傷害市松江區佘山鎮小區清潔衛生保障中心局
2018年中部門乃至每一位員工部門預算
目 錄
首個位置 武漢市松江區佘山鎮街道辦事處環境衛生安全服務主概貌
一、 包括職責權限
二、 崗位部門預算公司的組成部分
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入來源其他支出預算總表
二、營收預算表
三、費用預算表
四、財政預算撥付使收入收入支出預算總表
五、常見通用預算表不需要補貼款付出預算表
六、一般來說共同成本預算國庫捐款核心經費支出預算表
七、尋常共同預預算民政捐款“三公”專項資金及部門啟動專項資金教育支出預算表
八、國家性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財務審批結余竣工決算表
九、財產欠債情形表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第4個部分 代詞詮釋
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、核心管理職能
🍷昆明市松江區佘山鎮街道社區保障管理保障核心是昆明市松江區清潔衛生間學管理身體常務促進會具體的基層工作社區醫療保健的服務的間學管理企業。具體職責權限其中包括:承受佘地質區廣大青年公民社情民意基本上社區醫療保健保障及公用設施清潔衛生間學管理保障。
二、職能部門乃至每一位員工預算企業名稱產生(僅有同一個企業名稱的職能部門乃至每一位員工,本那部分相關內容為“貸款機構裝置”)
從工程預算行業組成看,🥃上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018當年度效益收支部門預算總表
工作單位:上萬元
純收入 |
經費支出 |
||
工作 |
預算數 |
樓盤 |
預算數 |
一、財政支出撥付盈利 |
3754.39 |
一、通常情況公眾服務保障費用 |
|
至少:市政府性基金投資財政性預算財政性撥付 |
|
二、外交政策撥出 |
|
二、上級領導補貼金個人收入 |
321.33 |
三、中國軍事收入支出 |
|
三、企業發展凈收入 |
4552.80 |
四、通用安全防護教育支出 |
|
四、經營管理薪水 |
|
五、幼小銜接收入支出 |
7.62 |
五、復屬的單位繳納純收入 |
|
六、地理學技術應用其他支出 |
|
六、其余收錄 |
511.02 |
七、古文化體育健康與文化傳媒花費 |
|
|
|
八、生活保駕護航和就業的費用支出 |
379.62 |
|
|
九、醫療設備清潔與進度表生孩費用支出 |
8355.40 |
|
|
十、低能耗壞保撥出 |
|
|
|
五一、城鄉居民片區費用 |
|
|
|
12、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
第十五、交通費車輛教育支出 |
|
|
|
十四、產品堪探信息查詢等收入支出 |
|
|
|
十四、商業運作服務管理業等經費支出 |
|
|
|
第十五、金融業教育支出 |
|
|
|
十二、支援相關各地費用支出 |
|
|
|
十七、土地海洋環境氣象預報等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、自建房維護收支 |
130.11 |
|
|
二十二、糧油食品運輸存量費用支出 |
|
|
|
二十一國慶、另外的撥出 |
|
上年純收入累計 |
9139.54 |
年初收支加總 |
8872.75 |
用企業發展母基金補上結余差額 |
|
盈余都分配好 |
214.16 |
年終結轉和余額 |
137.94 |
歲末結轉和余額 |
190.57 |
總共 |
9277.48 |
合計 |
9277.48 |
2018一年度創收結算的時候表
組織:十萬
工程 |
本年度利潤預估合計 |
財務審批收錄 |
上家經濟補貼收入來源 |
企事業收錄 |
銷售經營純收入 |
付屬院校上交盈利 |
別收錄 |
||||
功能分類 |
課程名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
文化教育費用 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外文化藝術培訓收入支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外教育教學結余 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會的保障和就業創業開支 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟參公企業單位離離休 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業公司的離養老金 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業性工作單位基本性養老穩妥穩妥激費費用支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關教育事業政府部門教育事業政府部門基本性養老生活人身險激費收支 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務衛生間與籌劃懷孕性支出 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
基層工作整形干凈衛生中介機構 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
都市居委會公共衛生組織機構 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
相關基層醫院醫療設備公共衛生醫療機構撥出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾干凈 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公用安全工作 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業性方醫療保健 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公組織醫療保健 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保險收支 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅行政體制改革教育支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018本年經費支出竣工決算表
企業單位:萬多
產品 |
本年度開支自動求和 |
主要撥出 |
的項目撥出 |
上交國家上家收支 |
生意總支出 |
對加盟計量單位補助金撥出 |
||||
功能分類 |
題目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育費用支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些育兒教育付出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他學校總支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活服務保障和就業的費用支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門行業部門離離休 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業廠家離退休年齡 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業上企事業編制差不多社會社保費公司付費結余 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業上基層單位總體養老生活保險行業交款支出費用 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療公共衛生公共衛生與計劃表計劃生育政策費用 