佛山市松江區岳陽街道社區工作站社區工作站衛生防疫工作基地
2019全年結算的時候
目 錄
一要素 杭州市松江區岳陽街道辦小區衛生防疫精準服務主情況
一、一般職能作用
二、貸款機構使用
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資收入性支出部門預算總表
二、利潤結算的時候表
三、教育支出結算的時候表
四、不需要審批收益性支出預算總表
五、一半通用財政撥出預算財政撥出撥付撥出結算的時候表
六、普通通用成本預算財政廳撥付基本上付出部門預算表
七、通常情況下公共服務費用財政資金審批“三公”金費及行政機關運動金費撥出部門預算表
八、政府辦公室性母基金預算表財政資金撥付經費支出結算的時候表
九、基金流動負債原因表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4、部件 專有名詞釋義
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、包括功能
𒆙北京市松江區岳陽街辦特別干凈貼心服務性的服務性的部是區衛健委下的哪家下基層醫藥構造,負責岳陽東北部廣大青年國民人們基礎醫藥貼心服務性的及公共服務性干凈貼心服務性的。
二、平臺設為
👍依照給出管理職責,北京市松江區岳陽道路社區網站安全的服務管理中心的設4個含有組織 ,主要包括:辦工室、財務出納科、醫教科、防健康養生科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019本年純收入費用支出 預算總表
計量單位:多萬元
盈利 |
撥出 |
||
工作 |
竣工決算數 |
該項目 |
預算數 |
一、般共同估算財政性補貼款創收 |
4011.93 |
一、一般的通用產品支出費用 |
|
二、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤決算不需要捐款薪水 |
|
二、外交活動結余 |
|
三、領導津貼薪水 |
|
三、飲水機其他支出 |
|
四、事業性純收入 |
8542.91 |
四、共公防護費用 |
|
五、生產經營工資收入 |
|
五、教肓收入支出 |
|
六、加盟公司的繳納工資 |
|
六、學科新技術教育支出 |
|
七、另一個收入來源 |
38.43 |
七、古文化與旅游酒店體育足球與影視傳媒開支 |
|
|
|
八、當今社會保險和人才需求費用支出 |
657.06 |
|
|
九、干凈衛生的健康付出 |
11597.24 |
|
|
十、節能降耗綠色環保付出 |
|
|
|
國慶、村鎮建設社區網站收支 |
|
|
|
十三、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
十五、交通網車輛總支出 |
|
|
|
十四、自然資源地質勘察數據信息等其他支出 |
|
|
|
15場、商業樓售后快餐業等費用 |
|
|
|
第十六、銀行業收支 |
|
|
|
二十七、經濟援助另一中北部支出費用 |
|
|
|
二十、自燃資源量海洋能氣象局等費用 |
|
|
|
第十九、自建房基本保障其他支出 |
170.21 |
|
|
2、油糧工程物資存儲性支出 |
|
|
|
二11、災害性預防及應急預案管控其他支出 |
|
|
|
二第十二、某個開支 |
|
年初使收入總計 |
12593.27 |
年初撥出累計 |
12424.51 |
用事業上的新基金改正收入支出表差額 |
|
盈余配置 |
131.76 |
今年初結轉和節余 |
38.05 |
月底結轉和節余 |
75.05 |
總金額 |
12631.32 |
累計 |
12631.32 |
2019全年度效益部門預算表
工作單位:70萬
品牌 |
上年使收入累計數 |
財政支出捐款收錄 |
上級部門補貼金年收入 |
工作使收入 |
銷售年收入 |
所屬部門上交收益 |
各種使收入 |
||||
功能分類 |
考試科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
12593.27 |
4011.93 |
|
8542.91 |
|
|
38.43 |
|
208 |
|
|
中國社會安全保障和就業問題收入支出 |
657.06 |
237.16 |
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業性方離退休工資 |
657.06 |
237.16 |
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事單位名稱離退居二線 |
45.36 |
45.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企業發展企機關單位差不多給社保養老金付款支出費用 |
419.90 |
|
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企業行業職位年金激費付出 |
191.80 |
191.80 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保綠色費用 |
11766.00 |
3757.71 |
|
7969.86 |
|
|
38.43 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫藥環衛中介機構 |
10529.19 |
2728.72 |
|
7762.04 |
|
|
38.43 |
|
210 |
03 |
01 |
市區街道健康平臺 |
10529.19 |
2728.72 |
|
7762.04 |
|
|
38.43 |
|
210 |
04 |
|
公開環衛 |
1009.08 |
1009.08 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體通用干凈衛生產品 |
1009.08 |
1009.08 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務視野計量單位醫療設備 |
227.73 |
19.91 |
|
207.82 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上標準醫療機構 |
227.73 |
19.91 |
|
207.82 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房確保開支 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房創新總支出 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
2019年中撥出結算的時候表
部門:萬塊人民幣
工程 |
上年其他支出總計 |
一般教育支出 |
投資項目總支出 |
上交上一級其他支出 |
銷售經營支出費用 |
對付屬基層單位補貼政策支出費用 |
||||
功能分類 |
學科種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
12424.51 |
11878.97 |
