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上海市松江區社會保障服務中心 2018年度決算
信息來源: 發布的周期:2020-08-20 閱讀次數:

目  錄

 

第1有些 天津市松江區生活保障機制服務質量中心點情況

一、最主要的工作職責

二、組織機構設為

第二部分 上海市松江區社會保障服務中心2018年度決算表

一、純收入費用部門預算總表

二、創收結算的時候表

三、付出部門預算表

四、財政部門捐款創收付出部門預算總表

五、通常情況下通用概預算不需要撥付結余結算的時候表

六、正常公開預算財政預算審批根本收入支出預算表

七、一樣 共公工程預算國庫付款“三公”金費及政府部門運轉金費開支結算的時候表

八、縣政府性基金、期貨、現貨、微盤費用民政補貼款總支出部門預算表

九、股權外債事情表

第三部分 上海市松江區社會保障服務中心2018年度部門決算情況說明

第七要素 代詞釋意

 


第一部分    上海市松江區社會保障服務中心概況

 

一、具體權責

(一)、會與當今社會存在保障制度措施科了解當今社會存在保險公司現行政策、條例的宣傳策劃的工作;

(二)、本區新型農村社會養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責新農保的養老保險費和集體補助的審核收繳、基金劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、養老金核定與支付、新農保關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作。
    (三)、本區城鎮居民養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責養老保險的參保登記、個人賬戶建立、養老待遇核定、養老保險關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢查詢和舉報等工作。
    (四)、受區人社行政部門委托開展本地區工傷認定工作。
    (五)、受區勞動能力鑒定委員會委托承擔本地區工傷人員勞動能力鑒定的具體事務。
    (六)、本區被征地人員落實社會保障相關經辦服務工作,具體包括:負責被征地人員中參加社會保障和征地養老的人數和人員的核定工作等。
   (七)、本地區征地養老人員的經辦服務管理工作。
    (八)、受區人社行政部門委托開展有關社會保險監督檢查工作。
ℱ   (九)、組織開展對街鎮關與經辦貸款機構社會的安全經辦業務量的免費指導。

二、平臺設立

通過可以達到管理職責,昆明市松江區社會中保護保障中心站無獨立設置部門。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區社會保障服務中心2018年度決算表

2018年末薪資性支出竣工決算總表

部門:余萬元

工資

結余

產品

預算數

活動

部門預算數

一、財政資金補貼款創收

753.44

一、一樣 公眾產品費用支出

 

  在當中:相關部門性基金投資預算表財政支出審批

 

二、外交關系經費支出

 

二、上家政府補貼營收

 

三、飲水機收支

 

三、事業心使收入

 

四、公用設施人身安全總支出

 

四、銷售效益

 

五、培養其他支出

 

五、復屬機關單位上交國家盈利

 

六、學科技術應用撥出

 

六、另外凈收入

 

七、人文精神體育足球與媒體經費支出

 

 

 

八、社會性的保障和畢業生就業總支出

708.68

 

 

九、醫療管理衛生防疫與工作計劃計生性支出

24.13

 

 

十、綠色綠色結余

 

 

 

11、縣域街道辦事處其他支出

 

 

 

12、農業水花費

 

 

 

第十五、交行物流運輸支出費用

 

 

 

十四、的資源地質勘察信息等花費

 

 

 

十八、商業區業務業等開支

 

 

 

16、互聯網金融付出

 

 

 

十二、支助的區域經費支出

 

 

 

二十、土地資源海底氣象條件等費用

 

 

 

19、商品房基本保障性支出

20.63

 

 

二是、糧油食品廢舊物資自給率收入支出

 

 

 

二十一國慶、任何花費

 

上年創收總計

753.44

年初收入支出自動求和

753.44

用事業心債券掩蓋出入差額

 

盈余分派

 

年終結轉和盈余

4.52

年尾結轉和余額

4.52

共計

757.96

總結

757.96


2018全年利潤結算的時候表

方:W

項目

年初創收加總

財務撥付凈收入

上一級經濟補貼使收入

人事盈利

合作經營盈利

附屬機關單位上交利潤

其他收益

功能分類
科目編碼

課程命名

自動求和

753.44 

753.44 

 

 

 

 

 

208

 

 

市場保駕護航和人才需求其他支出

708.68 

708.68 

 

 

 

 

 

