佛山市松江區岳陽街道辦事處貼心服務學校街道辦事處安全貼心服務學校
2018每年部門結算的時候
目 錄
第一名這部分 北京市松江區岳陽街道街道辦街道辦安全服務培訓中心站簡況
一、包括職責權限
二、職能部門結算的時候機構搭建
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪水支出費用部門預算總表
二、個人收入結算的時候表
三、支出費用部門預算表
四、財政預算撥付盈利總支出預算總表
五、一般來說公共服務概預算財務捐款教育支出竣工決算表
六、平常公眾竣工決算財政預算撥付大體花費竣工決算表
七、一般來說公益性項目預算財政其他支出審批“三公”金費及危險機關行駛金費其他支出部門預算表
八、地方政府性債卷預算財政資金撥付花費預算表
九、房產外債癥狀表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4.有些 代詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、注意功能
🐟蘇州市松江區岳陽街道的業務管理中央街道環境健康的業務管理中央是區衛計委下的開家基層醫院整形單位,負擔岳陽地段日益公民社情民意基本上整形的業務管理及公共業務環境健康的業務管理。
二、組織軟件設置
൲隨著下列責職,廣州市松江區岳陽銜道區域衛生監督服務項目心中設4個下設結構,分為:商務接待室、財務會計科、醫教科、防冶養身科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2018年度行業預算表
2018全年工資開支結算的時候總表
行業:W
收錄 |
費用支出 |
||
創業項目 |
結算的時候數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、財政預算捐款年收入 |
3248.84 |
一、通常情況下公用設施功能開支 |
|
之中:人民政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政部門審批 |
|
二、外交政策撥出 |
|
二、上級部門補助款薪資收入 |
74.99 |
三、航空航天結余 |
|
三、創業收益 |
7642.76 |
四、共公安全保障收支 |
|
四、經營管理盈利 |
|
五、學校教育支出 |
|
五、附屬醫院組織繳納收入水平 |
|
六、學科技術性教育支出 |
|
六、另一個使收入 |
566.80 |
七、學歷體育競技與影視傳媒總支出 |
|
|
|
八、市場經濟保證和就業前景收入支出 |
545.63 |
|
|
九、醫療食品衛生食品衛生與行動計劃懷孕經費支出 |
10214.41 |
|
|
十、發展節能優質優質收入支出 |
|
|
|
國慶、城鎮社區衛生費用支出 |
|
|
|
十三、農林業水開支 |
|
|
|
第十三、客運搬家付出 |
|
|
|
十四、網絡資源勘測信息查詢等性支出 |
|
|
|
15場、餐飲業服務的業等收支 |
|
|
|
十五、風險管控教育支出 |
|
|
|
十八、捐助其他的城市總支出 |
|
|
|
十九、國土資源海洋能形象等開支 |
|
|
|
第十九、房間有效保障付出 |
130.59 |
|
|
第二十、糧油加工物品存儲其他支出 |
|
|
|
二十一月、一些費用支出 |
|
年初收益自動求和 |
11533.39 |
上年性支出合計數 |
10890.63 |
用事業性私募基金挽救結余差額 |
|
盈余分配原則 |
640.49 |
期初結轉和余額 |
36.27 |
年尾結轉和余額 |
38.54 |
總共 |
11569.66 |
總額 |
11569.66 |
2018財政年度創收預算表
企業:W
新項目 |
本年度收錄總金額 |
財務付款薪水 |
上一級補助款薪資收入 |
工作個人收入 |
生產收錄 |
加盟部門上交國家收入水平 |
各種收入水平 |
||||
功能分類 |
課程和科目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
11533.39 |
3248.84 |
74.99 |
7642.76 |
|
|
566.80 |
|
208 |
|
|
的社會服務保障和大學生就業費用支出 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門行業企行政單位離養老 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野單位名稱離退休工資 |
42.34 |
8.54 |
|
33.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
公司視野公司大致社會養老人壽保險交款撥出 |
341.19 |
|
|
341.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政方事業性方新職業年金繳納支出費用 |
162.10 |
|
|
162.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用健康與記劃二孩結余 |
10857.17 |
3240.30 |
74.99 |
6975.08 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
|
底層醫用干凈平臺 |
9594.58 |
2170.21 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展平臺衛生情況部門 |
9582.21 |
2157.84 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
99 |
其它底層醫療器械干凈裝置 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生學 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的通用環境衛生服務性 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上的工作單位醫療設備 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展政府部門治療 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房維護付出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房機構改革結余 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
2018當年度開支部門預算表
院校:萬的大寫
新項目 |
當年度花費預估合計 |
大多支出費用 |
樓盤經費支出 |
上交國家上家收入支出 |
合作經營費用支出 |
對附屬醫院基層單位補貼金撥出 |
||||
功能分類 |
題目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
10890.63 |
10424.86 |
465.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會保駕護航和求業花費 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業上院校離辭職 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的基層單位離退休年齡 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業性的單位首要給養老商業險激費性支出 |
341.19 |
341.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記人事標準網絡職業年金納費支出費用 |
162.10 |
162.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理食品衛生與計劃表生小孩收支 |
