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2019年決算信息公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 正式發布時段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市松江區泗涇大醫院

2019月度預算

 


目  錄

 

首個部分 武漢市松江區泗涇醫院醫生慨況

一、重要權責

二、裝置設定

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

一、收入來源開支部門預算總表

二、工資收入預算表

三、撥出結算的時候表

四、財務補貼款凈收入總支出預算總表

五、大部分公開成本預算財政預算審批費用預算表

六、大部分公共信息費用預算財政廳捐款最基本撥出結算的時候表

七、大部分共公預算表財政性補貼款“三公”事業費及市直機關自動運行事業費開支預算表

八、政府部性新基金財政部門預算財政部門捐款開支結算的時候表

九、房產外債癥狀表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

四是大部分 名稱表示


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、重要職權

𝐆天津市松江區泗涇大醫院承擔的起著松江區北片城市及毗鄰城市人艮的總體性醫院及環衛產品和教學研究科學研究每日任務。

二、單位設制

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個獨立設置醫院,具有:院部辦公樓室、醫務科、護理工作部、總務科、金融科、醫院部、防冶保健養生科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

2019月度營收結余預算總表

公司的:億元

年收入

教育支出

工程項目

竣工決算數

大型項目

結算的時候數

一、似的共公項目預算財政局捐款收入來源

7041.24

一、一般的公共信息服務費用支出

 

二、部門性新基金財政性預算財政性審批創收

 

二、外交關系收支

 

三、領導津貼利潤

 

三、民防結余

 

四、事業發展納入

29254.98

四、公開安全保障經費支出

 

五、管理工資

 

五、文化藝術培訓開支

 

六、附屬醫院標準上交國家工資收入

 

六、科學實驗系統收入支出

 

七、其他凈收入

390.9

七、文化水平旅遊教育與文化傳播開支

 

 

 

八、社會性有效保障了和就業創業教育支出

2089.87

 

 

九、干凈衛生營養支出費用

32794.76

 

 

十、綠色建筑環保性經費支出

 

 

 

十一國慶、城鎮街道性支出

 

 

 

十三、畜牧業水費用

 

 

 

第十三、流量車輛運輸結余

 

 

 

十四、資源的勘查圖片信息等其他支出

 

 

 

十八、工商業服務業等費用支出

 

 

 

16、金融資本費用

 

 

 

十六、救助其他的城市教育支出

 

 

 

18、自然的資源共享海上氣象臺等總支出

 

 

 

19、商品房保險收支

503

 

 

二十五、糧油加工油料自給率付出

 

 

 

二十一月、洪澇消滅及急救工作管理總支出

 

 

 

二12、其他費用支出

 

當年度工資合計數

36687.12

上年收支合計數

35387.63

用企業發展新基金確定收入支出表差額

 

盈余分配權

958.68

年末結轉和盈余

156.45

半年度結轉和余額

497.26

總額

36843.57

總額

36843.57


2019年度目標收入來源部門預算表

工作單位:億元

工作

當年度凈收入合計數

民政補貼款創收

上級部門補貼純收入

行業創收

經營者利潤

復屬計量單位繳納工資收入

某個純收入

功能分類
科目編碼

課程和科目明稱

總計

36687.12 

7041.24 

 

29254.98 

 

 

390.9 

208

 

 

發展保證和就業創業其他支出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政企業的單位離退休年齡

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業上的企業單位離離休

77.86

77.86

 

 

 

 

 

208

05

05

機構事業上的工作單位差不多頤養天年保險行業繳納費用支出

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機構衛生事業企業單位事業年金激費撥出

574.86 

574.86 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生管理身心健康結余

34094.24 

4448.36 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

 

醫機構

33574.81 

3928.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

01

綜合三甲醫院

33564.81 

3918.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

99

一些公立三甲醫療機構醫療機構結余

10

10

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業上企業單位醫學

519.43

519.43

 

 

 

 

 

210

11

02

企業企業醫學

519.43

519.43

 

 

 

 

 

221

 

 

公房擔保費用支出

503

503

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房創新撥出

503

503

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房住房基金

503

503

 

 

 

 

 


2019財政年度費用支出 預算表

企業單位:萬

業務

本年度撥出總計

最基本費用

產品總支出

上交國家上司付出

銷售性支出

對附設部門補帖撥出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名字

自動求和

35387.63 

33933 

1454.64 

 

 

 

208

 

 

世界 保障措施和專業教育教育支出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業心的單位離退體

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業的單位離離休

77.86 

77.86 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關企事業計量單位通常養老商業保險商業保險網上繳費總支出

