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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 公布精力:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

盈利

收入支出

新項目

部門預算數

業務

竣工決算數

一、通常情況下公用設施項目預算財務付款營收

5045.41

一、通常共公工作性支出

 

二、政府辦公室性私募基金預決算財政預算捐款營收

22.22

二、國際關系支出費用

 

三、公有基金合作經營預算表財政支出審批收入水平

 

三、國家安全經費支出

 

四、上一級補貼政策收錄

 

四、共公安全性性支出

 

五、企事業薪資

 

五、教育學校支出費用

 

六、合作經營薪資

 

六、科學性新技術性支出

 

七、附加工作單位上交國家納入

 

七、文化教育旅遊教育與影視傳媒其他支出

 

八、其它的營收

 

八、社會性服務保障和畢業生就業性支出

61.94

 

 

九、衛生管理健康保健性支出

4697.83

 

 

十、節能減排節能節能減排收支

 

 

 

十一月、城市街道社區撥出

 

 

 

第十二、畜牧業水費用

 

 

 

十四、路網運送付出

 

 

 

十四、資源共享探勘行業消息等結余

 

 

 

十四、工商業服務質量業等費用

 

 

 

第十五、銀行業其他支出

 

 

 

十八、幫扶其它位置其他支出

 

 

 

十七、自然是教育資源海洋資源氣象學等付出

 

 

 

第十九、往房的保障費用支出

285.44

 

 

四十、調味品工程材料貯備支出費用

 

 

 

二十一國慶、國家股資產生產財政預算結余

 

 

 

二12、災難治理及應急指揮管理制度性支出

 

 

 

二第十五、另一個其他支出

22.22

 

 

第二十四、抗疫特別國債設置的其他支出

 

當年度盈利預估合計

5067.63

上年收入支出預估合計

5067.42

實用非財政資金撥付盈余

 

余額左右

 

本年結轉和節余

57.80

年尾結轉和節余

58.02

累計

5125.44

總額

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

建設項目

上年收益預估合計

財政預算撥付薪水

上一級補助款收入來源

事業上盈利

合作經營薪資

所屬院校上交薪水

任何使收入

收支實用功能分類整理會計分類簡碼

管理費用標題

欄次

1

2

3

4

5

6

7

預估合計

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

的社會確保和就業創業收入支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

人事部門人事企業單位社會養老結余

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政機關組織離退居二線

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  危險機關視野機構首要醫養保險費用交款其他支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  危險機關參公廠家職業的年金繳納付出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

環衛身體經費支出

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政管理行業企事編醫療保障

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政管理企業醫療機構

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務活動員醫學補貼

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

醫疔救濟

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鄉一體化治療救援

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  其余醫療服務救濟教育支出

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

社區醫療有效保障了方法行政監察

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政處操作

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  常見行政行政事務工作管理行政事務

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  短信化發展

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住宅房保險開支

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

個人住房行政體制改革經費支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  房間住房基金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  全款買房補貼政策

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他的費用

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

時時彩票公益事業金具體安排的性支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  應用在村鎮建設醫學救濟的福彩快三公益基金金教育支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

該項目

當年度收支加總

一般付出

創業項目費用

繳納上級領導撥出

營業支出費用

對附設部門補助費費用支出

收支能力劃分類別課程和科目商品代碼

考試科目種類

欄次

1

2

3

4

5

6

累計數

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

社會存在服務保障和就業前景開支

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政訴訟衛生事業組織養老院付出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  財政機關單位離退休年齡

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關方教育事業方大致醫療保險費用保險費用交款收支

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  行政公司的視野公司的職位年金繳納費用總支出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

食品衛生綠色收入支出

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

行政機關事業發展工作單位醫藥

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政機關的單位醫治

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務活動員醫療衛生補貼申請書

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

醫療器械搶救

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  新農村整形救濟

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  各種醫院救治撥出

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

醫遼保險管理工作事物

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  財政運營

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  平常行政部門控制業務

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  信息查詢化發展

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

居住房保障措施付出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

房產改善收支

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  公寓房公積金貸款

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  買房貸款救濟款

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

許多費用支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

大家愛心慈善金設置的其他支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  于縣域醫用救濟的幸運飛艇慈善金結余

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

薪水

經費支出

項目流程

預算數

建設項目

自動求和

般公用設施費用國庫補貼款

政府部門性新基金項目預算民政補貼款

國家股資本公司生意預決算民政付款

一、普通共同估算國庫捐款

5045.41 

一、通常情況公開服務于收支

 

 

 

 

二、政府性性母基金不需要預算不需要補貼款

22.22 

二、外交史開支

 

 

 

 

三、公有資本管理銷售經營估算不需要撥付

 

