西安市市5、恢復衛生院
2018全年度單位部門預算
目 錄
第1 部件 南京市第五點復原青島博士整形醫院醫院概貌
一、重點職權
二、部門管理結算的時候部門制成
第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表
一、創收花費部門預算總表
二、工資收入結算的時候表
三、性支出結算的時候表
四、國庫審批創收付出預算總表
五、般公共性預算表財政性支出付款性支出竣工決算表
六、大體上服務性概預算財政收支付款大體收支竣工決算表
七、平常共同預結算的時候財政局審批“三公”專項勞務費及單位程序運行專項勞務費經費支出結算的時候表
八、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤費用國庫審批教育支出部門預算表
九、股本欠債情況表
第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明
四部門 形容詞表述
第一部分 上海市第五康復醫院概況
一、重要職權
以康復治療中醫藥學、老齡人中醫藥學、安全查體是以,并佐以內美容外科等好幾種精準服務。
二、裝置配置
🤡結合上述內容崗位責任,佛山市第三步康復站專科醫院設6個下設組織機構,其中包括:辦公室、財務部門科、醫務科、護膚部、終合安全保障科、以防保健理療科。
第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表
2018季度營收花費竣工決算總表
政府部門:百萬元
收入水平 |
開支 |
||
頂目 |
部門預算數 |
的項目 |
結算的時候數 |
一、財政廳補貼款收錄 |
2624.67 |
一、正常共公功能性支出 |
|
在當中:鎮政府性基金投資費用預算民政審批 |
|
二、外交關系總支出 |
|
二、上級部門補貼金工資 |
|
三、國防教育收支 |
|
三、事業收入水平 |
6827.55 |
四、共同人身安全花費 |
|
四、經營的盈利 |
|
五、幼兒教育教育支出 |
6.54 |
五、付屬標準上交收入來源 |
|
六、地理學新技術經費支出 |
|
六、另一工資 |
|
七、古文化體育用品與傳媒業教育支出 |
|
|
|
八、社交保障機制和出去上班開支 |
513.36 |
|
|
九、醫療設備衛生防疫與準備生殖花費 |
7584.80 |
|
|
十、壞保節能壞保撥出 |
|
|
|
五一、城鄉統籌區域性支出 |
|
|
|
12、畜牧業水結余 |
|
|
|
十四、交通網運送收支 |
|
|
|
十四、物資探礦個人信息等收支 |
|
|
|
十六、工業服務保障業等性支出 |
|
|
|
第十六、網絡金融花費 |
|
|
|
十二、支援任何沿海地區經費支出 |
|
|
|
18、土地海洋生物氣象預報等費用 |
|
|
|
十八、公房服務支出費用 |
|
|
|
20、糧油加工物資采購儲備量性支出 |
|
|
|
二十一國慶、某個收入支出 |
|
上年收入來源總計 |
9452.22 |
當年度費用總計 |
8104.70 |
用衛生事業基金投資掩蓋開支差額 |
|
節余配置 |
1336.28 |
年末結轉和節余 |
131.74 |
年終結轉和余額 |
142.98 |
合計 |
9583.96 |
總金額 |
9583.96 |
2018半年度收益竣工決算表
政府部門:萬美金
業務 |
當年度使收入預估合計 |
財政支出撥付收錄 |
上級部門經濟補貼納入 |
事業上薪資收入 |
管理效益 |
附設基層單位繳納年收入 |
另外營收 |
||||
功能分類 |
科目表種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9452.22 |
2624.67 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性有效保障和就業問題收入支出 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門人事政府部門離提前退休 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事行業離退體 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業政府部門常規醫養金保費付費收入支出 |
504.41 |
504.41 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥衛生防疫與設計生二胎收入支出 |
8938.86 |
2111.31 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立學校門診 |
8699.26 |
1871.71 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜合管理專科醫院 |
8659.26 |
1831.71 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
任何市立機構其他支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業性企事業單位考試醫療管理 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野標準醫學 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
2018年度目標費用部門預算表
院校:萬塊
建設項目 |
年初費用預估合計 |
基本的收支 |
工程項目收入支出 |
上交上家總支出 |
管理支出費用 |
對附屬醫院公司補帖教育支出 |
||||
功能分類 |
科目表名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8104.70 |
7620.32 |