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政院校人事院校行業年金納費其他支出

574.86 

574.86 

 

 

 

 

210

 

 

衛生間營養健康教育支出

32794.75 

31340.12 

1454.64 

 

 

 

210

02

 

市立醫生

32275.32 

30820.69 

1454.64 

 

 

 

210

02

01

綜合性醫院

32265.32

30820.69

1444.64

 

 

 

210

02

99

某些公辦醫院口腔科開支

10

 

10

 

 

 

210

11

 

行政部門行業的單位治療

519.43

519.43

 

 

 

 

210

11

02

企業發展標準醫藥

519.43

519.43

 

 

 

 

221

 

 

房產保險總支出

503

503

 

 

 

 

221

02

 

個人住房機構改革支出費用

503

503

 

 

 

 

221

02

01

商品房社保公積金

503

503

 

 

 

 

 


2019全年度國庫捐款盈利性支出結算的時候總表

標準:多萬元

工資

開支

工程項目

預算數

內容

總計

一樣 公用概預算財政性撥付

政府性性股權基金項目預算財政部門撥付

一、平常通用費用財務撥付

7041.24 

一、似的公共性安全服務費用支出

 

 

 

二、區政府性理財產品概預算財政性撥付

 

二、外交政策收入支出

 

 

 

 

 

三、飲水機支出費用

 

 

 

 

 

四、公共性應急結余

 

 

 

 

 

五、文化教育收入支出

 

 

 

 

 

六、科學課技能經費支出

 

 

 

 

 

七、文化水平游玩體肓與傳媒廣告支出費用

 

 

 

 

 

八、社會存在擔保和擇業費用

 2089.87

2089.87 

 

 

 

九、環保更健康收支

 4445.96

4445.96

 

 

 

十、環保節能環保節能支出費用

 

 

 

 

 

十一國慶、新型農村平臺撥出

 

 

 

 

 

12、農林業水總支出

 

 

 

 

 

十四、交通費運輸業教育支出

 

 

 

 

 

十四、網絡資源勘測產品信息等開支

 

 

 

 

 

第十六、商業圈服務質量業等開支

 

 

 

 

 

第十五、銀行業其他支出

 

 

 

 

 

十二、扶持別中北部撥出

 

 

 

 

 

十九、很自然影視資源海洋能景象等付出

 

 

 

 

 

第十九、房間質量保障教育支出

 503

503 

 

 

 

二十二、調味品資源存量性支出

 

 

 

 

 

二國慶、災難防控及應及處理支出費用

 

 

 

 

 

二十三、許多收支

 

 

 

本年度工資收入預估合計

7041.24 

年初開支加總

7038.83

7038.83 

 

期初財政廳審批結轉和盈余

64.79 

年尾財政局撥付結轉和節余

 67.2

 67.2

 

一、一般來說公共信息成本預算財政廳審批

64.79 

 

 

 

 

二、政府機構性新基金估算財務撥付

 

 

 

 

 

累計

7106.03 

累計

 7106.03

 7106.03

 

 


2019年似的公開項目預算財政廳撥付付出部門預算表

公司的:萬元左右

樓盤

合計數

差不多開支

工作教育支出

實用功能各類

考試科目商品編號

會計分類名稱大全

208

 

 

市場經濟擔保和就業的性支出

2089.87

2089.87

 

208

05

 

行政性教育事業公司離退休之

2089.87

2089.87

 

208

05

02

事業上的方離提前退休

77.86

77.86

 

208

05

05

政府部門企業發展基層單位核心醫療保險行業保險行業納費撥出

1437.15

1437.15

 

208

05 

06 

機關事業心機關單位事業心機關單位新職業年金付費撥出

574.86

574.86

 

210

 

 

干凈衛生綠色付出

4445.96

3046.08

1399.88

210

02

 

名辦醫院醫生

3926.53

2526.65

1399.88

210

02

01

綜合評估大醫院

3916.53

2526.65

1389.88

210

02

99

各種市立的醫院教育支出

10

 

10

210

11

 

行政部門人事機構醫療保健

519.43

519.43

 

210

11

02

企業發展公司社區醫療

519.43

519.43

 

221

 

 

商品房保護付出

503

503

 

221

02

 

公寓房創新支出費用

503

503

 

221

02

01

房屋公積金貸款

503

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計

7038.83

5638.95

1399.88

 


