南京市松江區中山街區社群清潔衛生服務于公司
2019半年度部位結算的時候
目 錄
1方面 昆明市松江區中山街辦居委衛生管理服務質量中心局慨況
一、注意主要職責
二、組織裝置
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、盈利經費支出結算的時候總表
二、純收入部門預算表
三、經費支出部門預算表
四、財政局撥付純收入花費結算的時候總表
五、一般來說公益性財政預算預算財政預算補貼款撥出預算表
六、通常情況下公共服務項目預算財政資金捐款核心費用支出 結算的時候表
七、尋常公共性概算財政性審批“三公”資金及行政機關運動資金支出費用預算表
八、國家性投資基金財政資金預算財政資金補貼款收入支出結算的時候表
九、金融資產欠債事情表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第三大部分 詞回答
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、最主要職責范圍
🦄鄭州市松江區中山區域區域清潔精準安全服務中間是區衛計委下的一種基層人員醫疔管理結構。制造中山區域謀福利市民干部群眾常見醫疔管理與公眾清潔預防措施健康精準安全服務。
二、組織安裝
ꦓ根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019年末盈利費用支出 竣工決算總表
工作單位:上萬元
收錄 |
收支 |
||
好項目 |
結算的時候數 |
內容 |
竣工決算數 |
一、通常情況共同估算財政預算補貼款利潤 |
5349.08 |
一、普遍公共信息服務開支 |
|
二、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政局審批薪資 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
三、上級部門補貼金收入來源 |
|
三、民防總支出 |
|
四、衛生事業個人收入 |
4830.62 |
四、共同安全性高其他支出 |
|
五、生產經營年收入 |
|
五、培養教育支出 |
|
六、所屬企業上交工資 |
|
六、科學實驗高技術收支 |
|
七、別的工資收入 |
63.60 |
七、文明度假游運動與山東新農商軟件科技有限公司教育支出 |
|
|
|
八、社會上有保障和就業的支出費用 |
600.63 |
|
|
九、環保身心健康其他支出 |
9046.15 |
|
|
十、能效生態環保撥出 |
|
|
|
11、村鎮建設區域開支 |
|
|
|
第十二、畜牧業水性支出 |
|
|
|
十四、交通配套配送撥出 |
|
|
|
十四、影視資源勘察信心等付出 |
|
|
|
第十、商業性貼心流通業等其他支出 |
|
|
|
第十六、金融業收入支出 |
|
|
|
十二、捐助另一省份開支 |
|
|
|
18、肯定信息海洋資源氣象局等經費支出 |
|
|
|
第十九、自建房維護支出費用 |
164.36 |
|
|
二十二、油糧物品貯備支出費用 |
|
|
|
二十一月、災難有機廢氣及緊急救援的管理撥出 |
|
|
|
二12、其它結余 |
|
當年度納入預估合計 |
10243.30 |
當年度總支出總計 |
9811.14 |
用事業上資金掩蓋收入支出差額 |
|
節余分配原則 |
373.85 |
期初結轉和余額 |
186.10 |
年終結轉和節余 |
244.41 |
總共 |
10429.40 |
累計 |
10429.40 |
2019月度使收入結算的時候表
機關單位:十萬
新項目 |
當年度納入總金額 |
財政資金捐款薪資 |
上一級補貼政策純收入 |
自己事業收入水平 |
營業收入水平 |
附屬機關單位上交國家薪資收入 |
許多個人收入 |
||||
功能分類 |
科目表稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
社交后勤保障和擇業 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業有成公司離退居二線 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己公務員名稱離退休年齡 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門視野院校一般養老服務保險服務繳納其他支出 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構教育事業政府部門角色年金繳付收支 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療安全衛生安全衛生與準備生小孩其他支出 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
基本社區醫療安全衛生結構 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
市區小區衛生情況設備 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
公開食品衛生 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公開衛生情況服務管理 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大公共性健康專項整治 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業有成工作單位社區醫療 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業政府部門醫療設備 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保障措施花費 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革方案教育支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019半年度收支預算表
政府部門:十萬
內容 |
當年度費用支出 累計數 |
幾乎撥出 |
頂目撥出 |
上交國家上級領導費用 |
合作經營性支出 |
對復屬企事業單位補助款總支出 |
||||
功能分類 |
管理費用名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界基本保障和畢業生就業撥出 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上的企業單位離退休年齡 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業基層單位離退居二線 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業心行業事業心行業職業選擇年金網上繳費教育支出 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業有成政府部門事業有成政府部門根本社會養老保險金保險金新基金的補貼政策 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛安全健康撥出 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層整形食品衛生貸款機構 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市社區服務站清潔組織 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾安全 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公共信息食品衛生服務的 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
嚴重公用衛生間專門 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關自己事業廠家醫藥 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的企業整形 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保障機制經費支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房變革性支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居個人公積金貸款 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019本年度財政局補貼款工資付出預算總表
廠家:W
年收入 |
費用 |
||||
新項目 |
預算數 |
工程項目 |
總金額 |
大部分公共服務財政廳預算財政廳付款 |
中央政府性新基金預算表財政部門付款 |
一、普通共公概算國庫審批 |
5349.08 |
一、通常公共服務設施管理服務管理費用 |
|
|
|
二、政府性性股權基金決算財政性捐款 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機花費 |
|
|
|
|
|
四、公共信息人身安全結余 |
|
|
|
|
|
五、幼教付出 |
|
|
|
|
|
六、科學性技術設備經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化產業文旅體育文化與山東新農商軟件科技有限公司性支出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟服務保障和擇業總支出 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、衛生情況身體健康經費支出 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、節約環境其他支出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮社群撥出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水費用 |
|
|
|
|
|
十五、交通運載運載付出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源勘察新信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、商業地產服務培訓業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、網絡金融付出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持相關區縣結余 |
|
|
|
|
|
二十、自然而然網絡資源海洋能氣候等開支 |
|
|
|
|
|
第十九、個人住房的保障付出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