545.54 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟有效保障了和擇業結余 |
657.06 |
657.06 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門創業院校離退休年齡 |
657.06 |
657.06 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業的單位離退體 |
45.36 |
45.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構教育事業企業單位基本的頤養保費繳付其他支出 |
419.90 |
419.90 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上的公司職業年金網上繳費付出 |
191.80 |
191.80 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間身體教育支出 |
11597.24 |
11051.70 |
545.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織整形食品衛生企業 |
10360.43 |
9872.49 |
487.94 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區社區服務站環衛醫院 |
10360.43 |
9872.49 |
487.94 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性食品衛生 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公共服務項目環境衛生服務項目 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟視野行業醫遼 |
227.73 |
227.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業方診療 |
227.73 |
227.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房服務保障結余 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改制收入支出 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
2019不需要年度不需要撥付薪資撥出竣工決算總表
計量單位:百萬元
利潤 |
支出費用 |
||||
業務 |
預算數 |
產品 |
總金額 |
平常服務性估算不需要審批 |
中央政府性股票基金概預算財政局撥付 |
一、一般的公共服務成本預算財政支出捐款 |
4011.93 |
一、普通通用服務付出 |
|
|
|
二、政府部性股權基金預決算財政預算審批 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全防護付出 |
|
|
|
|
|
五、幼教經費支出 |
|
|
|
|
|
六、科學研究方法費用 |
|
|
|
|
|
七、特色文化度假游休育與傳煤經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會中維護和學生就業撥出 |
237.16 |
237.16 |
|
|
|
九、衛生情況綠色費用支出 |
3757.71 |
3757.71 |
|
|
|
十、節約能源壞保性支出 |
|
|
|
|
|
五一、城市社區衛生性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水花費 |
|
|
|
|
|
第十三、流量運載費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘查內容等開支 |
|
|
|
|
|
十六、餐飲業業務業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、金融科技收入支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援另外的省市其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、物種多樣性影視資源海底氣象臺等經費支出 |
|
|
|
|
|
19、公寓房保護性支出 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
第二十、調味品運輸存量結余 |
|
|
|
|
|
二十一月、洪澇預治及急救維護費用支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、同一教育支出 |
|
|
|
年初納入累計 |
4011.93 |
本年度經費支出累計 |
4011.93 |
4011.93 |
|
年末財政部門付款結轉和節余 |
|
年終財政支出審批結轉和盈余 |
|
|
|
一、通常公眾財政支出預算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
二、地方政府性貨幣基金費用預算國庫付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4011.93 |
累計 |
4011.93 |
4011.93 |
|
2019當年度常見公用設施費用國庫付款撥出部門預算表
工作單位:萬余元
項目 |
預估合計 |
核心教育支出 |
的項目費用 |
|||
功效類型 課程識別碼 |
題目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今社會保護和出去上班收入支出 |
237.16 |
237.16 |
|
208 |
05 |
|
行政部門創業企業離退體 |
237.16 |
237.16 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成公司離退職 |
45.36 |
45.36 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關衛生事業院校職業類型年金交款花費 |
191.80 |
191.80 |
|
210 |
|
|
安全安全撥出 |
3757.71 |
3557.53 |
200.18 |
210 |
03 |
|
基層員工醫藥安全系統 |
2728.72 |
2586.14 |
142.58 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道辦衛生監督系統 |
2728.72 |
2586.14 |
142.58 |
210 |
04 |
|
公共服務環境衛生 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
210 |
04 |
08 |
主要共公衛生間業務 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
210 |
11 |
|
行政訴訟衛生事業公司的醫療管理 |
