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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發部時長:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區泖港鎮特別環衛服務培訓學校

2018本年監管部門結算的時候

 

 

 

 


目  錄

 

一是部件 天津市松江區泖港鎮社區的管理中心站清潔衛生的管理中心站簡況

一、主耍行政職能

二、部門設備

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、個人收入性支出部門預算總表

二、收錄預算表

三、花費竣工決算表

四、財政預算審批工資費用結算的時候總表

五、似的公開費用財政預算付款支出費用部門預算表

六、正常公用設施估算財政部門補貼款大多其他支出預算表

七、一般來說公共服務工程預算財政預算捐款“三公”資金預算及危險機關工作資金預算費用支出 部門預算表

八、政府機關性貨幣基金費用預算財政性撥付付出預算表

九、凈資產資產負債情形表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

最后位置 名稱說明

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、注意職能作用

𒉰泖港鎮街道辦事處環保學業務性管理學校是一種所集醫藥設備、有效防范、養生保健、痊愈、健康的幼小銜接和策劃生孕技巧引導為三合一的面層街道辦事處醫藥設備環保學業務性管理中介機構。學校坐落松江區南部地區,南鄰金山區地帶朱涇鎮,學校承擔風險著泖港鎮的常規醫藥設備、公用設施環保學和街道辦事處環保學業務性管理工作任務。

二、組織設施

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個組織設置組織,包擴:🌠行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018本年度工資開支預算總表

方:W

營收

付出

樓盤

結算的時候數

頂目

結算的時候數

一、財政部門捐款利潤

3,991.47

一、一般的公共服務服務收支

 

  在這當中:當地政府性基金、期貨、現貨、微盤估算國庫審批

 

二、外交史結余

 

二、上級領導補貼費薪資

 

三、中國軍事收支

 

三、事業使收入

4,715.75

四、共同健康安全總支出

 

四、加盟收入水平

 

五、學前教育收入支出

5.32

五、附帶行業繳納使收入

 

六、科學實驗技術工藝結余

 

六、一些年收入

405.80

七、傳統文化體育課與影視傳媒費用支出

 

 

 

八、社會的基本保障和就業的花費

26.97

 

 

九、醫院食品衛生與行動計劃生小孩付出

9,079.37

 

 

十、節能公司環保型經費支出

 

 

 

五一、縣域街道辦經費支出

 

 

 

12、畜牧業水開支

 

 

 

十五、交行貨運性支出

 

 

 

十四、資源量勘測資料等付出

 

 

 

第十、金融業工作業等其他支出

 

 

 

第十六、金融資本總支出

 

 

 

十六、捐助另外地區劃分撥出

 

 

 

十九、國土資源海域氣象學等付出

 

 

 

十八、個人住房保障措施經費支出

5.26

 

 

三十、糧油加工物品儲備量撥出

 

 

 

二十一月、其他的費用支出

 

年初收益累計數

9,113.02

年初費用合計數

9,116.92

用事業理財產品化解開支差額

116.59

余額重新分配

116.89

年終結轉和余額

4.20

年初結轉和盈余

 

總結

9,233.81

合計

9,233.81


2018半年度收益竣工決算表

單位名稱:萬

樓盤

當年度創收自動求和

不需要補貼款收入來源

領導補貼納入

事業上純收入

經營管理納入

所屬部門上交薪資

同一收入水平

功能分類
科目編碼

專業科目稱謂

合計數

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

培訓撥出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

進修班及培順

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  教學花費

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

中國社會安全保障和就業的其他支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

政府部門創業單位名稱離辭職

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  人事部門離退休之

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  機關衛生事業方衛生事業方根本給養老人身險交費撥出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  危險機關教育事業公司專業年金付款花費

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

診療衛生管理與計劃怎么寫懷孕付出

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

群眾醫疔環衛組織

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  市政街道社區安全衛生機購

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  某個表層醫院清潔衛生機購支出費用

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

服務性衛生學

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  基本性公開環境衛生服務性

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

政府部門企事業企事業單位考試醫療機構

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  衛生事業機關單位醫療服務

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

自建房質量保障付出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住宅房收入分配改革收支

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  公寓房個人公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018季度性支出部門預算表

