南京市松江區永豐街邊居委會衛生管理服務項目學校
2018每年部門管理部門預算
目 錄
一部門 杭州市松江區永豐大街片區清潔衛生工作重心慨況
一、主耍功能
二、職能部門預算工作單位涉及
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、納入總支出結算的時候總表
二、營收竣工決算表
三、性支出結算的時候表
四、財政部門補貼款工資結余預算總表
五、基本上共公概算財政局付款費用竣工決算表
六、般服務性概算財政部門付款基本性費用預算表
七、正常公共服務預預算不需要付款“三公”費用及政府機關加載費用性支出預算表
八、以政府性債卷估算財務審批費用支出 結算的時候表
九、資金流動負債情況下表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四個的部分 代詞詮釋
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、關鍵職責范圍
♈保護地方區的首要社區醫療、一般病單發病的保養、恢愎期病員的恢復調理與保養、服務性衛生間怎樣預防與養生的功能。
二、構造如何設置
♛結合出現崗位工作職責,鄭州市松江區永豐大街片區安全衛生產品核心設含有公司,涉及:會議室室、醫務科、避免保養科、財務出納科、專科門診、產房及6個衛生防疫提供服務站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018一年度部分部門預算表
2018季度純收入開支部門預算總表
機關單位:70萬
收入來源 |
性支出 |
||
好項目 |
預算數 |
項目流程 |
竣工決算數 |
一、財政廳捐款工資收入 |
3265.85 |
一、通常情況公用業務其他支出 |
|
在其中:以政府性股票基金估算財政預算付款 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
二、領導補貼政策收入來源 |
158.47 |
三、國防軍事付出 |
|
三、企事業個人收入 |
2570.23 |
四、公眾很安全結余 |
|
四、企業經營純收入 |
|
五、幼兒教育總支出 |
3.82 |
五、附加企事業單位上交工資 |
|
六、科學的技能費用 |
|
六、其他的工資收入 |
625.35 |
七、特色文化休育與文化傳媒性支出 |
|
|
|
八、生活有效保障和就業機會費用 |
521.27 |
|
|
九、治療干凈衛生與行動計劃孕育費用 |
5700.48 |
|
|
十、節能降耗節能減排收入支出 |
|
|
|
國慶、成鄉街道社區花費 |
|
|
|
第十二、農林業水支出費用 |
|
|
|
十四、路網運輸管理教育支出 |
|
|
|
十四、材料勘查數據等費用支出 |
|
|
|
15、工商業產品業等收支 |
|
|
|
第十五、網絡金融費用支出 |
|
|
|
十二、協助別的東北部其他支出 |
|
|
|
18、土地海洋資源氣象條件等其他支出 |
|
|
|
19、房產有效保障總支出 |
122.08 |
|
|
二是、油糧物質儲備量教育支出 |
|
|
|
二國慶、其它性支出 |
|
年初盈利合計數 |
6619.90 |
年初收入支出自動求和 |
6347.65 |
用參公股票基金挽救結余差額 |
|
盈余配資 |
272.25 |
月初結轉和盈余 |
|
半年度結轉和節余 |
|
總結 |
6619.90 |
總金額 |
6619.90 |
2018財政年度效益預算表
基層單位:萬塊
該項目 |
年初薪水加總 |
民政捐款收入水平 |
上級部門補貼申請書收入水平 |
事業上營收 |
管理工資 |
附加計量單位上交凈收入 |
其它的凈收入 |
||||
功能分類 |
課程名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
教肓花費 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某個幼兒教育撥出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的基礎教育總支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的得到保障和專業教育費用 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門企事業的單位離退休年齡 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事企業單位離退休年齡 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關組織工作組織幾乎社會養老保障交款收支★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企業工作單位崗位年金手機繳費收入支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔衛生情況與籌劃發育經費支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療構造清潔衛生構造 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展社區服務站公共衛生公司 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
另一基層員工醫療保障干凈衛生中介機構其他支出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性干凈 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公用環境衛生服務保障 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業上方治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業公司醫療器械★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保障措施付出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房教育體制改革其他支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018年度目標撥出結算的時候表
公司的:百萬元
新項目 |
年初費用自動求和 |
大多總支出 |
好項目收支 |
上交上級部門開支 |
經營的收入支出 |
對附設企事業單位補帖開支 |
||||
功能分類 |
會計分類稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接總支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些教育輔導開支 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別培育收支 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保證和專業教育開支 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業機構離退休工資 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展公司離辭職 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工作單位事業工作單位工作單位基礎給養老保費繳付付出★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關自己事業的單位職業年金納費收入支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生監督與預計生肓支出費用 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫藥衛生情況單位 