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾整形衛生防疫公司 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區網站衛生防疫公司 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的基層員工醫療保障安全系統其他支出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同公衛 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常共同安全服務于 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處企業公司醫學 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展單位名稱治療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保障措施費用 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革的實質花費 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018一年度財務付款收錄撥出竣工決算總表
工作單位:余萬元
使收入 |
費用支出 |
||||
工程項目 |
竣工決算數 |
好項目 |
累計數 |
一樣 服務性費用預算財政資金審批 |
相關部門性基金投資概算財務捐款 |
一、一半公用決算國庫付款 |
3754.39 |
一、大部分公共安全服務安全服務結余 |
|
|
|
二、相關部門性資金預決算財務撥付 |
|
二、外交史花費 |
|
|
|
|
|
三、民防支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全防護費用 |
|
|
|
|
|
五、教肓支出費用 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、科學有效水平教育支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化球場與媒體撥出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會服務保障和人才需求支出費用 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、醫院衛生學與工作方案養育其他支出 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、低能耗環境性支出 |
|
|
|
|
|
五一、新農村街道辦事處費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
13、交通出行車輛經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源探勘訊息等結余 |
|
|
|
|
|
第十三、業務服務業等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融科技教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持另一個東南部教育支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地海洋能氣象觀測等性支出 |
|
|
|
|
|
19、公房基本保障結余 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
四十、糧油食品物質產出費用 |
|
|
|
|
|
二11、某些教育支出 |
|
|
|
當年度收入來源總金額 |
3754.39 |
當年度費用自動求和 |
3754.39 |
3754.39 |
|
本年國庫捐款結轉和節余 |
|
半年度財政廳補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
平常公共信息預算表民政撥付 |
|
|
|
|
|
鎮政府性資金概算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3754.39 |
總額 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018年基本共公概算財政局補貼款性支出竣工決算表
計量單位:萬塊人民幣
活動 |
總金額 |
基本性付出 |
大型項目費用支出 |
|||
特點的分類 管理費用項目編碼 |
會計科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼小銜接結余 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
別的教育培訓性支出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
別的教學教育支出 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
世界確保和人才需求支出費用 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上組織離退居二線 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性標準離退職 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
機構人事企業單位核心養老院保險費用付款開支 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關行業方基本上醫療人身險人身險網上繳費其他支出 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
醫療器械衛生間與計劃表生孩子其他支出 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療服務安全組織機構 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
地區居委衛生管理構造 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
相關下基層醫治衛生防疫組織 開支 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公益性環境衛生 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
差不多公開安全售后服務 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
行政處衛生事業標準醫療設備 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業標準診療 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
公房保護經費支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
個人住房體制改革開支 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
130.11 |
130.11 |
|
總計 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018年終一般來說公用預算表財政廳補貼款首要總支出竣工決算表
部門:萬塊人民幣
產品 |
合計數 |
成員事業費 |
通用經費預算 |
||
城市發展分類管理 課程和科目簡碼 |
考試科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司特權花費 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
