重慶市松江區永豐大街社區的服務平臺衛生管理的服務平臺
2019每年部位結算的時候
目 錄
第1大部分 佛山市松江區永豐大街小區健康業務中心的概述
一、常見權責
二、行政部門竣工決算機關單位帶來
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、營收撥出竣工決算總表
二、使收入結算的時候表
三、費用部門預算表
四、財政撥出審批工資收入撥出預算總表
五、基本上通用費用財政付出撥付付出結算的時候表
六、一半公開財政付出預算財政付出付款最基本付出結算的時候表
七、般公開竣工決算財政性付款“三公”預備費及部門運轉預備費費用支出 竣工決算表
八、部門性理財產品預部門預算財政性補貼款其他支出部門預算表
九、資金外債癥狀表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
四、位置 專有名詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、主要的職權
🐻切實保障本地人區的關鍵醫療服務、種類病多發性病的養護學、回到期患者的術后康復療法與養護學、公共信息衛生情況治療與保健理療能力。
二、培訓機構設施
🧸選擇以上的職責范圍,重慶市松江區永豐街邊街道干凈衛生功能咨詢中心設設備設置設備,有:辦事處室、醫務科、可以防止感染健康保健科、稅務科、醫院、監護室及6個公共衛生貼心服務站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2019本年團隊預算表
2019全年度純收入結余竣工決算總表
基層單位:萬塊
營收 |
收入支出 |
||
好項目 |
結算的時候數 |
工程項目 |
結算的時候數 |
一、財務付款營收 |
4151.20 |
一、一般的公共信息服務質量開支 |
|
當中:以政府性投資基金項目預算財政性審批 |
|
二、外交關系費用 |
|
二、上一級補貼金納入 |
|
三、防御收入支出 |
|
三、事業有成收益 |
4831.91 |
四、公眾安全的經費支出 |
|
四、合作經營收入水平 |
|
五、幼兒教育收支 |
4.38 |
五、附帶行業上交效益 |
|
六、科技的不斷性技術性經費支出 |
|
六、一些收益 |
38.67 |
七、人文精神休育與影視傳媒總支出 |
|
|
|
八、的社會有保障和求業支出費用 |
519.83 |
|
|
九、治療衛生監督與設計生殖性支出 |
6704.21 |
|
|
十、節約能源環保型費用 |
|
|
|
十一國慶、城鄉建設街道社區教育支出 |
|
|
|
第十二、農業水收支 |
|
|
|
十四、客運運輸業總支出 |
|
|
|
十四、環境資源勘測短信等其他支出 |
|
|
|
第十、商業性的貼心流通業等撥出 |
|
|
|
十五、財富管理費用支出 |
|
|
|
十八、幫扶相關東南部開支 |
|
|
|
18、國土局海洋資源氣象學等費用支出 |
|
|
|
第十九、住宅房有效保障結余 |
148.16 |
|
|
二十五、糧油加工資源儲備量結余 |
|
|
|
二十一月、的性支出 |
|
當年度收入來源預估合計 |
9021.78 |
本年度花費自動求和 |
7376.58 |
用自己事業債券補上收入支出表差額 |
|
盈余配置 |
1645.20 |
期初結轉和節余 |
|
年初結轉和節余 |
|
合計 |
9021.78 |
共計 |
9021.78 |
2019當年度薪水部門預算表
公司的:萬是
頂目 |
當年度年收入總金額 |
財政廳付款使收入 |
上級領導經濟補貼純收入 |
工作薪資 |
合作經營工資收入 |
復屬部門繳納純收入 |
其他的創收 |
||||
功能分類 |
專業科目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9021.78 |
4151.20 |
|
4831.91 |
|
|
38.67 |
|
205 |
|
|
學前教育花費 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某個教育輔導收支 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的文化教育教育支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性基本保障和自主創業其他支出 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政工作廠家離退休之 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成機關單位離退休工資 |
14.39 |
|
|
14.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關自己事業院校大體社會養老穩定繳納教育支出 |
351.58 |
|
|
351.58 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政公司事業公司公司專業年金繳付費用 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
某個行政處事業心院校離退體開支 |
0.08 |
|
|
0.08 |
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生綠色健康付出 |
8349.41 |
3844.89 |
|
4465.85 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫藥衛生間機購 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
01 |
地方社區網站安全機購 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
04 |
|
公共性環衛 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公益性衛生學工作 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理人事工作單位醫療衛生 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機關單位機關單位醫藥 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅維護經費支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革花費 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人公積金貸款 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
2019全年性支出結算的時候表
方:萬塊人民幣
新項目 |
本年度開支總金額 |
基本的性支出 |
活動費用支出 |
繳納上級部門性支出 |
銷售結余 |
對附加組織補貼費開支 |
||||
功能分類 |
考試科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7376.58 |
6867.96 |
508.62 |
|
|
|
|
