鄭州市松江區中山街道辦社區網站衛生管理服務培訓基地
2018一年度部門乃至每一位員工預算
目 錄
首要素 重慶市松江區中山居委區域衛生管理售后服務核心情況
一、包括崗位職責
二、部預算計量單位產生
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資收入收支結算的時候總表
二、收入來源竣工決算表
三、花費預算表
四、財政預算撥付個人收入花費預算總表
五、普遍公用設施費用不需要補貼款花費部門預算表
六、通常公共服務財政資金預算財政資金撥付大多收支竣工決算表
七、尋常公開工程預算財政局補貼款“三公”專項資金及政府機關作業專項資金支出費用預算表
八、部門性股票基金預算表財政資金補貼款付出結算的時候表
九、固定資產過負債的原因表
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4、部門 形容詞理解
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、關鍵工作職責
ꦓ西安市松江區中山道路居委會環衛業務的中間是區衛計委下的一家面層醫療設備業務平臺。承擔連帶責任中山道路中大各族人民廣大群眾最基本醫療設備業務與共公環衛治療調養業務的。
二、設備設制
꧟根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表
2018年末效益開支部門預算總表
單位名稱:萬余元
個人收入 |
費用 |
||
業務 |
竣工決算數 |
建設項目 |
部門預算數 |
一、財政局捐款盈利 |
4592.73 |
一、基本公用設施服務培訓收入支出 |
|
這當中:政府部門性投資基金項目預算財政支出付款 |
|
二、外交史付出 |
|
二、上司補助費利潤 |
181.65 |
三、國家安全總支出 |
|
三、創業利潤 |
3541.72 |
四、公益性應急性支出 |
|
四、生產經營薪資 |
|
五、教學花費 |
|
五、附帶方上交盈利 |
|
六、科學的技巧收入支出 |
|
六、同一凈收入 |
843.99 |
七、人文田徑與新傳媒開支 |
|
|
|
八、當今社會服務和找工作支出費用 |
580.96 |
|
|
九、醫療服務環境衛生與記劃生殖總支出 |
8396.6 |
|
|
十、能源管理綠色環保費用支出 |
|
|
|
十一月、村鎮特別付出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
13、交通出行車輛支出費用 |
|
|
|
十四、能源堪探消息等結余 |
|
|
|
第十五、金融業服務于業等撥出 |
|
|
|
第十六、銀行業開支 |
|
|
|
十八、救助一些的地方費用 |
|
|
|
18、國土局大海氣候等撥出 |
|
|
|
19、房產保障措施收入支出 |
128.58 |
|
|
三十五、調味品應急物資存量總支出 |
|
|
|
二十一國慶、一些撥出 |
|
上年營收合計數 |
9160.09 |
當年度費用支出 累計 |
9106.14 |
用企事業理財產品確定收入支出表差額 |
|
余額分配原則 |
270.63 |
本年結轉和余額 |
402.78 |
半年度結轉和盈余 |
186.1 |
總共 |
9562.87 |
總結 |
9562.87 |
2018年終納入預算表
計量單位:億元
大型項目 |
年初收入來源總金額 |
不需要審批薪資收入 |
上一級補貼金收入來源 |
企事業工資 |
經驗納入 |
付屬院校上交國家純收入 |
別的薪資收入 |
||||
功能分類 |
會計分類各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9160.09 |
4592.73 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
208 |
|
|
社會發展服務保障和就業的 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成工作單位離退體 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業政府部門離退居二線 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企事業的單位常見社會養老穩定網上繳費收入支出 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
機關事業標準事業標準職業角色年金手機繳費性支出 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形環境衛生與計劃怎么寫生二胎結余 |
8450.55 |
3883.19 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫用環保醫療機構 |
7456.42 |
2889.06 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市特別清潔單位 |
7448.24 |
2880.88 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
99 |
另外基層員工治療衛生防疫組織 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性環境衛生 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常共公安全服務質量 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理行業行業醫療衛生 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業機關單位醫治 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保護結余 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋制度改革開支 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
2018每年結余結算的時候表
單位名稱:余萬元
該項目 |
年初撥出總金額 |
常規付出 |
項目撥出 |
上交上級部門開支 |
生意花費 |
對復屬機構政府補貼總支出 |
||||
功能分類 |
科目必名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9106.14 |
8149.07 |
957.07 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展有保障和學生就業 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業有成方離提前退休 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上機構離離休 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門創業基層單位職業的年金交款付出 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
機構事業性機構基本上給養老險服務貨幣基金的補助費 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構健康與工作方案二孩付出 |
8396.60 |
7439.53 |
957.07 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫疔衛生間培訓機構 |
7402.47 |
6506.62 |
895.85 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區特別安全衛生學校 |