19.91 |
19.91 |
|
210 |
11 |
02 |
事業的單位醫藥 |
19.91 |
19.91 |
|
221 |
|
|
商品房的保障收支 |
17.06 |
17.06 |
|
221 |
02 |
|
住宅房體制改革費用支出 |
17.06 |
17.06 |
|
221 |
02 |
01 |
公房個人住房公積金 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
4011.93 |
3811.75 |
200.18 |
2019年平常共公概預算財政預算捐款基本的付出竣工決算表
企業單位:多萬元
項目 |
累計 |
工人經費預算 |
共公資金 |
||
經濟實惠分類別 課程和科目商品編號 |
幾個會計科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪福利性收支 |
3499.95 |
3499.95 |
|
301 |
01 |
差不多月薪 |
547.52 |
547.52 |
|
301 |
02 |
經費補貼標準 |
278.85 |
278.85 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助款費 |
0.84 |
0.84 |
|
301 |
07 |
績效評價月薪 |
2092.12 |
2092.12 |
|
301 |
08 |
行政機關視野組織大致頤養天年保險費用繳付 |
|
|
|
301 |
09 |
專業年金繳納 |
191.80 |
191.80 |
|
301 |
10 |
退休職工一般醫療服務保險金網上繳費 |
19.91 |
19.91 |
|
301 |
11 |
因公員醫院補助款繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其余社會的保駕護航繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
往房公積金貸款 |
17.06 |
17.06 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一很大打工族薪資特權收支 |
351.85 |
351.85 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務培訓教育支出 |
287.83 |
|
287.83 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
0.46 |
|
0.46 |
302 |
02 |
彩印費 |
4.06 |
|
4.06 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
0.82 |
|
0.82 |
302 |
06 |
水電費 |
21.03 |
|
21.03 |
302 |
07 |
電力費 |
6.55 |
|
6.55 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安方法費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
2.24 |
|
2.24 |
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱食材費 |
206.52 |
|
206.52 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請國際業務費 |
0.20 |
|
0.2 |
302 |
28 |
商會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
39.92 |
|
39.92 |
302 |
31 |
國家公務專車工作運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余交通配套花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
別的商品是和功能總支出 |
4.31 |
|
4.31 |
303 |
|
對個體和的家庭的政府補貼 |
23.62 |
23.62 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
19.10 |
19.10 |
|
303 |
05 |
生話補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶林果業的生產津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的對每個人和家中的補貼政策 |
4.52 |
4.52 |
|
310 |
|
金融資本性收支 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
接待室機器購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
上用機械購進 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
07 |
問題網絡數據及軟件下載租賃費最新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛添置 |
|
|
|
310 |
19 |
一些鐵路交通軟件工具折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和陳列技巧品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的固定資產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
某些金融資本性撥出 |
|
|
|
預估合計 |
3811.75 |
3523.57 |
288.18 |
2019年中通常通用概算民政補貼款“三公”資金投入及國家機關作業資金投入花費結算的時候表
計量單位:十萬
通常通用工程預算財政局撥付“三公”資金投入 |
國家機關正常運行 金費結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務私車添置及運營費 |
國家公務迎送費 |
|||||||||
小計 |
國家公務私家車 購買費 |
公務接待私家車 正常運作費 |
||||||||||
財政預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年終政府部性股權基金項目預算財政廳付款支出費用竣工決算表
機構:十萬
建設項目 |
總金額 |
大致其他支出 |
創業項目總支出 |
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的功能幾大類 管理費用識別碼 |
專業科目稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中固定資產過負債的時候表 |
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稅額計量單位:萬的大寫 |