205 |
|
|
育兒教育收支 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
的基礎教育開支 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個培訓費用支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中有效保障了和擇業收支 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業發展行業離退居二線 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業公司的離退居二線 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關自己事業公司基本性養老生活人壽保險繳納收支 |
351.58 |
351.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關人事工作單位行業年金手機繳費其他支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
各種人事部門事業的單位離養老收支 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生衛生撥出 |
6704.21 |
6199.97 |
504.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫疔衛生間組織機構 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區街道辦衛生情況結構 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同環衛 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性業務性環保業務 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業心計量單位醫療保健 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野公司整形 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保險收支 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改制收支 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
2019季度財政局審批創收總支出竣工決算總表
標準:萬余元
納入 |
開支 |
||||
好項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
總計 |
普通公益性項目預算財政部門撥付 |
中央政府性投資基金工程預算財政廳補貼款 |
一、一般來說通用預決算財務付款 |
4151.20 |
一、一樣 公眾服務項目撥出 |
|
|
|
二、現政府性基金投資工程預算財政預算審批 |
|
二、外交活動費用 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事總支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性平安費用 |
|
|
|
|
|
五、培養結余 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
六、科學課枝術結余 |
|
|
|
|
|
七、文化知識體育教育與傳媒業費用 |
|
|
|
|
|
八、市場保駕護航和學生就業收支 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
九、安全穩定總支出 |
3844.89 |
3844.89 |
|
|
|
十、節約能源的環保總支出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮建設區域付出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、交通出行運輸管理付出 |
|
|
|
|
|
十四、成本地質勘察個人信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、商業性服務培訓業等費用 |
|
|
|
|
|
16、金融服務費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助別地方花費 |
|
|
|
|
|
二十、土地海洋能氣候等性支出 |
|
|
|
|
|
19、公房確保其他支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
二十五、糧油食品工程設備存儲費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、另一個費用支出 |
|
|
|
年初收錄合計數 |
4151.20 |
當年度經費支出總計 |
4151.20 |
4151.20 |
|
月初財政性審批結轉和余額 |
|
年底國庫捐款結轉和余額 |
|
|
|
基本上公用預決算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
政府部性新基金成本預算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4151.20 |
總額 |
4151.20 |
4151.20 |
|
2019每年一般的公用項目預算不需要付款性支出部門預算表
部門:上萬元
工作 |
累計數 |
基礎經費支出 |
新項目花費 |
|||
系統細分 項目識別碼 |
科目表名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教導其他支出 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
|
另一學前教育費用支出 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
99 |
其他幼教總支出 |
4.38 |
|
4.38 |
208 |
|
|
社會化服務保障和大學生就業總支出 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上企單位離退職 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
06 |
部門視野企業單位職業角色年金交費費用 |
153.77 |
153.77 |
|
210 |
|
|
食品衛生身體健康費用 |
3844.89 |
3340.65 |
504.24 |
210 |
03 |
|
下基層醫用衛生情況貸款機構 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
03 |
01 |
城鎮區域衛生間部門 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
04 |
|
