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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發表期限:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市市松江區泖港鎮社區醫療情況衛生情況服務的重心

2019全年部門預算

 


目  錄

 

獨一地方 滬市松江區泖港鎮社區居委會衛生管理服務中簡介

一、主要職責

二、中介機構如何設置

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、創收經費支出預算總表

二、利潤預算表

三、撥出竣工決算表

四、不需要審批純收入開支預算總表

五、一樣 公開概算國庫捐款收入支出部門預算表

六、一半公共服務費用民政補貼款核心其他支出部門預算表

七、應該公共服務概預算財政資金審批“三公”金費及市直機關操作金費其他支出竣工決算表

八、縣政府性理財產品財政廳預算財政廳補貼款收入支出結算的時候表

九、金融資產欠債環境表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

四、位置 詞表達


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、大部分職能作用

🦄泖港鎮特別清潔環保管理的服務保障于主一所集醫用、預放、中醫保健、復原、健康保健教肓和記劃生孩技木的指導為分立式的基成特別醫用清潔環保管理的服務保障于結構。主設在松江區南面,南鄰金山區地帶朱涇鎮,主負責著泖港鎮的主要醫用、公共信息清潔環保管理和特別清潔環保管理的服務保障于運轉。

二、組織 使用

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個含有學校,包擴:🍌行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019一年度創收付出結算的時候總表

公司:萬美元

純收入

撥出

頂目

部門預算數

產品

預算數

一、普通公眾預算表民政捐款收益

4819.34

一、一樣 公共信息服務保障費用

 

二、現政府性私募基金成本預算國庫付款凈收入

 

二、國際關系花費

 

三、上家補助金收入水平

 

三、防御其他支出

 

四、事業有成凈收入

5193.34

四、公開安全性高其他支出

 

五、銷售經營利潤

 

五、教育培訓收入支出

6.72

六、附設企事業單位上交效益

 

六、科學性技術水平收入支出

 

七、一些薪資收入

99.66

七、藝術度假旅行體育類與山東新農商軟件科技有限公司費用支出

 

 

 

八、社會存在的保障和找工作花費

538.36

 

 

九、衛生管理身體經費支出

9003.94

 

 

十、高效節能減排費用支出

 

 

 

十一國慶、城鄉居民街道辦其他支出

 

 

 

十三、農林業水教育支出

 

 

 

第十五、道路公路運輸收入支出

 

 

 

十四、市場探勘圖片信息等開支

 

 

 

第十六、商用服務保障業等收入支出

 

 

 

第十五、金融科技結余

 

 

 

十二、捐助某個的地方撥出

 

 

 

二十、物種多樣性教育資源深海氣象臺等付出

 

 

 

第十九、房間安全保障費用

144.48

 

 

第二十、糧油加工救災物資貯備其他支出

 

 

 

二國慶、傷害預防及救急菅理費用支出

 

 

 

二十三、其余開支

 

當年度效益自動求和

10112.34

當年度教育支出總金額

9693.51

用事業性股票基金解決結余差額

 

余額左右

414.59

月初結轉和余額

 

歲末結轉和節余

4.24

共計

10112.34

總共

10112.34


2019全年盈利竣工決算表

部門:萬多

大型項目

上年使收入加總

財政支出審批薪水

上級部門津貼收入來源

人事薪資收入

經營的盈利

加盟企業單位上交國家收入水平

其它個人收入

功能分類
科目編碼

課程種類

累計

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

學前教育費用

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

進修申請及教學

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

培養經費支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會上基本保障和工作撥出

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

行政事務事業性機關單位離退體

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

事業發展方離退職

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關事業標準通常關于養老地產養老穩妥繳納撥出

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

危險機關事業心部門職業分析年金付款撥出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

綠色綠色付出

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

農村基層醫藥安全衛生醫療機構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

大城市小區清潔衛生結構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

公用設施傳染病防治

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

差不多公用設施安全衛生服務于

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

重大安全事故公益性食品衛生自查自糾

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門企業院校醫療保健

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

事業上的機構醫學

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

公房切實保障經費支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

房產改變開支

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

公房公積金貸款

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019月度開支預算表

部門:萬余元

品牌

年初撥出合計數

大多支出費用

項目流程教育支出

上交領導其他支出

運作支出費用

對付屬方政府補貼花費

功能分類
科目編碼

科目表簡稱

加總

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

培育費用支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

出國技能培訓及技能培訓

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培訓課開支

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會化質量保障和就業創業費用支出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

