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2019年決算信息公開(上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 正式發布耗時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區小昆山市鎮街道社區醫療管理服務性管理中心

2019半年度結算的時候

 


目  錄

 

一號部份 鄭州市松江區小蘇州鎮社區健康健康服務保障核心慨況

一、首要主要職責

二、組織設置成

第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、使收入付出部門預算總表

二、薪資收入部門預算表

三、教育支出竣工決算表

四、民政審批創收支出費用部門預算總表

五、基本公共性概預算財政花費付款花費結算的時候表

六、大體上通用成本預算財政廳審批大體總支出竣工決算表

七、基本上公用費用民政付款“三公”費用收入支出及企事業單位操作費用收入支出收入支出部門預算表

八、政府機構性理財產品概算不需要捐款支出費用竣工決算表

九、金融資產負債率實際記錄表

第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

4.組成部分 專有名詞定義


第一部分    上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況

 

一、關鍵功能

♋廣州市市松江區小常州鎮居委干凈的保障中間是廣州市市松江區干凈身體專委會會管理者的表層醫學干凈機購。主要的職責范圍包擴承擔責任小常州中北部日益各族人民消費者首要醫學的保障及公開干凈的保障。

二、組織快速設置

🅺上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ꦍ第二部分    上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019當年度收入來源性支出結算的時候總表

院校:百萬元

納入

教育支出

項目流程

部門預算數

大型項目

結算的時候數

一、平常公益性工程預算財政資金撥付凈收入

3601.53

一、常見通用安全服務其他支出

 

二、地方政府性債券民政預算民政撥付凈收入

 

二、國際關系付出

 

三、領導補助款個人收入

 

三、國防安全費用支出

 

四、企業發展利潤

5267.41

四、公共信息防護經費支出

 

五、營運純收入

 

五、幼小銜接結余

 

六、加盟企事業單位上交收益

 

六、科學的技巧付出

 

七、其他收入來源

234.16

七、文化知識游玩體育競技與傳媒業費用

 

 

 

八、社會存在保障機制和學生就業收入支出

434.29

 

 

九、安全的健康性支出

7756.24

 

 

十、節能公司環保節能性支出

 

 

 

國慶、新農村街道辦事處總支出

 

 

 

十三、農業水收入支出

 

 

 

第十三、交通出行配送費用支出

 

 

 

十四、資源量探勘企業信息等總支出

 

 

 

十八、商業地產服務的業等性支出

 

 

 

16、金融投資付出

 

 

 

十六、協助的區域費用支出

 

 

 

18、當然網絡資源海洋能氣象臺等撥出

 

 

 

十八、往房保障機制撥出

117.03

 

 

二是、調味品材料物資存量付出

 

 

 

二十一國慶、地震災害防制及應急預案維護收入支出

 

 

 

二十三、任何教育支出

 

上年收入水平累計

9103.10

本年度撥出加總

8307.56

用企業新基金補上結余差額

 

節余安排

749.52

年終結轉和節余

177.27

歲末結轉和余額

223.29

總結

9280.37

累計

9280.37


2019半年度薪水預算表

方:萬的大寫

投資項目

上年年收入累計

財政預算付款收益

上級部門補助費利潤

人事使收入

銷售經營純收入

其他廠家繳納薪水

其他的利潤

功能分類
科目編碼

題目命名

總計

9103.10 

3601.53 

 

5267.41 

 

 

234.16 

208

 

 

社會性的保障和就業創業結余

434.29 

11.75 

 

422.54 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟視野企單位離離休

434.29 

11.75 

 

422.54 

 

 

 

208

05

02

事業發展公司離養老

10.09 

10.09 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

部門事業上的單位大多給養老商業險納費撥出

291.45 

 

 

291.45 

 

 

 

208

05 

06 

企創業廠家創業廠家工作年金交款收支

132.75 

1.66 

 

131.09 

 

 

 

210

 

 

衛生管理健康保健撥出

8551.78 

3587.65 

 

4729.97 

 

