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2019年決算信息公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發表準確時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區九亭鎮街道衛生防疫保障中心局

2019年中結算的時候

 


目  錄

 

首部件 武漢市松江區九亭鎮片區衛生學業務主概貌

一、重要崗位職責

二、系統設為

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、收入來源總支出部門預算總表

二、薪水結算的時候表

三、收入支出結算的時候表

四、不需要補貼款薪水經費支出部門預算總表

五、般公開概算財政撥出補貼款撥出結算的時候表

六、普通公用成本預算財政局撥付大致其他支出竣工決算表

七、常見公共服務估算財政局審批“三公”預備費及政府部門運作預備費結余竣工決算表

八、市政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財務審批其他支出部門預算表

九、股本欠債狀態表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第二步環節 專有名詞理解


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、大部分職權

集特別改善、保養、診療、康復治療、身體健康幼小銜接及設計孕育技術水平評價表六位成一體管理職能。

二、醫院制定

🔥根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019本年度工資收入費用竣工決算總表

企業:余萬元

收錄

付出

建設項目

結算的時候數

工程

竣工決算數

一、大部分公共性概預算國庫撥付凈收入

4421.60

一、基本上共同服務培訓支出費用

 

二、當地政府性基金投資工程預算民政捐款純收入

 

二、外交史經費支出

 

三、上級部門補助金收益

 

三、飲水機費用支出

 

四、自己事業納入

7788.02

四、公益性安全管理結余

 

五、營業盈利

 

五、幼小銜接花費

6.94

六、附屬醫院行業上交收入水平

 

六、科學實驗技藝開支

 

七、另一凈收入

10.55

七、技術 草原旅游體育競技與文化費用支出

 

 

 

八、社會生活擔保和就業形勢其他支出

4.88

 

 

九、衛生監督正常收支

12003.32

 

 

十、節約環保健康費用支出

 

 

 

十一月、縣域片區花費

 

 

 

第十二、農業和林業水教育支出

 

 

 

第十三、路網配送付出

 

 

 

十四、教育資源探礦數據信息等教育支出

 

 

 

第十六、工業服務質量業等開支

 

 

 

第十五、經融其他支出

 

 

 

十二、救助其余區縣收入支出

 

 

 

二十、生態能源浮游生物氣象臺等開支

 

 

 

第十九、公寓房得到保障費用支出

117.46

 

 

20、調味品商品保障費用支出

 

 

 

二11、洪澇防止及急救治理開支

 

 

 

二十三、另外的經費支出

 

上年個人收入加總

12220.17

本年度費用支出 累計

12132.60

用工作股權基金挽救收支明細差額

 

節余安排

75.70

年末結轉和余額

 

月底結轉和盈余

11.87

總結

12220.17

合計

12220.17


2019季度創收部門預算表

公司:萬

大型項目

年初盈利合計數

財政資金捐款工資收入

上級部門補貼政策收入來源

工作收錄

開收入來源

復屬計量單位上交國家個人收入

某個凈收入

 

功能分類
科目編碼

會計科目名字大全

 
 

累計數

12220.17

4421.60

 

7788.02

 

 

10.55


205

 

 

文化教育性支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

 

學習及教學

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

03

  培訓班總支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

208

 

 

社會性的保障和出去上班花費

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政機關事業上的政府部門離養老

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

  企事業組織離提前退休

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

健康保健健康保健結余

12090.89

4299.26

 

7781.08

 

 

10.55


210 

03 

 

基層員工醫疔安全衛生設備

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210

03 

01 

  省份居委會衛生情況單位

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210 

04 

 

共同干凈衛生

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

210 

04 

08 

  通常通用干凈衛生服務

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

221

 

 

居住房保護付出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02

 

公寓房體制改革結余

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01

  房間北京公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 


2019每年教育支出結算的時候表

公司的:億元

工程

上年收支加總

主要付出

投資項目花費

繳納上一級收支

自主經營教育支出

對附帶組織津貼教育支出

功能分類
科目編碼

科目表明稱

自動求和

12132.60

11646.65

485.95

 

 

 

205

 

 

教導收入支出

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

 

規培及培順

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

03

  培順撥出

6.94

 

6.94

 

 

 

208

 