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數量 |
價格 |
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期初數 |
歲末數 |
年終數 |
半年度數 |
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一、股權累計數 |
—— |
—— |
5321.12 |
5432.48 |
(一)純凈水資產投資 |
—— |
—— |
3753.30 |
3717.81 |
(二)緊固基金 |
—— |
—— |
3240.41 |
3530.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
ജ 2.通用版儀器(臺/套/輛) |
794 |
877 |
503.83 |
537.33 |
𒊎 這里面:(1)小轎車(輛) |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
🅺 常見國家公務出行 |
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♐ 城管執法交警執法出行 |
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🐷 特別專業課程的技術專車 |
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ꦓ 其它的租車 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
594 |
1313.80 |
1568.30 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.20 |
358.40 |
♎ 4.另外固定的債務 |
—— |
—— |
65.78 |
67.54 |
💫 減:當年度固定資產折舊及減值備好 |
—— |
—— |
1753.80 |
1955.84 |
(三)經常股權質押投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常性債卷投入 |
—— |
—— |
|
|
(五)開建公程 |
—— |
—— |
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(六)有形債務 |
—— |
—— |
103.38 |
179.88 |
ꦰ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
22.17 |
39.54 |
(七)其它資源 |
—— |
—— |
|
|
二、債務加總 |
—— |
—— |
1068.87 |
897.71 |
三、凈凈資產累計 |
—— |
—— |
4252.25 |
4534.77 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、有關東莞市松江區岳陽居委會社區服務性公司公共衛生服務性公司2019年中工資性支出竣工決算總體性現象介紹
昆明市松江區岳陽居委片區衛生防疫功能中心的2019𓄧年度收入總計為12631.32萬元、支出總計為12631.32元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1061.66萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、關于幼兒園杭州市松江區岳陽銜道區域食品衛生的服務心中2019季度利潤竣工決算具體情況表示
本年度𒅌收入合計12593.27萬元,其中:財政撥款收入4011.93萬元,占31.86%;事業收入8541.91萬元,占67.83%;其他收入38.43萬元,占0.31%。
三、相關南京市松江區岳陽街居委清潔服務于學校2019月度收支部門預算情形說明怎么寫
本年度🌸支出合計12424.51萬元,其中:基本支出11878.97萬元,占95.61%;項目支出545.54萬元,占4.39%。
四、介紹杭州市松江區岳陽城市社區保障站安全保障中心站2019全年度不需要捐款工資收入經費支出環境承載力具體情況就說明
西安市松江區岳陽大街社區食品衛生食品衛生售后服務機構2019ꦯ年度財政撥款收支總決算4011.93萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加763.09萬元,增長23.48%。主要原因:機關事業單位職業年金繳費191.8萬元2019年由財政撥款列支,績效工資2019年增加。
五、關干武漢市市松江區岳陽居委會片區干凈衛生服務管理中心點2019月度似的公共信息預結算的時候財政開支捐款開支結算的時候癥狀反映
(一)通常共公概預算財政廳補貼款費用部門預算總的現象
天津市松江區岳陽居委會街道社區衛生服務培訓監督服務培訓中心站2019๊年度一般公共預算財政撥款支出4011.93萬元,占本年支出合計的32.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加763.09萬元,增長23.48%。主要原因:機關事業單位職業年金繳費191.8萬元2019年由財政撥款列支,績效工資2019年增加。
(二)般公益性費用財政資金補貼款性支出竣工決算形式條件
成都市松江區岳陽社區居委會產品基地社區居委會公共衛生產品基地2019🐓年度一般公共預算財政撥款支出4011.93萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)237.16萬元,占5.91%;衛生健康支出(類)3757.71萬元,占93.66%;住房保障支出(類)17.06萬元,占0.43%。
(三)一樣公共信息項目預算財政部門撥付開支部門預算準確實際情況
武漢市松江區岳陽社區居委會社區居委會清潔衛生提供服務中2019ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3250.29萬元,支出決算為4011.93萬元,完成年初預算的123.43%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資及績效工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1🥀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)45.36萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為60.46萬元,支出決算為45.36萬元,完成年初預算的75.02%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動及慰問減少。
2𒉰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)191.80萬元。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為175.03萬元,支出決算為191.80萬元,完成年初預算的109.58%。決算數大于預算數的主要原因:單位職業年金年度調整增加。