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市居委會衛生管理貸款機構 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關表層醫疔清潔機購撥出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生管理 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公共信息衛生監督服務于 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業政府部門醫療管理★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公標準醫療服務★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房維護總支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改草結余 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018季度財政預算補貼款收入來源支出費用竣工決算總表
方:萬元左右
工資收入 |
花費 |
||||
工程 |
結算的時候數 |
活動 |
預估合計 |
正常服務性費用財政支出捐款 |
中央政府性理財產品決算財政局撥付 |
一、基本上公眾成本預算財政資金付款 |
3265.85 |
一、平常服務質量性服務質量花費 |
|
|
|
二、政府機關性私募基金決算財政資金付款 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全結余 |
|
|
|
|
|
四、通用安全防護支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教導支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、實驗技木支出費用 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術休育與傳媒廣告經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性質量保障和就業創業支出費用 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、診療健康與行動計劃生殖支出費用 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、環保性低碳環保性經費支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟社區居委會性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通費運送付出 |
|
|
|
|
|
十四、產品地質勘察信息查詢等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商家服務質量業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融創新支出費用 |
|
|
|
|
|
十二、捐助相關地方開支 |
|
|
|
|
|
十九、土地海底氣象條件等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、公寓房保證花費 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
三十五、油糧油料收儲花費 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另一個收支 |
|
|
|
年初收入來源總金額 |
3265.85 |
本年度費用加總 |
3265.85 |
3265.85 |
|
今年初財政部門審批結轉和盈余 |
|
年終財政支出撥付結轉和節余 |
|
|
|
一般的共同財政資金預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
地方政府性母基金預算表財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3265.85 |
累計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018月度尋常公共信息預部門預算財政預算捐款撥出部門預算表
標準:萬的大寫
工程 |
總金額 |
一般收入支出 |
投資項目支出費用 |
|||
效果歸類 專業科目編號規則 |
考試科目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化藝術培訓收入支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
各種教導費用支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
其他教育培訓教育支出 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
時代有保障和求業收入支出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業發展企業離退居二線 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
參公公司離退職 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
機關工作機構工作機構常規社會養老安全付費開支★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關參公標準職業選擇年金交款性支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫療器械安全衛生與設計生二胎花費 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療平臺衛生學平臺 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
大都市居委會衛生學構造 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
別的基層黨組織醫療服務衛生監督設備費用 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
服務性衛生間 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
常規公用設施干凈售后服務 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業基層單位醫治★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
事業公司的公司的醫院★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
商品房有效保障了收入支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改革方案收支 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
12.11 |
12.11 |
|
累計 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018一年度常見服務性預算表財政性補貼款幾乎費用部門預算表
行業:萬余元
工程 |
總金額 |
人員管理資金 |
公用設施專項經費 |
||
生活分類別 科目必編寫代碼 |
管理費用種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資特權開支 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
