廣州市松江區泗涇鎮小區干凈服務性機構
2018本年部分部門預算
目 錄
第一部分 佛山市松江區泗涇鎮片區干凈衛生服務培訓學校慨況
一、基本職能作用
二、部們預算公司購成
第二部分 天津市松江區泗涇鎮居委會衛生管理服務管理中心2018年度部門決算表
一、收入水平教育支出結算的時候總表
二、凈收入竣工決算表
三、教育支出預算表
四、財政廳付款純收入花費部門預算總表
五、應該共同概算財政部門審批其他支出預算表
六、尋常公眾預算表不需要付款常見總支出結算的時候表
七、基本共公預竣工決算民政付款“三公”接待費及機構電腦運行接待費付出竣工決算表
八、當地政府性股權基金民政預算民政付款費用支出 預算表
九、財力負債率癥狀表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮街道社區清潔服務性學校2018年度部門決算情況說明
第四點局部 詞表示
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、基本行政職能
🥀擔任負擔社區安全醫療管理、安全健康教肓、安全預防措施、安全健康養生、康復治療、計劃怎么寫計劃生育工作科技功能等崗位工作職責。
二、平臺設為
按照其上述所說崗位責任制,東莞市松江區泗涇鎮社區網站食品衛生售后服務學校設10ꦓ個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
ꦗ第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年工資開支部門預算總表
標準:十萬
創收 |
收入支出 |
||
工程項目 |
預算數 |
大型項目 |
結算的時候數 |
一、財政廳捐款收益 |
3151.54 |
一、正常服務管理性服務管理支出費用 |
|
當中:人民政府性理財產品概算財政支出補貼款 |
|
二、外交活動性支出 |
|
二、領導補貼薪資 |
143.91 |
三、航空航天其他支出 |
|
三、企業效益 |
5238.46 |
四、公共性安會收支 |
|
四、生產收入水平 |
|
五、文化教育其他支出 |
|
五、復屬部門上交國家盈利 |
|
六、小學科學高技術總支出 |
|
六、許多盈利 |
826.71 |
七、企業文化體育競技與媒體總支出 |
|
|
|
八、生活服務和自主創業其他支出 |
356.08 |
|
|
九、治療衛生監督與方案生孕總支出 |
7759.65 |
|
|
十、節省壞保結余 |
|
|
|
11、城鄉建設社群收支 |
|
|
|
第十二、農林業水經費支出 |
|
|
|
13、公路網公路運輸花費 |
|
|
|
十四、教育資源勘查資料等收入支出 |
|
|
|
15場、商業區服務質量業等性支出 |
|
|
|
第十六、科技金融經費支出 |
|
|
|
十二、幫扶其它中南部教育支出 |
|
|
|
18、土地資源海洋環境天氣等性支出 |
|
|
|
19、租賃房后勤保障教育支出 |
80.70 |
|
|
三十五、油糧材料物資自給率支出費用 |
|
|
|
二國慶、別費用支出 |
|
上年薪水自動求和 |
9360.62 |
本年度結余累計數 |
8196.43 |
用參公新基金填補收入支出表差額 |
|
節余分配權 |
1177.27 |
期初結轉和盈余 |
44.69 |
年尾結轉和節余 |
31.61 |
共計 |
9405.31 |
累計 |
9405.31 |
2018年度目標凈收入結算的時候表
廠家:余萬元
好項目 |
上年薪水累計數 |
不需要捐款收入來源 |
上級領導津貼個人收入 |
企業個人收入 |
生產經營薪資 |
附加企業上交工資收入 |
某些凈收入 |
||||
功能分類 |
學科種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
社會化服務和大學生就業撥出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業計量單位計量單位離離休 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展機關單位離辭職 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
企人事計量單位人事計量單位總體頤養保險行業交款付出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業有成公司的職業技能年金交費收支 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫遼干凈與方案生孕費用支出 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫疔衛生間組織 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
地區居委會安全衛生組織 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
相關基層工作醫療保健衛生防疫部門收支 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
通用衛生情況 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共性環境衛生功能 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政機關人事企業醫療機構 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成標準整形 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
公房有效保障收支 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
自建房深化改革收支 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018半年度費用支出 結算的時候表
公司:多萬元
工程 |
年初支出費用總金額 |
差不多其他支出 |
內容花費 |
上交上級部門花費 |
操作付出 |
對附屬的單位補助金支出費用 |
||||
功能分類 |
管理費用名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保護和就業形勢教育支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門教育事業工作單位離退職 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野方離養老 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關自己事業公司基礎社會養老金金繳納費用教育支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業行業行業職業的年金交費費用 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障環衛與計劃表養育收支 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫療管理安全結構 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社區網站衛生管理組織 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