484.38 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教學費用 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多幼教收入支出 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他文化藝術培訓結余 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展有效保障了和擇業花費 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門企業發展機關單位離辭職 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成基層單位離養老金 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業企事業單位考試企事業單位考試最基本養老生活金保險行業交費支出費用 |
504.41 |
504.41 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械清潔衛生與年度計劃生孩總支出 |
7584.80 |
7106.96 |
477.84 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦的醫院 |
7345.20 |
6867.36 |
477.84 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜合評估衛生院 |
7333.26 |
6867.36 |
465.90 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其它醫醫院醫生教育支出 |
11.94 |
|
11.94 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業標準標準醫療保健 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的部門診療 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
2018第四季度國庫捐款工資收入收入支出預算總表
計量單位:萬的大寫
收錄 |
教育支出 |
||||
創業項目 |
竣工決算數 |
項目流程 |
累計數 |
基本公用設施成本預算財政局撥付 |
國家性私募基金概算財務捐款 |
一、基本公開概算財政部門補貼款 |
2624.67 |
一、般共公服務管理支出費用 |
|
|
|
二、市政府性股票基金項目預算財政廳付款 |
|
二、國際關系付出 |
|
|
|
|
|
三、防御支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公益性安會收支 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓教育支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
六、科學的技能性支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化體育健康與影視傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會的保護和專業教育教育支出 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
九、醫療保健衛生管理與計劃書養育撥出 |
2077.51 |
2077.51 |
|
|
|
十、節省環境保護開支 |
|
|
|
|
|
11、成鄉社區網站經費支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水收支 |
|
|
|
|
|
第十五、交行公路運輸經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文勘察企業信息等性支出 |
|
|
|
|
|
15場、房地產業功能業等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、網絡金融花費 |
|
|
|
|
|
十二、支援相關區域花費 |
|
|
|
|
|
18、土地淺海景象等總支出 |
|
|
|
|
|
19、房產服務保障經費支出 |
|
|
|
|
|
二十二、糧油食品運輸保障經費支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、別支出費用 |
|
|
|
上年收入水平累計 |
2624.67 |
本年度經費支出總金額 |
2597.41 |
2597.41 |
|
今年初民政撥付結轉和盈余 |
20.70 |
年終財政預算捐款結轉和盈余 |
47.96 |
47.96 |
|
通常情況公益性概預算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
國家性債券估算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2645.37 |
共計 |
2645.37 |
2645.37 |
|
2018一年度一般的通用預算表財政性補貼款費用竣工決算表
計量單位:70萬
工作 |
累計數 |
通常經費支出 |
工程項目教育支出 |
|||
作用劃分 科目必代碼 |
項目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育輔導總支出 |
6.54 |
|
6.54 |
205 |
99 |
|
其它教導費用 |
6.54 |
|
6.54 |
205 |
99 |
99 |
同一培育結余 |
6.54 |
|
|
208 |
|
|
市場經濟保駕護航和就業創業費用 |
513.36 |
513.36 |
|
208 |
05 |
|
行政管理視野計量單位離退居二線 |
513.36 |
513.36 |
|
208 |
05 |
02 |
人事政府部門離養老金 |
8.95 |
