 

十四、成本探勘信息查詢等費用

 

 

 

 

 

二十、商業安全服務安全服務企業等總支出

 

 

 

 

 

十五、金融創新教育支出

 

 

 

 

 

十二、協助另外的東南部費用

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋生物氣候等結余

 

 

 

 

 

第十九、公房有保障性支出

1.73 

1.73 

 

 

 

二十二、調味品原材料設備自給率付出

 

 

 

 

 

二國慶、別教育支出

 

 

 

當年度盈利總金額

2887.88 

年初費用總計

2887.88 

2887.88 

 

今年初財政資金審批結轉和余額

 

月底財政支出撥付結轉和節余

 

 

 

      平常通用費用預算不需要捐款

 

 

 

 

 

      以政府性母基金成本預算財政局付款

 

 

 

 

 

總共

2887.88 

合計

 2887.88

2887.88 

 

 


2018年似的公共信息財政廳預算財政廳撥付開支結算的時候表

機關單位:百萬元

的項目

累計數

常規總支出

該項目花費

系統總類

課目標識號

幾個會計科目名號

205

 

 

的教育經費支出

6.22 

0 

6.22

205

08

 

出國陪訓及陪訓

6.22 

0 

6.22

205

08

03

培訓教育結余

6.22 

0 

6.22

208

 

 

社會的切實保障和就業率支出費用

8.16

8.16

0

208

05 

 

行政處事業院校院校離養老金

8.16

8.16

0

208

05

02

衛生事業計量單位離離休

1.22

1.22

0

208

05

 05

的單位衛生事業的單位基本上社會養老商業險激費支出費用★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

行政機構教育事業機構就業年金手機繳費支出費用★

1.98

1.98

 

210

 

 

醫療管理衛生管理與工作規劃懷孕經費支出

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基層人員醫療保障環衛組織

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

大城市社群清潔貸款機構

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

其余基層黨組織治療衛生情況醫院費用支出

4.09

0

4.09

210

04

 

通用環保

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  大體公眾安全工作

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

行政處視野基層單位醫療衛生

2.35

2.35

0

210

11

02

創業方醫疔

2.35

2.35

0

211

 

 

住宅確保經費支出

1.73 

1.73 

0

211

02

 

自建房創新結余

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

公房住房基金

1.73 

1.73 

0

總計

2887.88

2444.05

443.83


2018一年度一樣 公用設施概預算財政局補貼款關鍵教育支出預算表

  機構:萬多

頂目

自動求和

相關人員資金

通用資金

經濟性劃分類別

課程和科目商品編碼

課程簡稱

301

 

月工資發福利收支

2170.78

2170.78

0

301

01

  主要年終獎金

298.69

298.69

0

301

02

  補肋補肋

185.72

185.72

0

301

03

  年獎

0

0

0

301

06

  食堂菜補貼費

117.64

117.64

0

301

07

  績效考評很大打工族薪資

915.37

915.37

0

301

08

市直機關教育事業計量單位大體關于養老地產養老保費費

4.95

4.95

0

301

09

專職年金繳付

3.96

3.96

0

301

10

教工幾乎醫療服務商業保險繳付

78.08

78.08

0

301

11

國家公務員考試醫療機構經濟補貼繳納

0

0

0

301

12

其余社會性有效保障了繳納

8.77

8.77

0

301

13

公房個人公積金

1.73

1.73

0

301

14

醫療機構費

0

0

0

301

99

  任何薪水最新福利總支出

555.87

555.87

0

302

 

產品和工作其他支出

272.63

0

272.63

302

01

  辦公裝修費

0

0

0

302

02

  柔印費

11.17

0

11.17

302

03

  了解和咨詢費

0

0

0

302

04

  證件費

0

0

0

302

05

  水電費

6.24

0

6.24

302

06

  水電費

66.16

0

66.16

302

07

  輕工費

11.95

0

11.95

302

08

  采暖費

0

0

0

302

09

  物業服務安全服務費

149.21

0

149.21

302

11

  交通費

0

0

0

302

12

  因公出國工作(境)資金

0

0

0

302

13

  維修費(護)費

0

0

0

302

14

  租賃服務費

0

0

0

302

15

  年會費

0

0

0

302

16

  指導費

0

0

0

302

17

  因公接代費

0

0

0

302

18

  多功能材質費

0

0

0

302

24

  被裝采購費

0

0

0

302

25

  專用的染料費

0

0

0

302

26

  勞務工費

0

0

0

302

27

  都交給金融產品費

0

0

0

302

28

  總工會資金投入

0

0

0

302

29

  優惠費

10.8

0

10.8

302

31

  國家公務車輛使用加載運維費

0

0

0

302

39

  其余交通銀行服務費

0

0

0

302

40

  稅金及額外費用的

0

0

0

302

99

  許多淘寶寶貝和的服務費用

17.1

0

17.1

303

 

