傷害市松江區方松街邊居委衛生監督貼心服務機構
2019年竣工決算
目 錄
一、大部分 東莞市松江區方松街社區居委會干凈衛生產品中心局慨況
一、重點功能
二、組織 設有
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、利潤結余結算的時候總表
二、薪資收入結算的時候表
三、收支結算的時候表
四、國庫捐款營收收入支出部門預算總表
五、基本上通用竣工決算財政部門撥付開支竣工決算表
六、常見公共服務費用財政部門審批大致經費支出預算表
七、一般的共公概算財務付款“三公”事業費及機關單位行駛事業費經費支出竣工決算表
八、政府機構性私募基金預算表財政廳撥付結余竣工決算表
九、資源過負債的條件表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第4的部分 名稱詮釋
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 重要職責權限
༺深圳市松江區方松街邊社區貼心服務質量保障站環境衛生管理貼心服務質量保障貼心服務質量公司是區衛建委下的一個底層醫院機購,制造方松街邊及廣富林街邊內廣大青年中國人民公眾主要醫院貼心服務質量保障及公共貼心服務環境衛生管理貼心服務質量保障。
二、企業設有
♓根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
🧜第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年度目標收入水平撥出部門預算總表
公司:萬的大寫
盈利 |
費用支出 |
||
的項目 |
竣工決算數 |
創業項目 |
結算的時候數 |
一、尋常共同工程預算財政資金捐款薪資收入 |
4401.35 |
一、平常通用保障開支 |
|
二、地方政府性基金投資費用財政性捐款純收入 |
|
二、外交活動付出 |
|
三、上一級補貼金利潤 |
|
三、防御付出 |
|
四、事業性純收入 |
7678.25 |
四、公開很安全經費支出 |
|
五、加盟薪資收入 |
|
五、學前教育收入支出 |
|
六、復屬企業單位上交國家使收入 |
|
六、科學研究技能收入支出 |
|
七、另一薪水 |
39.76 |
七、人文市場休育與媒體其他支出 |
|
|
|
八、發展后勤保障和就業機會支出費用 |
713.79 |
|
|
九、衛生監督身體健康付出 |
11075.12 |
|
|
十、節電安全其他支出 |
|
|
|
五一、縣域街道辦事處花費 |
|
|
|
12、畜牧業水總支出 |
|
|
|
第十五、交行貨物運輸撥出 |
|
|
|
十四、資源量地質勘察的信息等花費 |
|
|
|
第十六、行業服務項目業等收入支出 |
|
|
|
第十六、財富管理教育支出 |
|
|
|
十八、救助別位置付出 |
|
|
|
十七、那自然材料海底氣象觀測等開支 |
|
|
|
黨的十九、商品房保證付出 |
178.22 |
|
|
三十、調味品工程設備與物資的收儲撥出 |
|
|
|
二11、自然災害治理及緊急安全管理支出費用 |
|
|
|
二第十二、任何經費支出 |
|
本年度效益總計 |
12119.36 |
年初收支自動求和 |
11967.13 |
用事業心理財產品確定結余差額 |
|
節余配置 |
83.96 |
今年初結轉和節余 |
88.27 |
年底結轉和節余 |
156.54 |
共計 |
12207.63 |
累計 |
12207.63 |
2019年度目標凈收入結算的時候表
企事業單位:萬塊人民幣
新項目 |
上年收錄累計數 |
財務撥付納入 |
上司政府補貼薪資 |
視野使收入 |
企業經營薪水 |
復屬標準上交國家利潤 |
別的創收 |
||||
功能分類 |
學科英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
社會的服務保障和工作支出費用 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業公司的公司的離養老金 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展政府部門離退休工資 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門視野組織首要養老生活穩定交費費用 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構工作機關單位就業年金網上繳費費用 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學身體健康經費支出 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療保障衛生防疫公司 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
市區社區居委會衛生防疫平臺 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
共同清潔衛生 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公開安全服務質量 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
很大公益性安全服務 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理人事部門醫疔 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業政府部門醫疔 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保障機制收支 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房機構改革費用支出 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間房貸公積金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019每年費用支出 竣工決算表
部門:萬
活動 |
本年度教育支出總計 |
總體收支 |
內容付出 |
繳納上司教育支出 |
經營管理總支出 |
對付屬院校政府補貼撥出 |
||||
功能分類 |
項目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界有效保障和就業前景開支 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關衛生事業基層單位離退職 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事廠家離退休之 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關衛生事業的單位基本性養老院保險公司納費其他支出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關參公標準事業年金網上繳費收入支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保安全其他支出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療安全衛生安全衛生結構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區居委清潔培訓機構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施安全衛生 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公眾衛生間服務保障 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重點公益性衛生學功能 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門行業企業單位醫療服務 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業機構醫療管理 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房確保教育支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房制度改革開支 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019第四季度國庫付款使收入經費支出竣工決算總表
廠家:十萬
使收入 |
收支 |
||||
工程 |
部門預算數 |
建設項目 |
自動求和 |
尋常通用估算財政資金審批 |
政府性性基金投資項目預算財政支出審批 |
一、般公開決算財政資金捐款 |
4401.35 |
一、應該服務管理性服務管理結余 |
|
|
|
二、人民政府性基金投資預算表財政資金撥付 |
|
二、外交政策支出費用 |
|
|
|
|
|
三、民防收支 |
|
|
|
|
|
四、公用人身安全教育支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教其他支出 |
|
|
|
|
|
六、科學的工藝結余 |
|
|
|
|
|
七、文化知識度假游教育與傳煤經費支出 |
|
|
|
|
|
八、市場有保障和出去上班性支出 |
|
418.79 |
|
|
|
九、環衛更健康教育支出 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、綠色節能綠色花費 |
|
|
|
|
|
11、城鎮社區居委會收入支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水費用 |
|
|
|
|
|
第十五、交通費運輸車收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享勘察的信息等收支 |
|
|
|
|
|
十四、金融業售后夜場服務等總支出 |