8.95 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關人事標準幾乎給養老穩定金穩定付款開支 |
504.41 |
504.41 |
|
210 |
|
|
醫院干凈衛生與工作方案生孩子付出 |
2077.51 |
1835.33 |
242.18 |
210 |
02 |
|
公立三甲機構機構 |
1837.91 |
1595.73 |
242.18 |
210 |
02 |
01 |
合理醫院 |
1825.97 |
1595.73 |
230.24 |
210 |
02 |
99 |
別的名辦醫院結余 |
11.94 |
|
11.94 |
210 |
11 |
|
行政機關人事廠家醫療服務 |
239.60 |
239.60 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業機構醫療衛生 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
2597.41 |
2348.69 |
248.72 |
2018第四季度似的通用財政花費預算財政花費付款總體花費竣工決算表
機關單位:百萬元
建設項目 |
預估合計 |
人士經費支出 |
共公事業費 |
||
成本細分 題目簡碼 |
專業科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資福利性其他支出 |
2339.74 |
2339.74 |
|
301 |
01 |
主要待遇 |
533.15 |
533.15 |
|
301 |
02 |
津貼補貼標準補貼標準 |
203.58 |
203.58 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助款費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核的薪資 |
859.00 |
859.00 |
|
301 |
08 |
行政機關參公單位名稱大體社會養老穩定費 |
504.41 |
504.41 |
|
301 |
09 |
就業年金交費 |
|
|
|
301 |
10 |
教職工基本的醫療保障保險費用交款 |
239.60 |
239.60 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫遼補貼金手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一市場經濟的保障納費 |
|
|
|
301 |
13 |
居社保公積金貸款 |
|
|
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個年終獎金福利福利支出費用 |
|
|
|
302 |
|
商品信息和安全服務花費 |
|
|
|
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理系統公司管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待專車正常運作系統維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他城市交通收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
的商品是和的服務經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對個人賬戶和婚姻的補貼費 |
8.95 |
8.95 |
|
303 |
01 |
離休費 |
8.95 |
8.95 |
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
個農業科技出產補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
任何自己和家中的補貼金收入支出 |
|
|
|
310 |
|
資金性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室產品購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專用機器設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息平臺格及應用新購更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行用車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
其它道路交通道具購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資本購買 |
|
|
|
310 |
99 |
一些資本性總支出 |
|
|
|
合計數 |
2348.69 |
2348.69 |
|
2018年度目標尋常公益性預預算財政資金補貼款“三公”金費及危險機關操作金費總支出預算表
廠家:萬余元
應該共公概算財政資金審批“三公”預備費 |
工商登記運作 勞務費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務使用車新購及作業費 |
公務接待廳接待廳費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛 添置費 |
因公出行 開機運行費 |
||||||||||
工程預算數 |
預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年末市政府性債卷預部門預算國庫捐款教育支出部門預算表
工作單位:萬美元
內容 |
自動求和 |
首要費用支出 |
建設項目結余 |
|||
性能等級分類 幾個會計科目編碼查詢 |
項目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年度資本外債現象表 |
||||
|
