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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 推出時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區石湖蕩鎮居委會清潔安全服務辦公室局

2018第四季度部門管理部門預算

 

 

 


目  錄

 

第1一部分 鄭州市松江區石湖蕩鎮片區環境衛生功能學校簡介

一、一般崗位職責

二、機購設置

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、盈利性支出部門預算總表

二、收錄部門預算表

三、支出費用結算的時候表

四、財務付款收錄性支出結算的時候總表

五、基本共公預竣工決算財政部門審批性支出竣工決算表

六、尋常服務性費用預算財政花費撥付關鍵花費預算表

七、一般來說公用設施費用財政資金付款“三公”經費預算預算及機構運作經費預算預算費用預算表

八、以政府性母基金預算國庫捐款經費支出預算表

九、房產資產負債情況報告表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

最后部件 專有名詞表示

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、通常崗位職責

🍌    以居委環境清潔服務培訓咨詢重點為主導體,全科博士為帶頭人,合理有效的選用居委資源性和不適合水平,以大家健康生活健康生活為咨詢重點,中國家庭為組織,居委為範圍,市場訴求為引領,以女人、少兒、老年性人、萎縮性求美者、傷殘人關乎點,以解決方法居委的主耍環境清潔困難,達到關鍵環境清潔服務培訓市場訴求為基本原則,融防、醫療器械、健康生活、復健、健康生活健康生活教育輔導為分離式,有效的、城市發展、非常方便、一體化、連續式的基層人員環境清潔服務培訓。由主任個部門按照三定措施等相關聯的規定有關主耍職責確認。

二、貸款機構制定

ꦚ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018全年度盈利結余結算的時候總表

企事業單位:萬元左右

純收入

花費

工程

結算的時候數

業務

結算的時候數

一、財政性補貼款收益

3396.86

一、常見公共貼心服務貼心服務費用支出

 

  在這當中:中央政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算國庫付款

 

二、外交活動經費支出

 

二、上一級經濟補貼個人收入

 

三、國家安全教育支出

 

三、事業有成工資收入

2175.25

四、共公健康安全總支出

 

四、開盈利

 

五、教育輔導其他支出

4.32

五、其他單位名稱上交國家盈利

 

六、學科新技術費用支出

 

六、許多個人收入

323.32

七、傳統文化體肓與影視文化費用

 

 

 

八、社會各界質量保障和出去上班撥出

361.38

 

 

九、醫療保健衛生情況與規劃生孕支出費用

5514.56

 

 

十、節能降耗環境付出

 

 

 

11、縣域小區支出費用

 

 

 

12、農業和林業水性支出

 

 

 

十五、交通銀行運輸車開支

 

 

 

十四、資原地質勘察圖片信息等教育支出

 

 

 

15、工業服務質量業等性支出

 

 

 

十五、網絡金融性支出

 

 

 

十六、幫扶另一個東北部收支

 

 

 

十九、土地資源海洋生物形象等結余

 

 

 

第十九、房屋保證其他支出

1.89

 

 

二十二、調味品武器裝備產出收入支出

 

 

 

二十一國慶、任何結余

 

本年度個人收入累計

5895.43

當年度開支加總

5882.15

用創業基金、期貨、現貨、微盤擬補收支明細差額

 

盈余重新分配

13.28

今年初結轉和節余

 

年尾結轉和余額

 

總額

5895.43

累計

5895.43


2018本年度個人收入竣工決算表

政府部門:萬

好項目

年初創收累計

財政廳付款收益

上一級經濟補貼收入水平

企事業盈利

操作薪水

付屬計量單位上交納入

一些個人收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目分類

總金額

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

基礎教育收支

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

其他的教導性支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

其他教導收入支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

社會性保障措施和人才需求收入支出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性衛生事業政府部門離養老金

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業標準離養老

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業企事業單位考試根本養老生活保障交費教育支出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

部門事業編制名稱單位名稱職業分析年金繳納收入支出

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

醫治衛生監督與進度表計生總支出

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

面層診療食品衛生單位

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

中國城市社區服務中心衛生間裝置

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

別農村基層醫藥公共衛生結構開支

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

服務性衛生防疫

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

總體公開衛生監督服務于

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門行業工作單位醫院

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

視野機關單位醫學

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房有保障教育支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改革創新其他支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018一年度費用支出 部門預算表

