武漢市松江區九亭醫院科室
2019本年結算的時候
目 錄
一、局部 昆明市松江區九亭的醫院簡況
一、注意行政職能
二、組織 放置
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
一、個人收入性支出部門預算總表
二、效益部門預算表
三、費用支出 部門預算表
四、財政廳付款創收總支出結算的時候總表
五、大部分公益性預預算財務捐款性支出預算表
六、應該公眾費用財政付出撥付常見付出預算表
七、基本上公開費用財政局補貼款“三公”事業費及機構程序運行事業費經費支出部門預算表
八、地方政府性私募基金項目預算不需要撥付花費預算表
九、基金負債率實際登記表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
第四步大部分 形容詞解答
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、首要職能作用
♌成都市市松江區九亭醫院主要是負擔九亭鎮及附過各地住人基礎性性社區診療環境衛生情況業務保障及病發業務性環境衛生情況應急指揮處理、社區診療搶救和婦幼保養等的工作,并可適中大力開展四水平社區診療業務保障。
二、組織快速設置
跟據給出部門職責,深圳市松江區𝐆九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
2019當年度個人收入結余竣工決算總表
公司:萬塊
工資收入 |
教育支出 |
||
新項目 |
竣工決算數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、平常共同工程預算財務捐款創收 |
4166.86 |
一、一般的共同服務于收支 |
|
二、市政府性母基金預決算不需要付款個人收入 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
三、上家補帖薪水 |
|
三、航空航天性支出 |
|
四、創業個人收入 |
16320.86 |
四、通用安全的教育支出 |
|
五、合作經營薪資 |
|
五、育兒教育付出 |
|
六、附帶機關單位繳納薪資收入 |
|
六、科學學科技收支 |
|
七、其余年收入 |
96.00 |
七、民族文化出境游體育競技與文化支出費用 |
|
|
|
八、發展有效保障了和就業問題付出 |
956.68 |
|
|
九、衛生學鍵康收支 |
19292.72 |
|
|
十、節約環保健康教育支出 |
|
|
|
11、城鄉一體化社區服務中心撥出 |
|
|
|
12、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
十五、道路裝運支出費用 |
|
|
|
十四、信心地質勘察信心等性支出 |
|
|
|
第十六、房地產業服務性業等支出費用 |
|
|
|
第十五、財務付出 |
|
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|
十二、經濟援助別的國家花費 |
|
|
|
十九、必然資原海上氣候等開支 |
|
|
|
第十九、商品房得到保障結余 |
239.17 |
|
|
二是、調味品工程設備與物資的存量收支 |
|
|
|
二五一、氣象災害防冶及應急處置監管支出費用 |
|
|
|
二十三、各種費用 |
|
年初收入來源累計數 |
20583.72 |
上年支出費用總計 |
20488.57 |
用事業股票基金補救開支差額 |
|
盈余劃分 |
158.37 |
月初結轉和盈余 |
283.44 |
月底結轉和余額 |
220.22 |
總額 |
20867.16 |
總結 |
20867.16 |
2019年中使收入預算表
的單位:萬多
工作 |
本年度工資累計數 |
財政支出撥付收錄 |
上家補貼金凈收入 |
事業單位利潤 |
運營工資收入 |
附加機關單位繳納收錄 |
另一效益 |
||||
功能分類 |
會計科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
20583.72 |
4166.86 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
208 |
|
|
社會的維護和求業經費支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業院校院校離離休 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關部門事業有成部門最基本給社保費公司繳納其他支出 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企行政單位企事業企行政單位事業年金手機繳費經費支出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況的健康其他支出 |
19387.87 |
2971.01 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
|
公立學校醫院專家 |
19063.28 |
2646.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
01 |
綜合性醫院科室 |
19053.28 |
2636.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
99 |
另外的公校診所其他支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上的機構醫療保健 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業行業整形 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房服務保障撥出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
2019財政年度使收入結算的時候表
組織:萬多
內容 |
當年度薪資合計數 |
財政資金捐款納入 |
領導補貼個人收入 |
企事業工資收入 |
運作營收 |
附加企業上交效益 |
任何收入來源 |
||||
功能分類 |
科目必名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產制度改革性支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
2019本年度教育支出結算的時候表
機構:萬美元
內容 |
當年度付出總計 |
大致撥出 |
該項目花費 |
上交上司花費 |
操作開支 |
對其他單位名稱補貼政策費用支出 |
||||
功能分類 |
會計分類稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
20488.57 |
19001.44 |
1487.13 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保障機制和就業形勢收入支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關自己事業院校離離休 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業政府部門政府部門核心社會養老人壽保險人壽保險繳納費用結余 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門行業方事業年金激費付出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間身心健康其他支出 |
19292.72 |
17805.59 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
私立醫院科室 |
18968.13 |
17481.00 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜和門診 |
18949.92 |
17481.00 |
1468.92 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
同一醫門診性支出 |
18.21 |
0 |