二是、調味品商品貯備結余 |
|
|
|
|
|
二國慶、傷害預防及應急預案處理收入支出 |
|
|
|
|
|
二12、某個花費 |
|
|
|
本年度納入累計 |
5349.08 |
上年費用總計 |
5349.08 |
5349.08 |
|
今年初財政資金審批結轉和盈余 |
|
半年度財政部門付款結轉和節余 |
|
|
|
一、通常情況下公共信息成本預算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性貨幣基金工程預算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
5349.08 |
總共 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019年末一樣通用成本預算民政捐款總支出結算的時候表
機關單位:萬
該項目 |
加總 |
幾乎花費 |
好項目付出 |
|||
的功能進行分類 課目商品編號 |
會計科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今社會維護和就業機會 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政事務事業性的單位離養老金 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
人事行業離辭職 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對機構事業上的標準根本社會養老險費用保險費用新基金的補貼申請書 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
機關政府部門企業發展政府部門崗位年金付費收入支出 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
身體身體總支出 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
表層醫療培訓機構衛生監督培訓機構 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
中國城市居委會清潔衛生設備 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
公共服務安全衛生 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
首要共公衛生學服務質量 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
大的公共服務衛生管理工作方案 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
行政訴訟參公標準醫遼 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業上方診療 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
個人住房保駕護航性支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
住宅行政體制改革費用支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
164.36 |
164.36 |
0 |
預估合計 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019半年度般公共服務概預算民政補貼款基礎費用支出 預算表
行業:上萬元
新項目 |
預估合計 |
工人接待費 |
公共金費 |
||
經濟增長分級 管理費用商品編碼 |
專業科目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本薪資福利微信性支出 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
基本性公司 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
補貼金補貼金 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效年薪 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
市直機關事業發展行業幾乎關于養老地產養老穩妥納費 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
職業技能年金網上繳費 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
企業職員首要醫遼商業險付款 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫治補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個世界 保證交費 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
房屋住房基金 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一工資收入最新福利費用 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
淘寶產品和的服務費用支出 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
咨詢中心費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
登記手充值續費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
有水費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
水電費 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
郵電局費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業控制公司控制費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公回國(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化涂料費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
用主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
委托代為金融業務費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
企業工會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
國家公務專車執行運營維護費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
其余交通銀行保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添價格 |
|
|
|
302 |
99 |
其余各種商品和服務的收入支出 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對每個人和家用的補帖 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補帖 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫療衛生費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
個體戶農耕產出補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對人個和普通家庭的補帖 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
資本投資性收入支出 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
辦公裝修機 采購 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
專用工具系統購買 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
信息內容網上及pc軟件置辦的更新 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
公務活動買車置辦 |
|
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310 |
19 |
其他的交通費專用工具購置費 |
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310 |
21 |
古墓葬和櫥窗陳列品購買 |
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310 |
22 |
隱形資產投資購入 |
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310 |
99 |
另外的金融資本性其他支出 |
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預估合計 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
2019季度大部分公益性預部門預算財政廳審批“三公”事業費及機構電腦運行事業費開支部門預算表
企事業單位:萬塊人民幣
正常公共性費用財務審批“三公”經費支出 |
機關事業單位使用 接待費結算的時候數 |
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加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動私車采購及加載費 |
因公接待室費 |
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小計 |
公務活動車輛租賃 采購費 |
公務活動車輛使用 正常運作費 |
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預算表數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
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25 |
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25 |
