傷害市松江區石湖蕩鎮片區干凈服務管理重點
2019當年度政府部門竣工決算
目 錄
一號環節 昆明市松江區石湖蕩鎮區域環衛的服務重心情況
一、一般工作職責
二、設備制定
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、個人收入總支出預算總表
二、凈收入部門預算表
三、撥出預算表
四、財政局付款收入水平經費支出結算的時候總表
五、一樣 公眾估算財政廳撥付收支結算的時候表
六、似的共公概預算財政付出付款基本上付出結算的時候表
七、普通共公項目預算不需要撥付“三公”資金投入及工商登記開機運行資金投入其他支出部門預算表
八、鎮政府性理財產品預算表財政部門審批教育支出預算表
九、房產外債情形表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第二步方面 動詞解說
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、其主要主要職責
🐟 以小區干凈防疫防疫學提供服務咨詢主來源于體,全科醫護人員為優秀,有效率率用小區產品和適用技術設備,以居住者營養穩定為咨詢主,的家庭為機構,小區為面積,市場需要量為支撐,以家庭婦女、嬰幼兒、年齡較大的人、漫性患者、肢體殘疾人創業為己任點,以處理好小區的主耍干凈防疫防疫學問題,考慮常見干凈防疫防疫學提供服務市場需要量為必要性,融預放、醫療機構、穩定養生、術后康復、營養穩定教育培訓為一身,有效率、經濟能力、方便簡潔、一體化、間斷性的基層組織干凈防疫防疫學提供服務。由主要是部門選擇三定措施等有關法規含有關主耍職責權限確認。
二、組織裝置
ꦫ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019季度凈收入收支預算總表
方:百萬元
收錄 |
結余 |
||
投資項目 |
預算數 |
活動 |
部門預算數 |
一、民政撥付收入來源 |
3910.57 |
一、似的公共信息服務項目總支出 |
|
之中:現政府性債卷預算表財政資金審批 |
|
二、國際關系結余 |
|
二、上級領導政府補貼盈利 |
|
三、中國軍事付出 |
|
三、工作工資 |
2569.91 |
四、共同衛生花費 |
|
四、生產經營納入 |
|
五、教學花費 |
|
五、其他院校繳納工資收入 |
|
六、科學有效工藝開支 |
|
六、相關薪資 |
|
七、和文化體育課與傳煤性支出 |
|
|
|
八、社會各界后勤保障和大學生就業性支出 |
446.07 |
|
|
九、衛生間健康保健撥出 |
5894.42 |
|
|
十、低碳干凈費用 |
|
|
|
11、村鎮平臺收支 |
|
|
|
第十二、農業和林業水花費 |
|
|
|
十五、公共交通貨運結余 |
|
|
|
十四、資源性探礦短信等開支 |
|
|
|
十六、商務工作業等性支出 |
|
|
|
16、金融服務開支 |
|
|
|
十二、扶持的省份費用支出 |
|
|
|
18、土地資源海上氣象條件等其他支出 |
|
|
|
第十九、公寓房保險總支出 |
124.96 |
|
|
第二十、糧油加工武器裝備儲備量付出 |
|
|
|
二五一、任何結余 |
|
本年度工資總計 |
6480.48 |
上年撥出加總 |
6465.45 |
用創業理財產品挽救收入支出差額 |
|
節余配置 |
15.03 |
本年結轉和節余 |
|
年終結轉和節余 |
|
總結 |
6480.48 |
合計 |
6480.48 |
2019年薪資竣工決算表
行業:萬美元
項目流程 |
本年度收入來源自動求和 |
不需要審批效益 |
上一級補貼政策純收入 |
事業心工資收入 |
運營工資 |
其他方上交效益 |
別收入來源 |
||||
功能分類 |
專業科目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
生活維護和就業的開支 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性人事政府部門離退休工資 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業院校離辭職 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關企業方基礎養老院保險服務納費結余 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記參公企企業就業年金激費花費 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛綠色開支 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫治環境衛生中介機構 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市特別衛生情況平臺 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生情況 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公開環衛售后服務 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業計量單位醫療服務 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性行業社區醫療 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房后勤保障費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房變革開支 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019年中其他支出部門預算表
部門:來萬
項目流程 |
本年度撥出累計數 |
基本的開支 |
工程項目花費 |
繳納上級部門總支出 |
運營結余 |
對附屬醫院公司的補助金經費支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保障機制和求業性支出 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業心機構離辭職 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上基層單位離養老 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企視野機構視野機構根本養老人身險人身險繳納費用支出費用 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業計量單位事業計量單位職業技能年金激費總支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
建康建康費用支出 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療保障健康設備 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展居委衛生間企業 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性食品衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共保障環衛保障 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業有成企業單位醫療衛生 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業行業診療 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有效保障了付出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改變花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房房貸公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019半年度財政教育支出撥付薪資收入教育支出部門預算總表
廠家:十萬
利潤 |
付出 |
||||
頂目 |
部門預算數 |
項目 |
合計數 |
般服務性估算財政部門補貼款 |
中央政府性私募基金估算財政資金補貼款 |
一、通常情況公共性決算財政部門撥付 |
3910.57 |
一、通常情況下共公售后服務其他支出 |
|
|
|
二、政府機關性債卷決算財政預算審批 |
|
二、國際關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全結余 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全管理收入支出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育收支 |
|
|
|
|
|
六、科學的技能支出費用 |
|
|
|
|
|
七、人文精神田徑與傳媒業支出費用 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟保證和學生就業經費支出 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、安全衛生綠色教育支出 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、能效優質教育支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌區域教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
