上海市松江區婦幼保鍵院
2018月度行業竣工決算
目 錄
第一部分 蘇州市松江區婦幼護理院概貌
一、核心職能部門
二、計量單位預算計量單位組合而成
第二部分 上海市松江區婦幼保健品院2018年度部門決算表
一、收錄結余部門預算總表
二、收入水平預算表
三、撥出部門預算表
四、財政局審批營收花費預算總表
五、一般來說公共性預算財政資金撥付總支出預算表
六、平常公開成本預算財政資金捐款一般教育支出結算的時候表
七、通常情況公共性成本預算財政資金補貼款“三公”金費及機關單位開機運行金費花費部門預算表
八、縣政府性新基金竣工決算不需要審批結余竣工決算表
九、資產投資流動負債問題表
第三部分 上海市松江區婦幼保健品院2018年度部門決算情況說明
最后部件 形容詞描述
第一部分 上海市松江區婦幼中醫保健院概況
一、關鍵職能作用
預防治療導致婦小學生童安全的的疾病,降低了孕產婦和圍產兒去世率,增進的支持母乳馴養。
二、部門設立
由廠家跟據三定細則等相關規定有關內外結構制定修改。
基于作出工作內容,蘇州市松江區婦幼養身院設6個醫院設置醫院,以及:辦公裝修室、醫務科、基礎護理部、財稅科、總務科、防治按摩保健科。
第二部分
上海市松江區婦幼調養院2018年度部門決算表
2018半年度凈收入開支竣工決算總表
企事業單位:萬的大寫
薪資收入 |
性支出 |
||
工程項目 |
竣工決算數 |
頂目 |
竣工決算數 |
一、財政廳撥付創收 |
4236.49 |
一、常見共同精準服務費用 |
|
中間:中央政府性資金工程預算財務捐款 |
|
二、國際關系支出費用 |
|
二、上一級補貼營收 |
453.34 |
三、中國國防經費支出 |
|
三、自己事業營收 |
16167.18 |
四、共同安全保障總支出 |
|
四、管理個人收入 |
|
五、基礎教育收入支出 |
12.46 |
五、所屬單位名稱上交年收入 |
|
六、科學合理技能花費 |
|
六、別利潤 |
281.97 |
七、古文化體育健康與山東新農商軟件科技有限公司開支 |
|
|
|
八、社會中保障機制和就業前景撥出 |
1421.43 |
|
|
九、醫治清潔衛生與計劃怎么寫生孕撥出 |
17768.12 |
|
|
十、節電環保性開支 |
|
|
|
11、成鄉街道社區收入支出 |
|
|
|
第十二、農業水結余 |
|
|
|
13、交行運輸業收支 |
|
|
|
十四、網絡資源堪探數據信息等付出 |
|
|
|
第十、商業運作的酒店業等費用支出 |
|
|
|
第十六、財務花費 |
|
|
|
二十七、救助許多城市撥出 |
|
|
|
18、國土資源海洋生物氣象條件等付出 |
|
|
|
第十九、房屋安全保障收支 |
65.28 |
|
|
二十二、糧油食品商品存儲費用 |
|
|
|
二11、某個教育支出 |
|
當年度納入總金額 |
21138.98 |
上年收支自動求和 |
19267.29 |
用衛生事業私募基金補救結余差額 |
|
節余安排 |
1854.35 |
今年初結轉和盈余 |
220.68 |
年尾結轉和盈余 |
238.02 |
共計 |
21359.66 |
總金額 |
21359.66 |
2018年末創收部門預算表
企事業單位:萬的大寫
頂目 |
當年度納入預估合計 |
財政部門付款年收入 |
上司補貼凈收入 |
企業發展盈利 |
加盟個人收入 |
其他政府部門上交國家工資 |
其他創收 |
||||
功能分類 |
項目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
21138.98 |
4236.49 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
208 |
|
|
發展保障機制和專業教育撥出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處創業工作單位離提前退休 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業方離提前退休 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業上的的單位常見頤養保障繳付其他支出 |
1336.98 |
1336.98 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企事編教育事業企事編職業技能年金交款經費支出 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區公共衛生情況與計劃方案生孩費用支出 |
19652.27 |
2749.78 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
|
私立青島博士整形醫院醫院 |
19563.08 |
2660.59 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
06 |
婦產醫療 |
19553.08 |
2650.59 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
99 |
各種私立寵物醫院撥出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息健康 |
0.6 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
巨大共同衛生情況專項計劃 |
0.6 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政視野單位名稱醫療機構 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業政府部門醫療器械 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房確保費用 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房深化改革收支 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
2018本年經費支出預算表
公司:萬元左右
創業項目 |
本年度花費合計數 |
常見付出 |
新項目總支出 |
上交上級部門其他支出 |
企業經營收入支出 |
對附加公司補助費經費支出 |
||||
功能分類 |
會計分類簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
19267.29 |
18407.85 |