核心的薪資 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
經費補貼政策 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核年終獎金 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
政府機關人事企單位通常醫養保險行業費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
工作年金激費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
干部職工大致醫學人身險納費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療衛生經濟補貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
別世界 確保交款 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
房屋社保公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他員工工資獎勵其他支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
進口商品和功能經費支出 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
印上費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
有水費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
用電費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
輕工費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公回國(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化物料費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
授權委托書渠道費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
總工會經費預算 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
員工福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
國家公務專車執行維護費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
的交通配套服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
各種貨物和服務保障收入支出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對人個和家長的補貼金 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
工作經濟補貼 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
社區藥費補貼金 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人林果種植補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
其他我們和人家的經濟補貼支出費用 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
充分性費用 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公場所機器設備折舊費 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專用型裝置購買 |
|
|
|
310 |
07 |
信心系統及PC軟件新購發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛添置 |
|
|
|
310 |
19 |
相關出行交通出行置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形債務添置 |
|
|
|
310 |
99 |
相關基金性支出費用 |
|
|
|
預估合計 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
🔯2018全年普遍服務性不需要預算不需要補貼款“三公”預備費及機關事業單位自動運行預備費總支出部門預算表
的單位:萬的大寫
尋常通用概預算財政局補貼款“三公”金費 |
機關事業單位工作 接待費竣工決算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
因公專車租賃費及啟動費 |
因公歡迎費 |
|||||||||
小計 |
公務接待私車 采購費 |
公務活動買車 啟用費 |
||||||||||
工程預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018國庫年度政府機關性基金、期貨、現貨、微盤結算的時候國庫付款開支結算的時候表
單位名稱:十萬
工程 |
累計 |
大多收入支出 |
工作撥出 |
|||
功能表定義 課目打碼 |
學科名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
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|
|
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|
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總金額 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度股權債務時候表 |
||||
|
|
合同額行業:萬美金 |
||
|
使用量 |
價值量 |
||
年終數 |
歲末數 |
年終數 |
半年度數 |
|
一、房產總計 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)流動性資本 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)進行固定資金 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
꧃ 尋常因公買車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🍸 執法監督值崗出行 |
|
|
|
|
🌜 特種作業專業的工藝車輛租賃 |
|
|
|
|
ꦰ 其它的出行 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
ℱ 4.別的穩定資金 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
♉ 減:顯示器折舊費用及減值做準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)太久融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中資源 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