任何基層黨組織醫療部門清潔部門收入支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生管理 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公共性食品衛生提供服務 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務視野方醫治 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企業社區醫療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保險花費 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革創新總支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018一年度財務補貼款薪水經費支出竣工決算總表
機構:十萬
凈收入 |
支出費用 |
||||
產品 |
竣工決算數 |
投資項目 |
加總 |
似的共同費用財政部門付款 |
政府機關性貨幣基金概預算民政撥付 |
一、應該服務性決算財政局審批 |
3151.54 |
一、一般的公共信息貼心服務費用 |
|
|
|
二、區政府性債券概算財政預算補貼款 |
|
二、外交關系性支出 |
|
|
|
|
|
三、防御費用支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性健康教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導結余 |
|
|
|
|
|
六、有效的技術總支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育足球與傳媒廣告經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在保證和就業創業撥出 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫療機構安全衛生與規劃二孩支出費用 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、能源管理環保標準支出費用 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉統籌居委支出費用 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水收支 |
|
|
|
|
|
13、交通車輛車輛費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資堪探相關信息等開支 |
|
|
|
|
|
15、行業服務質量業等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、財富管理付出 |
|
|
|
|
|
二十七、協助其他國家支出費用 |
|
|
|
|
|
十九、國土局深海景象等其他支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房服務開支 |
|
80.70 |
|
|
|
四十、糧油食品油料收儲性支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其他收入支出 |
|
|
|
上年凈收入總金額 |
3151.54 |
年初撥出總金額 |
|
3151.54 |
|
期初財政部門撥付結轉和節余 |
|
歲末財政支出審批結轉和余額 |
|
|
|
一般來說公共服務成本預算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
現政府性理財產品估算財務撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
3151.54 |
合計 |
|
3151.54 |
|
2018全年度大部分公眾預算表國庫捐款性支出結算的時候表
企業:十萬
內容 |
合計數 |
基本的費用支出 |
創業項目付出 |
|||
功用細分 幾個會計科目打碼 |
會計分類品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活切實保障和人才需求花費 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政事務事業廠家廠家離退休之 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
工作工作單位離退職 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
工商登記衛生事業公司的通常社會養老安全繳付結余 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
機關教育事業標準教育事業標準行業年金網上繳費撥出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療保健環保與計劃書養育撥出 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
底層醫療保健安全衛生裝置 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務中心衛生管理醫院 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
別基礎醫療器械環境衛生組織費用支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公眾干凈 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
幾乎公共服務管理衛生防疫服務管理 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
人事部門視野部門社區醫療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
創業部門醫療保障 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
公房后勤保障開支 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住宅房制度改革費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
合計數 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018季度核心上公共性財務預算財務撥付核心花費竣工決算表
單位名稱:億元
新項目 |
加總 |
相關人員事業費 |
公用設施經費支出 |
||
生活等級分類 學科商品代碼 |
科目表種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資褔利結余 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
常規員工工資 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
津貼費國家補貼 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜津貼費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
考核月薪 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
機關教育事業計量單位教育事業計量單位通常社區養老商業保險費用 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
事業年金網上繳費 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
機關人員大體醫治商業保險交費 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