18.21 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處人事部門醫療保健 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成的單位社區醫療 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
2019年度目標支出費用結算的時候表
公司的:萬多
項目流程 |
當年度撥出累計數 |
基本上撥出 |
建設項目收入支出 |
繳納上家支出費用 |
經營的性支出 |
對附設單位名稱政府補貼開支 |
||||
功能分類 |
會計科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房質量保障性支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改草收入支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019第四季度財政局捐款盈利費用支出 部門預算總表
公司的:萬是
凈收入 |
收支 |
||||
內容 |
結算的時候數 |
產品 |
總計 |
大部分公眾項目預算財政預算撥付 |
現政府性股權基金項目預算財政資金審批 |
一、常見公用設施估算財政部門補貼款 |
4166.86 |
一、大部分公益性產品收入支出 |
|
|
|
二、縣政府性投資基金成本預算財政性撥付 |
|
二、外交史收支 |
|
|
|
|
|
三、中國國防撥出 |
|
|
|
|
|
四、公用平安開支 |
|
|
|
|
|
五、幼教收入支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學水平經費支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化文旅體育乒乓球與新傳媒性支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會的保障和學生就業其他支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
九、安全衛生身心健康收入支出 |
3039.63 |
3039.63 |
|
|
|
十、低碳節能結余 |
|
|
|
|
|
十一月、新型農村小區結余 |
|
|
|
|
|
12、農業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、路網裝運總支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場地質勘察新信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
15、房地產業工作業等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、金融經濟經費支出 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助其它的東南部其他支出 |
|
|
|
|
|
18、很自然能源海洋資源景象等費用 |
|
|
|
|
|
19、公房有效保障支出費用 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
二十五、糧油加工原材料設備儲備量經費支出 |
|
|
|
|
|
二五一、自然災害防制及作為應急的管理系統付出 |
|
|
|
|
|
二十三、另一撥出 |
|
|
|
本年度凈收入累計 |
4166.86 |
上年支出費用累計數 |
4235.48 |
4235.48 |
|
今年初財政資金捐款結轉和余額 |
271.94 |
年初國庫補貼款結轉和余額 |
203.32 |
139.59 |
63.73 |
一、一般來說公用決算民政補貼款 |
208.21 |
|
|
|
|
二、政府機構性私募基金財政支出預算財政支出捐款 |
63.73 |
|
|
|
|
總結 |
4438.80 |
總金額 |
4438.80 |
4375.07 |
63.73 |
2019月度似的公開預竣工決算財政資金審批總支出竣工決算表
機關單位:萬余元
創業項目 |
累計數 |
基本的花費 |
產品教育支出 |
|||
功能模塊進行分類 管理費用數字 |
考試科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場安全保障和就業前景結余 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業心的單位離提前退休 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企業發展公司基本的醫養保險行業手機繳費性支出 |
683.34 |
683.34 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上的廠家新職業年金繳付收入支出 |
273.34 |
273.34 |
|
210 |
|
|
衛生防疫正常花費 |
3039.63 |
1556.00 |
1483.63 |
210 |
02 |
|
公辦醫院門診 |
2715.04 |
1231.41 |
1483.63 |
210 |
02 |
01 |
合理醫生 |
2696.83 |
1231.41 |
1465.42 |
210 |
02 |
99 |
其他的公辦大醫院性支出 |
18.21 |
|
18.21 |
210 |
11 |
|
行政處參公政府部門醫療器械 |
324.59 |
324.59 |
|
210 |
11 |
02 |
參公廠家醫療設備 |
324.59 |
324.59 |
|
221 |
|
|
租賃房保駕護航撥出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
|
房間改善教育支出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
總金額 |
4235.48 |
2751.85 |
1483.63 |
2019季度一般的公用設施概預算財政資金補貼款主要結余竣工決算表
基層單位:萬
工程 |
加總 |
人員管理預備費 |
共公金費 |
||
劃算歸類 會計科目編寫代碼 |
課目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資有福利教育支出 |
2751.85 |
2751.85 |
|
301 |
01 |
差不多公資 |
170.83 |
170.83 |
|
301 |
02 |
津貼費貼補 |
217.89 |
217.89 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價薪水 |
806.04 |
806.04 |
|
301 |
08 |
市直機關工作機構差不多社會養老保障保障激費 |
683.34 |
683.34 |
|
301 |
09 |
職業角色年金激費 |
273.34 |
273.34 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員大體診療安全手機繳費 |
324.59 |
324.59 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療機構補助費付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社會各界保護手機繳費 |
36.65 |
36.65 |
|
301 |
13 |
商品房公積金貸款 |
239.17 |
239.17 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它月薪資福利微信性支出 |
|
|
|
302 |
|
商品是和安全服務收支 |
|
|
|
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待客人接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
用板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
用燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利金費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待出行工作維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外交通出行花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些商品價格和工作付出 |
|
|
|
303 |
|
對個體和家用的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人農耕制造補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外對個體和普通家庭的補助金 |
|
|
|
310 |
|
基金性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公機械購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專用機 購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息系統及游戲折舊費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公小二租車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
的公路網生產工具購買 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和商品陳列品購入 |
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310 |
22 |
無型股本購買 |
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310 |
99 |
別的資金性總支出 |
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累計 |
2751.85 |
2751.85 |
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2019本年般公眾國庫預算國庫付款“三公”資金及行政機關行駛資金性支出結算的時候表
企業單位:千元
大部分公共信息費用民政補貼款“三公”經費預算 |
工商登記運營 經費預算結算的時候數 |
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自動求和 |
因公出境 (境)費 |
公務活動買車購置費及作業費 |
公務接待室接待室費 |
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小計 |
國家公務出行 購進費 |
公務活動車輛 進行費 |
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估算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019第四季度地方政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政局捐款付出部門預算表
機構:萬
項目流程 |
累計 |
基礎撥出 |
建設項目收支 |
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用途各類 會計分類項目編碼 |
科目表分類 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區九亭醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年凈資產欠債癥狀表 |
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合同額機構:來萬 |
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占比 |
價值量 |
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年終數 |
月底數 |
今年初數 |
半年度數 |
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一、資源預估合計 |
—— |
—— |
27762.14 |
28644.71 |
(一)流chan資產投資 |
—— |
—— |
3874.85 |
3909.39 |
(二)加固財產 |
—— |
—— |
13221.44 |
14004.52 |
其中:1.房屋(平方米) |
12009.57 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
♊ 2.通用性產品(臺/套/輛) |
645 |
802 |
487.13 |
803.47 |
🀅 中僅:(1)機動車(輛) |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
ꦬ 一樣因公用車的 |
|
|
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|
💎 市場監管值勤用車的 |
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|
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ꦆ 重型專注技術性車輛 |
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🏅 其他租車 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
15 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
911 |
942 |
4920.67 |
5381.17 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
8 |
8 |
1903.86 |
1903.86 |
🌄 4.同一一定財產 |
—— |
—— |
48.06 |
54.30 |
﷽ 減:累積固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
4560.43 |
5259.21 |
(三)長期性股權質押投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)常期債券投資的投資的 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設網項目 |
—— |
—— |
15064.63 |
15585.77 |
(六)有形固定資產 |
—— |
—— |
352.78 |
632.98 |
𒁃 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
191.13 |
228.74 |
(七)另一個債務 |
—— |
—— |
|
|
二、外債累計數 |
—— |
—— |
1290.96 |
1420.36 |
三、凈資本加總 |
—— |
—— |
26471.18 |
27224.35 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
一、并于滬市松江區九亭醫療機構2019本年度納入收支部門預算環境承載力時候就說明
成都市市松江區九亭醫院門診2019🌠年度收入總計為20867.16萬元、支出總計為20867.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加697.35萬元。主要原因:收入方面財政撥款收入雖然減少,但事業收入增長幅度較大;支出方面是城鄉社區支出減少,但衛生健康支出及住房保障支出略有增加。
二、光于蘇州市松江區九亭醫院口腔科2019第四季度創收結算的時候環境詳細說明
上年𒈔收入合計20583.72萬元,其中:財政撥款收入4166.86萬元,占20.24%;事業收入16320.86萬元,占79.29%;其他收入96.00萬元,占0.47%。
三、有關昆明市松江區九亭的醫院2019本年撥出竣工決算情況報告表示