公開衛生管理 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
04 |
08 |
常見公共性衛生監督精準服務 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
11 |
02 |
教育事業工作單位醫療保障★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
房屋基本保障總支出 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
|
公房機構改革費用支出 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
01 |
個人個人住房公積金貸款 |
148.16 |
148.16 |
|
總金額 |
4151.20 |
3642.58 |
508.62 |
2019年終通常公用設施項目預算財政費用支出 補貼款核心費用支出 結算的時候表
廠家:余萬元
品牌 |
累計 |
工人勞務費 |
通用專項資金 |
||
經濟實惠分類管理 課目簡碼 |
課程明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪福利金撥出 |
3405.90 |
3405.90 |
|
301 |
01 |
常規薪水 |
182.35 |
182.35 |
|
301 |
02 |
津貼費補助費 |
502.16 |
502.16 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食經濟補貼費 |
144.96 |
144.96 |
|
301 |
07 |
績效評價年終獎金 |
1549.97 |
1549.97 |
|
301 |
08 |
政府部門教育事業公司基本性社區養老安全費 |
|
|
|
301 |
09 |
工作年金網上繳費 |
153.77 |
153.77 |
|
301 |
10 |
在職員工最基本醫療設備保障激費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫用津貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社交切實保障繳付 |
66.59 |
66.59 |
|
301 |
13 |
公寓房公積金貸款 |
148.16 |
148.16 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的薪資社會福利教育支出 |
657.94 |
657.94 |
|
302 |
|
菜品和售后服務支出費用 |
231.03 |
|
231.03 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
14.94 |
|
14.94 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
5.46 |
|
5.46 |
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
11.48 |
|
11.48 |
302 |
06 |
交電費 |
21.36 |
|
21.36 |
302 |
07 |
郵電局費 |
18.76 |
|
18.76 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
30.12 |
|
30.12 |
302 |
14 |
供應費 |
1.87 |
|
1.87 |
302 |
15 |
例會費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的原管理費 |
102.85 |
|
102.85 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用燃油費 |
1.28 |
|
1.28 |
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為金融業務費 |
4.53 |
|
4.53 |
302 |
28 |
企業工會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
31 |
因公私車運營運維費 |
0.06 |
|
0.06 |
302 |
39 |
其它的交通運輸成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
相關淘寶產品和售后服務付出 |
18.02 |
|
18.02 |
303 |
|
對人和中國家庭的補助款 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費經濟補貼 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的綠植基地種植補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
某個用戶和人的補貼政策花費 |
|
|
|
310 |
|
充分性費用支出 |
5.10 |
|
5.10 |
310 |
01 |
快裝建筑工程物購建 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室機械設備新購 |
4.42 |
|
4.42 |
310 |
03 |
專業化儀器折舊費 |
0.68 |
|
0.68 |
310 |
04 |
知識基礎生活設施基礎建設 |
|
|
|
310 |
07 |
短信在線及手機app添置內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私家車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
許多交通管理用具折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的財產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
別資產投資性開支 |
|
|
|
總金額 |
3642.58 |
3406.45 |
236.13 |
2019財政預算年度正常通用竣工決算財政預算撥付“三公”費用及政府機關進行費用經費支出竣工決算表
企事業單位:萬元左右
一般的公共性項目預算財政支出捐款“三公”預備費 |
企事業單位使用 費用部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務使用車購置費及運作費 |
因公服務費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛租賃 購買費 |
國家公務出行用車 執行費 |
||||||||||
概算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
|
0.06 |
0.06 |
|
|
0.06 |
0.06 |
|
0 |
0.06 |
0.06 |
|
|
2019月度中央政府性新基金成本預算財政局撥付其他支出預算表
計量單位:億元
投資項目 |
加總 |
基本性收入支出 |
項目流程性支出 |
|||