7394.29 |
6506.62 |
887.67 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
一些表層醫療學校食品衛生學校 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生防疫 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的共公衛生學安全服務 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上的公司醫治 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企業單位醫療管理 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保險性支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革方案支出費用 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
2018全年度財政預算捐款利潤收支部門預算總表
機關單位:來萬
薪資 |
費用 |
||||
建設項目 |
竣工決算數 |
活動 |
加總 |
通常情況下公用預算表財政局捐款 |
政府部門性股票基金概算財政性捐款 |
一、通常情況下公用設施概預算財政資金審批 |
4592.73 |
一、通常情況下公共性精準服務收支 |
|
|
|
二、相關部門性母基金預決算財政性撥付 |
|
二、外交史其他支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安會收支 |
|
|
|
|
|
五、培育結余 |
|
|
|
|
|
六、學科枝術性支出 |
|
|
|
|
|
七、人文體育課與山東新農商軟件科技有限公司付出 |
|
|
|
|
|
八、社交基本保障和找工作收入支出 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
九、醫療器械衛生間與準備二孩收支 |
3893.19 |
3893.19 |
|
|
|
十、節能降耗優質收支 |
|
|
|
|
|
五一、縣域街道辦其他支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水總支出 |
|
|
|
|
|
十四、交行裝卸搬運開支 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源堪探內容等性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、行業功能業等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、金融業經費支出 |
|
|
|
|
|
十二、支援其余的地區其他支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地海洋能景象等開支 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅房服務經費支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
三十、糧油加工原材料設備收儲性支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、許多費用支出 |
|
|
|
上年凈收入總金額 |
4592.73 |
本年度付出總計 |
4592.73 |
4592.73 |
|
年終財政部門審批結轉和節余 |
|
半年度財政支出付款結轉和余額 |
|
|
|
尋常共公概算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
政府部性母基金項目預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4592.73 |
共計 |
4592.73 |
4592.73 |
|
2018年度目標一半公用費用預算財務審批性支出竣工決算表
基層單位:十萬
內容 |
自動求和 |
最基本教育支出 |
頂目結余 |
|||
作用分類管理 考試科目數字 |
管理費用種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會安全保障和自主創業 |
580.96 |
580.96 |
0.00 |
208 |
05 |
|
財政參公標準離養老金 |
580.96 |
580.96 |
0 |
208 |
05 |
02 |
事業上工作單位離退休工資 |
22.85 |
22.85 |
0 |
208 |
05 |
06 |
國家機關參公企業職業類型年金納費收入支出 |
148.40 |
148.40 |
0 |
208 |
05 |
07 |
對國家機關創業部門基本的頤養天年保費母基金的經濟補貼 |
409.71 |
409.71 |
0 |
210 |
|
|
醫疔安全衛生與打算生小孩付出 |
3,883.19 |
3,290.26 |
592.93 |
210 |
03 |
|
面層治療清潔構造 |
2,889.06 |
2,357.35 |
531.71 |
210 |
03 |
01 |
城市地區街道辦事處食品衛生結構 |
2,880.88 |
2,357.35 |
523.53 |
210 |
03 |
99 |
各種基層人員診療干凈衛生學校 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
服務性環衛 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
04 |
08 |
大體服務保障性安全衛生服務保障 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
11 |
|
行政機關視野政府部門醫遼 |
158.71 |
158.71 |
0 |
210 |
11 |
02 |
企業廠家醫藥 |
158.71 |
158.71 |
0 |
221 |
|
|
租賃房質量保障總支出 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
|
房產創新花費 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
01 |
個人個人公積金貸款 |
128.58 |
128.58 |
0 |
加總 |
4592.73 |
3999.8 |
592.93 |
2018半年度一般的通用預算表財政費用支出 付款通常費用支出 預算表
企業:萬塊人民幣
工程 |
累計數 |
員接待費 |
公共預備費 |
||
生活細分 項目商品編號 |
科目必稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇春節福利費用支出 |
3813.73 |
3813.73 |
|
301 |
01 |
基礎的薪資 |
421.95 |
421.95 |
|
301 |
02 |
津貼補貼費補貼費 |
210.48 |
210.48 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食政府補貼費 |
56.53 |
56.53 |
|
301 |
07 |
工作績效薪水 |
1460.15 |
1460.15 |
|
301 |
08 |
企工作公司的工作公司的常見健康養老保費用費 |
409.71 |
409.71 |
|
301 |
09 |
職業技能年金繳納 |
148.40 |
148.40 |
|
301 |
10 |
工人基本上醫用人壽保險繳納 |
158.71 |
158.71 |
