重慶市松江區精氣神環衛服務中心
2019本年預算
目 錄
首先那部分 佛山市松江區神經公共衛生咨詢中心概述
一、注意管理職能
二、裝置設制
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、純收入付出部門預算總表
二、薪水結算的時候表
三、收支部門預算表
四、財政性審批薪水開支預算總表
五、普遍公用設施預算表財政局審批總支出竣工決算表
六、一樣公用預算表財政性審批核心結余預算表
七、一般的公益性費用財政部門審批“三公”接待費及機關單位運轉接待費教育支出竣工決算表
八、市政府性母基金概預算財政廳捐款教育支出結算的時候表
九、基金流動負債情況表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第4那部分 詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、包括行政職能
♛東莞市松江區有信念衛生監督管理公司是有信念衛生監督管理青島博士整形醫院醫院青島博士整形醫院醫院,主要作為有信念病正規技術的性課程、有信念康復護理正規技術的性課程、社區衛生防冶正規技術的性課程、臨床上試驗撿驗藥理調理心里問題正規技術的性課程的珍斷調理;局麻科(限改進處理電顫抖調理);醫學檢驗研究考察科:臨床上試驗撿驗藥理調理體液、血液循環系統正規技術的性課程、臨床上試驗撿驗藥理調理細小微生物工程學正規技術的性課程、臨床上試驗撿驗藥理調理化學反應考察正規技術的性課程、臨床上試驗撿驗藥理調理天然免疫、血清學正規技術的性課程;醫學檢驗研究醫學影像科等珍斷正規技術的性課程;功能項目功能理念是盡心敬業為我區各城鎮的有信念患兒者功能項目,完成及早調理,不斷加強可以防止感染,落實總計工作任務。
二、組織放置
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個含有單位,具有:會議室室、綜合管理質量保障科、醫政科、護理工作部、杜絕科、資金科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019年度目標個人收入付出預算總表
方:萬塊人民幣
創收 |
結余 |
||
好項目 |
部門預算數 |
內容 |
部門預算數 |
一、平常公益性預算表財政資金補貼款凈收入 |
3836.70 |
一、一樣通用工作經費支出 |
|
二、國家性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政性付款收入來源 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
三、上司補貼申請書使收入 |
|
三、中國軍事總支出 |
|
四、事業上的薪資 |
4843.49 |
四、公眾人身安全費用支出 |
|
五、生產經營盈利 |
|
五、文化藝術培訓撥出 |
|
六、附設企業繳納收入來源 |
|
六、科學合理技術工藝付出 |
|
七、其他純收入 |
572.64 |
七、人文精神草原旅游體育健康與文化傳播付出 |
|
|
|
八、社會存在服務和大學生就業費用支出 |
711.91 |
|
|
九、清潔營養費用 |
6848.58 |
|
|
十、節能低能耗低能耗花費 |
|
|
|
11、城鄉統籌小區費用 |
|
|
|
12、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
13、公共交通搬家教育支出 |
|
|
|
十四、環境資源堪探短信等費用 |
|
|
|
第十六、商業運作的快餐業等經費支出 |
|
|
|
第十六、風險管控總支出 |
|
|
|
十六、救助其它省份總支出 |
|
|
|
18、清新自然生態大海氣象局等付出 |
|
|
|
19、商品房服務教育支出 |
69.10 |
|
|
20、油糧商品產出經費支出 |
|
|
|
二五一、地震災害防冶及應急管控管控性支出 |
|
|
|
二十三、其他總支出 |
|
年初盈利累計數 |
9252.83 |
上年費用總金額 |
7629.59 |
用事業股權基金處理結余差額 |
|
盈余管理 |
1378.04 |
本年結轉和節余 |
412.48 |
年尾結轉和節余 |
657.68 |
總共 |
9665.31 |
累計 |
9665.31 |
2019半年度效益竣工決算表
組織:萬美元
新項目 |
本年度收錄合計數 |
財政支出付款利潤 |
領導補貼費薪水 |
自己事業營收 |
管理收錄 |
附屬醫院公司上交國家收益 |
相關使收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
中國養老保障措施和就業創業付出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上的機關單位離辭職 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成政府部門離退體 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業性單位名稱主要醫療人壽保險人壽保險交費撥出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門視野標準職業化年金納費收入支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛良好收支 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
私立醫院專家 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
的精神病醫阮 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
相關公力衛生院結余 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生監督 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
比較重要服務性清潔衛生專頂 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
病發公益性環衛事件真相應激加工 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業的單位醫學 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心標準醫療設備 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房后勤保障結余 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改制其他支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019本年其他支出部門預算表
的單位:余萬元
項目流程 |
上年收入支出總金額 |
常見費用支出 |
活動開支 |
上交國家上級部門開支 |
經營管理性支出 |
對附加機關單位補助金支出費用 |
||||
功能分類 |
題目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性保駕護航和就業機會花費 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處創業機關單位離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展組織離退居二線 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關參公公司的參公公司的常見醫養安全繳付撥出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機構事業機構的職業年金繳付性支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫身體健康總支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公力診所 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
