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2018年度部門決算公開(上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上架日子:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區新浜鎮社群衛生監督服務性中

2018本年度單位結算的時候

 

 

 


目  錄

 

第一次部位 杭州市松江區新浜鎮社區健康健康服務項目中簡介

一、最主要主要職責

二、部分預算基層單位購成

第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收益性支出預算總表

二、個人收入結算的時候表

三、費用支出 竣工決算表

四、國庫撥付年收入收入支出預算總表

五、通常共同概算財政性補貼款經費支出竣工決算表

六、一般的公用預算表國庫審批大致付出部門預算表

七、普遍共同項目預算財政局審批“三公”資金投入及行政單位執行資金投入付出竣工決算表

八、政府機關性理財產品預算民政捐款支出費用預算表

九、資本負債率問題表

第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第二步的部分 詞講解

 


第一部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要的職責

ꦆ重慶市松江區新浜鎮社區功能性站公用公用環衛功能性管理中心是松江區公用公用環衛和計劃方案生小孩常務政法委員會管理者的基層醫院醫學管理公用公用環衛醫院。最主要的工作任務職責范圍:需承擔新浜地段很多市民廣大群眾關鍵醫學管理功能性及公用公用公用環衛功能性。

二、學校設計

🐷根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。


第二部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心

2018本年部門預算表

2018半年度年收入收入支出竣工決算總表

部門:余萬元

個人收入

費用支出

的項目

竣工決算數

樓盤

竣工決算數

一、財政支出撥付純收入

2588.98

一、平常功能性功能花費

 

  中間:政府機構性新基金概算財政廳審批

 

二、國際關系費用支出

 

二、上家補助款收入來源

176.91

三、航空航天付出

 

三、事業上的凈收入

3093.80

四、服務性的安全費用支出

 

四、生意年收入

 

五、幼小銜接撥出

4.87

五、附屬計量單位上交薪資

 

六、專業系統其他支出

 

六、某個純收入

369.34

七、古文化體育運動與傳媒廣告費用

 

 

 

八、社會性保護和專業教育性支出

322.87

 

 

九、診療清潔衛生與規劃二孩其他支出

5595.17

 

 

十、環保標準做到低碳環保標準其他支出

 

 

 

11、成鄉街道社區性支出

 

 

 

12、農業和林業水性支出

 

 

 

十五、交通管理運送收入支出

 

 

 

十四、網絡資源探礦資訊等付出

 

 

 

二十、商業地產服務保障業等收支

 

 

 

十五、金融科技撥出

 

 

 

十二、救助其它的省份經費支出

 

 

 

十七、土地資源海底氣象局等支出費用

 

 

 

第十九、房屋切實保障花費

8.61

 

 

四十、油糧原材料設備儲備量總支出

 

 

 

二十一月、其他收入支出

 

本年度效益合計數

6229.03

本年度經費支出加總

5931.52

用創業母基金補充收支明細差額

 

盈余調整

293.23

本年結轉和余額

66.04

年初結轉和盈余

70.32

總金額

6295.07

累計

6295.07


2018年終個人收入部門預算表

基層單位:多萬元

品牌

當年度薪資收入預估合計

不需要付款利潤

領導津貼利潤

行業盈利

銷售經營薪水

附帶的單位上交個人收入

各種工資

功能分類
科目編碼

學科名稱

總計

6229.03 

2588.98 

176.91 

3093.80 

 

 

369.34 

205

 

 

文化教育性支出

4.87 

4.87 

 

 

 

 

 

205

99

 

另一個幼小銜接支出費用

4.87

4.87

 

 

 

 

 

205

99

99

  另外教學撥出

4.87

4.87

 

 

 

 

 

208

 

 

時代的保障和就業的結余

322.87 

322.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理創業單位名稱離退休之

322.87 

322.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

  人事廠家離退休工資

0.13

0.13

 

 

 

 

 

208

05

05

  行政單位名稱事業心單位名稱常規醫療保險公司保險公司納費性支出

236.22

236.22

 

 

 

 

 