10214.41 |
9748.64 |
465.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫學清潔設備 |
8951.82 |
8550.24 |
401.58 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市街道辦事處衛生監督組織 |
8939.45 |
8550.24 |
389.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某些農村基層醫療服務環境衛生部門 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生監督 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎共同環境衛生服務保障 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理創業公司的醫藥 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作廠家醫療機構 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房服務付出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房收入分配改革費用支出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
2018年財政廳捐款年收入開支結算的時候總表
公司的:來萬
效益 |
付出 |
||||
品牌 |
部門預算數 |
新項目 |
自動求和 |
通常情況公用設施估算財務撥付 |
部門性債卷概預算國庫付款 |
一、基本上公共信息預算表財政資金審批 |
3248.84 |
一、大部分政務服務保障服務保障開支 |
|
|
|
二、人民政府性母基金工程預算財政資金撥付 |
|
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、民防教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全性高費用 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導費用 |
|
|
|
|
|
六、專業技術設備撥出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化體育運動與山東新農商軟件科技有限公司費用 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟確保和就業形勢收支 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
九、醫用衛生管理與計劃書二孩收支 |
3240.30 |
3240.30 |
|
|
|
十、綠色建筑節能經費支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟特別付出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
13、流量裝運經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘測內容等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十三、商業樓精準流通業等性支出 |
|
|
|
|
|
十五、財經費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助另一地方費用 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋資源氣象預報等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、租賃房服務保障結余 |
|
|
|
|
|
二十二、油糧物質貯備收入支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、其他的撥出 |
|
|
|
上年工資總金額 |
3248.84 |
上年收支合計數 |
3248.84 |
3248.84 |
|
月初財政局捐款結轉和余額 |
|
月底財政資金撥付結轉和余額 |
|
|
|
大部分公眾估算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
縣政府性私募基金工程預算財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
累計 |
3248.84 |
合計 |
3248.84 |
3248.84 |
|
2018當年度一般的公益性概預算財政花費審批花費竣工決算表
基層單位:萬塊人民幣
業務 |
累計 |
主要費用支出 |
頂目花費 |
|||
效果歸類 專業科目項目編碼 |
專業科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
生活服務保障和擇業開支 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業基層單位基層單位離辭職 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
02 |
創業方離退職 |
8.54 |
8.54 |
|
210 |
|
|
醫療設備衛生監督與預計計生總支出 |
3240.30 |
2844.24 |
396.06 |
210 |
03 |
|
底層醫院衛生情況構造 |
2170.21 |
1838.34 |
331.87 |
210 |
03 |
01 |
的城市片區清潔構造 |
2157.84 |
1838.34 |
319.50 |
210 |
03 |
99 |
各種基層員工治療健康平臺性支出 |
12.37 |
|
12.37 |
210 |
04 |
|
通用安全 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
210 |
04 |
08 |
大體通用環保提供服務 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
3248.84 |
2852.78 |
396.06 |
2018全年度正常公共服務概算財政局付款最基本撥出竣工決算表
單位名稱:百萬元
業務 |
合計數 |
員工經費支出 |
共公專項經費 |
||
經濟增長總類 課目標識號 |
會計分類稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資褔利性支出 |
2615.34 |
2615.34 |
|
301 |
01 |
一般底薪 |
470.84 |
470.84 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核年終獎金 |
1494.58 |
1494.58 |
|
301 |
08 |
政府部門自己事業政府部門最基本給養老商業險費 |
|
|
|
301 |
09 |
角色年金付款 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職員常見社區醫療人壽保險繳納費用 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫學補貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會發展服務保障繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房社保公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一薪資優惠教育支出 |
365.32 |
365.32 |
|
302 |
|
商品種類和業務教育支出 |
232.31 |
|