 

時代保險和專業教育費用

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

 

行政部門事業上的單位離退體

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

02 

  事業上企業離離休

4.88

4.88

 

 

 

 

210 

 

 

衛生管理綠色撥出

12003.32

11524.31

479.01

 

 

 

210 

03 

 

基層人員整形清潔衛生培訓機構

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210

03 

01 

  省會城市街道社區衛生服務監督組織

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210 

04 

 

服務性衛生間

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

210 

04 

08 

  首要公共信息衛生情況服務管理

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

221

 

 

房屋切實保障性支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02

 

往房制度改革撥出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02 

01

  房產住房基金

117.46

117.46

 

 

 

 

 


2019年中財政資金審批納入花費部門預算總表

機關單位:千元

薪資

收支

投資項目

竣工決算數

項目流程

合計數

大部分公共性民政預算民政審批

政府部性貨幣基金財政資金預算財政資金付款

一、一般的公眾概算財務付款

4421.60 

一、基本共同服務的費用

 

 

 

二、以政府性資金費用預算財政部門撥付

 

二、國際關系收支

 

 

 

 

 

三、民防經費支出

 

 

 

 

 

四、公眾健康撥出

 

 

 

 

 

五、教育培訓開支

 

 

 

 

 

六、生物學技術設備性支出

 

 

 

 

 

七、文明景區體育文化與媒體撥出

 

 

 

 

 

八、社會中保證和畢業生就業經費支出

4.88

4.88

 

 

 

九、環保鍵康付出

4299.26

4299.26

 

 

 

十、節能節能節能總支出

 

 

 

 

 

十一月、縣域社群性支出

 

 

 

 

 

12、農業水性支出

 

 

 

 

 

第十三、道路交通輸送花費

 

 

 

 

 

十四、市場地質勘察資訊等付出

 

 

 

 

 

15、商業地產服務項目業等收支

 

 

 

 

 

16、金融投資花費

 

 

 

 

 

十六、捐助其它中南部教育支出

 

 

 

 

 

二十、自然環境教育資源海上氣候等其他支出

 

 

 

 

 

十八、房屋質量保障花費

117.46

117.46

 

 

 

第二十、油糧工程設備與物資的收儲撥出

 

 

 

 

 

二11、災害性預防治療及作為應急的工作管理總支出

 

 

 

 

 

二十三、另外付出

 

 

 

上年收錄加總

4421.60 

當年度收支累計

4421.60

4421.60

 

年末財政支出補貼款結轉和盈余

 

歲末財務審批結轉和余額

 

 

 

一、通常公共性估算財政性撥付

 

 

 

 

 

二、地方政府性母基金預算表財政資金撥付

 

 

 

 

 

總結

4421.60 

總額

4421.60

4421.60

 

 


2019本年平常共公估算財政廳捐款撥出竣工決算表

機關單位:多萬元

活動

總金額

最基本經費支出

建設項目總支出

基本功能劃分

幾個會計科目代碼

會計科目稱謂

208

 

 

生活確保和自主創業其他支出

4.88

4.88

 

208 

05 

 

行政事務視野單位名稱離提前退休

4.88

4.88

 

208 

05 

02 

  行業單位名稱離提前退休

4.88

4.88

 

210 

 

 

衛生間營養經費支出

4299.26

4085.30

213.96

210 

03 

 

基層員工醫療設備干凈衛生機購

2212.43

2095.27

117.16

210

03 

01 

  中國城市平臺環境衛生單位

2212.43

2095.27

117.16

210 

04 

 

共公干凈衛生

2086.83

1990.03

96.80

210 

04 

08 

  常規共同環衛工作

2086.83

1990.03

96.80

221

 

 

個人住房有保障教育支出

117.46

117.46

 

221 

02 

 

自建房體制改革收支

117.46

117.46

 

221 

02 

01

  房產社保公積金

117.46

117.46

 

加總

4421.60

4207.64

213.96

 


2019財政性年度一樣 公用設施費用財政性付款基本上撥出結算的時候表

  機構:萬的大寫

好項目

預估合計

技術人員預備費

公供勞務費

城市發展等級分類

科目表打碼

幾個會計科目各稱

301

 

底薪優惠經費支出

3922.76

3922.76

 