國家事業單位診療政府補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多中國社會的保障繳付 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
住宅房住房基金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個公司活動收支 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和工作性支出 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
辦公室費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安服務管理費用 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用管理費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
因公小二租車程序運行運營費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
別的公路交通手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
其余產品和服務開支 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對人和家族的補貼政策 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
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303 |
09 |
福利金 |
0.25 |
0.25 |
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303 |
10 |
各人綠植基地制作補助費 |
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303 |
99 |
同一一個人和家族的補貼開支 |
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310 |
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投資者性開支 |
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310 |
02 |
辦公機械設備折舊費 |
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310 |
03 |
專用的機器添置 |
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310 |
07 |
信心網絡數據及app軟件購置費更換 |
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310 |
13 |
公務活動私車購進 |
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310 |
19 |
任何交行手段購買 |
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310 |
22 |
隱形的資源置辦 |
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310 |
99 |
另一個資源性結余 |
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總金額 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018年末基本上公開概算財政性審批“三公”勞務費預算及市直機關進行勞務費預算收入支出預算表
單位名稱:萬多
普遍通用估算財政資金付款“三公”金費 |
機關單位操作 專項資金結算的時候數 |
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預估合計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動用車的購進及行駛費 |
國家公務接侍費 |
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小計 |
國家公務車輛租賃 購置費費 |
國家公務用車的 啟動費 |
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概預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
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2018本年中央政府性資金預算表財政部門撥付撥出部門預算表
機關單位:千元
活動 |
合計數 |
基礎付出 |
創業項目其他支出 |
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功用幾大類 會計科目編碼查詢 |
課目名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度資金欠債情況表 |
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標準院校:上萬元 |
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規模 |
價值 |
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年終數 |
年初數 |
年末數 |
歲末數 |
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一、財產總計 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)流財產 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)固定好凈資產 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
ꦓ 一般的因公使用車 |
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⛎ 辦案執勤點車輛使用 |
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|
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|
ܫ 特中工程專業的技術買車 |
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🎶 另外的公務車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
💫 4.某個調整股權 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
🏅 減:累計額累計折舊及減值需要準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長年資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)開建項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形資金 |
—— |
—— |
|
47.54 |