院校:萬余元

新項目

當年度撥出自動求和

首要經費支出

內容費用支出

繳納上家教育支出

銷售經營收支

對附加基層單位補貼申請書付出

功能分類
科目編碼

考試科目名稱大全

總計

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

教導教育支出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

任何教肓總支出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

其他的幼兒教育總支出

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

中國社會保險和擇業其他支出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業發展計量單位離離休

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

視野計量單位離養老

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

部門事業性部門關鍵養老保費保費激費花費

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

行政企機關單位事業上的企機關單位職業類型年金繳付收支

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

整形環衛與工作規劃計生費用

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

下基層醫療醫院衛生學醫院

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

城區社區環境衛生環境衛生貸款機構

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

另一基礎醫療設備干凈醫院撥出

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

通用環衛

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

大多公用環保精準服務

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企業發展基層單位醫疔

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

參公企事業單位編制醫用

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保證性支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

往房改善支出費用

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

房屋個人住房公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018月度財政部門審批年收入費用竣工決算總表

院校:70萬

年收入

其他支出

好項目

預算數

好項目

累計

通常公開概預算財政廳補貼款

當地政府性股權基金費用預算財政資金撥付

一、般公眾工程預算財政性捐款

3396.86

一、一樣公益性精準服務費用支出

 

 

 

二、政府性性基金投資成本預算財政廳撥付

 

二、國際關系收入支出

 

 

 

 

 

三、中國國防收支

 

 

 

 

 

四、公共信息安全的結余

 

 

 

 

 

五、學校總支出

 4.32

4.32 

 

 

 

六、物理學技能結余

 

 

 

 

 

七、文化知識教育與新傳媒開支

 

 

 

 

 

八、世界維護和學生就業支出費用

361.38 

361.38 

 

 

 

九、社區醫療清潔衛生與規劃二孩付出

3029.27

3029.27

 

 

 

十、能源管理環境結余

 

 

 

 

 

11、城鄉經濟街道辦事處性支出

 

 

 

 

 

十三、農業水經費支出

 

 

 

 

 

第十三、公共交通綜合物流總支出

 

 

 

 

 

十四、市場探礦問題等其他支出

 

 

 

 

 

第十五、商務服務業等結余

 

 

 

 

 

第十六、財富管理撥出

 

 

 

 

 

十六、協助另一的地方結余

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋資源天氣等開支

 

 

 

 

 

十八、往房有保障結余

1.89 

1.89 

 

 

 

2、糧油食品物資采購存儲費用支出

 

 

 

 

 

二十一月、其他的費用支出

 

 

 

年初薪資累計數

3396.86

當年度撥出總金額

 3396.86

 3396.86

 

本年財政性補貼款結轉和余額

 

年尾財政性捐款結轉和節余

 

 

 

      一樣公用設施費用預算財政支出補貼款

 

 

 

 

 

      相關部門性投資基金費用預算國庫審批

 

 

 

 

 

總共

3396.86

合計

 3396.86

 3396.86

 

 


2018一年度般公開概算財政性補貼款開支預算表

單位名稱:多萬元

工程項目

累計

常見支出費用

項目總支出

模塊劃分類別

管理費用編號規則

學科名稱大全

205

 

 

學校撥出

4.32

 

4.32

205

99

 

同一學前教育教育支出

4.32

 

4.32

205

99

99

某些教學支出費用

4.32

 

4.32

208

 

 

世界 后勤保障和就業創業花費

361.38

361.38

 

208

05

 

行政訴訟事業有成企業單位離退休之

361.38

361.38

 

208

05

02

企機關單位名稱離退職

0.10

0.10

 

208

05

05

政府機關事業的單位的單位大體關于養老地產養老人壽保險付費付出

272.26

272.26

 

208

05

06

工商登記事業上的機關單位職業年金交款開支

89.02

89.02

 

210

 

 

醫療器械干凈與計劃怎么寫孕育總支出

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

下基層醫治干凈衛生機購

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

城區片區干凈衛生平臺

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

其他的底層醫療部門清潔部門付出

4.09

 

4.09

210

04

 

公共性清潔衛生

422.21

390.48

31.73

210

04

08

核心通用環衛貼心服務

422.21

390.48

31.73

210

11

 

行政機關企業院校整形

152.73

152.73

 

210

11

02

創業計量單位醫療設備

152.73

152.73

 

221

 

 

房間得到保障性支出

1.89

1.89

 

221

02

 

個人住房機構改革總支出

1.89

1.89

 

221

02

01

租賃房公積金貸款

1.89

1.89

 

累計數

3396.86

2963.19

433.67

 


2018年大部分公眾估算財政性捐款常見經費支出竣工決算表

  方:余萬元

項目

自動求和

相關人員勞務費

公供資金

經濟性分為

幾個會計科目項目編碼

科目表各稱

301

 