財政企事業計量單位離辭職

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

工作企業離退體

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

企行業公司的行業公司的常見社保費費用保險費用交費結余

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關企業企業單位職業年金付費支出費用

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

環保穩定費用支出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

下基層醫學健康公司

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

市政社區網站公共衛生組織機構

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公眾健康

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

關鍵公開安全衛生精準服務

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

大量公共信息環境衛生專向

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政訴訟自己事業企業單位醫療器械

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

事業方整形

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

自建房質量保障支出費用

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

商品房改善付出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

房間個人公積金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年末民政審批利潤經費支出預算總表

單位名稱:余萬元

盈利

其他支出

項目流程

竣工決算數

工作

累計

通常情況下公眾國庫預算國庫撥付

部門性基金、期貨、現貨、微盤決算財政部門付款

一、一樣 共公費用預算財政支出捐款

4819.34 

一、一般來說共同產品總支出

 

 

 

二、當地政府性基金投資費用國庫付款

 

二、外交關系教育支出

 

 

 

 

 

三、航空航天結余

 

 

 

 

 

四、公共性安全可靠性支出

 

 

 

 

 

五、教育學校教育支出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、科學合理系統花費

 

 

 

 

 

七、古文化旅行體育競技與傳媒廣告教育支出

 

 

 

 

 

八、社會各界保障措施和專業教育總支出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、食品衛生安全費用支出

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、低碳環保標準性支出

 

 

 

 

 

11、城市街道費用

 

 

 

 

 

十三、農業水總支出

 

 

 

 

 

十四、交通管理運輸配送花費

 

 

 

 

 

十四、產品探勘信息內容等撥出

 

 

 

 

 

第十五、商業性服務培訓業等費用

 

 

 

 

 

第十五、財務收支

 

 

 

 

 

十八、支助其他東北部費用

 

 

 

 

 

十七、那自然的資源海洋能氣象學等撥出

 

 

 

 

 

19、個人住房有保障教育支出

144.48 

144.48 

 

 

 

四十、糧油加工物品保障開支

 

 

 

 

 

二十一月、洪澇防范及急救管理制度收入支出

 

 

 

 

 

二十三、另一個結余

 

 

 

年初使收入自動求和

4819.34 

當年度支出費用累計數

4815.09 

4815.09 

 

今年初財政部門捐款結轉和節余

 

半年度國庫撥付結轉和盈余

4.24 

4.24 

 

一、尋常公用決算財務捐款

 

 

 

 

 

二、人民政府性私募基金估算財務捐款

 

 

 

 

 

合計

4819.34 

共計

4819.34 

4819.34 

 

 


2019一年度通常情況共同預預算國庫審批撥出預算表

標準:W

工程

累計數

常見經費支出

業務收入支出

系統劃分

課程商品編碼

專業科目簡稱

205

 

 

教育教學費用

6.72

 

6.72

205

08

 

進修學校及培順

6.72

 

6.72

205

08

03

培訓學校開支

6.72

 

6.72

208

 

 

社會存在服務保障和擇業結余

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政性教育事業基層單位離退體

178.34

178.34

 

208

05

02 

自己事業標準離退居二線

15.14

15.14

 

208

05

06

行政機關企業院校職業年金交款教育支出

163.20

163.20

 

210

 

 

公共衛生營養健康結余

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基層工作醫療器械安全衛生結構

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

縣城街道社區清潔裝置

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

公眾環保

816.31

772.91

43.40

210

04

08

基礎通用環衛精準服務

806.61

772.91

33.70

210

04

09

巨大公眾健康專項督查

9.70

 

9.70

221

 

 

商品房保駕護航撥出

144.48

144.48

 

221

02 

 

房屋改草性支出

144.48

144.48

 

221

02 

01 

自建房個人公積金

144.48

144.48

 

累計

4815.09

4395.32

419.77

 


2019一年度般公共服務財務預算財務補貼款關鍵花費預算表

  行業:萬美金

建設項目

總計

職工金費

公共經費支出

生活定義

幾個會計科目商品編號

會計分類名稱

301

 

工資收入獎勵其他支出

4143.78

4143.78

 

301

01

  關鍵員工工資

645.71

645.71

 

301

02

  經費補助費

231.09

231.09

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  伙食費補貼金費

185.48

185.48

 

301

07

  業績考核工薪

1458.86

1458.86

 

301

08

國家機關事業標準常見社會養老穩定穩定納費

 