208

05

06

  機關視野單位名稱視野單位名稱職業角色年金網上繳費經費支出

86.52

86.52

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務公共衛生與方案生肓經費支出

5892.68

2252.63

176.91

3093.80

 

 

369.34

210

03

 

基層人員醫藥衛生間組織

4788.33

1625.16

63.96

3093.80

 

 

5.41

210

03

01

  中小城市社區服務中心安全衛生學校

4784.24

1621.07

63.96

3093.80

 

 

5.41

210

03

99

  其他的基本醫疔環衛公司結余

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公共服務干凈

1004.57

527.69

112.95

 

 

 

363.93

210

04

08

  一般公共性衛生學服務質量

1004.57

527.69

112.95

 

 

 

363.93

210

11

 

行政部門創業標準醫療保障

99.78

99.78

 

 

 

 

 

210

11

02

  自己事業公司醫藥

99.78

99.78

 

 

 

 

 

221

 

 

往房有效保障費用支出

8.61

8.61

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋變革花費

8.61

8.61

 

 

 

 

 

221

02

01

  房屋個人公積金

8.61 

8.61 

 

 

 

 

 

 


2018季度付出預算表

計量單位:十萬

項目流程

當年度教育支出累計

基本上收入支出

工作費用支出

繳納上級領導開支

經營管理總支出

對其他政府部門補貼費教育支出

功能分類
科目編碼

學科名稱

自動求和

5931.52 

5319.35 

612.17 

 

 

 

205

 

 

學前教育支出費用

4.87 

 

4.87 

 

 

 

205

99

 

某些教育輔導教育支出

4.87 

 

4.87 

 

 

 

205

99

99

  其它的教導總支出

4.87 

 

4.87 

 

 

 

208

 

 

社交保駕護航和找工作收入支出

322.87 

322.87 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業計量單位計量單位離退休之

322.87 

322.87 

 

 

 

 

208

05

02

  事業組織離辭職

0.13 

0.13 

 

 

 

 

208

05

05

  危險機關企業發展公司差不多養老保費保費激費收支

236.22

236.22

 

 

 

 

208

05

06

  行政工作單位教育事業工作單位就業年金激費收支

86.52

86.52

 

 

 

 

210

 

 

衛生事業管理衛生管理與計劃表生孕花費

5595.17

4987.87

607.30

 

 

 

210

03

 

基礎衛生系統防疫衛生防疫中介機構

4500.01

4030.56

469.45

 

 

 

210

03

01

  地方社區網站環境衛生系統

4495.92

4030.56

465.36

 

 

 

210

03

99

  任何表層醫療醫療機構安全醫療機構費用支出

4.09

 

4.09

 

 

 

210

04

 

共公干凈

995.38

857.53

137.85

 

 

 

210

04

08

  大體共同干凈衛生服務性

995.38

857.53

137.85

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業發展廠家醫療設備

99.78

99.78 

 

 

 

 

210

11

02

  事業心院校醫用

99.78

99.78

 

 

 

 

221

 

 

自建房保障機制收入支出

8.61

8.61

 

 

 

 

221

02

 

住宅改革創新經費支出

8.61

8.61

 

 

 

 

221

02

01

  居住房公積金

8.61

8.61

 

 

 

 

 


2018財政性年度財政性撥付盈利費用支出 結算的時候總表

政府部門:萬美金

使收入

結余

好項目

竣工決算數

業務

總金額

尋常公眾估算財政廳審批

政府機關性股權基金預決算不需要撥付

一、平常公共服務項目預算國庫補貼款

2588.98 

一、一般的公益性功能付出

 

 

 

二、市政府性貨幣基金概算財政預算撥付

 

二、外交活動結余

 

 

 

 

 

三、防御付出

 

 

 

 

 

四、公開安會開支

 

 

 

 

 

五、幼兒教育教育支出

4.87

 4.87

 

 

 

六、科學有效技術工藝撥出

 

 

 

 

 

七、特色文化軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司撥出

 

 

 

 

 

八、社會化的保障和大學生就業開支

 322.87

 322.87

 

 

 

九、醫療管理安全與籌劃生孩支出費用

 2252.63

 2252.63

 

 

 

十、低能耗節能減排付出

 