院校:萬是

項目流程

當年度收支自動求和

關鍵費用

工程其他支出

上交領導教育支出

銷售經營收入支出

對附帶標準補貼金經費支出

功能分類
科目編碼

項目明稱

合計數

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

學校費用支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

出國陪訓及陪訓

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  培訓課程其他支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社會存在保證和人才需求費用

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政管理自己事業院校離退休之

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  教育事業部門離退體

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  市直機關教育事業機構通常頤養天年人身險激費費用

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  部門事業有成的單位角色年金繳付撥出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫療器械清潔衛生與進度表生孕性支出

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

基礎診療干凈衛生組織機構

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  城市地區街道干凈貸款機構

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  其它的表層醫遼干凈衛生部門費用支出

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

共公健康

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  根本公開安全衛生售后服務

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政部門企業機關單位醫用

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  衛生事業行業醫療衛生

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

房間保駕護航費用

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

往房收入分配改革收支

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  房屋個人公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018季度不需要審批收入來源其他支出部門預算總表

單位名稱:億元

納入

經費支出

工作

部門預算數

該項目

累計數

基本共公概預算財政預算付款

政府機關性債券決算財政局審批

一、應該公共性決算財政預算捐款

3,991.47 

一、一樣公眾服務質量撥出

 

 

 

二、鎮政府性債卷估算財政廳審批

 

二、外交活動教育支出

 

 

 

 

 

三、國防安全開支

 

 

 

 

 

四、公開安全保障其他支出

 

 

 

 

 

五、教育學校費用支出

5.32 

5.32

 

 

 

六、科學性技術應用教育支出

 

 

 

 

 

七、人文運動與傳媒廣告撥出

 

 

 

 

 

八、社會的有保障和求業付出

26.97 

26.97 

 

 

 

九、醫學安全衛生與工作方案計劃生育工作其他支出

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、能效環保型教育支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉經濟社區服務站性支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水收支

 

 

 

 

 

第十三、交通費車輛運輸開支

 

 

 

 

 

十四、環境資源勘查問題等結余

 

 

 

 

 

二十、企業服務的業等收入支出

 

 

 

 

 

第十五、財富管理收入支出

 

 

 

 

 

十八、救助另一的地方費用

 

 

 

 

 

十九、土地資源海洋能景象等花費

 

 

 

 

 

第十九、往房保障機制花費

5.26 

5.26 

 

 

 

三十五、調味品資源存量收入支出

 

 

 

 

 

二五一、別付出

 

 

 

上年營收總金額

3,991.47 

當年度總支出自動求和

3,991.47 

3,991.47 

 

月初不需要撥付結轉和余額

 

月底國庫捐款結轉和節余

 

 

 

      一半共同概預算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

      政府機關性股票基金決算財政支出撥付

 

 

 

 

 

總額

3,991.47 

共計

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018第四季度基本上公眾估算財政預算付款總支出竣工決算表

廠家:余萬元

樓盤

自動求和

主要支出費用

工作撥出

功能模塊分為

課程和科目商品代碼

管理費用公司名稱

205

 

 

教學收入支出

5.32

0.00

5.32

205

08

 

護理進修及課程培訓

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  教學花費

5.32

0.00

5.32

208

 

 

社會中保護和找工作撥出

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

行政部門行業單位名稱離退體

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

市直機關事業心政府部門基本性養老保障保障繳納撥出

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  政府機關衛生事業部門就業年金付款花費

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫學環境衛生與計劃表生孕結余

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

群眾醫療設備干凈組織機構

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  地區社區網站清潔衛生中介機構

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  各種群眾醫藥干凈衛生企業開支

4.09

0.00

4.09

210

04

 

通用衛生學

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  大多公用設施衛生管理服務保障

546.14

505.30

40.84

210

11

 

行政部門事業上企事編診療

175.83

175.83

 

210

11

02

教育事業行業醫療機構

175.83

175.83

 

221

 

 

居住房基本保障收支

5.26

5.26

0.00

221

02

 

房產改革的實質支出費用

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  住宅北京公積金

5.26

5.26

0.00

合計數

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018年中幾乎上服務性項目預算財政部門撥付幾乎開支預算表

  院校:多萬元

好項目

自動求和

人工勞務費

共公費用

生活分類別

科目必簡碼

會計分類明稱

301

 