|
301 |
11 |
因公員醫療保障津貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
別發展質量保障付費 |
65.47 |
65.47 |
|
301 |
13 |
商品房北京公積金 |
132.73 |
132.73 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一年薪會員福利付出 |
749.60 |
749.60 |
|
302 |
|
商品銷售和服務于其他支出 |
179.11 |
|
179.11 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
45.16 |
|
45.16 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用相關工費 |
116.10 |
|
116.10 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織費用 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
17.85 |
|
17.85 |
302 |
31 |
公務活動專車行駛定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的流量費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
任何進口商品和服務于其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對我們和人的政府補貼 |
6.96 |
6.96 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.00 |
5.00 |
|
303 |
05 |
生存補助金 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫療服務費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
我種植業生產方式救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
一些個體戶和家廷的補助費費用 |
1.61 |
1.61 |
|
310 |
|
資源性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工產品置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
用主設備添置 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊網絡上及小軟件購進游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公公務車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通銀行平臺租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約房產購買 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資本性其他支出 |
|
|
|
合計數 |
3999.8 |
3820.69 |
179.11 |
🎃2018年末尋常服務性工程預算不需要撥付“三公”經費支出費用支出費用及企事業單位執行經費支出費用支出費用支出費用部門預算表
廠家:萬余元
應該公共性費用預算不需要補貼款“三公”金費 |
市直機關進行 專項資金部門預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出境 (境)費 |
因公車輛購入及正常運作費 |
公務活動接待處費 |
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小計 |
公務活動私家車 購置費費 |
因公使用車 開機運行費 |
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預算表數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
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2018年政府辦公室性債券預算國庫審批總支出預算表
工作單位:萬多
新項目 |
累計數 |
差不多總支出 |
樓盤結余 |
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職能劃分 專業科目編寫代碼 |
題目名字 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年終房產負債率現象表 |
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累計額企業單位:億元 |
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占比 |
總價值 |
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本年數 |
年底數 |
今年初數 |
年終數 |
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一、財力累計數 |
—— |
—— |
4784.19 |
5491.8 |
(一)傳播債務 |
—— |
—— |
1844.1 |
2137.33 |
(二)穩定財力 |
—— |
—— |
2903.66 |
3274.7 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
920 |
874 |
513.01 |
531.98 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
🅠 大部分國家公務出行 |
|
|
|
|
༺ 辦案值崗小二租車 |
|
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|
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ꦯ 特類工程專業技術崗位設備私家車 |
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💯 各種小二租車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
305 |
337 |
1688.72 |
1948.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
444.6 |
444.6 |
ဣ 4.相關規定資本 |
—— |
—— |
273.3 |
365.43 |
▨ 減:累計額固定資產折舊及減值安排 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性的進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設網工程項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中固定資產 |
—— |
—— |
36.43 |
79.78 |
🀅 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它的股權 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總金額 |
—— |
—— |
760.3 |
