深圳市松江區核心專科醫院
2018年度目標部部門預算
目 錄
首先組成部分 深圳市松江區平臺醫療機構慨況
一、主耍行政職能
二、公司部門預算公司構造
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、薪資收入收入支出結算的時候總表
二、年收入結算的時候表
三、教育支出預算表
四、財政廳補貼款效益付出部門預算總表
五、正常公共服務竣工決算財政部門付款支出費用竣工決算表
六、根本服務性項目預算財政性付款根本教育支出部門預算表
七、一樣服務性成本預算國庫捐款“三公”接待費及政府部門正常運作接待費性支出結算的時候表
八、部門性理財產品概算財政廳撥付結余竣工決算表
九、固定資產外債時候表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
第四個部份 詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、其主要功能
💃沈陽市松江區中醫院醫生科室為三級甲等醫院醫生科室,擔負著區域內診療中的職責范圍,為松江中國人民身體身體供應診療與護膚學保健理療按摩服務。組織開展診療與護膚學,藥學的教學教學,藥學深入分析,干凈清潔診療工人教學,干凈清潔技術設備工人馬上的教學教學,保健理療按摩與身體的教學教學。
二、機購如何設置
依據所述工作內容,滬市松江區服務中心大醫院設40൩個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018一年度工資收入支出費用竣工決算總表
機構:70萬
盈利 |
支出費用 |
||
好項目 |
結算的時候數 |
活動 |
結算的時候數 |
一、國庫捐款盈利 |
27004.51 |
一、通常情況公用服務管理撥出 |
|
進來:相關部門性股票基金工程預算財政資金審批 |
3401.39 |
二、外交史總支出 |
|
二、領導補帖個人收入 |
|
三、國防科技教育支出 |
|
三、事業心效益 |
101351.87 |
四、公用設施健康安全開支 |
|
四、運營收錄 |
|
五、文化藝術培訓費用支出 |
|
五、所屬計量單位上交利潤 |
|
六、科學性方法支出費用 |
|
六、其它營收 |
1151.34 |
七、文化產業體育用品與新傳媒撥出 |
|
|
|
八、市場經濟切實保障和人才需求收入支出 |
4425.84 |
|
|
九、醫療服務健康與計劃表二孩費用 |
113920.76 |
|
|
十、低碳壞保開支 |
|
|
|
國慶、新型農村社區服務中心經費支出 |
3401.39 |
|
|
第十二、農業水支出費用 |
|
|
|
13、交通搬家搬家經費支出 |
|
|
|
十四、資源探勘短信等其他支出 |
|
|
|
十八、房地產業服務于業等費用支出 |
|
|
|
第十五、金融資本其他支出 |
|
|
|
十六、扶持許多位置費用支出 |
|
|
|
十七、國土局深海氣候等開支 |
|
|
|
黨的十九、房間維護教育支出 |
205.82 |
|
|
四十、糧油食品油料產出收入支出 |
|
|
|
二五一、許多結余 |
|
本年度薪資收入總計 |
129507.72 |
上年費用支出 自動求和 |
121953.81 |
用行業母基金補救收入支出表差額 |
|
節余管理 |
7228.72 |
年終結轉和余額 |
1767.50 |
歲末結轉和余額 |
2092.69 |
共計 |
131275.22 |
總共 |
131275.22 |
2018全年個人收入預算表
基層單位:百萬元
活動 |
本年度使收入總計 |
財政資金撥付收入來源 |
上級領導津貼薪資 |
創業利潤 |
營運個人收入 |
所屬公司上交國家純收入 |
的工資收入 |
||||
功能分類 |
學科英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
生活后勤保障和人才需求開支 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業廠家廠家離養老 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業院校離養老 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上的公司差不多頤養天年保險服務繳納費用收入支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關公司事業性公司職業化年金交費性支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健環保與打算生孕收支 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
市立三甲醫院 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
一體化診所 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
許多醫三甲醫院收入支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業企業企業社區醫療 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業方醫治 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮社群總支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
省份的基礎旅游基礎設施相互配套費及相對應督查通知外債收錄布置的教育支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他的縣城基礎性場地設施配置費籌劃的結余 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保護其他支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋制度改革性支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018月度性支出竣工決算表
企事業單位:萬的大寫
創業項目 |
當年度費用支出 累計 |
基本上其他支出 |
品牌開支 |
上交國家領導其他支出 |
合作經營教育支出 |
對加盟單位名稱津貼收支 |
||||
功能分類 |
專業科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保障措施和就業問題撥出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業性方離養老 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業的單位離退休工資 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政基層單位企業發展基層單位幾乎養老服務商業保險網上繳費付出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企事業院校職業分析年金繳付性支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療環境衛生與計劃表計劃生育政策收入支出 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦醫生 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜上醫院醫生 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其它的公校三甲醫院收入支出 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處人事部門醫遼 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作行業醫藥 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
成鄉片區費用支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
大都市地基公共設施一起費及應對工作方案負債凈收入組織的付出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其余省份框架設施相互配套費合理安排的經費支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保護開支 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房變革性支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018本年財政預算捐款收錄其他支出結算的時候總表
機關單位:萬元左右
營收 |
性支出 |
||||
活動 |
預算數 |
工程 |
累計數 |
通常情況通用財政廳預算財政廳審批 |
市政府性股票基金項目預算財政支出撥付 |
一、一樣公開估算財政部門付款 |
23603.12 |
一、一般來說公共信息服務質量其他支出 |
|
|
|
二、政府部性股票基金工程預算國庫補貼款 |
3401.39 |
二、外交活動總支出 |
|
|
|
|
|
三、民防支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公共性穩定結余 |
|
|
|
|
|
五、教肓教育支出 |
|
|
|
|
|
六、物理學技木經費支出 |
|
|
|
|
|
七、人文體育文化與文化傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、世界服務保障和就業問題費用支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、醫療設備健康與行動計劃生孩收入支出 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、低碳環境保護經費支出 |