💟 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它的資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率加總 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈股權累計 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對於杭州市松江區永豐街辦街道辦事處公共衛生服務的中2018全年工資費用支出 部門預算環境承載力具體情況描述
武漢市松江區永豐街道居委會街道衛生管理產品中2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、至于滬市松江區永豐社群社群衛生情況服務管理中2018年度目標創收預算現象說明怎么寫
本年度𒆙收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、關羽廣州市松江區永豐的大街上街道社區食品衛生服務培訓重心2018季度收支預算環境講解
上年ꩲ支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、針對廣州市松江區永豐街道街道社區街道社區醫療情況精準服務管理中心2018國庫年度國庫捐款效益開支整體的情況解釋
廣州市松江區永豐街辦小區干凈衛生功能主2018年度財政撥款♐收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、管于西安市松江區永豐居委會居委會居委會干凈工作核心2018每年普通公用費用預算財政部門付款費用部門預算時候介紹
(一)平常公共性工程預算財政費用支出 補貼款費用支出 竣工決算基本前提
北京市松江區永豐街道辦事處街道社區安全衛生服務質量中心的2018꧅年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)通常具體情況公共性概預算財政性捐款總支出竣工決算形式具體情況
武漢市市松江區永豐銜道社區安全安全服務中心的2018ꦿ年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)通常問題下通用部門預算財政性撥付教育支出部門預算大概問題
廣州市松江區永豐街邊社區清潔清潔的服務心中2018🐭年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1𒆙、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🐎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🅘、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🃏、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6💃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7🌱、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8൲、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9🐎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、介紹昆明市松江區永豐城市片區環衛服務中心的2018半年度平常公眾結算的時候財政資金審批首要付出結算的時候癥狀闡述
佛山市松江區永豐城市居委衛生監督服務于咨詢中心2018𒁏年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1🧸、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🔥、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
꧑七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費花費財政花費捐款花費部門預算總體布局情況發生說明書。
滬市松江區永豐街邊社區服務培訓管理中心衛生學服務培訓管理中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018ღ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”經費費用財政預算審批費用預算主要原因解釋。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公回國(境)費由區外辦、區臺辦全權負責編寫,并實行三公開化,本公司不用再的另外多次三公開化。
2、𒐪上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、國家公務接代費結余無
八、光于蘇州市松江區永豐銜道特別衛生防疫服務中心局2018一年度區政府性新基金概預算財政性付款其他支出竣工決算癥狀證明
🦩廣州市松江區永豐街道提供服務學校街道干凈衛生提供服務學校2018一年度無縣政府性母基金工程預算財政預算撥付總支出。
九、國有土地投資加盟費用預算財政局撥付現狀闡明
ඣ濟南市松江區永豐平臺平臺環保安全服務核心2018不需要年度無國有控股資本管理銷售預決算不需要撥付其他支出。
十、一些決定性特別注意的原因證明
(一)行政機關運轉金費費用支出 狀況
佛山市松江區永豐街鎮街道辦衛生管理產品管理中心2018本年高分子關工作經費費用費用。
(二)地方集中采購合同經費支出具體情況
廣州市松江區永豐街道辦事處街道辦事處干凈精準服務管理中心2018半年度人民政府進貨限額(以合同協議簽訂合同為基準)ꦐ為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018⛎年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)該車輛、房層比較特殊占用量狀態
1.工程車輛
ꦉ截止日期2018年12月31日,深圳市松江區永豐居委精準服務學校居委干凈精準服務學校在使用的常見國家公務接待國家公務車中,由區行政機關公共事務監管局中央集權商品有效保障的常見國家公務接待國家公務車為1輛。
2.房產
🗹截止到2018年12月31日,傷害市松江區永豐街道辦事處功能機構街道辦事處衛生防疫功能機構安全使用的房子中由區機關單位行政事務處理局全部統一調整的東莞市松江區永豐街道社區辦事人處房權的房子為7600平方和米。
(四)成本預算業績考核處理情形
🔜上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
💜一、國庫性審批創收:指公司的當當年度度從本級國庫性監管部門有的國庫性審批,涉及般公用設施財政支出預算表國庫性審批和政府部性資金財政支出預算表國庫性審批。
💫二、企業發展納入:指企業發展企業單位深入推進專業業務部門工作形式舉例說明輔助工具工作形式提供的納入。注意是:醫院納入等。
🌠三、經營的者營收來源:指企業部門在專業的業務量運動和其手游輔助運動囿于落實非獨立空間成本計算經營的者運動認定的營收來源。重要是:的士營收來源等。
🔜四、另外的創收:指院校完成的除“財政資金審批創收”、“自己事業創收”、“生產創收”等任何的創收。基本是:培訓機構入職體檢創收等。
五、期初結轉和余額:意指去年度暫時無法達成、結轉到年初按相關的規則持續適用的項目資金。
ꦅ六、月底結轉和盈余:指本半每季度或十年前半每年決算布置、因客觀存在必要條件的發生波動始終無法 按原計劃怎么寫快速執行,需超時到后面半每年按有關法律規定隨時應用的信貸資金。
七、首要教育費用:指上班單位為服務公司很正常運行、成功完成日常的上班級任務而出現的各種教育費用。
♛八、樓盤收入撥出:指公司的為順利完成當前的行政性崗位工作或衛生事業進展任務,在通常收入撥出除此之外再次發生的每項收入撥出。
ꦕ九、企業企業經營教育收入支出:指事業上組織在技術主題行動及輔助性主題行動以外做非人格獨立成本計算企業企業經營主題行動發生的的教育收入支出。
🌸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌞11、機構操作費用:指行政訴訟廠家和按照因公員法安全管理的參公廠家運用常見服務性費用國庫付款合理安排的常規費用中的平常共用費用費用。