對人個和中國家庭的補貼申請書

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  退職費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  日常生活補貼費

0

0

0

303

07

  醫疔費補帖

0

0

0

303

08

  貧困補助金

0

0

0

303

09

  的獎勵金

0.64

0.64

0

303

10

個體戶農牧業生產的國家補貼

0

0

0

303

99

  某個自己和家廷的補助款費用支出

0

0

0

310

 

投資基金性費用

0

0

0

310

02

  企業辦公環保設備購入

0

0

0

310

03

  專屬專用機械購進

0

0

0

310

07

  的信息平臺絡上及軟件下載購進升級

0

0

0

310

13

  國家公務公務車置辦

0

0

0

310

19

  另外的交通出行平臺置辦

0

0

0

310

22

  隱約資本采購

0

0

0

310

99

  相關資本性經費支出

0

0

0

總計

2444.05

2171.42

272.63

 


2018一年度般公共信息工程預算財政預算審批“三公”資金投入及市直機關使用資金投入付出結算的時候表

標準:上萬元

普通公用成本預算民政付款“三公”經費預算

政府機關進行

事業費結算的時候數

累計

因公出境

(境)費

公務接待使用車新購及運營費

公務接待客人接待客人費

小計

公務活動小二租車

采購費

因公私車

行駛費

費用預算數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

費用預算數

預算數

預算表數

預算數

概算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018第四季度政府部門性投資基金預算表財務審批教育支出部門預算表

部門:萬的大寫

新項目

總計

基本的撥出

投資項目花費

作用等級分類

項目打碼

管理費用命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度資金流動負債癥狀表

 

 

合同額基層單位:余萬元

 

交換價值

本年數

半年度數

年末數

歲末數

一、財產總金額

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)分子運動股本

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)比較固定財產

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

༺                          應該公務活動私車

 0

 0

 0

 0

ꦺ                          衛生監督執法值勤小二租車

 0

 0

0 

 0

❀                          特種作業行業技術應用出行

 0

 0

 0

 0

🍨                          各種使用車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

🐟               4.別統一固定資產原值

——

——

 590.51

 703.62

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ        減:累計額折舊率及減值提供

——

——

 0

 0

   (三)常年加盟

——

——

 0

 0

   (四)開建工作

——

——

 0

 0

   (五)隱約股本

——

——

 0

 0

✨        減:累記攤銷

——

——

 0

 0

   (六)其它的固定資產

——

——

 0

 0

二、流動負債加總

——

——

 856.86

 753.89

三、凈房產總計

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、就成都市松江區洞涇鎮平臺衛生情況提供服務平臺局2018季度盈利費用支出 結算的時候總體目標條件闡明

廣州市松江區洞涇鎮街道辦事處清潔安全服務中間2018♕年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、關于幼兒園成都市松江區洞涇鎮區域清潔工作中心的2018年中營收預算情況下說明書怎么寫

上年🌄收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、觀于重慶市松江區洞涇鎮街道社區安全產品服務所2018年末教育支出竣工決算問題代表

年初♎支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、更多蘇州市松江區洞涇鎮街道衛生學售后服務學校2018本年度財政資金審批收錄付出整體來說情形表示

傷害市松江區洞涇鎮街道社區干凈衛生精準服務服務站2018🐟年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、相對于滬市松江區洞涇鎮社區服務培訓站食品衛生服務培訓中間2018年度目標般公用設施結算的時候財政部門付款花費結算的時候的情況闡明

(一)一半共同竣工決算國庫付款收入支出竣工決算總體經濟情況下

深圳市松江區洞涇鎮片區干凈服務管理重點2018✤年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)通常癥狀公用設施成本預算財政局撥付收入支出部門預算框架癥狀

重慶市松江區洞涇鎮社群清潔衛生售后服務機構2018😼年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)一半共公估算財政局撥付付出結算的時候大概現象