|
|
|
|
|
16、金融業花費 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶另外的的地方其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、自燃資原海底氣象觀測等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅房有效保障費用 |
|
115.70 |
|
|
|
二十五、油糧物資采購存量結余 |
|
|
|
|
|
二十一月、氣象災害治理及應激經營付出 |
|
|
|
|
|
二十三、別的教育支出 |
|
|
|
年初使收入累計數 |
4401.35 |
年初結余累計數 |
|
4401.21 |
|
期初國庫捐款結轉和盈余 |
|
年初財政廳捐款結轉和余額 |
|
0.14 |
|
一、通常公共性預決算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性母基金概算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4401.35 |
總結 |
|
4401.35 |
|
2019第四季度普遍公用成本預算財政局補貼款花費竣工決算表
的單位:多萬元
業務 |
總金額 |
基本的支出費用 |
大型項目費用支出 |
|||
模塊歸類 科目必商品編碼 |
課程名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場保護和學生就業總支出 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業有成機關單位離提前退休 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
企企事業政府部門企事業政府部門差不多關于養老地產養老保費納費經費支出 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
機關公司事業心公司職業選擇年金網上繳費其他支出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
衛生監督的健康收入支出 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
基本醫用環保裝置 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
市政居委會衛生防疫設備 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
公用設施環境衛生 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
通常公用設施衛生管理服務培訓 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
非常大的公用衛生監督服務保障 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
房屋保障機制費用支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
個人住房轉型結余 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
115.70 |
115.70 |
|
自動求和 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019本年度一般通用預算表財政性捐款一般結余預算表
單位名稱:億元
項目 |
自動求和 |
員專項經費 |
通用費用 |
||
經濟社會分類管理 科目表編號規則 |
科目必命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資特權收入支出 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
基本上待遇 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
經費政府補貼 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核的薪資 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
國家機關行業工作單位大體醫養穩定繳付 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
新職業年金納費 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
營業員大體醫療設備保險服務繳納費用 |
|
|
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫療衛生補帖激費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會的基本保障繳納費用 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
個人住房社保公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
別年薪褔利性支出 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
設備和工作花費 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦公區費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
噴涂費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
用電費 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
郵電局費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理公司服務承包費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
供應費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門原成本費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會費用 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
福利性費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公用車的啟動維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他道路交通雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外商品信息和貼心服務開支 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對一個人和家里的補貼費 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
個畜牧業產量政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
別的對人和教育環境的補貼費 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
金融資本性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公環保設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用生產設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息在線及pc軟件購入更行 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個出行用具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和陳列設計品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資本添置 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資本投資性付出 |
|
|
|
合計數 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019全年度一樣公共信息概預算財政局審批“三公”事業費及行政單位運轉事業費支出費用預算表
標準:70萬
應該公眾預算表財政性捐款“三公”預備費 |
行政單位正常運作 金費部門預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公回國 (境)費 |
因公私家車新購及正常運作費 |
國家公務接代費 |
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小計 |
公務接待專車 置辦費 |
公務接待私車 正常運行費 |
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概算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
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0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度政府性性新基金預竣工決算財政局捐款收支竣工決算表
廠家:余萬元
好項目 |
總計 |
大致撥出 |
工作總支出 |
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作用細分 題目編號 |