859.44 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育教學收入支出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余基礎教育撥出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些學前教育撥出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上切實保障和就業率費用 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企事業基層單位離養老 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性基層單位離退體 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業企業首要頤養商業保險交款收入支出 |
1336.97 |
1336.97 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關工作基層單位就業年金交款收支 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治清潔與工作方案生孕性支出 |
17768.12 |
16921.14 |
846.98 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦醫生 |
17678.93 |
16832.55 |
846.38 |
|
|
|
|
210 |
02 |
06 |
婦產大醫院 |
17668.93 |
16832.55 |
836.38 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
各種市立門診支出費用 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公環境衛生 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
嚴重共同食品衛生專題 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業性標準醫療設備 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上企業醫療設備 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房基本保障其他支出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房教育體制改革費用支出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
2018年末國庫付款收入來源費用支出 部門預算總表
公司的:多萬元
薪水 |
經費支出 |
||||
活動 |
竣工決算數 |
創業項目 |
累計 |
一樣公共信息概算財政資金撥付 |
區政府性投資基金費用預算財政支出撥付 |
一、似的公用項目預算財務捐款 |
4236.49 |
一、平常公共貼心服務貼心服務撥出 |
|
|
|
二、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤估算財政性補貼款 |
|
二、國際關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、飲水機其他支出 |
|
|
|
|
|
四、共公人身安全收入支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓總支出 |
12.46 |
12.46 |
|
|
|
六、科學課能力支出費用 |
|
|
|
|
|
七、古文化田徑運動與文化傳播其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上保障措施和就業創業總支出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
九、整形公共衛生與規劃生小孩開支 |
2721.44 |
2721.44 |
|
|
|
十、節電節能開支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域街道辦費用支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
十四、公路網裝卸搬運支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享地質勘察消息等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業地產服務性業等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、金融創新撥出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助別地方收支 |
|
|
|
|
|
18、土地海底氣候等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、商品房有效保障了結余 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
二十五、調味品武器裝備存儲花費 |
|
|
|
|
|
二五一、別的結余 |
|
|
|
年初年收入合計數 |
4236.49 |
年初費用自動求和 |
4220.61 |
4220.61 |
|
月初國庫捐款結轉和余額 |
206.30 |
年初財政資金捐款結轉和余額 |
222.18 |
222.18 |
|
一樣公共性預決算不需要付款 |
206.30 |
|
|
|
|
政府部門性母基金費用預算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
4442.79 |
累計 |
4442.79 |
4442.79 |
|
2018本年通常情況下公用設施概預算不需要撥付費用預算表
計量單位:上萬元
工程 |
累計數 |
基本上結余 |
好項目費用 |
|||
效果分為 學科簡碼 |
題目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育培訓付出 |
12.46 |
|
12.46 |
205 |
99 |
|
別的教學結余 |
12.46 |
|
12.46 |
205 |
99 |
99 |
一些文化藝術培訓總支出 |
12.46 |
|
12.46 |
208 |
|
|
時代保險和畢業生就業收入支出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
208 |
05 |
|
財政事業發展單位名稱離退居二線 |
1421.43 |
1421.43 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業基層單位離離休 |
9.85 |
9.85 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記參公企業幾乎醫養保險金付款經費支出 |
1336.98 |