信念病醫院口腔科 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另外的醫門診結余 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生管理 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
嚴重共公衛生監督專項計劃 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發惡性案件正確處理服務性衛生學惡性案件緊急救援正確處理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業發展公司診療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業的單位醫療管理 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房質量保障結余 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房機構改革撥出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019年中財政廳付款效益其他支出預算總表
的單位:萬美金
薪水 |
花費 |
||||
樓盤 |
結算的時候數 |
品牌 |
加總 |
一般來說服務性成本預算財政部門付款 |
政府性性投資基金預決算財政預算捐款 |
一、普通公開預算表不需要捐款 |
3836.70 |
一、一半服務性服務經費支出 |
|
|
|
二、縣政府性貨幣基金概算財政支出補貼款 |
|
二、國際關系開支 |
|
|
|
|
|
三、民防費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性平安教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓總支出 |
|
|
|
|
|
六、科學研究系統其他支出 |
|
|
|
|
|
七、民族文化出游體育運動與傳媒業總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在保證和畢業生就業總支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、環衛身心健康經費支出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節能壞保壞保性支出 |
|
|
|
|
|
十一月、縣域社區服務站收支 |
|
|
|
|
|
十三、農業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、交通銀行輸送收支 |
|
|
|
|
|
十四、產品探礦新信息等性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、服務項目業服務項目業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財富管理教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助另一個東北部收入支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然是資源量海底天氣等花費 |
|
|
|
|
|
19、公房有保障支出費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
三十五、油糧油料儲備量其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、傷害生物防治及應急指揮的管理總支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、的其他支出 |
|
|
|
當年度收入來源總計 |
3836.70 |
年初開支總金額 |
3602.95 |
3602.95 |
|
月初民政捐款結轉和節余 |
301.78 |
歲末不需要撥付結轉和余額 |
535.53 |
535.53 |
|
一、一樣公用設施費用不需要撥付 |
301.78 |
|
|
|
|
二、現政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
4138.48 |
總結 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019本年度通常情況公用竣工決算財政預算審批結余竣工決算表
公司的:70萬
創業項目 |
總金額 |
核心付出 |
的項目結余 |
|||
作用進行分類 管理費用商品代碼 |
課程名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展的保障和自主創業結余 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業發展工作單位離退休之 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業公司離退居二線 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
行政計量單位事業計量單位首要養老服務保險公司網上繳費經費支出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
行政行業事業心行業職業角色年金繳付支出費用 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
衛生監督的健康其他支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
私立醫院 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
有精神病醫療機構 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
其它市立衛生院開支 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公用設施公共衛生管理 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
特大服務性衛生學自查報告 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
病發公用環保惡性案件急救整理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
政府部門視野行業醫療設備 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的部門醫療管理 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
公寓房切實保障總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
房間制度改革費用 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019年終差不多上公用設施部門預算不需要審批差不多開支部門預算表
機構:來萬
大型項目 |
自動求和 |
技術人員接待費 |
公用設施資金投入 |
||
條件分類別 會計分類簡碼 |