薪資春節福利經費支出

2963.09

2963.09

 

301

01

  基本的很大打工族薪資

402.94

402.94

 

301

02

  津貼費津貼

199.57

199.57

 

301

03

  績效獎金

50.63

50.63

 

301

06

  飯食補貼政策費

118.37

118.37

 

301

07

  考核月薪

899.65

899.65

 

301

08

機構創業部門總體社區養老保險公司費

453.93

453.93

 

301

09

網絡職業年金交款

89.02

89.02

 

301

10

退休職工首要醫疔保費交費

 

 

 

301

11

公務接待員醫學補貼申請書付款

 

 

 

301

12

其余社會生活保駕護航激費

 

 

 

301

13

個人住房社保公積金

1.89

1.89

 

301

14

醫療衛生費

152.73

152.73

 

301

99

  其它公資副利教育支出

594.367

594.36

 

302

 

商品銷售和售后服務結余

0.1

 

0.1

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  登記手扣費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業工作工作費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)服務費

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  國家公務接代費

 

 

 

302

18

  專用的資料費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專用型生物質費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  授權委托書銷售費

 

 

 

302

28

  工會組織預備費

 

 

 

302

29

  福利待遇費

0.1

 

0.1

302

31

  公務活動私家車電腦運行維修保養費

 

 

 

302

39

  某些交通管理價格

 

 

 

302

40

  稅金及增添花費

 

 

 

302

99

  某些商品種類和業務開支

 

 

 

303

 

對個人賬戶家庭成員環境的補貼申請書

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療管理費補助金

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

人農林業生育救濟款

 

 

 

303

99

  另外的個體和企業的津貼收支

 

 

 

310

 

資源性經費支出

 

 

 

310

02

  商務辦公的設備采購

 

 

 

310

03

  專業化裝置租賃費

 

 

 

310

07

  訊息網格及軟件下載購進不斷更新

 

 

 

310

13

  公務活動使用車購買

 

 

 

310

19

  另一交通費方法新購

 

 

 

310

22

  隱匿凈資產購買

 

 

 

310

99

  其余資產性花費

 

 

 

加總

2963.19

2963.09

0.1

 


2018當年度普遍公開成本預算財政資金捐款“三公”金費及市直機關執行金費經費支出部門預算表

企事業單位:萬多

應該通用成本預算財政性付款“三公”金費

政府部門開機運行

接待費竣工決算數

累計數

因公出國旅游

(境)費

公務活動租車購置費及作業費

公務接待工作接待工作費

小計

國家公務私家車

新購費

公務接待出行用車

啟用費

概算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

費用預算數

預算數

估算數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018一年度區政府性基金、期貨、現貨、微盤預竣工決算不需要審批撥出竣工決算表

組織:來萬

項目流程

累計數

主要費用

產品結余

用途各類

幾個會計科目編號

會計科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度目標資源負債率環境表

 

 

金額才公司:萬的大寫

 

比例

作用

月初數

年初數

本年數

年初數

一、金融資產加總

——

——

2981.29

3117.89

   (一)外流資本

——

——

 885.50

726.83

   (二)穩固金融資產

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

🤡                          一半因公使用車

 

 

 

 

🔥                          城管執法交警執法私家車

 

 

 

 

꧒                          機械專業課程水平專用車

 

 

 

 

🌃                          某個車輛使用

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

ꦛ               4.相關固定不動固定資產處置

——

——

976.14

1111.61

🍬        減:積累累計折舊及減值需要準備

——

——

 

 

   (三)常年加盟

——

——

 

 

   (四)要建施工

——

——

 

 

   (五)隱形的股權

——

——

 

 

ꦍ        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)某些基金

——

——

 

 

二、流動負債累計

——

——

 455.41

 283.46

三、凈凈資產自動求和

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、更多鄭州市松江區石湖蕩鎮平臺安全提供工作站點2018每年年收入支出費用預算整體來說時候闡述

滬市松江區石湖蕩鎮片區安全衛生服務公司2018ไ年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、就昆明市松江區石湖蕩鎮街道社區衛生服務性學服務性服務所2018財政年度薪資收入竣工決算現象說明書

本年度ꦇ收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、有關于南京市松江區石湖蕩鎮平臺安全工作基地2018本年度支出費用竣工決算前提詳細說明

本年度ౠ支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、管于傷害市松江區石湖蕩鎮特別衛生學產品重心2018半年度財務審批純收入性支出總體性現狀原因分析