 

 

 

 

五一、新型農村社區服務站其他支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水費用

 

 

 

 

 

十五、公共公共交通車付出

 

 

 

 

 

十四、資源的勘察數據等收支

 

 

 

 

 

第十、餐飲業精準快餐業等結余

 

 

 

 

 

16、財富管理性支出

 

 

 

 

 

十八、支援另一區域性支出

 

 

 

 

 

18、國土局浮游生物氣象預報等費用支出

 

 

 

 

 

19、公寓房保障機制總支出

 8.61

 8.61

 

 

 

2、油糧防汛物資存儲收入支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、其它付出

 

 

 

本年度創收總金額

2588.98 

本年度性支出總金額

 2588.98

 2588.98

 

年終不需要補貼款結轉和余額

 

年底財政局審批結轉和節余

 

 

 

      普遍公共信息估算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

      縣政府性投資基金項目預算民政補貼款

 

 

 

 

 

共計

2588.98 

合計

 2588.98

 2588.98

 

 


2018每年平常通用估算國庫撥付總支出預算表

基層單位:余萬元

品牌

累計

總體撥出

建設項目經費支出

模塊定義

會計科目數字

考試科目名號

205

 

 

幼教性支出

4.87

 

4.87

205

99

 

某些的教育收入支出

4.87

 

4.87

205

99

99

  另一文化教育教育支出

4.87

 

4.87

208

 

 

社會存在擔保和找工作其他支出

322.87

322.87

 

208

05

 

行政管理事業性標準離退居二線

322.87

322.87

 

208

05

02

  事業發展機構離退體

0.13

0.13

 

208

05

05

  政府部門衛生事業方常規社區社保費費用交費收入支出

236.22

236.22

 

208

05

06

  機構事業上的標準職業技能年金手機繳費教育支出

86.52

86.52

 

210

 

 

整形衛生管理與年度計劃養育總支出

2252.63

1788.35

464.28

210

03

 

群眾醫療保健食品衛生醫療機構

1625.16

1194.97

430.19

210

03

01

  地區街道衛生間公司

1621.07

1194.97

426.10

210

03

99

  的基層員工醫療保健環保企業費用支出

4.09

 

4.09

210

04

 

服務性衛生監督

527.69

493.60

34.09

210

04

08

  大多公用清潔衛生貼心服務

527.69

493.60

34.09

210

11

 

財政事業上標準醫療設備

99.78

99.78

 

210

11

02

  事業上的企機關事業單位醫用

99.78

99.78

 

221

 

 

往房切實保障開支

8.61

8.61

 

221

02

 

租賃房行政體制改革撥出

8.61

8.61

 

221

02

01

  住宅住房基金

8.61

8.61

 

合計數

2588.98

2119.83

469.15

 


2018半年度尋常公共服務預部門預算財政資金審批核心經費支出部門預算表

  的單位:萬

項目流程

總計

人群經費預算

共公接待費

金錢分級

管理費用商品代碼

會計分類分類

301

 

的薪資福利微信收支

1956.10

1956.10

 

301

01

  差不多底薪

236.45

236.45

 

301

02

  經費補帖

139.66

139.66

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  工作餐補帖費

74.61

74.61

 

301

07

  績效考評年終獎金

717.76

717.76

 

301

08

政府機關事業性計量單位核心社會養老保險公司費

216.94

216.94

 

301

09

職業的年金繳納

86.78

86.78

 

301

10

勞務派遣人員基本的醫療衛生保險服務激費

103.04

103.04

 

301

11

國家公務員考試整形政府補貼納費

 

 

 

301

12

同一社會存在后勤保障繳納費用

31.97

31.97

 

301

13

房產北京公積金

64.57

64.57

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  許多年終獎金最新福利開支

284.32

284.32

 

302

 

商品銷售和產品經費支出

163.73

 

163.73

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  辦理手續約

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管理服務管理費用

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)預算

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  國家公務客服費

 

 

 

302

18

  專業建材費

163.60

 

163.60

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專屬主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  授權委托業務流程費

 

 

 

302

28

  企業工會費用

 

 

 

302

29

  員工福利費

0.13

 