模塊劃分類別 管理費用識別碼 |
專業科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末股權資產負債情況報告表 |
||||
|
|
數額公司:百萬元 |
||
|
數目 |
價值觀 |
||
期初數 |
年終數 |
本年數 |
年底數 |
|
一、股本預估合計 |
—— |
—— |
2427.17 |
3033.13 |
(一)流股本 |
—— |
—— |
1563.74 |
2016.49 |
(二)確定基金 |
—— |
—— |
2219.97 |
2557.24 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
692.45 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
662 |
722 |
416.54 |
451.31 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
ꦦ 普通公務接待公務車 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
ﷺ 聯合執法值勤車輛 |
|
|
|
|
♒ 勞動防護專門技木專車 |
|
|
|
|
༒ 其它車輛租賃 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
288 |
370 |
1117.97 |
1201.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
170.69 |
194.35 |
🏅 4.各種確定財力 |
—— |
—— |
184.98 |
212.35 |
𒁃 減:積攢折舊費及減值準備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)短期股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建市政工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形資金 |
—— |
—— |
110.18 |
139.53 |
𒁏 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某個資本 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債總計 |
—— |
—— |
373.83 |
428.64 |
三、凈財力總金額 |
—— |
—— |
2053.35 |
2604.49 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、針對東莞市松江區永豐居委居委環保服務中間2019年度目標年收入支出費用結算的時候基本狀態證明
深圳市松江區永豐街道辦事處社區居委會安全衛生售后服務平臺2019🏅年度收入總計為9021.78萬元、支出總計為9021.78萬元。與2018年度相比,收入總計增加2401.88萬元、支出總計增加1028.93萬元。主要原因:因凈增人員3人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加920.21萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加663.46萬元,材料支出增加465.29萬元,其他公用經費增加23.04萬元等總計支出上年增加114.06萬元。
二、關干南京市松江區永豐居委社群安全衛生服務性中2019全年個人收入部門預算情況報告講解
年初ꦗ收入合計9021.78萬元,其中:財政撥款收入4151.20萬元,占46.01%;事業收入4831.91萬元,占53.56%;其他收入38.67萬元,占0.43%。
三、就深圳市松江區永豐城市小區公共衛生服務保障管理中心2019年末撥出竣工決算癥狀解釋
上年♐支出合計7376.58萬元,其中:基本支出6867.96萬元,占93.10%;項目支出508.62萬元,占6.90%。
四、對于昆明市松江區永豐街片區健康產品公司2019全年度財政廳審批盈利收入支出環境承載力時候申請報告
東莞市松江區永豐街鎮片區清潔衛生服務保障機構2019🌜年度財政撥款收支總決算4151.20萬元。與2018年度相比增885.35萬元,財政撥款收入增885.35萬元、支出總計增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他公用支出增加362.44萬元。
五、對於佛山市松江區永豐居委社區清潔清潔服務管理平臺2019年中尋常公用預竣工決算財政資金補貼款結余竣工決算事情代表
(一)大部分通用預算表財政廳補貼款費用部門預算綜合性問題
濟南市松江區永豐街社區居委會安全衛生服務的公司2018ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,占本年支出合計的46.01%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他增218.86萬元。
(二)平常公開估算不需要付款教育支出預算結構的時候
傷害市松江區永豐社群服務主社群衛生監督服務主2019🧔年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.38萬元,占0.11%;社會保障和就業支出(類)153.77萬元,占3.70%;衛生健康支出(類)3844.89萬元,占92.62%;住房保障支出(類)148.16萬元,占3.57%。
(三)一半通用項目預算民政審批撥出竣工決算到底實際情況
南京市松江區永豐社區服務站社區服務站環境衛生服務重心2019൩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3741.00萬元,支出決算為4151.20萬元,完成年初預算的110.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
1𝓡、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)4.38萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預算的43.80%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2👍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)153.77萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算140.63萬元,支出決算為153.77萬元,完成年初預算的109.34%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
3🏅、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2649.85萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2342.41萬元,支出決算為2649.85萬元,完成年初預算的113.12%。決算數大于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用增加。