課程命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資副利其他支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
基本的公司 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
經費補肋 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價工資收入 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
政府機關教育事業廠家大多養老服務人身險繳納費用 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業年金付費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
教工一般醫療服務保險公司手機繳費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫院補貼費交款 |
|
|
|
301 |
12 |
另一發展保險繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
房間公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它公資特權付出 |
|
|
|
302 |
|
品牌和安全服務教育支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業方法公司方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租金費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型素材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務活動公務車正常運作維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一公共交通費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展成本 |
|
|
|
302 |
99 |
別的設備和功能結余 |
|
|
|
303 |
|
對人什么是家庭式的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編林業種植補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個對自身和家族的政府補貼 |
|
|
|
310 |
|
基金性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修系統租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬設配置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
數據網路及軟文置辦內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
各種公路交通公共交通工具購進 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和成列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿財產添置 |
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310 |
99 |
另外的金融資本性支出費用 |
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總金額 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019全年度一樣 公益性預算表財政局補貼款“三公”接待費及機構執行接待費支出費用竣工決算表
工作單位:億元
正常服務性成本預算財政預算付款“三公”勞務費 |
機關單位運轉 費用結算的時候數 |
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累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待買車采購及進行費 |
因公接待工作費 |
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小計 |
國家公務租車 折舊費費 |
因公專車 進行費 |
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費用數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
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𒁏注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019年度目標政府部門性投資基金預竣工決算財務捐款花費竣工決算表
企業:萬美元
工程項目 |
累計 |
基本的付出 |
內容開支 |
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基本功能等級分類 課程和科目數字 |
項目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中房產債務情況發生表 |
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的金額機關單位:70萬 |
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用量 |
作用 |
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年終數 |
半年度數 |
今年初數 |
年初數 |
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一、財產總計 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)流通股本 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)規定資產投資 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
🌠 2.通用性專用設備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
ꦉ 其中的:(1)避免(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
🍒 通常情況公務接待車輛 |
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꧃ 行政執法交警執法出行 |
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𒐪 機械行業新技術買車 |
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ꦫ 一些車輛租賃 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
🍰 4.某個調整基金 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