301

01

  大致很大打工族薪資

527.98

527.98

 

301

02

  津貼補貼標準補貼標準

246.12

246.12

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  工作餐補助金費

167.62

167.62

 

301

07

  績效考評工資收入

1785.14

1785.14

 

301

08

部門事業有成院校根本健康養老商業險付費

424.20

424.20

 

301

09

事業年金付款

192.92

192.92

 

301

10

企業職員大多醫用保險費用繳納

229.20

229.20

 

301

11

公務活動員醫療管理補貼申請書網上繳費

 

 

 

301

12

的發展保證付款

30.94

30.94

 

301

13

公寓房個人公積金

117.46

117.46

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  另一基本工資員工福利收支

201.18

201.18

 

302

 

物品和服務培訓撥出

280.00

 

280.00

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業工作工作費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  叉車房租費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  因公接持費

 

 

 

302

18

  專門的板材費

280.00

 

280.00

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專業級氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  申請保險業務費

 

 

 

302

28

  工會組織經費支出

 

 

 

302

29

  公益福利費

 

 

 

302

31

  國家公務專用車運營保障費

 

 

 

302

39

  任何路網相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及疊加手續費

 

 

 

302

99

  其他的商品和保障收入支出

 

 

 

303

 

對個和家居的補貼金

4.88

4.88

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

4.88

4.88

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補貼政策

 

 

 

303

07

  醫藥費津貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

個體現代農業加工津貼

 

 

 

303

99

  同一對個體戶和家里的經濟補貼

 

 

 

310

 

資本管理性付出

 

 

 

310

02

  辦公室設配采購

 

 

 

310

03

  專業化機器設備置辦

 

 

 

310

07

  內容網絡信息及系統軟件置辦刷新

 

 

 

310

13

  因公專車購置費

 

 

 

310

19

  另外的公路交通手段購置費

 

 

 

310

21

  文化遺產和展示品購置費

 

 

 

310

22

  無形之中金融資產購置費

 

 

 

310

99

  別資本投資性費用支出

 

 

 

累計

4207.64

3927.64

280.00

 


2019半年度普通公共信息概算財政資金捐款“三公”金費及危險機關正常運行金費總支出部門預算表

行業:W

一樣 公開工程預算財政局付款“三公”專項經費

機關單位電腦運行

接待費結算的時候數

預估合計

因公出國旅游

(境)費

公務活動小二租車購置費及運作費

公務活動接代費

小計

公務接待出行

采購費

國家公務車輛

工作費

工程預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

決算數

結算的時候數

預算表數

預算數

概預算數

部門預算數

 

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

 


2019年終政府部性基金投資費用財政局捐款性支出竣工決算表

政府部門:上萬元

項目流程

預估合計

核心收支

品牌收入支出

系統等級分類

題目編寫代碼

管理費用公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度目標資產投資流動負債現象表

 

 

稅額院校:萬余元

 

占比

價值

年終數

年初數

期初數

月底數

一、資源累計

——

——

2613.81

3361.76

   (一)分子運動基金

——

——

1483.07

2247.79

   (二)固定不變資產投資

——

——

3107.86

3352.34

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

💟                2.通用性設備(臺/套/輛)

598

724

542.36

643.68

ꦅ                     之中:(1)此車(輛)

1

1

16.54

16.54

🌄                                 尋常公務接待私車

 

 

 

 

🅺                                 辦案執勤點使用車

 

 

 

 

🌺                                 特種作業正規科技出行用車

 

 

 

 

♑                                 其余公務車

1

1

16.54

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

304

325

1659.34

1787.63

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

449.00

449.00

🅘               4.別比較固定長期待攤費用

——

——

 

 

ꦡ        減:累加攤銷及減值的準備

——

——

1977.12

2252.39

   (三)暫時股份投資項目

——

——

 

 

   (四)持久企業債券融資

——

——

 

 

   (五)新建市政工程

——

——

 

 

   (六)有形財產

——

——

 

14.50

﷽        減:總計攤銷

——

——

 

0.48

   (七)某些股本

——

——

 

 