4🅰、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1195.04萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算1124.90萬元,支出決算為1195.04萬元,完成年初預算的106.24%。決算數大于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出增加。
5𒉰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)148.16萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算123.05萬元,支出決算為148.16萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:人員凈增3人增加住房公積金支出增加。
六、至于佛山市市松江區永豐城市街道社區環境衛生服務管理管理中心2019當年度平常共同工程預算財政廳付款最基本其他支出竣工決算狀態證明
佛山市松江區永豐街道社區網站社區網站干凈衛生服務基地2018🐓年度一般公共預算財政撥款基本支出4151.20萬元,包括人員經費3412.15萬元,公用經費739.05萬元。基本支出中:
1🌜、工資福利支出3411.60萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2꧒、商品和服務支出302.16萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助0.55萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出436.89萬元,主要用于:辦公設備購置。
🥀七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費不需要捐款費用部門預算總的實際請示報告怎么寫。
武漢市松江區永豐大街平臺衛生間工作重心2019♊年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.06萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2019𒅌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增0.06萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2019年公務車購置及運行費0.06萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”接待費財政部門審批支出費用竣工決算具體的現狀詳細說明。
2019💖年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.06萬元,占0.19%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
♎1、因公回國(境)費由區外辦、區臺辦負責管理事業編,并中央集權公示化,本標準不是另外重復使用公示化。
2、因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車用,2019年運行費0.06萬元。
3、公務接持接持費支出費用無
🐠武漢市松江區永豐街道辦事處街道干凈服務中心點2019財政預算年度無“三公”資金投入財政預算審批結余。
八、關于幼兒園廣州市松江區永豐街鎮平臺安全衛生工作管理中心2019年末政府性性基金投資概預算不需要付款花費結算的時候前提表明
🌳北京市松江區永豐街邊社區網站衛生學工作管理中心2019本年無部門性投資基金項目預算財政廳補貼款撥出。
九、集體所有制投資銷售經營概算財政資金捐款癥狀就說明
꧑南京市松江區永豐社群產品中社群安全衛生產品中2019年終無國有控股資本公司經營管理不需要預算不需要撥付開支。
十、其他的至關重要事由的現象描述
(一)單位加載資金結余實際情況
東莞市松江區永豐銜道街道辦事處安全衛生貼心服務心中2019本年度硅酸關電腦運行專項資金性支出。
(二)人民政府的采購其他支出情況發生
北京市松江區永豐居委會居委會居委會衛生監督保障中間2019月度中央政府采買資金(以合約簽訂勞動合同時以)為31.94萬元,其中:貨物采購金額31.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2019♉年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額31.94萬元。
(三)機動車輛、房屋建筑專項 占情況發生
1.運輸車輛
ꦕ載止2019年12月31日,杭州市市松江區永豐街道辦事處街道清潔服務項目主利用的通常情況下國家公務接待專公務車中,由區政府機關事務處理監管局制定在產品保證的通常情況下國家公務接待專公務車為1輛。
2.屋房
꧒截止目前2019年12月31日,南京市松江區永豐街邊街道社區衛生服務質量學服務質量中心的安全使用的住房中由區機關單位公共事務控制局實行安排的成都市松江區永豐道路辦事效率處房權的住房為7600平方和米。
(四)概算績效考評服務管理情況
⭕上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元;2019年度開展的績效評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🔯一、國庫資金補貼款年收入:指的單位年初度從本級國庫資金部門具有的國庫資金補貼款,還包括大部分公用概算國庫資金補貼款和人民政府性股票基金概算國庫資金補貼款。
🦹二、事業純薪資水平:指事業組織推進的專業業務流程過程還有其幫助過程選取的純薪資水平。主耍是:診療純薪資水平等(沒事業純薪資水平的組織使用事業純薪資水平的詞說明,但不例舉主耍文章,以內同)。
ℱ三、運作營收:指事業有成部門在非常專業的業務工作方案組織舉例說明輔助器工作方案組織除此之外開展調研非單獨選擇運作工作方案組織確認的營收。主要是:出租車營收等。
⭕四、其他的收益來源:指企業單位授予的除“財政廳審批收益來源”、“衛生事業收益來源”、“操作收益來源”等之間的收益來源。注意是:小學醫考收益來源等。
五、今年初結轉和余額:就是指當年度無權來完成、結轉到上年按有關于法律法規一直運用的項目資金。
💧六、年底結轉和余額:指當年中度或原來年中成本預算設置、因理性先決條件遭受變化沒辦法按原計劃怎么寫進行,需延緩到的時候年中按相關法規仍然運用的資源。
七、一般撥出:指院校為有效保障了公司普通操作、完全平日操作成就而形成的每項撥出。
🧸八、項目花費:指標準為進行相應的行政管理運行工作或事業發展趨勢工作目標,在基本的花費后的發生的相關花費。
九、銷售付出:指企業發展計量單位在專業課程移動及輔助器移動囿于落實非獨立性選擇銷售移動發生的付出。
♍十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍸十一國慶、市直機關加載資金:指行政方法組織和圖案填充公務接待員法方法的自己事業組織利用根本共同項目預算財務撥付分配的根本費用中的平常共公資金費用。