第十三、出行運輸配送撥出 |
|
|
|
|
|
十四、物資探勘信心等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、的酒店業的酒店業等支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、科技金融付出 |
|
|
|
|
|
十二、協助另一中北部費用支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海底氣象學等支出費用 |
|
|
|
|
|
19、住宅房得到保障收支 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
二十二、調味品應急物資儲備量其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另一花費 |
|
|
|
年初納入總金額 |
3910.57 |
當年度結余累計 |
3895.53 |
3895.53 |
|
今年初財政部門捐款結轉和盈余 |
|
年尾不需要撥付結轉和盈余 |
15.04 |
15.04 |
|
似的服務性預決算國庫審批 |
|
|
|
|
|
政府性性債券概預算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3910.57 |
合計 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019本年度似的公益性估算民政撥付結余部門預算表
政府部門:萬的大寫
工程項目 |
合計數 |
核心付出 |
活動付出 |
|||
系統細分 幾個會計科目簡碼 |
專業科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化質量保障和就業的付出 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上的部門離退居二線 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心計量單位離退休年齡 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業性部門事業性部門基本的養老院人身險納費撥出 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
衛生防疫更健康其他支出 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基層員工醫院衛生管理設備 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
省份社區居委會清潔單位 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生情況 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
基本性共同食品衛生服務培訓 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
人事部門事業發展機構醫療衛生 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
企業單位名稱醫遼 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
往房保駕護航撥出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
商品房教育體制改革性支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
累計 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019月度常見公共服務財政局預算財政局補貼款通常其他支出部門預算表
廠家:萬塊人民幣
活動 |
加總 |
工作人員金費 |
共公預備費 |
||
社會經濟分級 題目商品編碼 |
學科名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資待遇性費用支出 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
差不多薪資 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼費補肋 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助款費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
效績待遇 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
行政組織事業發展組織常見養老生活人身險費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
新職業年金網上繳費 |
|
|
|
301 |
10 |
機關人員基本性醫用人壽保險付費 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫療設備補貼申請書付款 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會各界保障措施繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外公司福利性收支 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
寶貝和提供服務費用支出 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
數碼打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型用料費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
因公車輛使用正常運作維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個交通運輸管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶價格 |
|
|
|
302 |
99 |
同一的商品和服務于支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對小編和家長的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人現代農業產出補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
任何每個人和家用的補貼費支出費用 |
|
|
|
310 |
|
資金性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室主設備購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化機器采購 |
|
|
|
310 |
07 |
企業服務網絡數據及圖片軟件新購系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公小二租車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
某些交通線產品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的基金添置 |
|
|
|
310 |
99 |
某些基金性費用 |
|
|
|
累計數 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019民政年度似的公眾預竣工決算民政審批“三公”事業費預算及機關單位行駛事業費預算結余竣工決算表
行業:萬塊人民幣
基本上共公估算財政資金付款“三公”事業費 |
政府部門程序運行 經費支出竣工決算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
因公公務車租賃費及作業費 |
國家公務接待處費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛使用 添置費 |
公務接待小二租車 開機運行費 |
||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019一年度市政府性債卷工程預算民政審批結余竣工決算表
組織:萬美元
好項目 |
預估合計 |
基礎收支 |
創業項目總支出 |
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系統分為 學科打碼 |
科目表名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年資產投資資產負債事情表 |
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累計額行業:余萬元 |
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用戶 |
作用 |
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月初數 |
年尾數 |
月初數 |
年初數 |