2019年中基本上公用不需要預算不需要撥付基本上性支出竣工決算表

  單位名稱:萬余元

業務

自動求和

工人資金

公用設施金費

經濟實惠幾大類

題目商品編號

管理費用命名

301

 

年薪福利待遇性支出

5561.09

5561.09

 

301

01

  常見工資收入

488.33

488.33

 

301

02

  國家補貼國家補貼

256.34

256.34

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  伙食費補貼費

 

 

 

301

07

  效績底薪

1781.98

1781.98

 

301

08

行政機關企業發展組織常規社區養老保費手機繳費

1437.15

1437.15

 

301

09

職業分析年金網上繳費

574.86

574.86

 

301

10

勞務派遣人員首要醫遼穩定網上繳費

519.43

519.43

 

301

11

因公員醫療衛生政府補貼繳納

 

 

 

301

12

另外的市場基本保障繳納

 

 

 

301

13

房間社保公積金

503

503

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  某些月工資有福利收支

 

 

 

302

 

物品和服務于結余

77.86

 

77.86

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  uv打印機彩印費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  登記手扣費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業的管理公司的管理費用

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)雜費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  工作會費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  因公接待處費

 

 

 

302

18

  專用箱食材費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專門用助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  授權委托書業務范圍費

 

 

 

302

28

  工會組織資金

 

 

 

302

29

  最新福利費

77.86

 

77.86

302

31

  公務接待買車作業服務器維護費

 

 

 

302

39

  相關交通運輸資金

 

 

 

302

40

  稅金及附帶花銷

 

 

 

302

99

  某些商品銷售和服務保障費用支出

 

 

 

303

 

對個體戶和家人的津貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補助金

 

 

 

303

07

  醫療保障費補貼

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

我們種植業生產加工津貼

 

 

 

303

99

  各種對私人和中國家庭的補助費

 

 

 

310

 

資本投資性教育支出

 

 

 

310

02

  辦公室設配購置費

 

 

 

310

03

  專業設施設備添置

 

 

 

310

07

  的信息手機網絡及圖片軟件租賃費更新時間

 

 

 

310

13

  公務活動租車添置

 

 

 

310

19

  其他的交通運輸的工具購入

 

 

 

310

21

  中國文物和陳列方面品新購

 

 

 

310

22

  隱形基金購進

 

 

 

310

99

  另一個資產性費用

 

 

 

預估合計

5638.95

5561.09

77.86

 


2019月度基本公共性項目預算財政性審批“三公”勞務費及企事業單位運營勞務費其他支出預算表

企業單位:萬塊

普遍公用費用財政部門付款“三公”事業費

行政單位運動

預備費預算數

總計

因公出國工作

(境)費

公務活動出行折舊費及正常運作費

公務活動服務費

小計

公務活動租車

折舊費費

因公專用車

作業費

工程預算數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

概預算數

部門預算數

概算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019本年政府性性新基金財政性預算財政性撥付撥出結算的時候表

政府部門:十萬

大型項目

總金額

常見花費

工程項目性支出

工作分為

科目表數字

科目必稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度資產投資過負債的情形表

 

 

收入額公司的:萬

 

用量

作用

今年初數

年終數

月初數

月底數

一、房產加總

——

——

20497.31 

 21947.65

   (一)傳播債務

——

——

 4908.06

 5568.21

   (二)加固資本

——

——

 25899.64

27686.88 

          其中:1.房屋(平方米)

37587

37587 

 14849.81

14849.81 

𒆙                2.專用設備(臺/套/輛)

 1841

1980 

2192.85 

 2430.77

𝐆                     至少:(1)車量(輛)

 2

 2

 22.16

22.16 

                                 尋常公務接待私車

 

 

 

 

💧                                 綜合執法值崗車輛租賃

 

 

 

 

🥃                                 特種工藝行業能力用車的

 

 

 

 

✱                                 相關用車的

 2

 2

 22.16

 22.16

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 5

 852.57

945.07 

               3.專用設備(臺/套)

 2399

2492

8552.06 

 10096.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 15

18

 3254.48

4362.98 

♓               4.另一個一定房產

——

——

 304.92

 310

ღ        減:顯示器折舊率及減值需要準備

——

——

 10310.39

11454.16 

   (三)經常性股份權投入資金

——

——

 

 

   (四)暫時公司債券投資加盟

——

——

 

 

   (五)在建項目建設工程

——

——

 

 

   (六)無形之中財力

——

——

 

149.2

🅷        減:總計攤銷

——

——

 

 2.49

   (七)相關股本

——

——

 

 