 

 

301

09

職業化年金手機繳費

163.20

163.20

 

301

10

機關人員幾乎醫學穩定繳付

 

 

 

301

11

國家國家公務員醫用補貼手機繳費

 

 

 

301

12

的社會上保證交款

35.20

35.20

 

301

13

居住房個人公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫院費

 

 

 

301

99

  別薪資發福利花費

1279.75

1279.75

 

302

 

貨物和服務費用支出

241.38

 

241.38

302

01

  企業辦公費

1.39

 

1.39

302

02

  刷費

2.40

 

2.40

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  登記手續期

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  商業用電

2.54

 

2.54

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業客服管控費

66.50

 

66.50

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)預算

 

 

 

302

13

  修理(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動歡迎費

 

 

 

302

18

  常用村料費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  常用生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  授權委托業務部費

 

 

 

302

28

  公會資金

 

 

 

302

29

  最新福利費

35.65

 

35.65

302

31

  國家公務小二租車自動運行維護費

3.93

 

3.93

302

39

  其它交行費

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及扣減的費用

 

 

 

302

99

  另外物品和服務保障費用

26.53

 

26.53

303

 

對我和家中的補貼申請書

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  生存補助金

 

 

 

303

07

  醫療機構費補貼費

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

個體農林制造補貼政策

 

 

 

303

99

  別的對個人的和家人的補貼申請書

1.94

1.94

 

310

 

資產投資性費用

1.61

 

1.61

310

02

  工作機器設備購買

1.61

 

1.61

310

03

  專門的機械添置

 

 

 

310

07

  資料系統及app軟件添置更新軟件

 

 

 

310

13

  因公用車的租賃費

 

 

 

310

19

  的交通出行專用工具折舊費

 

 

 

310

21

  出土文物和陳列技巧品購置費

 

 

 

310

22

  神圣固定資產購買

 

 

 

310

99

  另外金融資本性收入支出

 

 

 

累計

4395.32

4152.33

242.99

 


2019月度一樣 公共信息估算財政局補貼款“三公”預備費及政府部門作業預備費費用部門預算表

企業單位:億元

基本共同決算財政資金審批“三公”接待費

機構行駛

經費支出竣工決算數

累計數

因公出國留學

(境)費

公務活動專車采購及程序運行費

公務活動接持費

小計

國家公務車輛租賃

采購費

公務活動專用車

運作費

項目預算數

部門預算數

預算表數

預算數

費用預算數

預算數

工程預算數

部門預算數

費用預算數

部門預算數

費用數

結算的時候數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019年中相關部門性貨幣基金預算表不需要補貼款總支出預算表

企業單位:W

工程項目

加總

首要費用支出

業務收支

實用功能分類管理

管理費用代碼

題目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年終資本欠債狀況表

 

 

總額基層單位:千元

 

用戶

價值量

今年初數

年初數

月初數

歲末數

一、財力合計數

——

——

3671.76

4094.16

   (一)純凈水凈資產

——

——

2309.20

2708.16

   (二)一定資金

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

ꦯ                2.通用版的設備(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

ꦰ                     這當中:(1)車(輛)

1

1

19.51

19.51

♑                                 通常情況公務接待專車

 

 

 

 

🐠                                 監察巡邏專車

 

 

 

 

🔴                                 勞動防護行業技能私車

 

 

 

 

🍎                                 別用車的

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

👍               4.其它的統一金融資產

——

——

185.55

147.31

𝓰        減:累積攤銷及減值備考

——

——

1679.57

1873.79

   (三)常年債權項目投資

——

——

 

 

   (四)長期性債券投入投入

——

——

 

 

   (五)正在新建水利

——

——

 

 

   (六)隱約資本

——

——

 

21.79

ꦰ        減:累計額攤銷

——

——

 

0.73

   (七)另外基金

——

——

 

 

二、欠債累計

——

——

379.98

555.46

三、凈股本累計

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、相對于鄭州市松江區泖港鎮街道辦事處干凈衛生服務的中心的2019當年度純收入其他支出結算的時候總體布局具體說明書

昆明市松江區泖港鎮社區的服務咨詢中心環衛的服務咨詢中心2019🌺年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、針對深圳市松江區泖港鎮平臺衛生管理的服務管理平臺的2019第四季度純收入預算現狀就說明

本年度🦂收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、就杭州市松江區泖港鎮社區環境衛生環境衛生功能機構2019第四季度花費竣工決算情況說明書