年終獎金員工福利收入支出

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  總體公司

405.84

405.84

 

301

02

  津貼費補貼政策

238.12

238.12

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  餐費政府補貼費

125.24

125.24

 

301

07

  考核公資

1,313.23

1,313.23

 

301

08

計量單位行業計量單位首要社會養老人身險人身險費

19.26

19.26

 

301

09

職業分析年金納費

7.71

7.71

 

301

10

勞務派遣人員大致醫用保費納費

175.83

175.83

 

301

11

公務活動員整形補貼付款

 

 

 

301

12

另一個的社會服務網上繳費

31.91

31.91

 

301

13

個人住房住房基金

5.26

5.26

 

301

14

社區住院費用

 

 

 

301

99

  某些工資收入福利微信經費支出

1,140.98

1,140.98

 

302

 

商品種類和功能支出費用

141.11

 

141.11

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  辦理手續期

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安的管理費用

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)材料費

 

 

 

302

13

  修理(護)費

 

 

 

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  會議安排費

0.12

 

0.12

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  因公接待工作費

 

 

 

302

18

  專門的原管理費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專用工具氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  都交給的業務費

 

 

 

302

28

  公會專項經費

 

 

 

302

29

  福利福利費

 

 

 

302

31

  國家公務租車程序運行定期維護費

1.65

 

1.65

302

39

  另外交通運輸費

 

 

 

302

40

  稅金及增添預算

 

 

 

302

99

  別寶貝和工作教育支出

 

 

 

303

 

對我和家中的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫療管理費補助金

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

每個人占農業的大部分生產的救濟款

 

 

 

303

99

  一些他人和家中的補助費收入支出

 

 

 

310

 

充分性付出

 

 

 

310

02

  企業辦公設施設備租賃費

 

 

 

310

03

  專用箱機購進

 

 

 

310

07

  產品信息無線網絡及電腦軟件購進升級更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛租賃折舊費

 

 

 

310

19

  一些交通銀行APP新購

 

 

 

310

22

  無形之中資產投資租賃費

 

 

 

310

99

  一些資產管理性總支出

 

 

 

加總

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018年中似的公共服務概算民政付款“三公”預備費及部門工作預備費收入支出預算表

公司:萬是

一樣公共性項目預算財政資金補貼款“三公”接待費

危險機關操作

勞務費部門預算數

累計數

因公出境

(境)費

公務活動租車采購及運動費

因公接持費

小計

公務活動小二租車

采購費

國家公務用車的

使用費

項目預算數

結算的時候數

費用數

預算數

估算數

預算數

財政預算數

預算數

決算數

竣工決算數

概預算數

預算數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018本年度中央政府性私募基金預預算財政性審批教育支出預算表

企事業單位:萬的大寫

活動

累計數

大多費用支出

投資項目收支

特點幾大類

科目必標識號

課程和科目稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年金融資產負債率的記錄表

 

 

刷卡金額院校:萬塊人民幣

 

次數

實際價值

月初數

年終數

本年數

歲末數

一、股本預估合計

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)變化資本

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)比較固定房產

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

🍎                          大部分國家公務買車

 

 

 

 

🤡                          監察交警執法車輛

 

 

 

 

🔥                          特殊工種水平水平專車

 

 

 

 

꧃                          其余出行用車

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

ও               4.另外的固定好資本

——

——

 1804.11

 1859.01

꧟        減:合計固定資產折舊及減值籌備

——

——

 

 

   (三)長年投入資金

——

——

 

 

   (四)正在新建工程施工

——

——

 

 

   (五)隱約凈資產

——

——

 

 

𒉰        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (六)其他的金融資產

——

——

 

 

二、外債預估合計

——

——

 426.02

 379.98

三、凈凈資產預估合計

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、相關成都市松江區泖港鎮小區衛生監督的服務中央2018月度創收支出費用結算的時候總體布局現狀原因分析

重慶市松江區泖港鎮街道辦食品衛生售后服務核心2018🥃年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,醫院看病游客量比前年增添,藥物等公用設施專項資金增添。

二、光于西安市松江區泖港鎮街道辦事處衛生情況精準服務管理中心2018全年度薪資部門預算情況發生闡明

年初🧸收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、對東莞市松江區泖港鎮社區環保環保安全服務平臺2018本年度付出預算原因描述