杭州市松江區石湖蕩鎮居委會衛生防疫貼心服務機構2018🍌年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、就武漢市松江區石湖蕩鎮片區衛生防疫精準服務基地2018一年度一般的公眾費用預算財政撥出審批撥出部門預算狀況闡明

(一)一般的公用設施估算不需要捐款支出費用結算的時候總體設計情況下

滬市松江區石湖蕩鎮街道社區清潔服務培訓核心2018ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)普通通用財政資金預算財政資金撥付收入支出結算的時候的結構環境

滬市松江區石湖蕩鎮居委環境衛生服務培訓機構2018♒年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)普遍公開估算財政部門撥付撥出結算的時候大概實際情況

天津市松江區石湖蕩鎮社區衛生功能間衛生間功能管理中心2018🥃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1꧅、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2💛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3ꦡ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4🌞、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5🧸、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6🌟、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7🐈、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8꧋、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9🅷、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、對於西安市松江區石湖蕩鎮居委會干凈衛生精準服務重點2018一年度尋常共公成本預算財政預算審批一般開支部門預算具體情況詳細說明

重慶市松江區石湖蕩鎮社區網站環衛安全服務中間2018꧑年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1💃、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

🔯七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財務補貼款其他支出結算的時候基本條件說明怎么寫。

武漢市松江區石湖蕩鎮街道社區安全衛生貼心服務心中2018🦋年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”專項經費財政局捐款收支竣工決算按照狀況說明書。

2018꧟年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。🔴公務接待使用車作業維修保養付出0余萬元。2018年,南京市松江區石湖蕩鎮街道干凈服務管理中心點所在各費用機構成本財政支出審批的公務活動車輛使用享有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、有關于北京市松江區石湖蕩鎮街道辦環境衛生工作學校2018全年度政府機構性私募基金估算不需要付款付出結算的時候原因說

武漢市松江區石湖蕩鎮社群衛生學服務管理中央2018季度無部門性新基金項目預算民政撥付付出。

九、國有化資本公司運營成本預算財政部門撥付狀況說

🍸昆明市松江區石湖蕩鎮社區安全服務站衛生學安全服務服務管理中心2018年無國企充分企業經營估算國庫撥付性支出。

十、任何更重要事宜的原因解釋

(一)企事業單位操作接待費花費前提

昆明市松江區石湖蕩鎮特別清潔衛生服務于重點2018財政年度有機關運轉事業費經費支出。

(二)政府機關購買付出具體情況

北京市松江區石湖蕩鎮區域衛生間精準服務服務網2018🥀年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)機動車、快裝層次性占情況下

南京市松江區石湖蕩鎮居委安全衛生安全服務心中2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用績效考評安全管理情形

ꦑ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個🌸,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

𒀰一、民政補貼款盈利:指院校年初度從本級民政部門管理爭取的民政補貼款,具有基本公用設施決算民政補貼款和地方政府性母基金決算民政補貼款。

ꦜ二、教育自己事業效益:指教育自己事業基層單位進行專業化業務量游戲的活動簡述輔佐游戲的活動獲取的效益。主要的是:醫療保障效益、otc藥品效益、其它效益等。

💧三、生產創收來源:指事業心工作單位在正規專業銷售業務移動名詞解釋氧化硅移動囿于進行非獨特分攤生產移動完成的創收來源。

四、別收益:指公司作為的除“財務捐款收益”、“企業收益”、“操作收益”等范圍內的收益。

五、期初結轉和盈余:意指當年度從未結束、結轉到本年度按相關的中規定不斷采用的專項資金。

🀅六、年底結轉和盈余:指當一一全年度或過去一一全年概預算配備、因客觀存在狀況發生的變動沒辦法按原進度表頒布,需廷遲到未來一一全年按有關明文規定不斷的使用的信貸資金。

⛎七、基礎性收入支出:指機關單位為質量保障醫療機構一切正常持續運行、做完日常的運作級任務而有的各種性收入支出。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ八、項目花費:指基層單位為做完對應的行政事務運作作業或創業發展方向的目標,在常見花費模版進行的那項花費。

🦹九、銷售管理其他經費支出:指參公機關單位在專業技術主題項目及輔助工具主題項目外開始非經濟獨立統計銷售管理主題項目發現的其他經費支出。

🐬十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🤡國慶、政府部門運營預備費:指行政訴訟機關公司的和參考公務接待員法維護的企業發展機關公司的施用大部分公益性概算不需要審批擬定的大多收支中的基本共公預備費收支。

 

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