年初𒁃支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、光于武漢市松江區泖港鎮街道公共衛生的服務部站2019月度財政局補貼款創收付出整體來說情況發生闡述

廣州市松江區泖港鎮平臺安全衛生業務心中2019🎃年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、觀于廣州市松江區泖港鎮居委清潔服務性重點2019每年應該共同概算財政收支審批收支部門預算狀況描述

(一)平常共同工程預算財政局撥付費用結算的時候基本時候

鄭州市松江區泖港鎮街道社區衛生安全服務管理安全服務核心2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)一樣 通用財政廳預算財政廳捐款收入支出預算設計實際情況

深圳市松江區泖港鎮區域清潔衛生售后服務公司點2019🦋年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)般共同項目預算財政付出補貼款付出竣工決算關鍵事情

南京市松江區泖港鎮居委會衛生管理服務于中心站2019ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1ಌ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2✤、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3🏅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4ꦉ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5✨、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6𓃲、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7ღ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、關羽天津市松江區泖港鎮社區服務站干凈服務中央2019本年一樣公共信息概預算財政局捐款最基本費用部門預算情況下這說明

沈陽市松江區泖港鎮居委衛生學服務保障中2019⛦年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1🙈、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2❀、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

🌞七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政預算付款付出部門預算整體來說情形就說明。

沈陽市松江區泖港鎮平臺環保精準服務公司2019ཧ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019🌞年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”事業費財政廳捐款收支部門預算具體實施前提闡述。

2019🔜年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花費主要內容以及無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

✤公務活動專用車正常運行維護保養費用支出 3.9370萬。主要主要用于車輛用油、搶修、保費等。2019年,蘇州市松江區泖港鎮街道辦衛生管理服務保障學校花銷財政廳審批的國家公務使用車享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、更多沈陽市松江區泖港鎮居委會環衛安全服務心中2019全年度中央政府性資金費用預算財政性捐款開支結算的時候時候說明書怎么寫

深圳市松江區泖港鎮特別清潔衛生產品中心的2019年中無縣政府性投資基金工程預算不需要撥付收入支出。

九、公有充分企業經營概預算不需要付款事情表示

🍷廣州市松江區泖港鎮社區網站干凈精準服務公司點2019半年度無國有制基金運作工程預算財政廳補貼款其他支出。

十、別的非常重要細節的具體情況這說明

(一)行政機關進行勞務費其他支出的情況

重慶市松江區泖港鎮居委衛生學服務保障中心局2019季度有機關工作事業費花費。

(二)政府性采買開支情況發生

廣州市ඣ松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)此車、建筑特別的負載前提

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算效績標準化管理情況發生

♊上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🥂一、財政廳局決算表廳性撥付收入來源:指企業單位上年末從本級財政廳局決算表廳性單位部門擁有的財政廳局決算表廳性撥付,比如基本服務性決算表財政廳局決算表廳性撥付和部門性私募基金決算表財政廳局決算表廳性撥付。

二、事業上的心年收錄:指事業上的心單位名稱發展專注保險業務活躍和輔助軟件活躍完成的年收錄。

ꦬ三、銷售純純收入:指工作企業在專業性工作游戲行為試述輔助制作游戲行為認知能力落實非孤立統計銷售游戲行為作為的純純收入。

四、其他創收:指方獲得的除“不需要撥付創收”、“自己事業創收”、“銷售創收”等多于的創收。

五、年終結轉和盈余:就是指上一年度從未順利完成、結轉到當年度按相關的英文規則再操作的資本。

🌳六、月底結轉和盈余:指年初度或很久以前月度估算分配、因理性狀況時有發生轉變不能按原項目實行,需延期到后面月度按有關的規定仍在適用的資源。

🃏七、主要教育開支:指企業為服務組織機構健康運行、完整每天工做主線任務而情況的貼心的售后服務教育開支。

🔯八、業務付出:指標準為達到相關的行政事務崗位人物或事業單位發展前景階段目標,在主要付出之上產生的一項付出。

♉九、自主自主經營費用:指企業發展的單位在專門活動方案組織組織及輔佐活動方案組織組織之下深入開展非自由結算自主自主投資業務方案組織組織突發的費用。

👍十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💛11、國家機關適用勞務費:指人事部門計量的單位和參考公務活動員法操作的自己事業計量的單位適用普通公開決算財政預算捐款布置的差不多撥出中的常規公供勞務費撥出。

 

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