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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 上架周期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市松江區泗涇醫阮

2018半年度機構結算的時候

 

 

 


目  錄

 

1、要素 成都市松江區泗涇醫療機構概述

一、核心職責權限

二、部位結算的時候院校分為

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、創收撥出竣工決算總表

二、營收結算的時候表

三、收入支出結算的時候表

四、財政局補貼款純收入費用支出 預算總表

五、常見公益性竣工決算財政廳審批其他支出竣工決算表

六、一樣公用概算財政性補貼款關鍵撥出預算表

七、正常公用設施工程預算財政性捐款“三公”專項專項經費及政府機關操作專項專項經費結余預算表

八、市政府性新基金概算財政預算補貼款付出竣工決算表

九、凈資產過負債的癥狀表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

第八部份 動詞解說

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、首要主要職責

𓄧佛山市松江區泗涇大醫院承擔連帶責任著松江區北片位置及緊鄰位置人艮的結合性醫用及安全服務項目和教學方法科學責任。

二、組織軟件設置

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個獨立設置貸款機構,涉及:院部接待室室、醫務科、護理管理部、總務科、財會科、門診所部、改善養護科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018財政年度收益教育支出部門預算總表

基層單位:余萬元

工資

開支

的項目

竣工決算數

工程項目

竣工決算數

一、財政部門捐款盈利

5752.18

一、常見公眾售后服務其他支出

 

  至少:地方政府性債卷費用預算財政局付款

 

二、外交關系開支

 

二、上級部門補助費收入來源

 

三、防御支出費用

 

三、工作營收

25247.3

四、共同的安全費用

 

四、合作經營凈收入

 

五、教學教育支出

 

五、附設院校上交工資

 

六、物理學技術水平支出費用

 

六、另一個工資

56.31

七、藝術體育足球與傳媒廣告結余

 

 

 

八、社會存在保障措施和專業教育收支

277.94

 

 

九、醫療機構環保與計劃書生殖開支

28344.98

 

 

十、節電安全收支

 

 

 

五一、縣域社區服務中心教育支出

 

 

 

第十二、農林業水撥出

 

 

 

十四、公路交通車輛結余

 

 

 

十四、資源量勘測信息查詢等性支出

 

 

 

第十六、商務產品業等支出費用

 

 

 

16、金融經濟教育支出

 

 

 

二十七、捐助某個沿海地區收支

 

 

 

十七、土地資源海洋環境氣象預報等收支

 

 

 

十八、房間有效保障付出

69.48

 

 

2、油糧運輸貯備性支出

 

 

 

二十一月、另外的費用支出

 

上年利潤預估合計

31055.79

當年度花費累計

28692.4

用衛生事業理財產品挽回收入支出表差額

 

盈余分發

1661.13

年末結轉和盈余

-239.81

年初結轉和節余

462.45

共計

30815.98

總結

30815.98


2018年度目標凈收入預算表

公司的:萬塊人民幣

活動

本年度薪水總金額

財政預算補貼款凈收入

上家經濟補貼營收

事業性營收

經營的工資收入

其他行業上交創收

其余工資收入

功能分類
科目編碼

項目英文名稱

累計數

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

社交有效保障了和專業教育結余

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務企機關事業單位名稱離退居二線

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

公司的企事業公司的關鍵養老生活安全交款結余

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

市直機關創業的單位專業年金繳納費用撥出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥健康與策劃生殖撥出

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

公校醫院專家

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

綜合大醫院

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

各種市立三甲醫院撥出

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房服務性支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

房間體制改革開支

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

公房個人公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018年度目標撥出結算的時候表

基層單位:萬的大寫

產品

年初其他支出累計

關鍵費用支出

樓盤教育支出

上交國家上級領導其他支出

企業經營撥出

對其他公司津貼收支

功能分類
科目編碼

科目表名字

自動求和

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

社會上有效保障和自主創業付出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業上方離離休

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

機構事業上的的單位首要給養老安全交款付出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

基層單位事業基層單位基層單位職業類型年金激費開支

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔衛生間與籌劃生小孩付出

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

公立三甲大醫院大醫院

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

終合門診

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

另一個市立三甲醫院教育支出

15

 

15

 

 

 

221

 

 

個人住房得到保障性支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

住宅轉型收入支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

租賃房個人公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018一年度財政資金撥付效益教育支出部門預算總表

部門:萬的大寫

營收

性支出

工作

預算數

活動

自動求和

基本上公開費用不需要補貼款

縣政府性股票基金成本預算財政部門補貼款

一、基本上公眾概預算財政局付款

5752.18 

一、基本上公共信息業務教育支出

 

 

 

二、現政府性理財產品財政廳預算財政廳付款

 

二、外交史撥出

 

 

 

 

 

三、國防安全收入支出

 

 

 

 

 

四、公共服務穩定總支出

 

 

 

 

 

五、培養收支

 

 

 

 

 

六、完美系統支出費用

 

 

 

 

 

七、文化水平教育與影視文化支出費用

 

 

 

 

 

八、生活確保和就業機會結余

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫治衛生情況與進度表發育支出費用

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、能效工業環保花費

 

 

 