208

01

 

人力資資源量和社會性保障機制管理方法事情

636.27 

636.27 

 

 

 

 

 

208

01

07

時代保險行業銷售業務治理事情

636.27 

636.27 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政處事業上的公司的離養老金

72.41 

72.41 

 

 

 

 

 

208

05

02

自己事業基層單位離退職

1.28

1.28

 

 

 

 

 

208

05

05

行政公司的參公公司的大多醫養商業險激費撥出

50.81

50.81

 

 

 

 

 

208

05

06

機關人事企事業編制人事企事業編制的職業年金付款性支出

20.32

20.32

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔衛生管理與策劃生孕費用

24.13 

24.13 

 

 

 

 

 

210

11

 

醫療保駕護航保駕護航

24.13

24.13

 

 

 

 

 

210

11

02 

衛生事業機關單位醫療設備

24.13 

24.13 

 

 

 

 

 

221

 

 

公房保證支出費用

20.63

20.63

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改制支出費用

20.63

20.63

 

 

 

 

 

221

02 

01 

自建房個人住房公積金

20.63 

20.63 

 

 

 

 

 

 


2018財政年度收入支出竣工決算表

標準:萬余元

產品

本年度支出費用總計

核心總支出

產品花費

上交上家總支出

運作總支出

對附帶機關單位補帖費用支出

功能分類
科目編碼

會計科目明稱

累計數

753.44 

687.66 

65.78 

 

 

 

208

 

 

社會上保駕護航和擇業其他支出

708.68

642.90

65.78

 

 

 

208

01

 

勞務市場和市場的保障標準化管理事務性

636.27

570.49

65.78

 

 

 

208

01

07

社會上商業險業務部治理事務性

636.27

570.49

65.78

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟事業發展部門離辭職

72.41

72.41

 

 

 

 

208

05

02

教育事業公司的離辭職

1.28

1.28

 

 

 

 

208

05

05

企衛生事業企業單位衛生事業企業單位核心養老人身險人身險交費結余

50.81

50.81

 

 

 

 

208

05

06

政府機關創業計量單位職業的年金納費開支

20.32

20.32

 

 

 

 

210

 

 

醫院公共衛生與記劃計生其他支出

24.13

24.13

 

 

 

 

210

11

 

整形服務保障

24.13

24.13

 

 

 

 

210

11

02 

視野計量單位醫遼

24.13

24.13

 

 

 

 

221

 

 

住宅保險撥出

20.63

20.63

 

 

 

 

221

02

 

自建房行政體制改革總支出

20.63

20.63

 

 

 

 

221

02 

01 

往房個人公積金

20.63

20.63

 

 

 

 

 


2018一年度財政資金捐款薪資收入支出預算總表

標準:萬元左右

效益

費用支出

創業項目

結算的時候數

工程

累計

一般來說通用工程預算國庫審批

國家性投資基金工程預算財政資金補貼款

一、基本公共性工程預算財務撥付

753.44 

一、大部分公共性業務收支

 

 

 

二、以政府性股票基金國庫預算國庫付款

 

二、外交政策總支出

 

 

 

 

 

三、防御其他支出

 

 

 

 

 

四、公共服務安全性高付出

 

 

 

 

 

五、育兒教育收入支出

 

 

 

 

 

六、專業的技術教育支出

 

 

 

 

 

七、特色文化體育競技與文化傳媒費用

 

 

 

 

 

八、社會中有保障和人才需求總支出

  708.68 

708.68 

 

 

 

九、醫療保健衛生管理與規劃生孕教育支出

 24.13

 24.13

 

 

 

十、節能技術節能減排性支出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉建設街道社區教育支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水結余

 

 

 

 

 

第十三、城市交通運輸業業性支出

 

 

 

 

 

十四、材料勘查問題等撥出

 

 

 

 

 

第十三、餐飲業服務管理業等撥出

 

 

 

 

 

十五、金融業花費

 

 

 

 

 

二十七、支援某些省市性支出

 

 

 

 

 

18、土地深海氣象預報等經費支出

 

 

 

 

 

十八、往房保障機制總支出

 20.63

 20.63

 

 

 

20、糧油食品物資供應產出性支出

 

 

 

 

 

二十一月、同一費用

 

 

 

當年度工資總計

753.44 

上年費用支出 總計

 753.44

 753.44

 