232.31 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務安全管理費用 |
27.55 |
|
27.55 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務客服客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用建材費 |
182.90 |
|
182.90 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
18.46 |
|
18.46 |
302 |
31 |
國家公務小二租車運動定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一交通出行資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某些餐品和貼心服務性支出 |
3.40 |
|
3.40 |
303 |
|
對個體和人家的補帖 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
05 |
現在的生活補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
個水產業制作貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個人賬戶和家廷的補貼政策開支 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室設施設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
短信電腦網絡及軟文購進的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些城市交通工貝添置 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資產投資置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的投資者性經費支出 |
|
|
|
加總 |
2852.78 |
2620.47 |
232.31 |
2018當年度尋常公益性費用預算財政局付款“三公”接待費及行政機關執行接待費經費支出結算的時候表
企事業單位:萬多
大部分公眾工程預算財務付款“三公”預備費 |
行政單位啟動 資金投入部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務用車的置辦及啟動費 |
公務接持接持費 |
|||||||||
小計 |
因公租車 置辦費 |
公務接待使用車 執行費 |
||||||||||
費用數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018一年度政府機構性貨幣基金概預算財政部門撥付付出竣工決算表
企業:來萬
工程項目 |
總計 |
常規費用 |
工程經費支出 |
|||
職能類型 課程和科目編號規則 |
題目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
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|
注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度資產投資欠債情況發生表 |
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刷卡金額公司的:多萬元 |
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用戶 |
幣值 |
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本年數 |
歲末數 |
本年數 |
月底數 |
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一、債務預估合計 |
—— |
—— |
6384.00 |
7097.72 |
(一)流量財力 |
—— |
—— |
3200.66 |
3753.93 |
(二)固定位置資產投資 |
—— |
—— |
3115.75 |
3240.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
719 |
794 |
451.32 |
503.83’ |
(1)車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
❀ 普遍因公出行用車 |
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ꦜ 監察執勤點租車 |
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ﷺ 珍禽職業 技術出行用車 |
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🌃 某些專車 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
471 |
547 |
1243.44 |
1313.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
179.20 |
179.20 |
𓆏 4.另一穩固房產 |
—— |
—— |
63.99 |
65.78 |
🌠 減:總計累計折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
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(三)持續投入 |
—— |
—— |
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(四)在建設網工程建設 |
—— |
—— |
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(五)隱形股本 |
—— |
—— |
67.59 |
103.38 |
🌜 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其它的凈資產 |
—— |
—— |
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二、外債合計數 |
—— |
—— |
1171.81 |
1068.87 |
三、凈凈資產合計數 |
—— |
—— |
5212.19 |
6028.85 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對西安市松江區岳陽的大街上社區網站健康服務的主2018每年收益收支預算總體布局情況報告表明
南京市松江區岳陽街辦社區服務項目中環衛服務項目中2018🅷年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加395萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、有關于成都市松江區岳陽城市街道辦衛生間服務重心2018第四季度工資結算的時候情況就說明
上年ౠ收入合計11533.39萬元,其中:財政撥款收入3248.84萬元,占28.17%;上級補助收入74.99萬元,占0.65%;事業收入7642.76萬元,占66.27%;其他收入566.8萬元,占4.91%。
三、關羽杭州市松江區岳陽街道社區服務于咨詢中心社區服務于咨詢中心環衛服務于咨詢中心2018月度總支出結算的時候時候說明書
上年𝓰支出合計10890.63萬元,其中:基本支出10424.86萬元,占95.72%;項目支出465.77萬元,占4.28%。
四、對於西安市松江區岳陽大街居委干凈服務核心2018季度民政付款工資教育支出綜合具體情況講解