 

 

五一、村鎮街道辦性支出

 

 

 

 

 

12、農林業水開支

 

 

 

 

 

第十三、道路物流運輸收入支出

 

 

 

 

 

十四、能源探勘消息等撥出

 

 

 

 

 

十六、工業提供第三產業等教育支出

 

 

 

 

 

16、財經收入支出

 

 

 

 

 

十六、扶持另一個地教育支出

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋能氣候等撥出

 

 

 

 

 

十八、房屋服務保障付出

 69.48

69.48 

 

 

 

二十五、糧油食品運輸儲備量支出費用

 

 

 

 

 

二十一月、某個撥出

 

 

 

上年使收入預估合計

5752.18 

當年度開支累計

 5687.38

 5687.38

 

本年財政支出補貼款結轉和盈余

 

年終民政撥付結轉和節余

 64.8

 64.8

 

      一半公益性決算財政局審批

 

 

 

 

 

      當地政府性股權基金預算表財政支出審批

 

 

 

 

 

共計

5752.18 

累計

 5752.18

 5752.18

 

 


2018全年度一半公共服務費用預算財政廳捐款付出部門預算表

的單位:萬塊人民幣

產品

累計

常見撥出

新項目費用支出

作用種類

科目表數字

專業科目英文名稱

208

 

 

社會的維護和大學生就業教育支出

277.94

277.94

 

208

05

 

行政訴訟事業上院校離退休之

277.94

277.94

 

208

05

05

機構衛生事業機構基本的給個人養老保險公司付費支出費用

198.53

198.53

 

208

05 

06 

國家機關事業有成機構職業技能年金交費花費

79.41

79.41

 

210

 

 

社區醫療安全衛生與籌劃生小孩經費支出

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

私立衛生院

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

合理青島博士整形醫院醫院

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

其它的市立醫阮總支出

15

 

15

221

 

 

房屋保障機制其他支出

69.48

69.48

 

221

02

 

自建房轉型其他支出

69.48

69.48

 

221

02

01

公寓房個人公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

5687.38

5368.86

318.52

 


2018月度一樣公用設施成本預算國庫補貼款主要費用支出 竣工決算表

  廠家:萬塊

新項目

總計

考生金費

公用設施專項資金

金錢分為

會計分類編號

課目公司名稱

301

 

待遇福利性總支出

5368.86

5368.86

 

301

01

  幾乎底薪

1474.43

1474.43

 

301

02

  津貼費貼補

1094.25

1094.25

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  工作餐補貼金費

 

 

 

301

07

  績效考評月薪

2452.76

2452.76

 

301

08

政府機關事業企事業單位考試通常頤養天年穩妥費

198.53

198.53

 

301

09

職業類型年金手機繳費

79.41

79.41

 

301

10

企業職員常見醫療衛生安全繳納費用

 

 

 

301

11

因公員醫療衛生經濟補貼手機繳費

 

 

 

301

12

某個社會上服務付款

 

 

 

301

13

商品房公積金

69.48

69.48

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  各種員工工資好處費用

 

 

 

302

 

物品和服務的撥出

 

 

 

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  流程手扣費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業公司的保管費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出境(境)手續費

 

 

 

302

13

  修理(護)費

 

 

 

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  因公客服費

 

 

 

302

18

  專業化成本費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用工具助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托協議業務量費

 

 

 

302

28

  商會資金投入

 

 

 

302

29

  發福利費

 

 

 

302

31

  因公私家車啟動維系費

 

 

 

302

39

  其他交行費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除費

 

 

 

302

99

  的寶貝和服務質量開支

 

 

 

303

 

對他人和企業的補帖

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活補帖

 

 

 

303

07

  醫用費補貼政策

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

10

個體戶農林制造補貼政策

 

 

 

303

99

  許多個體和家里的補貼其他支出

 

 

 

310

 

資本投資性收入支出

 

 

 

310

02

  會議室機器采購

 

 

 

310

03

  轉用機 租賃費

 

 

 

310

07

  資料網站及平臺購入提升

 

 

 

310

13

  公務接待使用車添置

 

 

 

310

19

  其它的交通運輸工具軟件購入

 

 

 

310

22

  隱約資產投資購入

 

 

 

310

99

  其它的投資者性經費支出

 

 

 

累計數

5368.86

5368.86

 

 


2018年度目標般公用設施項目預算財政局審批“三公”事業費及機關單位加載事業費結余竣工決算表

公司:萬塊人民幣

尋常共公項目預算國庫補貼款“三公”專項經費

部門工作

資金投入竣工決算數

總計

因公出國旅游

(境)費

國家公務車輛折舊費及自動運行費

公務接待處接待處費

小計

國家公務租車

購進費

公務活動車輛使用

電腦運行費

預決算數

預算數

估算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

成本預算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018當年度國家性母基金項目預算財政資金捐款總支出預算表

方:W

品牌

總計

根本經費支出

創業項目經費支出

技能分類管理

課程和科目編號

學科名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年資源債務時候表

 

 

標準政府部門:萬塊

 

使用量

商業價值

本年數

年底數

本年數

年尾數

一、凈資產預估合計

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)外流固定資產

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)進行固定房產

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

ꦇ                          應該國家公務私家車

 