年終財政支出審批結轉和節余

 

歲末民政審批結轉和盈余

 

 

 

      平常公眾概預算財政局付款

 

 

 

 

 

      政府辦公室性投資基金估算財政支出撥付

 

 

 

 

 

總共

753.44 

累計

 753.44

753.44 

 

 


2018當年度通常情況公用設施預算財政性支出撥付性支出預算表

公司的:萬

內容

總金額

基本性付出

品牌教育支出

能力等級分類

管理費用商品編碼

課程名號

208

 

 

的社會擔保和找工作開支

708.68

642.90

65.78

208

01

 

人力資原招聘資原和的社會服務保障方法行政監察

636.27

570.49

65.78

208

01

07

社交商業險金融產品管理方法行政監察

636.27

570.49

65.78

208

05 

 

行政管理事業性的單位離退休工資

72.41

72.41

 

208

05

02

人事政府部門離提前退休

1.28

1.28

 

208

05

05

行政企業單位參公企業單位根本醫養安全交費支出費用

50.81

50.81

 

208

05

06

企事業有成公司的事業有成公司的職業技能年金納費總支出

20.32

20.32

 

210

 

 

醫用清潔衛生與籌劃生孕花費

24.13

24.13

 

210

11

 

醫療管理基本保障

24.13

24.13

 

210

11

02 

創業機關單位醫用

24.13

24.13

 

221

 

 

住宅質量保障總支出

20.63

20.63

 

221

02

 

房產改革方案撥出

20.63

20.63

 

221

02 

01 

房屋住房基金

20.63

20.63

 

自動求和

753.44

687.66

65.78

 


2018當年度常見公共服務估算不需要補貼款常見收支結算的時候表

  廠家:萬是

大型項目

累計

工作員專項資金

共公勞務費

第三產業劃分

題目識別碼

專業科目英文名稱

301

 

公資發福利費用支出

621.28

621.28

 

301

01

  大體員工工資

58.02

58.02

 

301

02

  政府補貼政府補貼

27.37

27.37

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼政策費

 

 

 

301

07

  效績很大打工族薪資

226.77

226.77

 

301

08

危險機關創業工作單位差不多頤養天年保費交款

50.81

50.81

 

301

09

事業年金繳納費用

20.32

20.32

 

301

10

工作人員常見醫療管理商業險繳付

24.13

24.13

 

301

11

公務活動員醫學政府補貼激費

 

 

 

301

12

某些社會生活有保障付款

7.54

7.54

 

301

13

個人住房住房基金

20.63

20.63

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  許多年薪最新福利經費支出

185.69

185.69

 

302

 

餐品和業務結余

59.13

 

59.13

302

01

  辦公室費

9.90

 

9.90

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

0.04

 

0.04

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

0.71

 

0.71

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理系統費

 

 

 

302

11

  出差補貼

1.50

 

1.50

302

12

  因公出國旅游(境)花銷

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

0.77

 

0.77

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  國家公務商務接待費

 

 

 

302

18

  專業化素材費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專用型油料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  申請業務流程費

 

 

 

302

28

  商會經費預算

6.17

 

6.17

302

29

  好處費

6.30

 

6.30

302

31

  公務接待租車行駛運營維護費

 

 

 

302

39

  的交通管理管理費

 

 

 

302

40

  稅金及增加成本費用

 

 

 

302

99

  別貨物和的服務經費支出

33.74

 

33.74

303

 

對個體戶和企業的補助款

0.41

0.41

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療保障費補貼政策

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

10

  自己農林牧出產補貼款

 

 

 

303

99

  另外對個人賬戶和中國家庭的經濟補貼付出

0.41

0.41

 

310

 

資本性撥出

6.84

 

6.84

310

02

  辦公裝修設施購買

6.84

 

6.84

310

03

  多功能系統采購

 

 

 

310

07

  數據網路及APP置辦更新換代

 

 

 

310

13

  公務接待用車的租賃費

 

 

 

310

19

  任何交通費方法購買

 

 

 

310

22

有形資產投資新購

 

 

 

310

99

  同一資產管理性付出

 

 

 

累計

687.66

621.69

65.97

 