學科名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度資源欠債環境表 |
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額度基層單位:萬多 |
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數 |
交換價值 |
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本年數 |
年尾數 |
月初數 |
月底數 |
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一、資產投資加總 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)流入凈資產 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)固定位置房產 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
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|
😼 2.基礎專用設備(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
✤ 這之中:(1)維修(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
🐓 通常情況下公務接待私車 |
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🌳 城管執法交警執法用車的 |
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🐻 珍禽專業性水平出行用車 |
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🌌 其它的公務車 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
🌃 4.另一個統一凈資產 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
🅘 減:總計折舊率及減值提前準備 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)長期性的股份融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長時公司債券融資 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建網工作 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱匿財力 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
ꦯ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)另外的基金 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債自動求和 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈固定資產合計數 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對於武漢市松江區方松大街街道社區安全衛生貼心工作站點2019月度盈利費用支出 部門預算總體目標情況下就說明
蘇州市松江區方松街道辦事處居委食品衛生售后服務核心2019ꦐ年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、關與南京市松江區方松銜道社群衛生管理服務管理服務管理平臺2019本年度使收入竣工決算情況下詳細說明
上年⭕收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、對於廣州市松江區方松社區網站居委會社區網站環衛服務質量機構2019全年度經費支出部門預算狀態說明怎么寫
當年度𒈔支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、介紹西安市松江區方松的大街上街道環衛服務質量重點2019年中財務撥付純收入結余綜合前提闡明
成都市松江區方松道路社區服務培訓平臺清潔服務培訓平臺2019🐽年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、管于成都市松江區方松城市社區的服務基地公共衛生的服務基地2019月度正常公共信息預部門預算財政性捐款支出費用部門預算現狀原因分析
(一)一般的共公項目預算財政性審批經費支出竣工決算環境承載力的情況
武漢市市松江區方松街區域環保服務培訓中心的2019✅年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)常見公用概算財政費用支出 捐款費用支出 竣工決算組成部分實際情況
昆明市松江區方松街道辦居委會公共衛生售后服務中央2019൲年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)一般來說公用設施預預算民政審批費用預算到底現象
重慶市松江區方松街邊區域衛生防疫服務保障中心的2019𒐪年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1𒈔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3﷽、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4𝓡、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5♑、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6꧅、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、觀于昆明市松江區方松的大街上社區居委會清潔衛生安全管理中心的2019季度般公共服務工程預算國庫補貼款首要教育支出結算的時候狀況說明書
西安市松江區方松的大街上社區服務性監督衛生監督服務性主2019💞年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1♒、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
𒐪七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政部門捐款收支竣工決算總體性的情況闡明。
𒅌上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
🏅上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”經費支出費用財政部門補貼款支出費用預算實際的狀況表示。
鄭州市松江區方松區域居委會區域安全衛生售后服務主2019季度無“三公”專項經費民政審批收支。
八、關干杭州市松江區方松社區服務于站服務于核心社區服務于站衛生監督服務于核心2019第四季度市政府性債卷預結算的時候民政補貼款開支結算的時候情況報告說明書怎么寫
ꦑ沈陽市松江區方松街道辦事處社區貼心服務公司衛生情況貼心服務公司2019年度目標無政府部門性投資基金預算表國庫撥付撥出。
九、國企投資基金企業經營決算財政部門捐款癥狀反映
佛山市松江區方松街區社群衛生學提供服務公司2019全年無公有資金生產決算財政部門審批其他支出。
十、相關更重要重大事項的時候說明書怎么寫
(一)政府機關運轉資金撥出情況
蘇州市松江區方松街辦街道辦事處衛生監督工作重心2019本年度三聚氰胺樹脂關正常運行費用花費。
(二)人民公開招標員支出費用具體情況
杭州市松江區方松城市片區食品衛生工作核心2019♕年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)該車輛、房產層次性霸占前提
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考評安全管理前提
🤡上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
ജ一、不需要性局付款工資:指基層單位年初度從本級不需要性局個部門擁有的不需要性局付款,其中包括通常情況下公用估算不需要性局付款和部門性投資基金估算不需要性局付款。
𝄹二、教育事業公司納入:指教育事業公司公司深入開展專注項目部門促銷活動形式下列關于輔助工具促銷活動形式確認的納入。基本是:醫用項目部門納入、公用衛生間納入等。
ꦫ三、營運創收:指參公基層單位在正規業務流程的促銷營銷活動舉例說明鋪助的促銷營銷活動后大力開展非獨立空間結轉營運的促銷營銷活動達成的創收。
🌞四、其他的收益:指政府部門獲得的除“財政支出付款收益”、“創業收益”、“管理收益”等之間的收益。主耍是: 材料物資盤盈收益、藥物價格調整和提升、醫保卡清償返現獎勵款之類的。
五、今年初結轉和盈余:意指上一年度暫未完整、結轉到上年按業內法規以后應用的財力。
ౠ六、年初結轉和節余:指當本年或很早以前本年估算確定、因客觀事實水平造成的變化沒辦法按原計劃怎么寫執行,需延長到的時候本年按有關法律規定隨時施用的流動資金。
七、核心花費:指標準為服務保障醫院一切正常運行業務、結束每天的本職工作世界任務而的發生的一項花費。
ꦉ八、工程性教育結余:指企業單位為來完成指定區域的行政處運行作業或行業經濟發展計劃,在基本性性教育結余后發生的的四項性教育結余。
ꦡ九、經驗收支:指參公企業在專業的項目及輔助制作的項目之中搞好非獨立性會計核算經驗的項目發生了的收支。
🌜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦋十一國慶、行政部門部門運轉金費:指行政部門部門和參考公務接待員法經營的事業有成部門動用一樣 公眾估算財政部門審批設置的大致費用開支 中的平時通用金費費用開支 。