|
|
|
|
|
國慶、新型農村小區性支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
第十二、農業水結余 |
|
|
|
|
|
13、客運貨物運輸收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘測資訊等費用 |
|
|
|
|
|
第十三、金融業服務質量業等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、經融經費支出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持某個地區劃分收支 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海底形象等支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、租賃房確保其他支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
三十五、糧油食品防汛物資產出付出 |
|
|
|
|
|
二五一、另一經費支出 |
|
|
|
年初收益總計 |
27004.51 |
當年度其他支出預估合計 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
本年財政性撥付結轉和盈余 |
687.45 |
年初財政局捐款結轉和節余 |
1138.70 |
1138.70 |
|
正常通用財政資金預算財政資金審批 |
687.45 |
|
|
|
|
當地政府性理財產品決算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
27691.96 |
總結 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018本年度基本上公共信息估算不需要捐款費用支出 竣工決算表
企業單位:萬美金
投資項目 |
預估合計 |
常規結余 |
工程收入支出 |
|||
功能性區分 課程商品代碼 |
學科種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化后勤保障和大學生就業付出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
行政管理創業部門離養老 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的企業單位離養老 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業性行業首要養老保障保障激費總支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上的院校職業的年金付款其他支出 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
醫藥環境衛生與籌劃生殖開支 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
名辦醫院科室 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
綜合管理衛生院 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
其它的公力醫院口腔科花費 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
人事部門事業上的企業單位醫藥 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展基層單位醫用 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
個人住房保障措施經費支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
自建房深化改革付出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
自動求和 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018月度大部分公共信息工程預算民政審批基本性總支出竣工決算表
公司的:萬余元
業務 |
總金額 |
工作人員專項經費 |
通用經費支出 |
||
社會經濟分類整理 題目商品編碼 |
會計科目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金有福利撥出 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
常見工資收入 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
經費補帖 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評年薪 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
機關事業基層單位事業基層單位大多給養老保費費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
角色年金激費 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
公司員工根本醫療服務穩妥手機繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫療設備政府補貼交款 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會存在得到保障交款 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
另一底薪活動支出費用 |
|
|
|
302 |
|
貨品和的服務教育支出 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
辦公費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
電費繳費 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用原料費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
委托代理業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待私車開機運行定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一出行加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個餐品和精準服務其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對每個人和家里的經濟補貼 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人現代農業產出政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的用戶和家長的補助費收支 |
|
|
|
310 |
|
資本性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓機械購進 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能產品購買 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊系統及電腦軟件購進更行 |
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310 |
13 |
國家公務專用車采購 |
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310 |
19 |
某個交通網方法購進 |
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310 |
22 |
無型債務新購 |
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310 |
99 |
某個投資基金性性支出 |
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加總 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
♎2018當年度尋常公共服務估算財政部門付款“三公”資金投入費用支出 及部門運營資金投入費用支出 費用支出 部門預算表
企事業單位:萬是
尋常通用費用預算財政資金撥付“三公”勞務費 |
企事業單位運動 勞務費結算的時候數 |
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總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公私家車購入及開機運行費 |
國家公務招待費 |
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小計 |
因公專用車 采購費 |
公務接待租車 加載費 |
||||||||||
項目預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
2018本年度相關部門性股票基金項目預算財務付款經費支出結算的時候表
機構:萬的大寫
內容 |
累計 |
根本教育支出 |
大型項目經費支出 |
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作用劃分類別 考試科目商品編號 |
科目必英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