二、資產負債累計數

——

——

 3265.6

1829.44 

三、凈資金合計數

——

——

 17231.71

20118.21 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

 

一、就武漢市松江區泗涇醫院口腔科2019年度目標個人收入撥出竣工決算綜合性具體情況就說明

鄭州市松江區泗涇醫療機構2019♚年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。

二、觀于深圳市松江區泗涇醫院口腔科2019半年度薪資收入竣工決算時候介紹

本年度🅺收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。

三、管于武漢市松江區泗涇專科醫院2019全年度撥出竣工決算條件說明書怎么寫

當年度🔯支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。

四、關于幼兒園東莞市松江區泗涇醫院口腔科2019全年民政付款工資收入總支出整體情況發生詳細說明

蘇州市松江區泗涇醫院2019ౠ年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。

五、關于幼兒園成都市松江區泗涇大醫院2019一年度應該通用費用預算不需要付款結余部門預算情況報告闡述

(一)普通公共信息費用預算財政付出補貼款付出結算的時候總的現象

武漢市松江區泗涇醫院口腔科2019༒年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。

(二)般公共服務預算表財政局審批費用竣工決算結構設計現狀

昆明市松江區泗涇醫阮2019ꦜ年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。

(三)一樣公用財政部門預算財政部門撥付教育支出預算按照狀況

杭州市松江區泗涇診所2019✃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1💦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。

2﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。

3𒀰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。

4💖、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

5♛、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。

6ও、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。

7⛎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。

六、對於成都市市松江區泗涇寵物醫院2019半年度正常公眾費用預算財政性撥付基本上經費支出結算的時候具體請示報告書怎么寫

北京市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2019ꦜ年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:

1🌸、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費

七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政性審批撥出部門預算總體目標事情表明。

傷害市松江區泗涇醫療機構2019財政資金年度無“三公”資金投入財政資金撥付教育支出。

(二)“三公”經費費用國庫付款費用預算具體實施具體情況代表。

重慶市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2019每年無“三公”勞務費財政局捐款開支。

八、并于深圳市松江區泗涇醫院科室2019當年度中央政府性債卷部門預算不需要審批收支部門預算前提就說明

廣州市松江區泗涇醫院2019一年度無政府部性私募基金概預算財政部門補貼款收入支出。

九、國家股資本投資經驗項目預算財政性撥付情況下講解

傷害市松江區泗涇醫生2019本年度無國有企業資源銷售預算表財政資金審批付出。

十、的重要性事情的條件原因分析

(一)行政機關行駛費用性支出狀況

濟南市松江區泗涇專科醫院2019年中無機物關執行接待費經費支出。

(二)相關部門采購計劃結余原因

沈陽市ꦓ松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。

(三)配送車輛、樓房特殊性占存具體情況

上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算績效評價安全管理狀況

🗹上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。🤪績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。

第四部分    名詞解釋

 

𒁃一、民政補貼款工資:指計量單位本年從本級民政科室要先拿到的民政補貼款,包涵基本公益性工程預算表民政補貼款和政府辦公室性理財產品工程預算表民政補貼款。

𒊎二、企業工資薪資:指企業公司開始專業課程行業營銷活動內容試述輔助的營銷活動內容具有的工資薪資。關鍵是:醫遼工資薪資等。

🐭三、營業凈營收:指事業上機關單位在正規業務領域移動以及輔助移動囿于落實非單獨的分攤營業移動提供的凈營收。

四、同一營收:指組織獲得的除“民政付款營收”、“事業有成營收”、“開營收”等之外的營收。

五、年末結轉和余額:意指去年度還沒有完工、結轉到上年按光于指定立即利用的資金量。

🍌六、月底結轉和余額:指年初度或很早以前全年概算籌劃、因主觀性狀態引發變幻不可按原項目推進,需時間延遲到后面全年按管于法律法規再繼續應用的費用。

七、大致付出:指的單位為有保障單位正常的工做、達到規章制度工做每日任務而有的各類付出。

♕八、品牌花費:指企企業單位為順利完成獨特的行政處工作上對方或企業快速發展對方,在大致花費模版有的某項花費。

🐎九、銷售生意費用:指企業名稱單位名稱在技術游戲營銷促銷活動及外掛游戲營銷促銷活動外面積極開展非獨立空間記帳銷售生意游戲營銷促銷活動產生的費用。

𓄧十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✱五一、機關機關機構啟動預備費:指人事部門機關機構和參考公務活動員法方法的事業機關機構安全使用一半公開成本預算財政資金捐款布置的常見收支中的每天共用預備費收支。

 

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