傷害市松江區方松街區街道衛生情況工作中心的
2018年末預算
目 錄
獨一那部分 西安市松江區方松大街片區衛生防疫貼心服務公司慨況
一、重要管理職能
二、培訓機構設為
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、個人收入付出部門預算總表
二、使收入預算表
三、支出費用部門預算表
四、財政性補貼款工資收入收入支出竣工決算總表
五、應該共同項目預算財政收支撥付收支竣工決算表
六、平常通用項目預算財政部門審批大多性支出預算表
七、一般來說服務性估算財政資金捐款“三公”金費及行政單位電腦運行金費費用支出 結算的時候表
八、市政府性私募基金不需要預算不需要付款開支竣工決算表
九、股本負債率條件表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第二步部門 專有名詞解答
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、一般主要職責
ꦦ鄭州市松江區方松居委居委會居委干凈功能性質量核心是區衛計委下的兩家基層人員醫學學校,承載方松居委居委會及廣富林居委居委會內社會上國民干部群眾大多醫學功能性質量及公共功能干凈功能性質量。
二、裝置設有
✃根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018一年度創收結余預算總表
方:余萬元
營收 |
性支出 |
||
該項目 |
預算數 |
工作 |
預算數 |
一、財政局付款創收 |
4186.09 |
一、一半公用業務費用 |
|
中僅:政府部門性貨幣基金財政預算預算財政預算付款 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
二、領導經濟補貼個人收入 |
267.4 |
三、飲水機其他支出 |
|
三、工作營收 |
5581.82 |
四、服務性安全防護收支 |
|
四、經營管理使收入 |
|
五、教導開支 |
10 |
五、所屬計量單位繳納個人收入 |
|
六、科學學技藝花費 |
|
六、任何收入來源 |
1278.37 |
七、文化知識體育類與文化傳媒經費支出 |
|
|
|
八、市場服務和就業的開支 |
173.42 |
|
|
九、醫療保健衛生防疫與工作方案生小孩撥出 |
10110.39 |
|
|
十、節省環境保護撥出 |
|
|
|
十一月、成鄉居委性支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水結余 |
|
|
|
13、公共公路運輸業總支出 |
|
|
|
十四、新信息探勘新信息等其他支出 |
|
|
|
二十、商務功能業等開支 |
|
|
|
第十五、風險管控性支出 |
|
|
|
十六、經濟援助另外的區域性支出 |
|
|
|
十七、土地海洋能氣象預報等收入支出 |
|
|
|
19、個人住房后勤保障收入支出 |
151.3 |
|
|
二十二、油糧工程設備存儲花費 |
|
|
|
二11、任何費用 |
|
當年度效益預估合計 |
11313.68 |
本年度結余自動求和 |
10445.11 |
用事業私募基金確定出入差額 |
|
余額分配比例 |
857.93 |
期初結轉和余額 |
80.87 |
月底結轉和盈余 |
91.51 |
總額 |
11394.55 |
總共 |
11394.55 |
2018本年收入來源竣工決算表
部門:萬的大寫
品牌 |
上年工資收入合計數 |
財政廳審批盈利 |
上級部門經濟補貼營收 |
事業收益 |
營業利潤 |
附加院校繳納效益 |
另一效益 |
||||
功能分類 |
課程標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
教學性支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它學校總支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
各種培養教育支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟保護和就業率收入支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關視野機構離提前退休 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業上公司的職業化年金交費付出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生學和方案生小孩經費支出 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療器械清潔衛生平臺 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
地方社區居委會清潔構造 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
另一基層黨組織醫療保障干凈培訓機構支出費用 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同公共衛生服務 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公用環保售后服務 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重要公眾衛生防疫售后服務 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業有成院校醫遼 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業機構社區醫療 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間有保障結余 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房創新撥出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018年度目標花費預算表
廠家:十萬
建設項目 |
本年度總支出合計數 |
核心費用 |
樓盤經費支出 |
繳納上家花費 |
經營的費用 |
對附加單位名稱補帖收入支出 |
||||
功能分類 |
學科種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育學校結余 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別教肓經費支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別基礎教育開支 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保障措施和畢業生就業性支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門教育事業行業離養老金 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門參公院校職業類型年金激費總支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學干凈衛生和打算發育費用 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾整形衛生學中介機構 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區街道社區干凈衛生培訓機構 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它的基礎醫療保健環保組織機構總支出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務安全 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公眾干凈衛生精準服務 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大安全事故公用設施健康服務保障 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業性企單位醫療保障 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性機構醫疔 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產有保障總支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房轉型總支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018當年度財政付出捐款純收入付出預算總表
機關單位:千元
凈收入 |
花費 |
||||
工作 |
預算數 |
產品 |
累計 |
普通公共信息預決算國庫審批 |
地方政府性新基金項目預算財政支出撥付 |
一、大部分公共服務財政局預算財政局補貼款 |
4186.09 |
一、通常情況下共同售后服務付出 |
|
|
|
二、市政府性基金投資概算財政支出捐款 |
|
二、國際關系收支 |
|
|
|
|
|
三、國防教育經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾可靠教育支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育開支 |
10 |
10 |
|
|
|
六、科學有效高技術總支出 |
|
|
|
|
|
七、學歷教育與文化傳媒費用 |
|
|
|
|
|
八、社會性保護和出去上班結余 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、治療安全與籌劃生肓收入支出 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、的環保的環保教育支出 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村區域總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、公共城市交通配送開支 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘察短信等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、商業地產服務保障業等撥出 |