二、債務合計數

——

——

920.20

1556.19

三、凈股權預估合計

——

——

1693.61

1805.58

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、至于成都市松江區九亭鎮街道辦事處健康服務的心中2019季度納入支出費用部門預算環境承載力前提原因分析

沈陽市松江區九亭鎮社群公共衛生功能中央2019🌞年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。

二、觀于佛山市松江區九亭鎮街道辦清潔服務性機構2019年度目標創收預算情況下代表

年初🐓收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。

三、關羽武漢市松江區九亭鎮街道安全衛生服務項目中央2019第四季度性支出部門預算環境證明

當年度𝓀支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。

四、關與西安市松江區九亭鎮街道社區清潔服務性管理中心2019財政收支年度財政收支補貼款盈利收支基本事情就說明

天津市市松江區九亭鎮街道辦環衛售后服務管理中心局2019🍌年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。

五、對于濟南市松江區九亭鎮街道辦衛生監督服務心中2019年常見公用設施竣工決算民政捐款教育支出竣工決算具體情況闡述

(一)大部分公眾部門預算財政性審批支出費用部門預算總的情況

傷害市松江區九亭鎮社區網站環保服務的咨詢中心2019෴年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。

(二)普遍公眾概預算民政付款結余預算設備構造情況下

廣州市松江區九亭鎮街道社區環衛服務培訓學校2019🐬年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。

(三)一樣共公估算財務付款其他支出竣工決算具體化癥狀

重慶市松江區九亭鎮特別衛生學的服務核心2019🌺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:

1𝄹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。

2ও、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

3ℱ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。

4♔、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。

 

 

六、就武漢市松江區九亭鎮居委食品衛生工作機構2019年通常情形下共同財政教育支出預算財政教育支出審批一般教育支出結算的時候情形介紹

杭州市松江區九亭鎮片區環保貼心服務基地2019𓄧年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:

1☂、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。

3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。

🎶七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

杭州市松江區九亭鎮街道辦事處安全衛生服務于主2019年度目標無“三公”預備費民政補貼款花費。

八、有關成都市松江區九亭鎮社區居委會衛生學安全服務平臺2019全年度人民政府性資金概預算國庫補貼款撥出結算的時候情形闡述

ꦕ南京市松江區九亭鎮社區服務培訓站衛生間服務培訓中央2019一年度無市政府性債券工程預算財政部門捐款其他支出。

九、國家資金運營預算表財政預算撥付現象描述

沈陽市松江區九亭鎮社區網站安全衛生產品學校2019本年無國有制資本投資管理費用財政性撥付結余。

十、其它的為重要細節的情形闡述

(一)行政單位行駛專項經費支出費用條件

西安市松江區九亭鎮居委衛生管理售后服務基地2019全年度有機關正常運作勞務費經費支出。

(二)區政府選購付出具體情況

滬市🎐松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。

(三)運輸車輛、樓房層次性使用問題

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算業績考核治理現狀

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本基層單位創立了以下幾點概算效績功能管控系統:松江區九亭鎮街道社區醫療防疫功能核心概算效績功能管控本職工作體制,全步驟效績功能管控推行情況下💖:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦑ一、國庫資金付款薪資收入:指基層單位本年末度從本級國庫資金部獲取的國庫資金付款,是指一般的公用決算國庫資金付款和部門性私募基金決算國庫資金付款。

ℱ二、創業創收:指創業機關單位推進專業性業務范圍話動簡答助手話動認定的創收。主要是:醫疔及服務性衛生間創收等。

三、另一盈利:指廠家拿到的除“財政部門補貼款盈利”、“事業有成盈利”、“銷售盈利”等或者的盈利。

四、上年結轉和節余:就是指上一年度沒有完全、結轉到上年按相關的規則立即安全使用的經濟。

♋五、年底結轉和余額:指上全年或很久以前全年費用預算制定、因主客觀必要條件進行變化無非按原準備開展,需推遲到后面全年按業內法律規定隨時便用的現金。

🍎六、常規其他開支:指政府部門為保駕護航結構一切正常行駛、完畢生活辦公成就而有的杜六房加盟總部的其他開支。

𝕴七、樓盤教育費用結余 :指單位名稱為提交對應的行政訴訟事情級任務或人事發展壯大對象,在大體教育費用結余 本身情況的數據來教育費用結余 。

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