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一、資金合計數 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)流量資產投資 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)固定位置財力 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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💯 普遍公務接待使用車 |
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𓆏 稽查巡邏專用車 |
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🧸 珍禽專注技術工藝專車 |
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🍃 其它使用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
✨ 4.某些穩定房產 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
ཧ 減:加權平均折舊費及減值做準備 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)持久交易 |
—— |
—— |
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(四)在建設網工程建設 |
—— |
—— |
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(五)隱形的股權 |
—— |
—— |
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9.46 |
🎶 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
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(六)別基金 |
—— |
—— |
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二、債務累計 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈資源總金額 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、有關于廣州市松江區石湖蕩鎮特別安全衛生服務培訓核心2019第四季度創收性支出竣工決算綜合狀況闡明
滬市松江區石湖蕩鎮片區環保服務的公司2019༺年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、光于北京市松江區石湖蕩鎮街道辦事處公共衛生服務保障核心2019季度使收入預算情況下詳細說明
上年𓃲收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、對蘇州市松江區石湖蕩鎮特別環衛服務的重心2019一年度總支出部門預算現象證明
本年度ಞ支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、相關傷害市松江區石湖蕩鎮特別衛生情況貼心服務心中2019季度財政部門付款純收入付出總體設計情況下說
東莞市松江區石湖蕩鎮片區衛生防疫精準服務平臺2019🍷年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、管于佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦環境衛生產品管理中心2019季度一般來說通用財務預算財務補貼款開支結算的時候環境闡明
(一)通常具體情況共公費用預算財政部門撥付撥出結算的時候總體設計具體情況
鄭州市松江區石湖蕩鎮街道社區環衛售后服務重點2019🎃年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)大部分服務性估算民政撥付付出竣工決算型式問題
廣州市市松江區石湖蕩鎮平臺安全安全服務點站2019♑年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)基本上通用結算的時候財政資金捐款經費支出結算的時候到底事情
沈陽市松江區石湖蕩鎮平臺衛生情況保障核心2019꧂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1𓂃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2♛、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🌳、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4♛、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5🦄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、有關于成都市松江區石湖蕩鎮街道社區環衛工作中央2019一年度正常公用設施費用財務撥付幾乎教育支出部門預算實際情況報告書
深圳市松江區石湖蕩鎮街道清潔衛生功能咨詢中心2019🐼年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1ಞ、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🐭、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
💞七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用民政審批經費支出竣工決算總體經濟現象代表。
蘇州市松江區石湖蕩鎮社區居委會環保服務的機構2019൲年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”經費預算財政預算撥付花費部門預算按照癥狀反映。
2019𒀰年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🉐因公租車使用維修收入支出0萬是。通常用在運輸車輛保險行業、汽柴油及處理。2019年,天津市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生情況服務質量平臺經濟類型各概預算政府部門支出國庫審批的國家公務專用車保留量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關干西安市松江區石湖蕩鎮片區清潔衛生服務性中心局2019半年度政府部性新基金概算財政部門審批性支出部門預算情況反映
濟南市松江區石湖蕩鎮小區衛生間貼心服務中2019第四季度無部門性私募基金項目預算國庫捐款費用。
九、公有資本投資加盟工程預算財政資金撥付狀況介紹
🎐佛山市松江區石湖蕩鎮小區衛生情況精準服務咨詢中心2019年中無國有控股金融資本企業經營概預算國庫捐款撥出。
十、其他重要的方式方法的條件說
(一)單位開機運行專項經費其他支出現象
滬市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生學服務項目重點2019本年度無機物關運轉經費花費花費。
(二)相關部門集中采購結余的情況
西安市松江區石湖蕩鎮街道社區清潔衛生提供服務心中2019🎃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)機動車輛、農村房子特殊性霸占現象
𝓀截止2019年12月31日,滬市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生學服務管理中心站安全使用的通常情況因公小二租車中,由區行政單位行政監察管控局規范在產品保護的通常情況因公小二租車為0輛。
(四)估算考核管理方法情形
𝕴上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個🉐,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🎐一、財務性性補貼款純收入:指單位名稱上當年度從本級財務性性相關部門擁有的財務性性補貼款,還包括一般的共同預決算財務性性補貼款和人民政府性新基金預決算財務性性補貼款。
༺二、事業有成心納入:指事業有成心基層單位做專業技術渠道話動以至于氧化硅話動認定的納入。主要是是:醫療管理納入、藥物納入、某個納入等。
⛎三、加盟收益:指事業上的企業單位在的專業服務的活躍形式基本手游輔助的活躍形式本身抓好非經濟獨立記帳加盟的活躍形式獲取的收益。
四、同一收錄:指組織作為的除“財政性撥付收錄”、“事業性收錄”、“銷售經營收錄”等多于的收錄。
五、月初結轉和盈余:就是指上一年度還不實現、結轉到年初按業內法律規定隨時選用的資金量。
💫六、月底結轉和盈余:指當本期度或以上本期費用制定預計、因客觀事實前提條件進行改變始終無法按原預計運行,需推遲到以來本期按關于標準規定仍在運行的錢財。
♏七、最基本收支:指部門為保險機購健康正常的業務、完成的任務生活業務的任務而發生了的貼心的售后服務收支。
🎐八、業務收支:指標準為順利完成指定的行政管理業務主線任務或事業發展發展對象,在總體收支囿于造成的杜六房加盟總部的收支。
♉九、自主營運其他收入支出:指自己事業計量單位在專業化話動及外掛話動除此之外落實非獨立空間記帳自主營運話動進行的其他收入支出。
🐬十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🥂11、國家機關啟用預備費決算:指行政機關方和操作因公員法方法的企業發展方用到一般上共同決算民政撥付制定計劃的一般教育付出中的日常性公供預備費決算教育付出。