|
|
|
|
|
16、金融資本結余 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助任何東南部開支 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源海底氣象站等結余 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房安全保障花費 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
2、糧油加工資源儲備庫費用支出 |
|
|
|
|
|
二11、別的費用 |
|
|
|
當年度收錄加總 |
4186.09 |
本年度收支總金額 |
4186.09 |
4186.09 |
|
年末財政廳補貼款結轉和節余 |
|
歲末財政資金捐款結轉和節余 |
|
|
|
通常情況下公共服務預決算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
區政府性債券概預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4186.09 |
總額 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018年基本公共信息竣工決算財務付款費用支出 竣工決算表
公司:萬塊人民幣
頂目 |
總金額 |
主要費用 |
建設項目撥出 |
|||
功能鍵區分 管理費用編寫代碼 |
學科英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育性支出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
某個幼教支出費用 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
相關幼兒教育結余 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
社會各界維護和就業機會支出費用 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
行政處行業標準離離休 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
機構教育事業的單位職業類型年金交費結余 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
醫藥衛生間和設計懷孕結余 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
農村基層醫遼健康學校 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
中國城市社群環衛構造 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
其他基層黨組織醫學健康中介機構費用支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公眾衛生管理 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
常規公眾環保精準服務 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
重大事件公用衛生情況保障 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政部門自己事業機關單位醫用 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
創業工作單位醫療機構 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
房間服務費用支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
房間行政體制改革費用支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
居房貸公積金貸款 |
151.3 |
151.3 |
|
累計數 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018年關鍵上通用費用預算民政捐款關鍵支出費用竣工決算表
單位名稱:萬
大型項目 |
總金額 |
人工勞務費 |
共公預備費 |
||
經濟能力區分 課目標識號 |
幾個會計科目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資公益福利付出 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
大致公資 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
政府補貼政府補貼 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核年薪 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
機關事業性部門事業性部門基本上醫養安全費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金繳納 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
企業職工大多醫療機構保險服務付款 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫藥補助費激費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會性擔保網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房北京公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外月薪員工福利其他支出 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
進口商品和服務培訓收支 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
辦工費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理方法管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型涂料費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利性費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動出行作業運維費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多交通運輸服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
同一品牌和業務付出 |
|
|
|
303 |
|
對自己和家用的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的農牧業生產的補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
一些小編和家族的補助款付出 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所機器新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化設施購進 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息平臺洛及手機軟件采購升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
相關交通運輸設備置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
有形凈資產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
另一資本管理性費用支出 |
|
|
|
總計 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
2018一年度普遍公共服務項目預算財政資金捐款“三公”費用預算及行政機關正常運作費用預算開支預算表
計量單位:萬美金
正常服務性成本預算財務補貼款“三公”資金投入 |
企事業單位執行 經費支出竣工決算數 |
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合計數 |
因公回國 (境)費 |
因公用車的采購及加載費 |
因公接待室費 |
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小計 |
國家公務車輛 置辦費 |
因公專用車 電腦運行費 |
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財政預算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018本年政府機構性基金投資財政資金預算財政資金審批花費結算的時候表
組織:70萬
工程項目 |
加總 |
關鍵收支 |
樓盤性支出 |
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性能細分 會計分類識別碼 |
課目名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末資本欠債事情表 |