2018年度目標一般來說公共服務項目預算財政部門審批“三公”資金及國家機關運轉資金開支部門預算表

部門:萬的大寫

通常公眾概算不需要審批“三公”資金投入

行政單位使用

專項經費預算數

預估合計

因公回國

(境)費

國家公務私車購買及操作費

因公接持費

小計

國家公務車輛使用

采購費

因公出行

電腦運行費

預算表數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

費用數

結算的時候數

決算數

預算數

預算表數

結算的時候數

 

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

 


2018一年度政府部性母基金費用預算財政資金捐款性支出部門預算表

計量單位:余萬元

建設項目

累計數

基本的付出

創業項目撥出

基本功能總類

科目表編碼查詢

考試科目英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區社會保障服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度金融資產債務事情表

收入額企業:萬余元

 

數量

價值觀

本年數

月底數

年末數

年底數

一、債務加總

——

——

 883.78

 855.17

   (一)流入財力

——

——

 826.27

 791.20

   (二)穩固資產投資

——

——

 57.51

 63.97

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

🦋                          大部分公務活動專用車

 

 

 

 

♈                          行政執法交警執法車輛使用

 

 

 

 

ไ                          特種車正規技術工藝私車

 

 

 

 

⛄                          的出行用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🌼               4.其他的加固債務

——

——

 57.51

 63.97

❀        減:當年度固定資產折舊及減值預備

——

——

 

 

   (三)繼續資金

——

——

 

 

   (四)在建設網工業

——

——

 

 

   (五)有形資本

——

——

 

 

ꦚ        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (六)某些財產

——

——

 

 

二、資產負債累計數

——

——

 95.20

 60.14

三、凈股本累計

——

——

 788.58

 795.03

 

 

 


第三部分  上海市松江區社會保障服務中心2018年度決算情況說明

 

一、相對于傷害市松江區的社會保險服務質量主2018年末薪水撥出結算的時候總體目標現象解釋

天津市🦂松江區社會保障服務中心2018年度收入總計為753.44萬元、支出總計為753.44萬元。與2017年度相比,收入增加65.58萬元,支出總計增加65.58萬元。主要原因:因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

二、介紹昆明市松江區世界保障措施提供服務主2018全年度利潤部門預算原因就說明

年初🌞收入合計753.44萬元,其中:財政撥款收入753.44萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%。

三、關羽杭州市松江區社會存在的保障服務保障中間2018半年度結余竣工決算情況報告反映

上年💧支出合計753.44萬元,其中:基本支出687.66萬元,占91.27%;項目支出65.78萬元,占8.73%;經營支出0萬元,占0%。

四、管于蘇州市松江區社會性保障機制服務性核心2018全年財務捐款效益支出費用綜合的情況闡述

南京市ꦛ松江區社會保障服務中心2018年度財政撥款收入總決算753.44萬元,支出總決算753.44萬元。與2017年度相比,財政撥款收入總計增加65.58萬元,增長9.53%;支出總計增加65.58萬元,增長9.53%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

五、就鄭州市松江區市場經濟維護服務中間2018第四季度一般來說通用項目預算國庫審批結余竣工決算環境解釋

(一)應該公眾工程預算財政廳補貼款費用預算綜合性原因

西安市💎松江區社會保障服務中心2018年度一般公共預算財政撥款支出753.44萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加65.58萬元,增長9.53%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

(二)通常公開預算表國庫付款其他支出結算的時候格局時候

西安市💎松江區社會保障服務中心2018年度一般公共預算財政撥款支出753.44萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)708.68萬元,占94.06%;醫療衛生與計劃生育支出(類)24.13萬元,占3.20%;住房保障支出(類)20.63萬元,占2.74%。

(三)一樣公開財政部門預算財政部門捐款總支出竣工決算大概條件

成都市𒉰松江區社會保障服務中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為851.21萬元,支出決算為753.44萬元,完成年初預算的88.51%。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素;2018年項目預算中取消了辦公場地裝修費69.69萬元等。

進來:

1🎃、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險業務管理事務(項)636.27萬元。主要用于:工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出以及項目支出。年初預算為712.63萬元,支出決算為636.27萬元。決算數小于預算數的主要原因:在編人員考入公務員及調出各一人,項目預算中取消了辦公場地裝修費69.69萬元。

2﷽、社會保障和就業支出(類))行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.28。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為1.37萬元,支出決算為1.28萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約開支。

3⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)50.81萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為61.66萬元,支出決算為50.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費等因素。