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新農村小區結余 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
|
縣城條件的設施設施費及相當于專頂公司債務純收入配備的撥出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
99 |
別的市區基礎性安全設施配備費規劃的性支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
預估合計 |
3401.39 |
|
3401.39 |
2018年金融資產負債率的記錄表 |
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資金額企業單位:多萬元 |
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數量 |
實際價值 |
||
年末數 |
半年度數 |
年末數 |
半年度數 |
|
一、金融資產合計數 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)流chan金融資產 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)加固資源 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
🗹 普遍公務接待小二租車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🏅 衛生監督執法值勤車輛租賃 |
0 |
0 |
0 |
0 |
👍 機械職業技藝私家車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🃏 許多買車 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
𒊎 4.其它的放置資本 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
🎐 減:連續折舊費用及減值籌備 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)長年投資的 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)修建中公程 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)隱形股本 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
🃏 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)其它的資本 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、債務累計數 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈金融資產累計數 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、管于廣州市松江區學校醫療2018全年度薪水支出費用竣工決算總體目標現狀證明
蘇州市松江區心中醫院門診2018🔯年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、對於東莞市松江區中央醫院科室2018財政年度收入來源竣工決算情況原因分析
當年度ཧ收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、觀于北京市松江區中心點醫院專家2018本年度收支預算情況下描述
年初𒁏支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、對杭州市松江區重心醫院科室2018全年度民政捐款使收入費用整體來說條件講解
成都市松江區機構寵物醫院2018▨年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、關與武漢市松江區管理中心機構2018全年度平常共同工程預算財務撥付教育支出結算的時候的情況介紹
(一)普遍服務性費用預算國庫補貼款性支出結算的時候總體經濟現象
傷害市松江區心中診所2018ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)一樣服務性費用財政資金審批其他支出預算構造情況報告
傷害市松江區重心醫院專家2018ꦿ年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)普遍通用財政付出預算財政付出付款付出結算的時候主要當前情況
濟南市松江區學校三甲醫院2018🅷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2𒉰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3♈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4ไ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5🧜、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:便于社情民意異地醫保,有效改善異地醫保部門。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33萬的大寫,教育支出預算為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82萬多,收支預算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、對於杭州市松江區平臺三甲醫院2018半年度通常癥狀下公共性估算財務撥付常見總支出部門預算癥狀詳細說明
杭州市松江區基地醫生2018൲年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1🐽、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政部門付款教育支出預算綜合性現象說明書怎么寫。
傷害市松江區基地衛生院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元♋,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018𝓀年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”費用國庫捐款費用支出 竣工決算關鍵條件原因分析。
天津市松江區管理中心三甲醫院2018月度無“三公”勞務費財政資金補貼款總支出。
八、關干鄭州市松江區平臺寵物醫院2018年中部門性基金投資預結算的時候民政撥付其他支出結算的時候環境說明書
重慶市松江區中心點機構2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、國有土地資產加盟項目預算國庫審批具體情況情況報告
濟南市松江區重點醫院2018季度無國有制充分銷售經營預決算財政預算審批開支。
十、其余根本注意事項的情況發生反映
(一)工商登記使用接待費其他支出條件
武漢市松江區服務中心醫生2018年終有機關使用專項資金經費支出。
(二)市政府銷售撥出的情況
重慶市松江區基地醫阮2018꧃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018🍨年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)運輸車輛、樓房異常需要現象
1.小轎車
截至2018年12月31日,區🌜機關單位行政監察安全監督局擁有車子4輛,中間,另外的私車4輛,其它的專用車一般例如接送孩子上家醫療權威科研專家碩士生導師來院權威科研專家專科門診車輛。
2.經過
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效評價管理制度具體情況
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情ꦺ況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ಞ一、財務補貼款營收:指基層單位當年中度從本級財務行政部門爭取的財務補貼款,包含平常公用設施費用財務補貼款和國家性私募基金費用財務補貼款。
🏅二、企事業納入:指企事業行業開展調研的專業業務流程過程名詞解釋幫助過程拿到的納入。通常是:醫療衛生納入、科教工作納入。
🎃三、營運薪資:指企業發展標準在專業課程業務部門的促銷活動方案舉例外掛的促銷活動方案外開發非自由分攤營運的促銷活動方案拿得的薪資。
💎四、其余盈利水平:指工作單位拿到的除“財政支出補貼款盈利水平”、“工作盈利水平”、“經驗盈利水平”等本身的盈利水平。通常是:員工餐廳盈利水平、年利率盈利水平、繳納非處方藥盈利水平等。
五、今年初結轉和節余:是以上一年度尚無來完成、結轉到當年度按相關聯標準規定再應用的成本。
ꦫ六、半本年結轉和節余:指當本學年或十年前本年工程預算安裝、因從客觀標準進行變動沒法按原預計試行,需延后到時候本年按關于 暫行規定依然施用的項目資金。
𒊎七、主要付出:指基層單位為服務保障構造定期運行業務、實現定期工作主線任務主線任務而發生了的哪項付出。
﷽八、好項目其他開支:指標準為完整某一的政府部門上班工作職責或教育事業發展前景任務,在大體其他開支外面造成的哪項其他開支。
😼九、銷售銷售經營收支:指衛生事業企公務員在專業的主題工作及捕助主題工作模版進行非自立分攤銷售銷售經營主題工作會出現的收支。
🌞十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍰國慶、部門運轉事業費:指行政處部門和依據公務活動員法方法的事業部門便用通常情況下共公工程預算財政性教育支出付款制定計劃的差不多性教育支出中的每天公共事業費性教育支出。