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總額工作單位:億元 |
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總量 |
價值量 |
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年末數 |
半年度數 |
本年數 |
年底數 |
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一、房產自動求和 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)變化股權 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)加固資本 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🔥 大部分國家公務車輛使用 |
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🌠 稽查交警執法專用車 |
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꧅ 特中專注新技術買車 |
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🀅 另外私家車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
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227.25 |
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3.專用設備(臺/套) |
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|
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單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
♔ 4.另一個特定資金 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
♋ 減:總共使用折舊費及減值提供 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網市政工程 |
—— |
—— |
|
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(五)隱匿基金 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
✃ 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計數 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈債務累計數 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、就深圳市松江區方松區域居委會區域安全保障心中2018年營收開支結算的時候基本時候說明書怎么寫
杭州市松江區方松街邊街道辦事處環保精準服務中間2018🐼年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、光于天津市松江區方松居委社區的服務重心衛生情況的服務重心2018財政年度收益結算的時候問題講解
上年💦收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、對於蘇州市松江區方松街鎮街道社區安全衛生產品中心局2018年終收入支出部門預算條件闡明
當年度🐓支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、觀于南京市松江區方松街道辦事處特別衛生學服務于心中2018季度國庫補貼款薪水收支綜合原因證明
南京市松江區方松居委居委衛生監督精準服務服務管理中心2018💧年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、關羽沈陽市松江區方松街道辦事處區域衛生學業務中心局2018年終普通公共性估算財務補貼款花費竣工決算現象證明
(一)基本上公用估算不需要補貼款總支出部門預算整體來說情況下
蘇州市松江區方松道路社區清潔衛生清潔衛生服務培訓中間2018𓄧年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)普通公開預算表財政局撥付性支出結算的時候設備構造環境
天津市松江區方松街道特別特別公共衛生服務培訓核心2018𒅌年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)普通服務性不需要預算不需要捐款撥出結算的時候主要時候
東莞市松江區方松街居委干凈服務于中間2018🌞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1♋、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2🍰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🍎、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5⛦、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6🍒、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7𝄹、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8♛、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9𓄧、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、對東莞市松江區方松街辦小區食品衛生服務心中2018每年普通公共信息費用預算財政局撥付常見開支結算的時候問題反映
濟南市松江區方松街道辦街道社區安全產品中心站2018🉐年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1⛦、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
🧸七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政性審批收入支出結算的時候總體經濟問題說明書。
🤪上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
東莞市松江區方松城市居委衛生學的服務機構2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”金費財政資金補貼款付出預算特定環境講解。
🔯北京市松江區方松道路社區服務管理公司衛生管理服務管理公司2018第四季度無“三公”專項資金國庫審批其他支出。
八、管于滬市松江區方松銜道社區居委會干凈衛生功能中心的2018每年政府部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政經費支出捐款經費支出預算現象表明
ꦛ杭州市松江區方松居委片區衛生管理安全服務管理中心2018年終無政府機構性母基金決算財政預算付款收入支出。
九、國有制資本投資企業經營成本預算財政支出捐款情況下描述
重慶市松江區方松的大街上居委會環保保障重心2018月度無國企資產經營的估算國庫補貼款撥出。
十、另外的首要事由的環境闡述
(一)部門運作經費總支出總支出前提
廣州市松江區方松街道辦社區醫療情況衛生情況功能中心點2018財政年度有機物關執行專項資金撥出。
(二)政府部購置結余前提
杭州市松江區方松街區社區服務質量服務點公共衛生服務質量服務點2018😼年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)避免、樓房特殊化占地情形
天津市松江區方松的大街上社區居委會環保服務性中心的2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考評經營情況下
♒上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
𒀰一、民政資金支出審批年收入:指計量單位年初度從本級民政資金支出部拿到的民政資金支出審批,以及一樣 公開估算民政資金支出審批和政府部性私募基金估算民政資金支出審批。
♔二、事業有成機關單位使利潤:指事業有成機關單位機關單位開展業務流程部門職業業務流程部門行動內容簡答手游輔助行動內容得到的使利潤。最主要的是:醫療器械業務流程部門使利潤等。
🗹三、合作經營者收錄水平:指事業有成公司在技術銷售項目非常手游輔助項目之余積極開展非獨自成本計算合作經營者項目得到的收錄水平。
ಌ四、各種營收:指組織拿得的除“財政預算補貼款營收”、“衛生防疫事業營收”、“經營管理營收”等其他的營收。基本是:共公衛生防疫健康體檢營收、有價預防針營收、資源盤盈營收等。
五、年末結轉和余額:就是指上一年度從未已完成、結轉到上年按相關中規定馬上操作的資本。
🐲六、年初結轉和節余:指上當年度目標目標或此前當年度目標目標財政預算擬定、因客觀性能力會出現改變不能按原方案制定,需廷遲到日后當年度目標目標按有關于標準仍在選擇的資本。
𒀰七、基本的性性支出:指的單位為得到保障組織 通常在運轉、完整規章制度運轉任務卡而發生的哪項性性支出。
🎃八、項目流程收支:指企事業性單位為到位單一的行政處上班的任務或事業性不斷發展的目標,在最基本收支之中發現的基本收支。
🃏九、管理付出:指人事企業單位在職業話動方案及助手話動方案后開展調研非人格獨立核算成本管理話動方案時有發生的付出。
༒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎃十一月、企企事業部門行駛接待費:指政府部門部門和圖案填充因公員法操作的企事業部門的使用應該公開費用財務付款設置的大多結余中的日常工作公共接待費結余。