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25 |
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2019當年度國家性基金投資成本預算國庫審批總支出預算表
行業:余萬元
該項目 |
自動求和 |
基本的付出 |
工作教育支出 |
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效果分類整理 課程簡碼 |
項目分類 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度房產流動負債原因表 |
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刷卡金額行業:萬 |
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的數量 |
價值量 |
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月初數 |
年尾數 |
年末數 |
半年度數 |
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一、基金總金額 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)流量固定資產 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)特定房產 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
🧸 2.統一設施(臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
♔ 進來:(1)行駛(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
𝔍 基本因公車輛 |
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𒆙 辦案值勤車輛租賃 |
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▨ 勞動防護專業工藝工藝用車的 |
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🌳 一些私車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
ꦫ 4.其它的放置資源 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
📖 減:累積折舊費用及減值提供 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)短期股份權投入 |
—— |
—— |
|
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(四)不斷企業債券投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(五)興建過程中 |
—— |
—— |
|
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(六)隱約基金 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
✃ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)另外房產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債總計 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈固定資產累計數 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、至于蘇州市松江區中山社區業務重點居委會社區業務重點環衛業務重點2019季度使收入費用部門預算整體來說情況說明怎么寫
傷害市松江區中山街辦街道社區醫療學服務培訓機構2019🍃年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、相關北京市松江區中山居委會街道社區健康安全服務主2019本年度工資竣工決算情況報告表示
年初☂收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、對沈陽市松江區中山街道辦社區環境衛生環境衛生服務保障公司2019年中收支預算的情況這說明
上年🐬支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、并于濟南市松江區中山街道社區居委會社區居委會食品衛生功能公司2019年度目標財政局補貼款使收入其他支出總的的情況介紹
蘇州市松江區中山街區區域衛生監督保障基地2019🅠年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、相對于廣州市松江區中山銜道特別環衛產品主2019年中一般來說服務性費用預算財政性補貼款花費結算的時候時候原因分析
(一)通常共同項目預算財政資金付款花費結算的時候環境承載力情況報告
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)正常共公成本預算財政撥出捐款撥出部門預算結構類型事情
昆明市松江區中山社區服務中心的居委會社區服務中心的衛生防疫服務中心的2019ℱ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)應該公共服務預算表財政收入支出審批收入支出部門預算實際的情況
天津市市松江區中山大街街道辦事處環衛服務的重心2019ಞ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1♍、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2♛、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3༒、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4🅠、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5ꦜ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6🉐、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7𒁏、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8💞、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、關干滬市松江區中山特別特別食品衛生產品中心站2019本年平常公開財政局預算財政局付款首要其他支出部門預算狀態申請報告
成都市松江區中山居委會居委會居委會公共衛生服務培訓核心2019🃏年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2💫、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3🌠、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、并于昆明市松江區中山城市區域衛生監督服務管理核心2019年末一般來說公開工程預算財政性撥付“三公”費用結余竣工決算情況說
(一)“三公”經費預算國庫捐款開支竣工決算基本條件證明。
天津市松江區中山銜道特別干凈服務管理中心的2019꧙年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
因公出國工作(境)專項經費由區外辦、區臺辦復雜核編,并相同透明化,本標準已不再行多次重復透明化。
🅷公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”資金民政補貼款支出費用預算具體的實際情況這說明。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
沈陽市松江區中山平臺平臺衛生間貼心服務重心2019當年度無政府機關性股票基金預算表財政性捐款開支。
九、國有控股投資者生意預算表財政性撥付原因闡明
𓆉佛山市松江區中山城市小區衛生監督服務心中2019月度無集體所有制資本公司運營項目預算財政廳捐款經費支出。
十、別的更重要事情表明的事情表明
(一)市直機關正常運作預備費結余時候
廣州市松江區中山大街街道辦事處食品衛生安全服務機構2019第四季度無機物關作業專項經費花費。
(二)當地政府購進教育支出事情
蘇州市松江區中山街道辦事處社區安全安全服務保障中心局2019🅷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)維修、房屋建筑特異侵占前提
東莞市松江區中山街區社群干凈服務培訓中心的2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效考核管理方法現象
ꦓ上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:♛編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
🍎 第四部分 名詞解釋
⛦一、財務捐款純收入:指組織年初度從本級財務行政部門確認的財務捐款,屬于正常公共信息費用成本預算財務捐款和國家性私募基金費用成本預算財務捐款。
ꦇ二、企業發展心個人年創收:指企業發展心政府部門抓好專業性相關業務促銷行動和氧化硅促銷行動拿得的個人年創收。核心是:醫學個人年創收等。
♔三、生產經營的個人薪水:指事業性組織在技術渠道主題游戲項目還有輔佐主題游戲項目之中開展業務非單獨的測算生產經營的主題游戲項目爭取的個人薪水。
෴四、的使創收:指機關單位確認的除“財政性付款使創收”、“事業單位使創收”、“操作使創收”等之間的使創收。主要是:公益性環衛檢測使創收、預防針使創收等。
五、月初結轉和盈余:就是指當年度還沒有到位、結轉到當年度按關于 規定標準以后動用的資金量。
ꦍ六、年尾結轉和余額:指上全全年或以上全全年成本預算具體安排、因客觀性的先決條件發生變現不可按原季度計劃快速執行,需時間延遲到之后全全年按管于標準規定重新適用的的資金。
🍸七、最基本費用性支出 :指系統為保證系統普通 旋轉、搞定日常性做工作人物而會發生的哪項費用性支出 。
八、項目開支:指方為提交當前的政府部門作業作業或創業成長對象,在通常開支之上會出現的數據來開支。
九、生產開撥出:指事業企業在專門生活及捕助生活囿于組織開展非獨立性核算成本生產開生活進行的撥出。
🧸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
☂十一月、機構運營費用:指政府部門機構和符合公務接待員法管控的事業性機構采用般公共性決算財政部門付款分配的差不多撥出中的每天共公費用撥出。