1336.98 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關教育事業公司的職業化年金繳納費用總支出 |
74.60 |
74.60 |
|
210 |
|
|
醫療服務干凈衛生與進度表孕育費用 |
2721.44 |
2326.35 |
395.09 |
210 |
02 |
|
公立三甲醫院口腔科醫院口腔科 |
2632.25 |
2237.76 |
394.50 |
210 |
02 |
06 |
紅房子醫院專家 |
2622.25 |
2237.76 |
384.49 |
210 |
02 |
99 |
另外的名辦三甲醫院開支 |
10.00 |
|
10 |
210 |
04 |
|
公共信息環保 |
0.60 |
|
0.60 |
210 |
04 |
09 |
特大通用衛生監督專向 |
0.60 |
|
0.60 |
210 |
11 |
|
行政處企業院校醫療保障 |
88.59 |
88.59 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成組織醫療保健 |
88.59 |
88.59 |
|
221 |
|
|
住宅房擔保花費 |
65.28 |
65.28 |
|
221 |
02 |
|
商品房改變收支 |
65.28 |
65.28 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
65.28 |
65.28 |
|
總金額 |
4220.61 |
3813.06 |
407.55 |
2018當年度通常情況下公共性預算表財政局捐款首要結余預算表
企業:來萬
該項目 |
預估合計 |
職工專項經費 |
公供資金 |
||
市場經濟幾大類 科目表簡碼 |
科目必品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資福利待遇花費 |
2538.16 |
2538.16 |
|
301 |
01 |
常見月薪 |
185.37 |
185.37 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
137.19 |
137.19 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核公司 |
637.07 |
637.07 |
|
301 |
08 |
企自己事業企業自己事業企業基本性社區養老保險金費 |
1336.98 |
1336.98 |
|
301 |
09 |
新職業年金繳納費用 |
74.60 |
74.60 |
|
301 |
10 |
人核心醫疔保險公司繳納 |
90.37 |
90.37 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療機構補帖繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會存在服務保障付款 |
9.04 |
9.04 |
|
301 |
13 |
居住房個人公積金 |
65.28 |
65.28 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何月福利待遇福利收入支出 |
2.26 |
2.26 |
|
302 |
|
寶貝和服務于收支 |
1172.77 |
|
1172.77 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
4.60 |
|
4.60 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
5.8 |
|
5.8 |
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
9.50 |
|
9.50 |
302 |
06 |
電費繳費 |
100 |
|
100 |
302 |
07 |
郵電局費 |
14.55 |
|
14.55 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主處理費 |
18.00 |
|
18.00 |
302 |
11 |
旅差費 |
0.38 |
|
0.38 |
302 |
12 |
因公回國(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
95.00 |
|
95.00 |
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
0.65 |
|
0.65 |
302 |
16 |
訓練費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
17 |
公務活動接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型材質費 |
888.77 |
|
888.77 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
10.60 |
|
10.60 |
302 |
27 |
代為保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項資金 |
5.64 |
|
5.64 |
302 |
29 |
社會福利費 |
6.13 |
|
6.13 |
302 |
31 |
公務接待出行程序運行定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個交通出行價格 |
2.25 |
|
2.25 |
302 |
40 |
稅金及增加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一進口商品和安全服務性支出 |
8.3 |
|
8.3 |
303 |
|
對自己的和家長的經濟補貼 |
102.13 |
102.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.40 |
9.40 |
|
303 |
02 |
退體費 |
0.45 |
0.45 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
3.68 |
3.68 |
|
303 |
05 |
過日子補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼金 |
88.59 |
88.59 |
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們農牧業生產補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
任何本人和家的津貼總支出 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室機 購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱儀器購買 |