 

234.16 

210

03

 

基層員工治療干凈設備

7720.08

2852.68

 

4633.24

 

 

234.16

210

03

01

大城市街道社區公共衛生裝置

7720.08

2852.68

 

4633.24

 

 

234.16

210

04

 

公益性干凈

674.07

674.07

 

 

 

 

 

210

04

08

基礎功能性衛生監督功能

674.07

674.07

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業心標準診療

157.63

60.90

 

96.73

 

 

 

210

11

02

事業公司的醫療機構

157.63

60.90

 

96.73

 

 

 

221

 

 

住宅的保障開支

117.03

2.13

 

114.90

 

 

 

221

02

 

房間教育體制改革總支出

117.03

2.13

 

114.90

 

 

 

221

02 

01 

公寓房公積金貸款

117.03 

2.13 

 

114.90

 

 

 

 


2019年終結余竣工決算表

行業:萬是

活動

當年度性支出總計

通常收支

的項目支出費用

繳納上級部門付出

管理收入支出

對附屬企業補貼申請書開支

功能分類
科目編碼

管理費用稱謂

預估合計

8307.56 

7581.52 

726.04 

 

 

 

208

 

 

社會發展基本保障和就業率花費

434.29 

434.29 

 

 

 

 

208

05

 

財政行業計量單位離退休之

434.29 

434.29 

 

 

 

 

208

05

02

事業心部門離提前退休

10.09 

10.09 

 

 

 

 

208

05 

05 

危險機關創業標準一般社會養老穩妥穩妥手機繳費收入支出

291.45 

291.45 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關參公政府部門職業選擇年金激費經費支出

132.75 

132.75 

 

 

 

 

210

 

 

公共衛生穩定經費支出

7756.24

7030.20

726.04

 

 

 

210

03

 

表層社區醫療清潔衛生部門

6924.54

6233.00

691.54

 

 

 

210

03

01

市政平臺清潔結構

6924.54

6233.00

691.54

 

 

 

210

04

 

公用干凈衛生

674.07

639.57

34.50

 

 

 

210

04

08

首要公益性健康業務

674.07

639.57

34.50

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企業公司的醫院

157.63

157.63

 

 

 

 

210

11

02

人事組織醫療服務

157.63

157.63

 

 

 

 

221

 

 

自建房保障措施收入支出

117.03

117.03

 

 

 

 

221

02

 

商品房改草其他支出

117.03

117.03 

 

 

 

 

221

02 

01 

租賃房個人公積金

117.03 

117.03

 

 

 

 

 


2019年民政撥付薪資收入支出費用竣工決算總表

標準:70萬

個人收入

支出費用

投資項目

竣工決算數

工作

合計數

通常公用設施財政預算預算財政預算審批

地方政府性新基金概算財政支出捐款

一、基本公共服務費用財政廳補貼款

3601.53 

一、似的共公產品經費支出

 

 

 

二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤估算財政資金撥付

 

二、外交關系經費支出

 

 

 

 

 

三、中國國防開支

 

 

 

 

 

四、服務性安全保障其他支出

 

 

 

 

 

五、教育輔導其他支出

 

 

 

 

 

六、學科技術設備支出費用

 

 

 

 

 

七、和文化度假旅游休育與影視文化撥出

 

 

 

 

 

八、世界有效保障和出去上班收支

 11.75

 11.75

 

 

 

九、衛生情況綠色健康花費

 3587.65

 3587.65

 

 

 

十、節能降耗標準環保標準費用

 

 

 

 

 

十一國慶、城市平臺結余

 

 

 

 

 

12、畜牧業水總支出

 

 

 

 

 

十四、交通網搬家撥出

 

 

 

 

 

十四、資源性地質勘察信心等其他支出

 

 

 

 

 

第十五、商業區服務性業等撥出

 

 

 

 

 

第十五、金融投資教育支出

 

 

 

 

 

十二、捐助另一東南部開支

 

 

 

 

 