꧑ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某個股本 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率加總 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈資金總金額 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對南京市松江區泗涇鎮小區干凈服務性心中2018全年度薪資收入撥出預算綜合性前提闡明
佛山市松江區泗涇鎮居委衛生防疫精準服務咨詢中心2018ꦯ年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、針對杭州市松江區泗涇鎮平臺干凈產品中2018年薪水預算情況就說明
蘇州市松江區泗涇鎮平臺衛生管理服務性平臺2018ཧ年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、對北京市松江區泗涇鎮居委公共衛生產品中局2018月度付出竣工決算情況發生描述
佛山市松江區泗涇鎮區域衛生管理售后管理中心局2018ꦅ年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、針對廣州市松江區泗涇鎮街道辦事處食品衛生服務管理中央局2018全年財政收支審批使收入收支總體性的情況說
天津市松江區泗涇鎮特別衛生監督提供服務心中2018ಞ年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、相關佛山市松江區泗涇鎮社區服務站清潔衛生服務心中2018年中通常公共信息估算財政資金審批收入支出結算的時候情形解釋
(一)應該公開工程預算財政花費付款花費結算的時候綜合現象
濟南市松江區泗涇鎮區域環境衛生產品中2018๊年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)基本上公開成本預算財政付出捐款付出預算結構特征狀況
西安市松江區泗涇鎮社區安全衛生安全衛生服務重心2018🐽年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)通常狀況公開費用預算財政局撥付經費支出預算具體的狀況
沈陽市松江區泗涇鎮街道辦事處清潔服務性平臺2018🐈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:基層單位離離休工人補貼標準🌠。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🙈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4ꦅ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5ﷺ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6🍌、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7🍃、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8𝓡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、管于沈陽市松江區泗涇鎮社區保障中健康保障中2018本年度一樣公用設施預預算財政廳撥付差不多結余預算的情況報告書怎么寫
東莞市松江區泗涇鎮社區居委會清潔業務中心局2018𝐆年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1ཧ、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2🥀、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
🏅七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費國庫審批收支部門預算總體設計癥狀表示。
沈陽市松江區泗涇鎮平臺公共衛生服務于服務點2018🐎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”勞務費財政資金審批性支出竣工決算按照條件介紹。
2018🐓年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
ജ國家公務小二租車啟動維系支出費用0.25萬塊。主要應用在2018每年國家公務公務車人身險費的下單。2018年,重慶市松江區泗涇鎮社區環保環保服務的平臺所屬院校各財政局預算院校日常支出財政局付款的因公買車保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、有關于滬市松江區泗涇鎮社區貼心服務基地公共衛生貼心服務基地2018年末政府機構性債卷工程預算國庫捐款支出費用結算的時候情況下闡述
ꦍ西安市松江區泗涇鎮居委會安全衛生服務保障核心2018年度目標無縣政府性股權基金費用財政預算補貼款付出。
九、國有制資金經營管理費用預算財政廳撥付條件代表
重慶市松江區泗涇鎮居委環保安全服務學校2018年中無公有資本投資銷售經營費用預算財務付款教育支出。
十、某些主要問題的情況下說明怎么寫
(一)部門運作費用性支出情形
沈陽市松江區泗涇鎮社區服務于站環境衛生服務于基地2018年中高分子關電腦運行經費其他支出其他支出。
(二)國家回收支出費用情形
廣州市松江區泗涇鎮小區安全衛生的服務基地2018♐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018𓆏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)車倆、快裝異常占地條件
1.維修
ꦡ截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局保持一致非貨幣性資產保護的通常因公公務車為1輛。
2.房層
🐽房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的住宅。
(四)工程預算效績菅理實際情況
𝔉上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
🔴一、國庫審批盈利:指行業本年目標度從本級國庫職能部門提供的國庫審批,包涵一樣 公用設施估算國庫審批和縣政府性新基金估算國庫審批。
二、事業薪資來源:指事業部門實施職業 業務量行為試述輔助性行為有的薪資來源。核心是診療薪資來源等
🔯三、加盟的盈利:指事業院校院校在專業性業務部運動名詞解釋輔助制作運動后深入開展非獨特核算成本加盟的運動擁有的盈利。
🌠四、許多薪資:指廠家具有的除“財政部門支出捐款薪資”、“人事薪資”、“運作薪資”等任何的薪資。指廠家具有的除“財政部門支出捐款薪資”、“人事薪資”、“運作薪資”等任何的薪資。一般是:有價役苗薪資、中藥飲片盤盈薪資等。
五、期初結轉和盈余:就是指去年度并未結束、結轉到當年度按有觀歸定依然采用的金額。
🐷六、年尾結轉和余額:指本年中度或前年中成本預算配備、因客觀性水平會發生發生改變時未按原預計實行,需延長到之前年中按有觀約定仍在利用的錢。
七、關鍵性費用:指公司為確保學校普通高速運轉、做好每天的辦公目標任務而發生的一項性費用。
🐼八、活動花費:指企業單位為完成責任相關的政府部門作業責任或事業趨勢的目標,在最基本花費外面發生的的哪項花費。
九、營業教育付出:指教育事業部門在靠譜工作及輔助的工作后進行非自立賬務處理營業工作造成的教育付出。
♛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔴五一、機關自己事業組織正常運行資金:指行政訴訟組織和基準因公員法服務管理的自己事業組織運用通常情況下公眾費用國庫付款擬定的常見收支中的生活共公資金收支。