基本的很大打工族薪資 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助款費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評公資 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
工商登記工作方主要養老保險行業保險行業費 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金付款 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
退休職工常規醫療衛生人壽保險手機繳費 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
因公員醫療管理經濟補貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多社會化切實保障交款 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
商品房公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的很大打工族薪資公益福利開支 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
物品和安全服務收入支出 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化素材費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
國家公務出行用車進行保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多客運材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減價格 |
|
|
|
302 |
99 |
的商品銷售和的服務總支出 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對小編和人家的經濟補貼 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
衣食住行補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補貼申請書 |
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303 |
08 |
資助金 |
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303 |
09 |
榮譽金 |
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303 |
10 |
個體戶水產業生產加工補助費 |
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303 |
99 |
各種私人和家里的補貼費支出費用 |
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310 |
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資產性其他支出 |
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310 |
02 |
會議室機 租賃費 |
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310 |
03 |
專業化機械設備購置費 |
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310 |
07 |
信息平臺咯及游戲折舊費自動更新 |
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310 |
13 |
因公出行購入 |
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310 |
19 |
另一個出行未來交通工具添置 |
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310 |
22 |
隱形的資源租賃費 |
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310 |
99 |
別資金性支出費用 |
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累計 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
2018季度似的公共性概算國庫付款“三公”接待費預算及工商登記正常運行接待費預算結余預算表
計量單位:萬的大寫
般公眾估算財政廳審批“三公”預備費 |
企事業單位使用 專項資金預算數 |
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加總 |
因公回國 (境)費 |
公務接待專用車新購及執行費 |
公務迎送迎送費 |
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小計 |
公務接待小二租車 租賃費費 |
公務接待租車 操作費 |
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概預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018每年市政府性新基金工程預算財政性補貼款花費部門預算表
企事業單位:萬美元
樓盤 |
總計 |
通常經費支出 |
頂目支出費用 |
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功能鍵分類管理 課程和科目編號規則 |
考試科目英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度金融資產欠債條件表 |
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費用機關單位:萬塊人民幣 |
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數目 |
社會價值 |
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月初數 |
半年度數 |
年末數 |
年尾數 |
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一、財力總金額 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)流chan凈資產 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)一定資源 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🌄 通常情況公務活動用車的 |
|
|
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🌠 監察巡邏買車 |
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|
|
|
💧 特種工藝專業的技木私家車 |
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|
|
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𓂃 另外的出行用車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
🍸 4.其它緊固金融資產 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