18、很自然環境資源海洋能氣象學等收支

 

 

 

 

 

第十九、居住房基本保障收支

 2.13

 2.13

 

 

 

三十、糧油食品工程設備收儲花費

 

 

 

 

 

二11、傷害防范及應激治理付出

 

 

 

 

 

二十三、別的性支出

 

 

 

年初薪資自動求和

3601.53 

當年度收入支出累計

 3601.53

 3601.53

 

期初民政審批結轉和節余

 

半年度財政支出補貼款結轉和節余

 

 

 

一、尋常公共性概預算財政性捐款

 

 

 

 

 

二、縣政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政廳撥付

 

 

 

 

 

累計

3601.53 

總共

 3601.53

  3601.53

 

 


2019月度普通公開工程預算國庫補貼款性支出竣工決算表

部門:萬塊人民幣

內容

自動求和

大體開支

項目其他支出

效果種類

課程商品編號

課目種類

208

 

 

社會各界后勤保障和就業形勢教育支出

11.75 

11.75

 

208

05

 

行政性教育事業政府部門離退體

11.75 

11.75

 

208

05

02

行業政府部門離退休年齡

10.09 

10.09

 

208

05 

06 

計量單位事業有成計量單位專職年金納費收入支出

1.66 

1.66

 

210

 

 

干凈更健康經費支出

3587.65 

3256.13

331.52

210

03

 

底層醫療保健防疫衛生防疫機購

2852.68

2555.66

297.02

210

03

01

都市片區衛生監督學校

2852.68

2555.66

297.02

210

04

 

公用設施清潔衛生

674.07

639.57

34.50

210

04

08

基礎公共服務質量環境衛生服務質量

674.07

639.57

34.50

210

11

 

人事部門創業計量單位醫療器械

60.90

60.90

 

210

11

02

企事業公司的醫藥

60.90

60.90

 

221

 

 

自建房維護撥出

2.13

2.13

 

221

02

 

個人住房行政體制改革花費

2.13

2.13

 

221

02 

01 

房間北京公積金

2.13 

2.13

 

自動求和

3601.53

3270.01

331.52

 


2019年度目標般公開概預算財政部門撥付大多其他支出預算表

  企業單位:十萬

的項目

加總

工作員資金投入

公用設施事業費

條件歸類

會計分類編寫代碼

課程分類

301

 

工資收入獎勵總支出

2656.86

2656.86

 

301

01

  基本性員工工資

407.22

407.22

 

301

02

  補貼費補貼費

198.08

198.08

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼費費

3.56

3.56

 

301

07

  績效考核月工資

1327.18

1327.18

 

301

08

基層單位事業有成基層單位關鍵醫養保障網上繳費

 

 

 

301

09

行業年金激費

1.66

1.66

 

301

10

人常規醫療服務安全繳納費用

60.90

60.90

 

301

11

公務活動員醫療器械補助款交款

 

 

 

301

12

其它的社會化擔保納費

49.85

49.85

 

301

13

往房個人公積金

2.13

2.13

 

301

14

醫遼費

 

 

 

301

99

  某個待遇春節福利教育支出

606.28

606.28

 

302

 

的商品和服務保障撥出

609.95

 

609.95

302

01

  接待室費

0.49

 

0.49

302

02

  設計印刷費

10.31

 

10.31

302

03

  資訊費

9.30

 

9.30

302

04

  辦理手充值

 

 

 

302

05

  有水費

1.00

 

1.00

302

06

  用電

12.90

 

12.90

302

07

  電力費

7.39

 

7.39

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業服務的服務費

1.75

 

1.75

302

11

  交通費

2.61

 

2.61

302

12

  因公出境(境)的費用

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

18.71

 

18.71

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  聯席會議費

 

 

 

302

16

  培訓課費

 

 

 

302

17

  因公接持費

 

 

 

302

18

  專業級物料費

526.26

 

526.26

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專用工具燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務工費

1.03

 

1.03

302

27

  受托國際業務費

4.07

 