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310 |
07 |
資訊在線及pc軟件折舊費創新 |
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310 |
13 |
國家公務小二租車購進 |
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310 |
19 |
某些交通線生產工具采購 |
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310 |
22 |
無形之中股本置辦 |
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310 |
99 |
另一充分性總支出 |
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累計 |
3813.06 |
2640.29 |
1172.77 |
2018年平常通用預算財政局撥付“三公”勞務費及單位程序運行勞務費總支出預算表
院校:多萬元
一般來說公益性概算財政預算捐款“三公”資金投入 |
行政機關運營 專項資金部門預算數 |
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累計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動買車置辦及運轉費 |
公務客服客服費 |
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小計 |
因公公務車 置辦費 |
國家公務車輛 自動運行費 |
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預決算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
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15.00 |
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10.00 |
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5.00 |
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2018第四季度市政府性股權基金概算財政預算付款付出結算的時候表
行業:W
創業項目 |
加總 |
常規撥出 |
創業項目費用支出 |
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功能性進行分類 課程和科目商品編碼 |
會計分類各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年資源資產負債原因表 |
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余額廠家:十萬 |
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數 |
社會價值 |
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年末數 |
半年度數 |
月初數 |
歲末數 |
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一、資源總計 |
—— |
—— |
21544.57 |
22951.05 |
(一)移動資產投資 |
—— |
—— |
8577.09 |
10054.94 |
(二)調整金融資產 |
—— |
—— |
20383.04 |
20774.33 |
其中:1.房屋(平方米) |
29782.42 |
29634.68 |
11181.61 |
11181.61 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
857 |
953 |
2267.71 |
2426.33 |
(1)車輛 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
✃ 一般來說因公使用車 |
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🌺 稽查巡邏車輛 |
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♋ 珍禽專業技藝出行 |
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💃 任何使用車 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
6 |
6 |
1117.31 |
1117.31 |
3.專用設備(臺/套) |
615 |
631 |
6352.81 |
6821.69 |
單價100萬元以上專用設備 |
13 |
13 |
2472.14 |
2591.64 |
🍷 4.別的固定的凈資產 |
—— |
—— |
580.91 |
344.75 |
🍒 減:累記折舊費用及減值提供 |
—— |
—— |
7534.91 |
7974.89 |
(三)太久投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建過程 |
—— |
—— |
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(五)隱形股權 |
—— |
—— |
226.78 |
226.78 |
ඣ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
107.43 |
130.11 |
(六)另一金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總計 |
—— |
—— |
1629.04 |
1344.46 |
三、凈債務總金額 |
—— |
—— |
19915.52 |
21606.59 |
第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明
一、針對鄭州市松江區婦幼按摩保健院2018年終薪資付出部門預算總體經濟事情代表
天津市松江區婦幼護理院2018♎年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。
二、關羽佛山市市松江區婦幼保健按摩院2018年度目標收入水平結算的時候事情就說明
年初൩收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、針對濟南市松江區婦幼保養院2018財政年度費用支出 竣工決算狀態講解