991.84 |
三、凈凈資產總金額 |
—— |
—— |
4023.89 |
4499.96 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對於沈陽市松江區中山街道區域區域衛生間服務管理平臺2018當年度利潤經費支出部門預算綜合性原因原因分析
昆明市松江區中山街道辦小區安全貼心服務重點2018年度收入總計為9562.87億元、費用總金額為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
二、針對滬市松江區中山銜道居委干凈衛生產品主2018財政年度利潤結算的時候情況下說明書怎么寫
本年度꧃收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。
三、管于鄭州市松江區中山銜道社區精準服務中衛生學精準服務中2018年終開支結算的時候時候說明書怎么寫
本年度🍌支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。
四、并于杭州市松江區中山街道社區網站社區網站環保功能公司2018年終財政局捐款工資經費支出綜合現狀這說明
昆明市松江區中山街鎮街道辦健康服務保障中2018🐎年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、針對佛山市市松江區中山街平臺衛生防疫服務培訓管理中心2018全年度正常公用預算表財政資金撥付經費支出部門預算情形說
(一)應該公共性費用財政部門捐款經費支出結算的時候整體情形
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018ܫ年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)一般來說公眾概算財務審批付出結算的時候構成狀態
東莞市松江區中山居委會社區貼心服務站環保貼心服務機構2018♎年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。
(三)應該共公概預算不需要撥付收入支出結算的時候重要情形
濟南市松江區中山街特別衛生監督精準服務公司2018ཧ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1🌸、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。
2ಞ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
3🅺、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4ꦡ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
5🤪、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6♔、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。
7ཧ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
8🍸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。
六、相關滬市松江區中山街邊社區安全衛生安全衛生業務心中2018財政預算年度大部分公益性費用預算財政預算捐款幾乎開支竣工決算情況報告說
杭州市松江區中山街區片區衛生管理服務的服務辦公室2018❀年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2🏅、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3🌳、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、觀于昆明市松江區中山居委會平臺衛生學服務的公司2018本年基本上共公工程預算財務捐款“三公”經費總支出總支出竣工決算問題解釋
(一)“三公”費用財務付款收支部門預算總體布局具體請示報告怎么寫。
武漢市松江區中山道路區域環保服務質量心中2018🐠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
因公出境(境)勞務費由區外辦、區臺辦主管編寫,并實行公示,本機關單位不會再予以多個公示。
已實行公務活動接待私車收入分配改革,公務活動接待私車置辦及程序運行維護保養費未計劃。
公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平
(二)“三公”經費預算財政預算審批收入支出竣工決算實際原因表明。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
🧸濟南市松江區中山街道辦事處社區服務項目站衛生管理服務項目服務站2018全年度無市政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政預算撥付支出費用。
九、國有控股資本加盟概算國庫補貼款情況證明
🍬成都市松江區中山居委社區居委會干凈衛生貼心服務咨詢中心2018全年度無國有控股資本管理生產預算表財政資金審批結余。
十、其他主要問題的時候說明書怎么寫
(一)政府機關程序運行預備費結余情況報告
成都市松江區中山街道辦社區網站干凈衛生業務主2018年末硅化物關工作勞務費開支。
(二)鎮公開招標員性支出原因
傷害市松江區中山社區工作站居委會社區工作站衛生間工作中2018𓆏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。
(三)小轎車、室內特色使用率前提
1.設備
🧜截止到2018年12月31日,傷害市松江區中山的大街上社區服務的站衛生學服務的服務管理中心共設避免2輛,其中的,別買車2輛
2.房子
杭州市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效評價經營事情
𒈔上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分 名詞解釋
ꦍ一、民政資金廳預決算補貼款工資:指基層單位本季度度從本級民政資金廳預決算單位部門獲取的民政資金廳預決算補貼款,還有一半公共信息預決算民政資金廳預決算補貼款和以政府性債券預決算民政資金廳預決算補貼款。
♋二、參公薪資薪資:指參公政府部門開發技術國際業務促銷活躍試述助手促銷活躍具有的薪資薪資。一般是:醫療保障薪資薪資等。
ꩲ三、營運管理純盈利:指事業心工作單位在工程專業相關業務營銷項目舉例說明捕助營銷項目囿于開發非人格獨立折算營運管理營銷項目選取的純盈利。
♊四、其他的創收:指部門獲取的除“財務補貼款創收”、“視野創收”、“企業經營創收”等任何的創收。其主要是:服務性安全查體創收、役苗創收等。
五、期初結轉和盈余:意指當年度還沒完整、結轉到本年度按有關的信息規定馬上選擇的金額。
🐬六、歲末結轉和節余:指本全財政年或一年前全年概預算規劃、因直接生活條件產生變化無常沒法按原打算落實,需超時到今后全年按想關標準再繼續應用的財力。
七、幾乎花費:指企事業單位為的保障系統很正常運作、結束每天的工作的任務而發現的每一項花費。
﷽八、項目收支:指企業單位為達到特定的的行政處工作任務任務或事業有成轉型個人目標,在最基本收支以外會發生的每一項收支。
☂九、合作企業經營經費費用支出 :指教育事業機構在職業項目及助手項目之中開展調研非獨立性賬務處理合作企業經營項目形成的經費費用支出 。
ও十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦅ十一月、工商登記使用的資金:指行政事務部門和參照物公務接待員法治理的企業發展部門使用的通常通用估算財政廳撥付制定計劃的一般性教育支出中的日常工作公用設施資金性教育支出。