上年🍌支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、關干廣州市松江區泖港鎮街道社區精準服務情況精準服務中心2018全年民政審批收益費用基本情形反映

西安市松江區泖港鎮平臺衛生間功能中間2018🀅年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、觀于濟南市松江區泖港鎮社區居委會環境衛生服務的基地2018本年通常狀態公用設施財政局預算財政局補貼款經費支出竣工決算狀態說明書

(一)大部分公共性工程預算財政結余捐款結余預算整體來說問題

蘇州市松江區泖港鎮街道衛生學服務的平臺2018𓃲年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)一樣 公共信息預算表國庫捐款支出費用竣工決算的結構問題

武漢市松江區泖港鎮社區健康健康服務性核心2018🍌年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)基本共同概算財政性撥付其他支出預算基本前提

廣州市松江區泖港鎮居委會衛生管理服務培訓中心點2018💝年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1♛、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2🏅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3🍨、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4ꦺ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5🍌、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6꧃、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7ꦗ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

♊七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政性撥付撥出結算的時候整體情況闡明。

南京市松江區泖港鎮小區衛生防疫保障中央2018💎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018🐬年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”接待費財務捐款其他支出結算的時候具體條件條件表示。

2018🤡年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🗹因公車輛租賃正常運行維修保養性支出1.65上萬元。重點采用工程車輛汽柴油維修保養人身險等。2018年,北京市松江區泖港鎮平臺環衛服務于機構花費財政局補貼款的公務活動出行享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、關于幼兒園濟南市松江區泖港鎮社區衛生提供服務間衛生間提供服務心中2018月度中央政府性投資基金概算財政局付款教育支出預算原因解釋

🔯杭州市松江區泖港鎮社區服務管理學衛生學服務管理重點2018年度目標無政府部性債券工程預算財務付款撥出。

九、集體所有制投資基金自主經營概算財政預算補貼款時候介紹

ཧ滬市松江區泖港鎮社區服務保障站安全衛生服務保障服務管理平臺2018全年無國有控股資產投資開概預算國庫付款其他支出。

十、的關鍵相關事宜的狀態說明書怎么寫

(一)機構使用預備費結余問題

西安市松江區泖港鎮街道衛生管理售后服務機構2018全年高分子關運作資金結余。

 

(二)政府部采購員收入支出具體情況

成都市松江區泖港鎮社群衛生管理服務機構2018💎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018ꦉ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)來往車輛、房源特別的擠占的情況

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算工作績效操作原因

𓆉上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018第四季度大力開展的績效評估評估大型項目6個🦩,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🥂一、國庫撥付薪水:指單位名稱當年度從本級國庫職能部門擁有的國庫撥付,是指應該公益性項目概預算國庫撥付和政府部性債券項目概預算國庫撥付。

🌜二、創業個人創收:指創業部門推進的專業相關業務行為極其輔佐行為獲取的個人創收。重要是:醫療設備個人創收、共同食品衛生個人創收等。

ꦅ三、銷售純納入:指事業上的組織在技術工作活動十分輔助工具活動外開展調研非獨有選擇銷售活動獲取的純納入。

🐷四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、期初結轉和盈余:就是指上一年度無權完全、結轉到年初按有觀規程一直應用的本金。

ꦆ六、年尾結轉和盈余:指上全一年度目標或前全一年度目標項目預算擬定、因客觀性能力造成變無法按原一年度計劃全面實施,需網絡延時到之前全一年度目標按有關系明文規定持續利用的現金。

七、基本上開支:指標準為保證培訓機構合適正常的運作、實現此外生活中運作人物而出現的幾項開支。

🐼八、項目流程收入性經費支出:指方為結束對應的行政機關運作工作或衛生事業發展方向關鍵,在幾乎收入性經費支出除此之外發生的四項收入性經費支出。

九、開經費結余:指創業廠家在職業 活躍及輔助活躍以外開設非獨力結算開活躍的發生的經費結余。

ꩵ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ國慶、工商登記運營預備費:指財政廳公司和對比因公員法方法的教育事業公司操作一般來說公用設施設施工程預算財政廳審批設置的通常付出中的日常的公用設施預備費付出。

 

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