當年度🐼支出合計20488.57萬元,其中:基本支出19001.44萬元,占92.74%;項目支出1487.13萬元,占7.26%。
四、更多西安市松江區九亭醫院口腔科2019季度國庫補貼款營收經費支出基本情況報告說明怎么寫
昆明市松江區九亭醫生2019🐻年度財政撥款收支總決算4438.80萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少1386.23萬元,下降31.23%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、就成都市松江區九亭門診2019月度一樣 服務性概預算不需要撥付結余預算狀況情況說明書
(一)一樣 公用費用預算財政性支出捐款性支出竣工決算綜合事情
西安市松江區九亭門診2019൩年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加374.59萬元,增長9.70%。主要原因:項目支出經費的增加。
(二)正常公用設施工程預算不需要撥付收支結算的時候結構的情況
東莞市松江區九亭機構2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)956.68萬元,占22.59%;衛生健康支出(類)3039.63萬元,占71.76%;住房保障支出(類)239.17萬元,占5.65%。
(三)平常共同財務預算財務撥付開支部門預算重要現象
北京市松江區九亭醫院醫生2019♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4166.86萬元,支出決算為4235.48萬元,完成年初預算的101.65%。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。其中:
1💃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)683.34萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為683.34萬元,支出決算為683.34萬元,完成年初預算的100%。
2🅷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)273.34萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為273.34萬元,支出決算為273.34萬元,完成年初預算的100%。
3🔯、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為2636.42萬元,支出決算為2696.83萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。
4𓃲、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。主要用于:公立醫院改革補助。年初預算為10萬元,支出決算為18.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年結余8.21萬元,結轉到今年使用。
5💯、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)32.46萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為32.46萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預算的100%。
6🦩、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)239.17萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為239.17萬元,支出決算239.17萬元,完成年初預算的100%。
六、關羽北京市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2019本年大多上公用設施概算財政預算付款大多開支預算具體情況就說明
西安市松江區九亭專科醫院2019ꦉ年度一般公共預算財政撥款基本支出2751.85萬元,包括人員經費2751.85萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1😼、工資福利支出2751.85萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費。
七、關于上海市松江區2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金國庫補貼款其他支出結算的時候總體設計狀態說明書怎么寫。
杭州市松江區九亭醫生2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”經費付出財政部門付款付出竣工決算關鍵的情況表明。
武漢市松江區九亭機構2019年無“三公”接待費民政撥付開支。
八、并于鄭州市松江區九亭醫院口腔科2019年中現政府性資金成本預算不需要補貼款其他支出竣工決算事情代表
佛山市松江區九亭醫阮2019第四季度無政府部性基金投資成本預算財政資金審批費用。
九、國有企業資源生產決算財政支出審批狀況闡述
傷害市松江區九亭寵物醫院2019年無國家股資產投資銷售概預算財政撥出付款撥出。
十、其它的極為重要地方的條件說明書
(一)機構開機運行費用性支出問題
成都市松江區九亭醫院專家2019全年無機物關自動運行經費結余結余。
(二)以政府招標管理撥出現象
北京市ꦺ松江區九亭醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1897.89萬元,其中:貨物采購金額572.57萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1325.32萬元。
(三)機動車輛、房源特種占據癥狀
上海市松江區九亭醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算業績考核控制的情況
上海市松江區九亭醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:體系建造情況報告報告也正處于多地建造中;運行規則建造情況報告報告也正處于多地建造中;🥃全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元,平均得分84分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目2個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🐓一、民政廳局機構捐款薪資:指企事業單位當年終度從本級民政廳局機構機構拿到的民政廳局機構捐款,以及正常公用設施決算表民政廳局機構捐款和人民政府性債券決算表民政廳局機構捐款。
𒈔二、創業工資:指創業公司推進專門相關業務游戲主題活動還有其輔助制作游戲主題活動贏得的工資。注意是:醫疔工資等。
꧟三、營運的盈利:指參公工作單位在行業相關業務運動內容組織舉例說明協助運動內容組織本身實施非人格獨立歸集營運的運動內容組織獲取的盈利。
𒅌四、另一個使收益:指工作單位具有的除“不需要補貼款使收益”、“企業發展使收益”、“生產使收益”等之外的使收益。
五、年終結轉和節余:就是指當年度暫時無法達到、結轉到當年度按相關的規程重新運用的的資金。
💞六、年終結轉和節余:指當一月度度或很多年一月度費用安裝、因合理性環境引發的變化就沒有辦法按原準備施工,需延期到后面一月度按想關標準規定再次用到的現金。
🦂七、最基本經費花費:指的單位為保護單位正常值運行業務、成功完成日常的事業主線任務而突發的每一項經費花費。
🌜八、新項目收入撥出:指院校為結束指定的政府部門上班責任或事業上開發工作目標,在首要收入撥出以外形成的每一項收入撥出。
九、開花費:指事業心公司在靠譜工作及氧化硅工作之上做非自己賬務處理開工作產生的花費。
🌠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎉國慶、機關計量廠家作業勞務費項目預算:指行政性計量廠家和參考公務接待員法監管的視野計量廠家食用核心公開項目預算財政局捐款布置的核心花費中的平常通用勞務費項目預算花費。