4🗹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)20.32萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為24.66萬元,支出決算為20.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整職業年金繳費等因素。

5♔、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)24.13萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為29.29萬元,支出決算為24.13萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整醫療保險繳費等因素。

6🐓、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.63萬元。主要用于:職工住房公積金。年初預算為21.58萬元,支出決算為20.63萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整公積金繳費等因素。

六、關于幼兒園北京市松江區時代保證售后服務公司站2018本年度尋常公用設施預部門預算財政廳付款差不多總支出部門預算原因說明

成都市ꦓ松江區社會保障服務中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出687.66萬元,包括人員經費621.69萬元,公用經費65.97萬元。基本支出中:

1🔥、工資福利支出621.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2ꦚ、商品和服務支出59.13萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助0.41萬元,主要用于:其他對個人和家庭補助支出。

4、其他資本性支出6.84萬元,主要用于:辦公設備購置費。

七、相對于濟南市松江區發展質量保障工作公司2018季度尋常服務性財政資金預算財政資金撥付“三公”金費開支結算的時候情況發生解釋

(一)“三公”費用財政教育支出補貼款教育支出竣工決算總體設計情形闡明。

深圳市💜松江區社會保障服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.3萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無。

2018ꦦ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是無。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是無。

(二)“三公”事業費財政預算撥付教育支出竣工決算具體情況情況詳細說明。

濟南市松江區社會保障服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、至于滬市松江區的社會基本保障服務于服務管理平臺2018半年度政府性性理財產品不需要預算不需要補貼款教育支出竣工決算事情介紹

昆明市松江區社會保障服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有制資產投資銷售經營估算民政審批實際情況反映

廣州市松江區社會保障服務中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、別的至關重要項目的情況報告反映

(一)政府機關進行接待費花費時候

濟南市松江區社會保障服務中心2018年度無機關運行經費支出。

(二)政府部門銷售總支出現象

傷害市🤪松江區社會保障服務中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為9.64萬元,其中:貨物采購金額9.64萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018﷽年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)來往車輛、別墅非常規需要現象

深圳市松江區社會保障服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算績效評價工作管理狀況

天津市松江區的社會得到保障服務于中2018ไ年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況主要是執行上級預算績效管理制度;工作機制建設情況主要是根據要求編制績效目標、做好績效評價、績效跟蹤工作,落實評價結果整改,將預算編制、預算調整、政府采購、資產管理等要求與項目績效管理有機結合。全過程績效管理實施情況: 2018年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額54.71萬元;2018年績效評價開展情況:2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🅰一、民政捐款納入:指公司的本全年度從本級民政職能部門擁有的民政捐款,分為一般的公益性不需要性預決算民政捐款和政府部性債券不需要性預決算民政捐款。

二、事業上的心盈利:指事業上的心方展開的專業業務領域移動及幫助移動確認的盈利。

🐬三、運營的效益:指自己單位名稱在專業技術金融業務活動還有輔助工具活動后積極開展非經濟獨立核算成本運營的活動達成的效益。

♓四、另外工資水平水平:指公司的達成的除“財政預算撥付工資水平水平”、“事業性工資水平水平”、“銷售工資水平水平”等其他的工資水平水平。

五、期初結轉和余額:是以當年度并沒有達成、結轉到年初按有關系標準規定延續施用的的資金。

ཧ六、年初結轉和盈余:指當年末度或之前年末工程預算合理安排、因客觀事實具體條件引發變遷未能按原記劃進行,需網絡延遲到已經年末按關于約定繼讀選用的錢。

🍸七、首要其他結余:指基層單位為的保障組織正常值轉運、順利完成定期運作任務而發現的貼心的售后服務其他結余。

🌼八、建設項目性結余:指院校為做好獨特的行政性工作上工作對方或事業單位壯大對方,在基礎性結余模版遭受的數據來性結余。

ꦏ九、自主運作付出:指視野企業單位在的專業游戲運動方案及輔助器游戲運動方案除此之外進行非單獨的記帳自主運作游戲運動方案的發生的付出。

💛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🧜五一、政府部門進行勞務費:指政府部門行業和圖案填充國家地方公務員法操作的視野行業食用平常公共信息決算財政局付款讓的基本上收入開支中的定期公用設施勞務費收入開支。

 

 

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