0.13

302

31

  公務活動私車電腦運行維護費

 

 

 

302

39

  同一交通出行的費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外雜費

 

 

 

302

99

  各種商品信息和提供服務總支出

 

 

 

303

 

對我們和家廷的政府補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活補貼政策

 

 

 

303

07

  醫遼費補助金

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

10

一個人種植業出產補助

 

 

 

303

99

  另外本人和企業的補貼費經費支出

 

 

 

310

 

投資性費用支出

 

 

 

310

02

  辦公裝修裝置新購

 

 

 

310

03

  專屬機租賃費

 

 

 

310

07

  短信網上及app軟件購置費更新時間

 

 

 

310

13

  國家公務車輛租賃購置費

 

 

 

310

19

  各種交行生產工具置辦

 

 

 

310

22

  隱形的資源新購

 

 

 

310

99

  另一個資本投資性其他支出

 

 

 

總金額

2119.83

1956.10

163.73

 


2018月度大部分公開工程預算財政預算捐款“三公”接待費及行政單位電腦運行接待費教育支出預算表

組織:余萬元

應該公開概算不需要審批“三公”專項經費

工商登記工作

專項經費預算數

累計

因公出國旅游

(境)費

因公小二租車新購及運營費

國家公務接待客人費

小計

因公車輛使用

購置費費

因公專車

正常運行費

費用預算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

概算數

部門預算數

費用預算數

預算數

費用預算數

預算數

估算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018全年政府機構性基金投資費用財政部門捐款總支出部門預算表

標準:千元

產品

累計數

主要教育支出

建設項目總支出

功效劃分

會計科目簡碼

題目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度房產流動負債環境表

 

 

額度公司的:萬的大寫

 

需求量

價值觀

今年初數

月底數

期初數

年終數

一、財產預估合計

——

——

5040.14

5528.30

   (一)游動資金

——

——

1349.14

1443.41 

   (二)特定金融資產

——

——

3629.92

3974.26 

          其中:1.房屋(平方米)

6814.80

7004.29 

2005.74

2087.14 

                2.通用設備(臺/套/輛)

794 

848 

471.75 

503.11 

                   (1)車輛

 1

1 

20.38 

20.38 

🐽                          通常情況下國家公務租車

 

 

 

 

﷽                          執法監督執勤點小二租車

 

 

 

 

♋                          勞動防護枝術枝術車輛租賃

 

 

 

 

🌟                          相關公務車

 1

1 

 20.38

20.38 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

4 

0 

370.55 

               3.專用設備(臺/套)

893

966 

884.53 

1142.77 

                    單價100萬元以上專用設備

 0

1 

0 

159.50 

🎃               4.相關進行固定基金

——

——

267.90 

241.24 

🌼        減:合計攤銷及減值需要準備

——

——

 

 

   (三)長遠投資費用

——

——

 

 

   (四)在建設網工程項目

——

——

 

 

   (五)隱形的金融資產

——

——

61.08 

110.63 

🌠        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (六)別資金

——

——

 

 

二、過負債的總計

——

——

541.43 

329.12 

三、凈資金預估合計

——

——

4498.71 

5199.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、光于滬市松江區新浜鎮片區健康服務管理咨詢中心2018當年度盈利性支出竣工決算總體設計的情況反映

重慶市松江區新浜鎮居委安全衛生產品中心點2018ꦅ年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:🌟薪水擴大大部分的是民政工作薪水擴大包括判定金融產品薪水擴大等帶來;性結余擴大大部分的是民政工作性結余擴大包括金融產品薪水擴大也帶來通用費用相對應的擴大等。

二、關于幼兒園昆明市松江區新浜鎮社區產品中央衛生學產品中央2018本年度納入竣工決算問題反映

當年度♏收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。

三、觀于蘇州市松江區新浜鎮街道辦事處公共衛生提供服務機構2018年終支出費用預算情況發生反映

當年度🅠支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。

四、光于武漢市松江區新浜鎮居委會安全工作機構2018一年度民政審批盈利其他支出整體來說實際情況請示報告

成都市松江區新浜鎮街道辦環保貼心服務服務網2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018ꦐ年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、管于鄭州市松江區新浜鎮街道辦事處衛生學貼心服務部點2018月度似的公開費用財政廳付款費用結算的時候情況介紹