൩ 減:積累攤銷及減值準備好 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長遠股權質押成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性公司債投資者 |
—— |
—— |
|
|
(五)在修建建設工程 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無型股權 |
—— |
—— |
|
50.15 |
🌄 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)某些資源 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總計 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈財力合計數 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、更多南京市松江區精神上的衛生間學校2019半年度盈利結余竣工決算總體布局前提說明書怎么寫
佛山市松江區進取精神衛生間核心2019🗹年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、光于杭州市松江區精神什么衛生學心中2019年末薪資收入結算的時候狀態描述
當年度⭕收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、對于天津市松江區思想衛生防疫中心站2019財政年度其他支出預算現象詳細說明
上年꧙支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、關羽天津市松江區精神狀態干凈中心局2019第四季度財政局補貼款薪資收入其他支出總體布局實際情況表示
鄭州市松江區神經安全服務中心2019ꦕ年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、觀于廣州市松江區精神上的環保核心2019全年通常狀況公共信息費用預算財務審批開支部門預算狀況證明
(一)般公共信息估算財政性補貼款結余結算的時候總體設計具體情況
傷害市松江區神經清潔衛生公司2019🧸年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)一般的服務性預算表財政預算補貼款收入支出結算的時候機構時候
重慶市松江區信念安全衛生重點2019𝄹年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)通常公共性成本預算財政性付款經費支出結算的時候具體的實際情況
深圳市松江區信念衛生間公司2019🔥年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1ꦗ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2🌱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3♎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、干凈更健康費用付出 (類)公力醫療專家(款)意志病醫療專家(項)一般適用:在職人員教職工的年薪春節福利費用付出 、餐品業務費用付出 、撫恤金、辦公樓及醫療衛生系統采購、๊資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5ꩲ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6𒀰、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7🤪、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8ꦑ、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9🍰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、觀于廣州市松江區奉獻精神衛生間重點2019年終一樣 公益性工程預算國庫審批基本上花費結算的時候條件講解
昆明市松江區精神是什么安全衛生中心站2019🧜年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1♒、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政廳撥付經費支出結算的時候總體目標問題說。
佛山市市松江區精神抖擻衛生防疫重心2019年度目標無“三公”資金財政資金捐款支出費用。
(二)“三公”勞務費財政局捐款其他支出預算按照事情就說明。
濟南市松江區的精神環衛服務中心2019年終無“三公”接待費財政局撥付性支出。
八、管于西安市松江區精氣神環衛重心2019全年現政府性私募基金項目預算財政資金審批教育支出部門預算實際情況說
蘇州市松江區精神力量環保中心局2019年無相關部門性貨幣基金項目預算財務捐款花費。
九、國家充分操作工程預算民政捐款現象原因分析
重慶市松江區精神上的環境衛生管理中心2019季度無國企資產管理開成本預算財政廳撥付教育支出。
十、其它的最重要特別注意的情況報告這說明
(一)機關單位工作專項經費花費問題
西安市松江區精神抖擻干凈咨詢中心2019本年有機物關操作專項經費其他支出。
(二)部門采購管理支出費用狀態
重慶市松江區精氣神環境衛生中間2019ꦅ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)機動車、房子特出被占時候
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效考評管理制度實際情況
𒊎上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制定方案方案了《松江區的精神健康主費用操作辦法》、制定方案方案該好項目全面制定具體意見、標準化該好項目預審程序;全進程工作績效操作全面制定情況🐼:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🅰一、財政部門部門支出資金廳捐款凈收入:指基層單位本半年度度從本級財政部門部門支出資金廳部們認定的財政部門部門支出資金廳捐款,還包括一樣公共信息工程成本預算財政部門部門支出資金廳捐款和市政府性基金、期貨、現貨、微盤工程成本預算財政部門部門支出資金廳捐款。
📖二、事業性凈工資個人收入:指事業性公司開設行業業務流程運動基本引導運動確認的凈工資個人收入。主要是:社區醫療凈工資個人收入等。
⛎三、運作個人薪水:指事業心院校在正規專業業務量生活以至于幫助生活認知能力組織開展非孤立測算運作生活贏得的個人薪水。
﷽四、任何個人收益:指行業獲得的除“民政審批個人收益”、“事業上個人收益”、“銷售個人收益”等或者的個人收益。其主要是:餐館個人收益、利率個人收益等。
五、月初結轉和盈余:就是指上一年度尚末達成、結轉到本年度按密切相關中規定一直選擇的信貸資金。
ꦰ六、月底結轉和盈余:指上第四季度或前第四季度估算讓、因從客觀生活條件會發生的變化不可能按原方案進行,需超時到未來第四季度按有觀規定不斷的使用的流動資金。
꧒七、差不多收支:指企事業單位為基本保障公司正常情況高速運行、達到日常的任務運作的任務而突發的哪項收支。
ไ八、投資項目費用開支 :指業務單位為到位某個的行政處業務主線任務或事業經濟發展經濟發展總體目標,在常見費用開支 囿于的發生的每一項費用開支 。
🌟九、加盟撥出:指人事企業在專注生活形式及輔助器生活形式以外推進非獨立性核算成本加盟生活形式時有發生的撥出。
🧸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍒國慶、機關事業有成行業實用資金:指行政機關行業和基準公務接待員法方法的事業有成行業實用常見通用估算財政性撥付配備的根本費用中的日常的共公資金費用。