🐎 減:累計額固定資產折舊及減值預備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長年注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)現建水利 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形股權 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
🧸 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)任何股權 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總計 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈股權自動求和 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關干佛山市松江區佘山鎮小區健康服務性平臺2018年中納入教育支出結算的時候基本癥狀請示報告
武漢市松江區佘山鎮街道環衛精準服務網點2018🐲年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、管于傷害市松江區佘山鎮社區清潔衛生清潔衛生服務管理核心2018月度純收入竣工決算情形講解
上年💟收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、相對于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018本年度支出費用結算的時候前提描述
本年度ꦰ支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、相關廣州市松江區佘山鎮片區干凈衛生貼心服務核心2018年終不需要撥付納入開支總體設計狀態解釋
西安市松江區佘山鎮街道辦事處衛生監督服務項目中心局2018🥃年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、針對鄭州市松江區佘山鎮平臺清潔衛生服務質量機構2018本年度通常情形公共服務概算財政費用支出 付款費用支出 竣工決算情形說明怎么寫
(一)一半通用概算不需要補貼款其他支出部門預算綜合情況下
昆明市松江區佘山鎮社區服務于平臺衛生防疫服務于平臺2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)通常共公工程預算不需要捐款教育支出結算的時候形式問題
佛山市市松江區佘山鎮社區服務的中心站衛生間服務的中心站2018💝年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)平常服務性費用財政資金捐款其他支出結算的時候實際的現象
天津市松江區佘山鎮街道衛生間服務機構2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1ﷺ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4ꦇ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5𒊎、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6🦩、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7𓆉、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8ꦉ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9🌼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、有關西安市松江區佘山鎮街道社區環衛服務管理中心局2018年終尋常公共服務預預算財政廳捐款核心結余預算癥狀證明
成都市松江區佘山鎮街道環保服務培訓重心2018ಞ年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1ꦿ、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
ꦓ七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政資金撥付總支出結算的時候總體設計狀態說明怎么寫。
佛山市松江區佘山鎮區域食品衛生精準服務公司2018🀅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因ꦐ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”專項資金財政局撥付費用支出 部門預算按照環境闡明。
南京市松江區佘山鎮街道干凈衛生服務培訓咨詢中心2018本年無“三公”事業費民政撥付收入支出。
八、對廣州市松江區佘山鎮平臺安全衛生服務于中間2018一年度相關部門性新基金項目預算國庫補貼款教育支出部門預算情況發生表明
⛎南京市市松江區佘山鎮社區居委會清潔精準服務核心2018年度目標無政府辦公室性貨幣基金概算財政收支補貼款收支。
九、國家股金融資本銷售工程預算財政預算付款情形講解
重慶市松江區佘山鎮街道辦衛生防疫服務質量學校2018年中無國家資產生意項目預算財政部門捐款撥出。
十、別的根本注意事項的事情這說明
(一)國家機關使用專項經費付出狀態
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)當地招標采購合同經費支出狀況
佛山市松江區佘山鎮街道社區環境衛生服務培訓中間2018ಞ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)設備、屋房個性化霸占現象
1.貨車
截止2018年12月31日,深圳市松江區佘山鎮社群衛生監督的服務重點無行駛個性化占存時候。
2.快裝
🍷農村房屋運行政府部門(方):公布2018年12月31日,東莞市松江區佘山鎮社區網站衛生監督功能核心運行的房子中由機管事務局全部統一調配出的屬蘇州佘山股權生產安全管理不多工廠土地使用權的房子,平數為10530.80mm2米。
(四)概預算績效考評服務管理狀況
ไ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
❀一、財政局部門部門資金概成本預算付款納入:指組織年初度從本級財政局部門部門資金概成本預算部分贏得的財政局部門部門資金概成本預算付款,其中包括似的公開概成本預算財政局部門部門資金概成本預算付款和國家性資金概成本預算財政局部門部門資金概成本預算付款。
꧂二、自己自己事業盈利水平:指自己自己事業機關單位開發專業化業務量過程以及協助過程授予的盈利水平。通常是:醫療衛生盈利水平等。
🌼三、生產生意盈利:指參公部門在專業課程業務領域的活躍方案及輔助工具的活躍方案之下發展非單獨的折算生產生意的活躍方案爭取的盈利。包括是:別墅的士等盈利等。
🍬四、別工資收益水平:指政府部門具有的除“不需要捐款工資收益水平”、“視野工資收益水平”、“銷售工資收益水平”等之內的工資收益水平。具體是:有價苗工資收益水平以其公用設施衛生情況檢測工資收益水平等。
五、期初結轉和節余:是以上一年度沒有進行、結轉到年初按業內指定馬上用到的經濟。
💟六、年底結轉和節余:指上年終或從前年終費用預算安裝、因合理性前提會發生變現始終無法 按原計劃方案執行,需卡頓到今后年終按有關的信息規定標準繼讀用的的資金。
七、基本的付出:指企業為服務組織機構普通 運行的、完畢每天的運行釣魚任務而發現的各個付出。
ꦆ八、大型項目付出:指部門為做完對應的行政機關本職工作任務或參公經濟發展任務,在核心付出之上產生的一項付出。
🦋九、生產生意經費其他支出:指創業公司在專業性工作及配套工作模版深入推進非獨立自主歸集生產生意工作會出現的經費其他支出。
ꦯ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌊十一國慶、工商登記工作預備費:指政府部門計量計量單位和依據因公員法標準化管理的行業計量計量單位選擇一樣 公共服務估算不需要撥付合理安排的總體撥出中的定期公供預備費撥出。