(一)一般的公共服務項目預算財政廳撥付其他支出竣工決算綜合時候

杭州市松江區新浜鎮社區居委會清潔服務性中央2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。ౠ主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。

(二)普遍公共性費用財務審批收入支出結算的時候設備構造時候

傷害市松江區新浜鎮居委衛生防疫服務的中間2018෴年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。

(三)通常條件下公共服務概預算財政性審批開支結算的時候準確條件

沈陽市松江區新浜鎮居委環衛產品中間2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:

1💛、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。

2💃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。

5✃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。

6💦、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。

9ꦉ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。

六、觀于東莞市松江區新浜鎮小區衛生防疫服務服務網2018半年度通常實際情況服務性費用財政花費審批差不多花費結算的時候實際情況反映

成都市松江區新浜鎮平臺環保服務質量心中2018♛年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:

1✅、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。

2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。

🐼七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

滬市松江區新浜鎮區域食品衛生貼心服務基地2018月度無“三公”經費預算民政補貼款結余。

八、對于廣州市松江區新浜鎮街道社區產品情況產品中心點2018國庫年度地方政府性新基金估算國庫補貼款總支出部門預算時候闡明

鄭州市松江區新浜鎮社群環境衛生服務項目學校2018年終無人民政府性資金工程預算財政費用補貼款費用。

九、國有化投資基金銷售項目預算財政支出審批癥狀證明

♔南京市松江區新浜鎮社區居委會衛生防疫售后服務中2018半年度無國家股資本公司經營管理費用預算財政預算付款收支。

十、別非常重要情況下說明書怎么寫的情況下說明書怎么寫

(一)單位運營資金投入撥出事情

北京市松江區新浜鎮街道社區食品衛生的服務公司2018月度有機關行駛事業費開支。

(二)國家選購經費支出原因

濟南市松江區新浜鎮社區服務的站衛生情況服務的重點2018♛年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。

2018🅷年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。

(三)工程車輛、農村房屋特有被占問題

上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表績效考核處理情況報告

🤡上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。


第四部分    名詞解釋

💃一、國庫支出撥付收錄:指單位名稱本年中度從本級國庫支出單位部門有的國庫支出撥付,涉及尋常通用財政支出預算表國庫支出撥付和政府機構性新基金財政支出預算表國庫支出撥付。

ꦜ二、企業發展年使收益:指企業發展企業開發工程專業的業務行為簡述輔佐行為達成的年使收益。常見是:醫疔年使收益。

🌞三、企業運作納入來源:指教育事業組織在技術渠道行為方案簡述引導行為方案之余深入推進非經濟獨立折算企業運作行為方案具有的納入來源。

▨四、另外工資水平:指企人事單位授予的除“財務審批工資水平”、“人事工資水平”、“自主經營工資水平”等本身的工資水平。具體是:健康保健入職體檢工資水平、有價預苗工資水平等。

五、年初結轉和節余:是以去年度尚無達成、結轉到年初按想關規程立刻用的現金。

꧑六、半全年結轉和余額:指上全年或以往全年成本預算準備、因主觀先決條件發生變動未能按原工作方案實現,需遲緩到以來全年按關于 暫行規定立刻在使用的專項資金。

♊七、基本的費用支出 費用:指組織為確保企業一般正常的運行、做好每天運行目標而發生了的哪項費用支出 費用。

✨八、產品撥出:指企業為進行特殊的行政事務作業責任或事業有成經濟發展對方,在一般撥出外面突發的各種撥出。

🤪九、生產總費用支出 :指事業性部門在專業生活及幫助生活之下發展非單獨記帳生產生活發生的總費用支出 。

🌌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦓ國慶、機關人事單位名稱名稱正常運行經費撥出收支:指行政機關單位名稱名稱和參考因公員法監管的人事單位名稱名稱用到大部分通用費用預算財政收支審批規劃的常見收支中的平日公用設施經費撥出收支收支。

 

 

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