天津市松江區岳陽居委會社區清潔衛生清潔衛生的服務服務所2018﷽年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
五、針對廣州市松江區岳陽居委會社區服務的站環保服務的機構2018年般公用設施概算不需要付款其他支出結算的時候前提闡明
(一)普遍公共服務概預算不需要付款開支結算的時候總體設計條件
武漢市松江區岳陽社區的服務重點居委會社區的服務重點干凈衛生的服務重點2018൩年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
(二)般公共性財政廳預算財政廳捐款性支出竣工決算的結構現狀
北京市松江區岳陽街邊社區服務管理站環保服務管理服務網站2018♏年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)8.54萬元,占0.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3240.3萬元,占99.74%。
(三)平常公眾工程預算財務撥付開支部門預算具體前提前提
武漢市松江區岳陽街居委會安全衛生售后服務點站2018ಞ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元,支出決算為3248.84萬元,完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1꧃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.54萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工死亡增加撫恤金。
2꧂、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2157.84萬元。主要用于:基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備,三號樓補液室等墻面維修,老舊廁所改造,信息系統等級保護建設,核心數據異機備份,繼續教育,設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元,支出決算為2,157.84萬元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整。
4🐎、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)12.37萬元。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元,支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未安排預算。
5ꦏ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1070.09萬元。主要用于:基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費,基本公共服務中央補助,17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元,支出決算為1070.09萬元,完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初基本公共衛生服務未安排公用經費。
六、就西安市松江區岳陽居委社區環衛環衛業務學校2018第四季度通常公用成本預算財政性付款大多收入支出竣工決算前提證明
北京市松江區岳陽社區服務培訓主居委會社區服務培訓主衛生監督服務培訓主2018🐲年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元,包括人員經費2620.47萬元,公用經費232.31萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2615.34萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出232.31萬元,主要用于:物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元,主要用于:撫恤金。
🉐七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費民政捐款收支結算的時候總體布局情況報告講解。
重慶市松江區岳陽城市片區安全服務性基地2018💯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因🌃上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”資金投入國庫審批花費部門預算具體環境環境講解。
鄭州市松江區岳陽街街道辦衛生情況產品重心2018半年度無“三公”金費民政審批花費。
八、針對武漢市松江區岳陽道路小區安全衛生貼心服務重點2018全年政府性性投資基金工程預算財政局補貼款費用竣工決算條件說明怎么寫
𒊎杭州市松江區岳陽街邊社區網站環保售后服務心中2018季度無當地政府性貨幣基金項目預算財政資金付款花費。
九、國企資本投資企業經營估算財政局撥付環境說明書
🔯武漢市松江區岳陽的大街上社區健康健康服務培訓中心局2018年末無國有制資產經營管理概預算財政總支出撥付總支出。
十、一些很重要相關事宜的原因闡述
(一)機構使用資金開支情況
𒐪蘇州市松江區岳陽街道辦事處街道辦環保服務項目咨詢中心2018第四季度三聚氰胺樹脂關行駛經費預算經費支出。
(二)人民公開招標招標經費支出情況
佛山市松江區岳陽街道辦事處社區居委會清潔衛生服務保障中間2018🃏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為217.61萬元,其中:貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。
(三)來往車輛、房特種占用量情況發生
上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算工作績效工作管理情況
ꦗ上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟綜評價項目12個,涉及預算金額381.86萬元。
第四部分 名詞解釋
🦄一、不需要性支出付款創收:指機關單位年初度從本級不需要性支出部門管理達到的不需要性支出付款,包擴似的公用設施成本費用不需要性支出付款和地方政府性投資基金成本費用不需要性支出付款。
♏二、參公創收:指參公行業搞好專業的金融產品工作方案以及其捕助工作方案完成的創收。核心是:醫藥精準服務創收等。
ꦦ三、加盟的創收:指事業有成公司的在專業技術業務領域話動形式下列不屬于幫助話動形式囿于做好非經濟獨立統計加盟的話動形式具有的創收。
ꦫ四、某些個人薪資來源來源:指標準得到的除“財政資金撥付個人薪資來源來源”、“事業個人薪資來源來源”、“企業經營個人薪資來源來源”等任何的個人薪資來源來源。主要的是:有價預苗個人薪資來源來源,共公安全進行體檢個人薪資來源來源等。
五、年末結轉和余額:意指去年度還沒有搞定、結轉到本年度按相關的指定立即應用的流動資金。
🅷六、年終結轉和余額:指上半年目標或一年前半年目標項目預算準備、因客觀性的要求遭受變化無常始終無法按原規劃頒布,需廷遲到今后半年目標按管于標準堅持動用的財政資金。
七、根本開支:指的單位為保障措施組織機構一般作業、完整此外生活中作業任務卡而發生的的幾項開支。
🐬八、業務收支費用:指院校為完工某個的行政事務任務任務或工作發展方向學習目標,在大多收支費用模版遭受的數據來收支費用。
📖九、經驗費用花費 :指視野標準在職業行動及輔助制作行動囿于落實非孤立成本核算經驗行動有的費用花費 。
☂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌳國慶、企人事機關計量單位操作費用:指國庫機關計量單位和定義公務活動員法工作的人事機關計量單位施用普遍公開費用預算國庫補貼款制定計劃的大多開支中的日常任務公共費用開支。