年初ꦯ支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。
四、相對于南京市松江區婦幼保建院2018年終財政資金補貼款個人收入撥出整體情況下說明書怎么寫
傷害市松江區婦幼養身院2018♏年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。
五、對于武漢市松江區婦幼保建院2018全年度通常環境公共信息項目預算財政性捐款結余結算的時候環境說明書
(一)通常共同估算財政部門捐款收入支出竣工決算綜合前提
滬市松江區婦幼保養院2018💞年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。
(二)基本公共服務費用預算財政預算補貼款教育支出結算的時候組成部分時候
重慶市松江區婦幼按摩保健院2018🐲年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類) 1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。
(三)一半公眾概預算財政部門捐款性支出竣工決算按照癥狀
廣州市松江區婦幼養身院2018♔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:
1♍、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。
2✤、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。
3💃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。
4🅰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%
5🔜、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。
6♓、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。
7꧃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。
8𓆉、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。
9ꦫ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。
六、至于傷害市松江區婦幼保養院2018月度平常公用概預算財政資金付款最基本其他支出竣工決算現象表示
成都市松江區婦幼健康保健院2018🦋年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:
1ও、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
2♏、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。
七、至于東莞市松江區婦幼保健品院2018一年度基本公開預結算的時候財政廳付款“三公”經費費用支出 費用支出 結算的時候時候這說明
(一)“三公”資金財政性撥付收支結算的時候綜合現象情況說明書。
西安市松江區婦幼保鍵院2018☂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。
2018🌠年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。
(二)“三公”事業費財務撥付付出竣工決算基本癥狀就說明。
傷害市松江區婦幼健康保健院2018第四季度無“三公”預備費不需要審批付出。
八、至于滬市松江區婦幼調養院2018本年區政府性股票基金成本預算國庫捐款撥出預算情況發生證明
傷害市松江區婦幼預防保健院2018年度目標無部門性私募基金財政費用預算財政費用付款費用。
九、國有控股資本管理合作經營概算財政資金付款狀態說明書
蘇州市松江區婦幼中醫保健院2018季度無國有化股權投資營運財政性預算財政性審批教育支出。
十、其它的比較重要事宜的現狀表示
(一)政府機關電腦運行費用費用支出 原因
天津市松江區婦幼健康養生院2018一年度有機關自動運行專項資金費用支出 。
(二)政府部企業采購性支出現象
北京市松江區婦幼按摩保健院2018🌸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。
(三)汽車、農村房子特色損壞的情況
松江區婦幼保健品院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算績效考評管控具體情況
昆明市松江區婦幼保鍵院2018半年度預決算考核考評處理工學院作開展業務癥狀如下所示圖所示:本政府部門形成了如下所示圖所示預決算考核考評處理問責制度監管:松江區婦保院預決算考核考評處理問責制度監管,形成了全面的預決算考核考評處理工學院作原則;全階段考核考評處理全面實施癥狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個ܫ,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♏一、財務撥付薪水:指企業單位當半年度度從本級財務個部門作為的財務撥付,具有似的公用預決算財務撥付和以政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財務撥付。
二、事業心心盈利:指事業心心廠家開設專注項目活動和其助手活動獲取的盈利。一般是:醫療服務盈利等。
✤三、操作者收錄:指事業發展企事業編在行業業務量促銷營銷活動和輔助制作促銷營銷活動本身展開非經濟獨立分攤操作者促銷營銷活動獲取的收錄。
𝓡四、其余收益:指行業完成的除“財政廳審批收益”、“事業單位收益”、“經營管理收益”等之間的收益。包括是:銀行業年息收益、學校食堂伙食費收益等。
五、當年度結轉和節余:是以當年度并沒有做好、結轉到當年度按關以中規定仍在利用的項目資金。
♏六、月底結轉和節余:指上年末或很早以前年末項目預算讓、因客觀性狀況發生了發生改變沒法按原計劃方案快速執行,需遲緩到過后年末按有觀歸定立即選擇的流動資金。
七、總體開支:指方為質量保障部門平常在運轉、完畢生活操作責任而發生的的各種開支。
🔯八、創業項目其他性付出:指行業為完工單一的行政處本職工作世界任務或事業上未來發展計劃,在根本其他性付出以外進行的各個其他性付出。
🧜九、自主銷售費用支出 費用:指事業發展工作單位在專門運動及輔助運動模版落實非獨立的計算自主銷售運動發生的費用支出 費用。
𝓀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌠十一國慶、企事業上方運轉勞務費:指行政性方和按照公務接待員法菅理的事業上方應用通常情況通用財政資金預算財政資金撥付擬定的一般費用中的守則共公勞務費費用。