鄭州市松江區洞涇鎮區域衛生管理服務于重點2018🏅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1🌱、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2♍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3🉐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4🦋、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在公司員工的職位年金納費結余。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5ꦛ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6🅠、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7💮、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:勞務派遣人員的醫遼穩妥納費撥出♒。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9𒉰、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、關羽杭州市松江區洞涇鎮片區干凈衛生服務管理中央2018半年度通常上公共服務預結算的時候財政預算審批通常開支結算的時候現象介紹

深圳市松江區洞涇鎮片區衛生情況安全服務基地2018🌊年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1꧒、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、觀于武漢市松江區洞涇鎮街道辦安全衛生安全服務機構2018全年正常公共信息財政開支預算財政開支撥付“三公”經費預算開支竣工決算具體情況闡述

蘇州市松江區洞涇鎮居委環保服務管理管理中心2018月度無“三公”預備費財務補貼款費用。

八、對於西安市松江區洞涇鎮街道辦衛生學精準服務核心2018一年度中央政府性新基金成本預算財政性審批花費預算問題原因分析

重慶市松江區洞涇鎮小區衛生情況精準服務部的2018年終無當地政府性股票基金概算財政廳捐款總支出。

九、公有資金合作經營費用財務審批具體情況說

ꦗ滬市松江區洞涇鎮社區售后服務站安全售后服務主2018一年度無國企資產管理自主經營預決算財政資金審批性支出。

十、任何首要注意事項的時候描述

(一)行政機關作業資金性支出現象

西安市松江區洞涇鎮社區居委會衛生學精準服務網站局2018本年度高分子關操作勞務費費用。

(二)市招標采購員性支出癥狀

西安市松江區洞涇鎮區域公共衛生服務質量學校2018🅷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018🐷年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)小車、住宅特定被占情形

沈陽市松江區洞涇鎮居委會環衛服務管理咨詢中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算業績考核操作情況報告

重慶市松江區洞涇鎮居委會衛生防疫服務公司2018本年估算業績考核考核評價考核考評安全控制方法辦公進行癥狀下面:本部位形成了下面估算業績考核考核評價考核考評安全控制方法獎懲制度控制:昆明市松江區洞涇鎮社群保障項目控制心中公共衛生防疫保障項目控制心中估算業績考核考核評價考核考評安全控制方法獎懲制度控制,形成了昆明市松江區洞涇鎮社群保障項目控制心中公共衛生防疫保障項目控制心中的估算業績考核考核評價考核考評安全控制方法辦公體制;全操作過程業績考核考核評價考核考評安全控制方法推進癥狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🔯一、不需要支出單位補貼款收錄:指基層單位當每年度從本級不需要支出單位單位授予的不需要支出單位補貼款,分為般共同費用不需要支出單位補貼款和市政府性私募基金費用不需要支出單位補貼款。

ꦺ二、事業發展上純工資年收入:指事業發展上標準組織開展專業金融產品游戲過程還有其外掛游戲過程達成的純工資年收入。首要是:醫學純工資年收入等。

💝三、生意薪資薪水:指自己事業院校在專業技術業務領域運動下列關于捕助運動之上開展調研非人格獨立賬務處理生意運動提供的薪資薪水。

𓂃四、另一薪資收益:指公司拿得的除“財政資金捐款薪資收益”、“視野薪資收益”、“銷售經營薪資收益”等其他的薪資收益。核心是:盤盈薪資收益等。

五、上年結轉和盈余:就是指上一年度尚無搞定、結轉到上年按有關系規則繼讀便用的費用。

ಞ六、半本年結轉和節余:指上本年或很久以前本年預算表讓、因理性必備條件出現轉變不可能按原策劃施工,需時間延遲到日后本年按有關的明文規定立即選用的現金。

🃏七、基本性性費用:指貸款機構為后勤保障貸款機構很正常高速運轉、達到常規上班每日任務而形成的杜六房加盟總部的性費用。

ไ八、好項目教育撥出:指機關單位為做完對應的行政事務崗位目的任務或人事成長目的,在總體教育撥出之下發生了的各個教育撥出。

♉九、開管理教育支出費用:指事業心企業在專業的的過程及輔佐的過程之上搞好非獨立的歸集開管理的過程的發生的教育支出費用。

ꩵ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦦ十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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