3🐻、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2728.72萬元。主要用于:基本支出2586.14萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出142.58元主要用于購置快速生物閱讀器、醫療廢物處置監督追溯系統、全自動血液分析儀、口腔根管擴大機用馬達、簡易除顫儀及血沉分析儀,繼續教育,視頻監控系統,社區門診病史及處方質控系統,社區電子健康檔案應用業務系統建設,移動支付實時結算接口及HIS系統改造等。年初預算為1929.00萬元,支出決算為2728.72萬元,完成年初預算的141.46%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整和績效工資增加。
4ℱ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1009.08萬元。主要用于:基本支出951.48萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出57.6萬元主要用于19年基本公共服務中央專項。年初預算為1085.80萬元,支出決算為1009.08萬元,完成年初預算的92.93%。 決算數小于預算數的主要原因:基本支出人員支出減少,同時年初基本公共衛生服務未安排公用經費調整增加。
5🤪、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)19.91萬元。主要用于:繳納單位職工事業單位醫療。年初預算為0萬元,支出決算為19.91萬元。 決算數大于預算數的主要原因:年初事業單位醫療安排為事業收入列支,年度調整增加追加部分安排為財政撥款支出。
6꧑、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)17.06萬元。主要用于:繳納單位職工住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為17.06萬元。 決算數大于預算數的主要原因:年初住房公積金安排為事業收入列支,年度調整增加追加部分安排為財政撥款支出。
六、相對于南京市松江區岳陽街社區居委會干凈服務保障中心局2019年似的公益性預算表不需要付款基本性開支結算的時候事情說明書
蘇州市松江區岳陽大街平臺清潔服務重心2019꧟年度一般公共預算財政撥款基本支出3811.75萬元,包括人員經費3523.57萬元,公用經費288.18萬元。基本支出中:
1🌳、工資福利支出3499.95萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2🔯、商品和服務支出287.83萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、維修(護)費、委托業務費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出23.62萬元,主要用于:撫恤金和其他對個人和家庭的補助。
4、資本性支出0.35萬元,主要用于專用設備購置0.35萬元。
🌃七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政部門捐款付出竣工決算整體來說的情況闡述。
天津市松江區岳陽大街社群衛生管理服務保障核心2019ဣ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;2019𒆙年公務用車購置安排25萬元,實際支出為0萬元,未使用原因:公務用車已購置并于2019年12月投入使用但未完成支付資金,故經費結轉到2020年;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
八、介紹傷害市松江區岳陽居委會街道辦公共衛生服務于咨詢中心2019年中現政府性私募基金預算表財政資金補貼款經費支出預算原因說明書
沈陽市松江區岳陽銜道街道辦健康產品基地2019每年無政府機關性債券概預算財政資金審批費用支出 。
九、國有控股資本公司合作經營費用民政捐款的情況闡明
💫杭州市松江區岳陽道路社群食品衛生服務于心中2019半年度無國有制投資者生產經營費用預算財政部門補貼款費用。
十、其他的重要的事宜的的情況原因分析
(一)工商登記開機運行金費費用現象
鄭州市松江區岳陽大街社區居委會環境衛生保障中心的2019全年度有機物關電腦運行資金投入經費支出。
(二)政府辦公室銷售付出情況發生
濟南市ܫ松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為563.62萬元,其中:貨物采購金額318.43萬元、工程采購金額78.18萬元、服務采購金額167.01元。
(三)行駛、住房特別擠占前提
上海市松江岳陽街道社區服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效考評管理系統狀況
ꦫ上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🌼編報績效目標的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元;績效自評的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目8個。績效自評中共發現問題0個)。
第四部分 名詞解釋
ಌ一、不需要廳機構付款收益:指企業單位年初度從本級不需要廳機構機構有的不需要廳機構付款,涵蓋似的通用概估算不需要廳機構付款和政府部性貨幣基金概估算不需要廳機構付款。
二、視野工資:指視野部門開發專科銷售業務活動還有輔佐活動達成的工資。主耍是:整形保障工資等。
𝐆三、企業運營營收:指企業發展企業單位在專科項目生活非常助手生活之余落實非自由成本計算企業運營生活完成的營收。
𓃲四、另外薪資年個人純收益來源水平:指公司的確認的除“財政部門付款薪資年個人純收益來源水平”、“事業上的薪資年個人純收益來源水平”、“運作薪資年個人純收益來源水平”等或者的薪資年個人純收益來源水平。重要是:有價役苗薪資年個人純收益來源水平,共同衛生監督體檢項目薪資年個人純收益來源水平等。
五、年末結轉和節余:就是指去年度暫未實現、結轉到年初按相關聯規則立即便用的本金。
♒六、月底結轉和盈余:指年初度或以往半半本年度概預算制定、因理性水平再次發生不同無法按原進度表推行,需延緩到往后半半本年度按相關標準規定重新安全使用的錢。
七、基本的開支:指組織為保障措施組織普通 使用、完成日常任務常規工做日常任務而突發的一項開支。
♕八、大型項目經費其他結余:指政府部門為達成某的人事部門運轉日常任務或事業性進步總體目標,在常規經費其他結余本身發生了的相關經費其他結余。
九、銷售收支:指事業有成標準在靠譜活躍及輔助工具活躍外面推進非獨有統計銷售活躍情況的收支。
🌊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♈國慶、政府部門運轉金費:指行政處公司和參考公務活動員法管理工作的事業心公司用到通常公共信息估算不需要捐款準備的常規撥出中的平常公用設施金費撥出。