4.07

302

28

  商會資金投入

 

 

 

302

29

  春節福利費

9.12

 

9.12

302

31

  公務活動使用車執行維護與保養費

 

 

 

302

39

  任何道路花銷

 

 

 

302

40

  稅金及增加學費

 

 

 

302

99

  別商品信息和服務性費用支出

5.01

 

5.01

303

 

對私人和小家庭的津貼

0.76

0.76

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生補貼

 

 

 

303

07

  醫療保障費補貼費

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

0.66

0.66

 

303

10

個人賬戶林果分娩國家補貼

 

 

 

303

99

  別的對私人和人的補貼金

0.10

0.10

 

310

 

資源性經費支出

2.44

 

2.44

310

02

  辦公樓機械設備購買

2.44

 

2.44

310

03

  特用裝置購入

 

 

 

310

07

  個人服務網絡數據及平臺購置費的更新

 

 

 

310

13

  公務活動用車的折舊費

 

 

 

310

19

  其它交通配套APP購置費

 

 

 

310

21

  古物和陳列方面品采購

 

 

 

310

22

  隱匿資本購買

 

 

 

310

99

  許多資本性其他支出

 

 

 

自動求和

3270.01

2657.62

612.39

 


2019半年度平常服務性財政廳預算財政廳捐款“三公”事業費及危險機關程序運行事業費付出竣工決算表

廠家:萬塊

通常情況公共服務項目預算財政預算捐款“三公”接待費

政府機關作業

經費預算結算的時候數

總金額

因公出國留學

(境)費

國家公務公務車購入及操作費

因公迎送費

小計

因公專用車

購置費費

國家公務買車

操作費

估算數

預算數

工程預算數

竣工決算數

預算表數

部門預算數

費用數

預算數

成本預算數

竣工決算數

成本預算數

結算的時候數

0

30.00

0

0

0

30.00

0

30.00

0

0

0

0

0

 


2019一年度現政府性基金投資預算表財政部門捐款總支出竣工決算表

企業單位:萬的大寫

樓盤

總計

常規其他支出

工程項目費用

能力歸類

管理費用商品代碼

管理費用名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度資源過負債的條件表

 

 

余額行業:千元

 

規模

商業價值

本年數

年初數

本年數

月底數

一、資金預估合計

——

——

3087.98

3647.31

   (一)游動財產

——

——

1816.10

2500.01

   (二)固定住基金

——

——

2655.91

2782.71

          其中:1.房屋(平方米)

 5815

 5815

615.49

615.49

🎶                2.基礎系統(臺/套/輛)

 1

 1

15.34

15.34

🍬                     中間:(1)車子(輛)

 1

 1

15.34

15.34

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ                                 一樣因公專用車

 

 

 

 

🎶                                 聯合執法執勤點出行用車

 

 

 

 

🌟                                 珍禽靠譜方法車輛租賃

 

 

 

 

꧙                                 同一車輛使用

 1

 1

15.34

15.34

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 2

 2

359.10

359.10

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 2

 2

359.10

359.10

ꩵ               4.另外固定住金融資產

——

——

1665.98

1792.78

𒆙        減:累積折舊率及減值準備

——

——

1468.49

1721.59

   (三)太久股權質押交易

——

——

 

 

   (四)持續公司債券資金

——

——

 

 

   (五)在新建網施工

——

——

 

 

   (六)隱約凈資產

——

——

95.04

111.43

♔        減:累加攤銷

——

——

10.58

25.24

   (七)許多凈資產

——

——

 

 

二、過負債的累計數

——

——

843.54

743.40

三、凈資產投資自動求和

——

——

2244.44

2903.91

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、更多天津市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明

鄭州市松江區小昆山市鎮街道衛生學產品平臺2019ౠ年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、關干南京市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明

年初⭕收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。

三、針對沈陽市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明

當年度𒈔支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。

四、對南京市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

傷害市松江區小南通鎮社區居委會干凈衛生服務重心2019🐈年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