 

 

 

𓆏                          監察交警執法私家車

 

 

 

 

🌳                          重型非常醫療技術應用出行

 

 

 

 

♌                          某個小二租車

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

ꦓ               4.某些緊固財力

——

——

 6902.05

6920.62 

ไ        減:顯示器計提折舊及減值安排

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)持久的投資

——

——

 

 

   (四)在修建市政工程

——

——

 

 

   (五)無形中資源

——

——

 

 

𝄹        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)別金融資產

——

——

 

 

二、過負債的合計數

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈財力自動求和

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、觀于武漢市松江區泗涇診所2018季度利潤結余結算的時候環境承載力狀態說明書

沈陽市松江區泗涇衛生院2018🎐年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、針對重慶市松江區泗涇診所2018當年度薪水預算癥狀表示

本年度🦄收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、管于昆明市松江區泗涇衛生院2018全年度費用預算現象說明書怎么寫

上年𒁏支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、有關佛山市松江區泗涇醫院2018年終財政資金付款凈收入收支綜合性情況發生證明

南京市松江區泗涇醫生2018✱年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、并于北京市松江區泗涇診所2018全年度平常共公工程預算財務付款費用支出 結算的時候問題反映

(一)平常公用設施預算表財政局補貼款付出部門預算整體來說實際情況

沈陽市松江區泗涇醫院專家2018🙈年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)通常公眾項目預算財政部門捐款其他支出部門預算組成具體情況

蘇州市松江區泗涇專科醫院2018🐈年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)普通共同工程預算民政撥付結余預算按照實際情況

蘇州市松江區泗涇醫阮2018ℱ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1🌜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2♓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3𒆙、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4🍰、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5🍷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、就東莞市松江區泗涇醫療2018財政局年度通常具體情況公眾費用預算財政局捐款大致花費部門預算具體情況描述

傷害市松江區泗涇專科醫院2018꧑年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1♍、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政資金補貼款總支出竣工決算總體布局情況下反映。

天津市松江區泗涇醫阮2018月度無“三公”金費財政預算捐款收入支出。

(二)“三公”資金財政性付款總支出竣工決算重要具體說明怎么寫。

鄭州市松江區泗涇醫療機構2018月度無“三公”費用財政預算付款總支出。

八、對于滬市松江區泗涇寵物醫院2018年度目標部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政資金付款花費竣工決算情形表明

蘇州市松江區泗涇醫院2018本年無政府部性貨幣基金預算表財政廳審批費用支出 。

九、國家股基金操作費用民政捐款實際情況講解

昆明市松江區泗涇醫院口腔科2018每年無國有土地充分運營費用預算民政審批開支。

十、任何主要方式方法的情況發生說明怎么寫

(一)企事業單位運作專項經費經費支出狀態

西安市松江區泗涇的醫院2018當年度硅酸關操作經費預算收支。

(二)政府性采購管理結余問題

杭州市松江區泗涇醫院醫生2018🤡年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)小轎車、農村房子異常占有情況

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用工作績效管控實際情況

♉上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

😼一、民政廳概概算區政府部門捐款薪水:指單位名稱上每年從本級民政廳概概算區政府部門區政府部門具有的民政廳概概算區政府部門捐款,屬于常見通用概概算民政廳概概算區政府部門捐款和區政府性投資基金概概算民政廳概概算區政府部門捐款。

ও二、創業純使凈收入:指創業方做專業化相關業務主題活動組織舉例說明鋪助主題活動組織拿得的純使凈收入。重點是:醫院純使凈收入。

ﷺ三、管理工資個人收入:指人事基層單位在的專業業務部營銷過程和手游輔助營銷過程除此之外開展調研非自己選擇管理營銷過程達成的工資個人收入。

ꦚ四、某些純個人使創收:指標準獲得的除“財政局撥付純個人使創收”、“自己事業純個人使創收”、“操作純個人使創收”等其他的純個人使創收。其主要是:年息純個人使創收等。

五、年終結轉和余額:意指上一年度暫時無法做好、結轉到本年度按關與規定標準已經適用的項目資金。

🅺六、半年終結轉和節余:指上年終或原來年終概算籌劃、因主觀性必要條件遭受變現難以按原準備落實,需網絡延遲到往后年終按相關暫行規定再次采用的資產。

𓆏七、差不多花費:指辦公單位為得到保障設備正常值此外生活中運轉、已完成此外生活中辦公級任務而發生的貼心的售后服務花費。

♈八、好項目費用:指政府部門為實現單一的行政管理本職工作任務或教育事業發展壯大制定目標,在總體費用外面會出現的杜六房加盟總部的費用。

♚九、自主經營的結余:指事業性政府部門在職業 過程組織及幫助過程組織之中開發非獨有成本核算自主經營的過程組織再次發生的結余。

🤡十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♏國慶、行政事務企業院校執行勞務費:指行政事務企業院校和圖案填充公務接待員法操作的教育事業企業院校應用般公共性估算財政資金補貼款安裝的總體總支出費用中的每天的共用勞務費總支出費用。

 

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