|
額度組織:萬塊人民幣 |
||
|
量 |
社會價值 |
||
期初數 |
半年度數 |
月初數 |
年尾數 |
|
一、股權總計 |
—— |
—— |
10416.05 |
11342.83 |
(一)分子運動資本 |
—— |
—— |
3517.64 |
4847.72 |
(二)緊固債務 |
—— |
—— |
10251.21 |
10234.78 |
其中:1.房屋(平方米) |
15097.8 |
15652.8 |
5836.59 |
5836.59 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1032 |
1111 |
1086.75 |
1100.02 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
31.10 |
31.10 |
𝔍 尋常國家公務使用車 |
|
|
|
|
ℱ 市場監管值崗用車的 |
|
|
|
|
꧟ 獨特的專業性高技術使用車 |
|
|
|
|
ও 別的買車 |
1 |
1 |
31.10 |
31.10 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
642 |
704 |
3073.94 |
3044.47 |
單價100萬元以上專用設備 |
6 |
6 |
1187.90 |
1187.90 |
📖 4.別統一資產投資 |
—— |
—— |
253.93 |
253.70 |
💖 減:積累計提折舊及減值預備 |
—— |
—— |
3598.72 |
3989.49 |
(三)長年進行投資 |
—— |
—— |
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(四)在建網工作 |
—— |
—— |
33.98 |
30.88 |
(五)無形之中資源 |
—— |
—— |
328.07 |
367.42 |
♒ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
116.13 |
148.48 |
(六)各種資產投資 |
—— |
—— |
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二、債務總金額 |
—— |
—— |
749.46 |
762.25 |
三、凈財產預估合計 |
—— |
—— |
9666.59 |
10580.58 |
第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明
一、關與杭州市市第二十康復站大醫院2018本年度收益費用部門預算總的前提表示
深圳市第5康服醫院2018ܫ年度收入總計為9583.96萬元、支出總計為9583.96萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加580萬元,增長率6.44%。主要原因:本年收入合計9452.22萬元,比2017年增加672.68萬元,增長率7.66%。本年支出合計8104.70萬元8600.65萬元,比2017年減少495.95萬元,降幅率5.77%。可分配結余1336.28萬元,年末結轉項目資金142.98萬元。
二、針對成都市5痊愈診所2018半年度薪水結算的時候的情況介紹
本年度🧸收入合計9452.22萬元,其中:財政撥款收入2624.67萬元,占27.77%;事業收入6827.55萬元,占72.3%。
三、有關東莞市第十五康服醫院專家2018本年付出結算的時候條件解釋
當年度𝓰支出合計8104.70萬元,其中:基本支出7620.32萬元,占94.02%;項目支出484.38萬元,占5.98%。
四、關于幼兒園東莞市第五個術后康復機構2018年民政捐款薪水費用總體性現狀表明
昆明市第五個復原大醫院2018♑年度財政撥款收支總決算2645.37萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加344.17萬元,增長14.96%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2624.67萬元,與2017年度相比增加323.47萬元,增長率14.06%。財政撥款支出總計2597.41萬元,與2017年度相比增加282.85萬元,增長12.22%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉47.96萬元。
五、并于深圳市第五個恢復醫院2018季度般公開工程預算財政其他支出付款其他支出結算的時候情況發生說明書怎么寫
(一)般公開部門預算財政性補貼款開支部門預算整體情況下
蘇州市第十五痊愈的醫院2018𝄹年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,占本年支出合計的32.05%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加282.85萬元,增長12.22%。主要原因:基本支出2348.69萬元,與2017年度相比增加664.44萬元,增長率39.45%。項目撥款支出248.72萬元,與2017年度相比減少381.59萬元,下降率60.54%。
(二)普通公用設施概算財務補貼款開支竣工決算組成部分情況報告
沈陽市第六康復治療醫療機構2018♓年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,主要用于以下方面:教育支出(205)6.54萬元,占0.25%;社會保障和就業支出(208)513.36萬元,占19.76%;醫療衛生與計劃生育支出(210)2077.51萬元,占79.99%。
(三)基本上服務性結算的時候財政預算審批付出結算的時候基本前提
北京市第九康復站醫療機構2018𓃲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2657.07萬元,支出決算為2645.37萬元,完成年初預算的99.56%。決算數小于預算數0.44%,主要原因:基本完成年初預算指標。其中:
1✱、教育支出(205)其他教育(99)其他教育(99)6.54萬元。主要用于:學科人才建設。年初預算資金無,均為上年結轉資金,本年支出6.54萬元,年末結存0.99萬元因資金已超過二年使用期限,上繳回區財政局。
2🔴、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)8.95萬元。主要用于:離退休人員費用,年初預算資金8.95萬元,年內無增加預算。
3😼、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)504.41萬元。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費,預算無調整。
4♔、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)1825.97萬元。主要用于:基本支出、項目支出。年初預算為1904.11萬元,支出決算為1825.97萬元,完成年初預算的95.90%。決算數小于預算數的主要原因:核減項目預算72.40萬元,項目“康復三級網絡信息系統軟件開發”合同已簽處于開發調試中,預計2019年可完成此項目,結轉至下年驗收后付款。
5𝕴、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)11.94萬元。主要用于:離休干部就醫延伸項目。年初無預算,年末增加40萬元預算資金(補2015-2017年)。此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元。本年使用11.94萬元,年末結余28.06萬元。
6ಌ、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)239.60萬元。主要用于:機關事業單位醫療保險繳費。
六、對于北京市第二十復原醫療機構2018半年度一半公共信息工程預算不需要撥付基礎撥出部門預算實際申請報告書怎么寫
武漢市第五個康服寵物醫院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.69萬元,包括人員經費2348.69萬元。基本支出中:
1✤、工資福利支出2339.74萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費。
2、對個人和家庭的補助支出8.95萬元,主要用于:離休費、退休費。
七、管于傷害市第六康復訓練寵物醫院2018半年度通常公開工程預算財政廳補貼款“三公”資金付出部門預算時候講解
(一)“三公”勞務費不需要付款經費支出部門預算總體目標現狀代表。
濟南市第三步治愈診所2018年終無“三公”資金財政局撥付費用支出 。
(二)“三公”資金不需要審批結余預算實際的問題表示。
東莞市第四痊愈衛生院2018本年無“三公”預備費國庫補貼款費用支出 。
八、相對于蘇州市第九康服專科醫院2018本年縣政府性基金投資預竣工決算財政性撥付性支出竣工決算現狀原因分析
傷害市5、康服醫生2018年末無政府辦公室性資金估算財政部門捐款總支出。
九、國家資本管理運營決算財政資金審批環境說明書
🅷南京市第二十復健青島博士整形醫院醫院2018第四季度無國有化資本管理企業經營預算表財務撥付收入支出。
十、相關更重要狀況說明書的狀況說明書
(一)行政機關執行金費總支出原因
沈陽市第三步復健醫院2018當年度硅化物關加載專項資金花費。
(二)區政府企業采購費用支出 情況下
鄭州市第九康服醫療機構2018💖年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為121.44萬元,其中:貨物采購金額121.44萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)機動車輛、房源特殊化使用情形
1.維修
༒累計2018年12月31日,深圳市第五點復健門診共出配送車輛1輛,這其中,各種出行用車1輛(無實物圖片有保障市里部門的普遍公務活動私車)。
2.經過
深圳市最后康復治療青島博士整形醫院醫院2018年商品房唯一性使用現狀說。
(四)概預算業績考核安全管理情況報告
𓄧佛山市然后術后康復醫阮2018月度預算表任務績效評定安全管理工學院作組織做環境相應:監督制度修建環境大批全面并延續不斷優化中;任務機能修建環境大批全面并延續不斷優化中;任務績效評定評定組織做環境:無。
第四部分 名詞解釋
𒁃一、民政資金局廳撥付盈利:指企事業單位本本季度從本級民政資金局廳監管部門得到的民政資金局廳撥付,屬于通常情況公共服務費用估算民政資金局廳撥付和中央政府性母基金費用估算民政資金局廳撥付。
⛎二、企業發展盈利:指企業發展工作單位深入推進專業的金融業務主題移動簡述外掛主題移動贏得的盈利。基本是:醫藥盈利等。
🐲三、運作創收:指工作公司在工程專業行業活躍名詞解釋配套活躍以外開發非獨有成本核算運作活躍完成的創收。
四、其余工資:指公司的確認的除“財政部門補貼款工資”、“參公工資”、“管理工資”等或者的工資。
五、年終結轉和節余:意指上一年度還不搞定、結轉到本年度按有關于標準堅持用的資金量。
⛄六、歲末結轉和余額:指當全半年度目標度或曾經全半年度目標概算配備、因理性水平出現轉化不了按原記劃落實,需時間延遲到過后全半年度目標按密切相關中規定再運行的金額。
七、基本上性撥出:指公司的為基本保障醫療機構正確平時運轉、完整平時事業每日任務而有的某項性撥出。
🉐八、工程項目收入收支:指政府部門為完畢指定的行政處本職工作指標任務或企事業壯大指標,在差不多收入收支后會出現的數據來收入收支。
♓九、加盟開支:指行業部門在專業化的行動內容及輔助性的行動內容后深入推進非獨立空間測算加盟的行動內容有的開支。
🥃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍒五一、國家機關操作預備費費用預算:指行政事務的政府部門和基準公務活動員法安全管理的事業發展的政府部門在使用普通通用費用預算不需要補貼款安排好的總體開支中的日常化通用預備費費用預算開支。