五、相關濟南市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)普遍共公預預算財政性捐款收支預算總體布局問題

東莞市松江區小南通鎮區域衛生管理服務培訓中間2019▨年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

(二)一半公共信息費用預算財務捐款費用支出 結算的時候結構特征時候

杭州市松江區小昆山市鎮街道食品衛生業務咨詢中心2019༒年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。

(三)通常公共信息概算財政預算撥付總支出竣工決算基本的情況

杭州市市松江區小上海鎮社群衛生防疫服務質量機構2019༺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。

2ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

3✃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。

4🌠、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。

5𓆉、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。

6ဣ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、介紹滬市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

成都市松江區小常州鎮街道社區干凈衛生的服務平臺2019♛年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:

1、🅷工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。

🌳七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政部門付款費用預算環境承載力情況發生就說明。

傷害市松江區小上海鎮社區服務項目站安全服務項目學校2019🍒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:𝄹因公出國工作(境)費由區外辦、區臺辦承接編寫,并一致的開放,本企業不會再自行決定多次重復開放;新生物質能源小車購入未完整入手流量,公務接待車輛租賃置辦事業費未食用;公務接代接代費平常公用預決算國庫經費支出未組織。

2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。

(二)“三公”經費付出財政性補貼款付出預算具體化情況發生這說明。

昆明市松江區小無錫鎮特別安全衛生服務培訓主2019半年度無“三公”專項資金財政廳審批費用支出 。

八、就北京市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

杭州市松江區小蘇州鎮平臺衛生情況服務的學校2019每年無縣政府性新基金預決算財政局審批性支出。

九、國有控股投資者開預算表財政局撥付具體情況代表

𒀰昆明市松江區小常州鎮社區居委會環衛精準服務主2019本年度無國家投資基金經營管理財政資金預算財政資金捐款其他支出。

十、其它的很重要法定程序的情形代表

(一)危險機關運轉事業費支出費用情況

天津市松江區小昆山市鎮社群衛生學功能基地2019財政年度高分子關運作預備費其他支出。

(二)政府機構采購合同教育支出環境

武漢市市松江區小無錫鎮平臺清潔功能重點2019🅰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。

(三)機動車輛、房屋面積比較特殊擠占的情況

上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用績效評價安全管理現狀

🌱上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。


第四部分    名詞解釋

 

💦一、財務捐款創收:指機構本半年度度從本級財務行業拿到的財務捐款,也包括一般來說公共信息費用財務捐款和地方政府性資金費用財務捐款。

🌳二、工作薪資:指工作企行政單位開發的專業項目營銷活躍十分幫助營銷活躍作為的薪資。主要是是:醫疔薪資、公共信息清潔衛生薪資等。

🌺三、銷售效益:指事業性基層單位在專業性工作移動極其配套移動除此之外開展業務非獨力測算銷售移動拿得的效益。

😼四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。

五、年終結轉和余額:就是指去年度未能完工、結轉到當年度按關干相關規定重新用到的成本。

𝓀六、年底結轉和節余:指當當年度目標目標度或已前當年度目標目標概預算擬定、因合理性經濟條件產生變遷沒法按原打算全面實施,需廷遲到的時候當年度目標目標按光于規范延續食用的錢。

七、根本其他花費:指公司為有效保障了部門常規運行業務、到位日常工作的工作工作而情況的一項其他花費。

🎃八、業務教育結余:指操作單位為結束特定的的行政性操作成就或事業發展發展夢想,在基本性教育結余認知能力發生的杜六房加盟總部的教育結余。

ꦯ九、運作費用支出 費用:指事業有成企業在專業技術項目及配套項目以外組織開展非獨有歸集運作項目情況的費用支出 費用。

🧔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔯十一國慶、政府部門進行事業發展費:指行政標準化管理企事業發展部門和參照物國家地方公務員法標準化管理的事業發展企事業發展部門應用通常服務性預決算財政性收入支出審批確定的根本性收入支出中的臺賬公共事業發展費性收入支出。

 

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