三、中國國防支出費用

 

 

 

 

 

 

四、共同可靠費用

 

 

 

 

 

 

五、培育總支出

 

 

 

 

 

 

六、科學學技木支出費用

 

 

 

 

 

 

七、和文化出境游體育運動與傳媒廣告費用支出

 

 

 

 

 

 

八、社會生活服務和求業教育支出

61.94 

61.94

 

 

 

 

九、公共衛生衛生費用支出

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

十、節約壞保總支出

 

 

 

 

 

 

11、城鄉經濟居委總支出

 

 

 

 

 

 

12、農業水經費支出

 

 

 

 

 

 

第十三、交通出行車輛運輸收入支出

 

 

 

 

 

 

十四、成本勘查工農業個人信息等花費

 

 

 

 

 

 

第十、工業工作業等付出

 

 

 

 

 

 

十五、金融經濟收支

 

 

 

 

 

 

二十七、幫扶別的地段其他支出

 

 

 

 

 

 

十九、清新產品海上氣象學等性支出

 

 

 

 

 

 

黨的十九、房間保障措施費用支出

 285.44

285.44

 

 

 

 

二是、調味品防汛物資產出結余

 

 

 

 

 

 

二十一國慶、國家股資源加盟成本預算花費

 

 

 

 

 

 

二第十二、氣象災害有效預防及緊急管理制度收支

 

 

 

 

 

 

二十五、其它的支出費用

 22.22

 

22.22 

 

 

 

三十四、抗疫比較國債規劃的總支出

 

 

 

 

本年度凈收入累計

5067.63 

當年度其他支出累計數

5067.42 

5045.2

22.22 

 

期初不需要補貼款結轉和盈余

57.80 

年尾財政局撥付結轉和盈余

58.02 

58.02

 

 

一、通常情況共同概預算財政部門審批

 

 

 

 

 

 

二、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財務付款

 

 

 

 

 

 

三、國有企業投資基金生產工程預算財政部門審批

 

 

 

 

 

 

總結

5125.44 

總結

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

的項目

年初收入支出

撥出特點分類管理幾個會計科目商品代碼

會計分類標題

累計數

基礎支出費用

大型項目結余

欄次

1

2

3

累計數

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

社會存在有效保障了和畢業生就業付出

61.94

61.94

0.00

20805

行政處企業公司的社會養老開支

61.94

61.94

0.00

2080501

  行政處廠家離辭職

0.94

0.94

0.00

2080505

  機關衛生事業行業衛生事業行業幾乎社會養老商業保險商業保險手機繳費付出

40.67

40.67

0.00

2080506

  機構事業上的行業行業年金付費收支

20.33

20.33

0.00

210

衛生管理建康費用支出

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

行政事務事業部門部門醫藥

73.71

26.58

47.13

2101101

  行政機關機關單位醫療衛生

26.58

26.58

0.00

2101103

  公務接待員醫疔補貼

47.13

0.00

47.13

21013

醫療保健求助

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  村鎮建設醫療機構救濟

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  各種醫治求助撥出

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

醫院服務監管行政監察

805.04

676.75

128.28

2101501

  行政部門運動

676.75

676.75

0.00

2101502

  正常財政工作管理公共事務

80.98

0.00

80.98

2101504

  資訊化基礎建設

47.30

0.00

47.30

221

住宅房擔保教育支出

285.44

285.44

0.00

22102

租賃房創新開支

285.44

285.44

0.00

2210201

  住宅房個人公積金

67.90

67.90

0.00

2210203

  全款買房補貼費

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

區域經濟等級分類專業科目標識號

課程和科目分類

竣工決算數

資金等級分類

題目識別碼

會計分類稱呼

結算的時候數

301

薪水福利福利收支

1021.07

302

物品和服務質量經費支出

25.76

30101

  主要底薪

97.42

30201

  會議室費

11.32

30102

  補貼金補貼金

446.45

30202

  刷費

0.73

30103

  獎金稅率

78.83

30203

  服務咨詢費

 

30106

  飯食政府補貼費

31.48

30204

  要辦費

 

30107

  績效評價年薪

 

30205

  有水費

 

30108

企事業發展機構事業發展機構一般醫療穩妥穩妥交費

40.67

30206

  電價

0.02

30109

行業年金繳納

20.33

30207

  郵電通信費

1.22

30110

工作人員大多診療安全手機繳費

26.58

30208

  采暖費

 

30111

因公員診療補助費繳納

 

30209

  物業保安服務承包費

 

30112

另一個中國社會有保障納費

3.64

30211

  旅差費

2.72

30113

住宅房個人公積金

67.9

30212

  因公回國(境)費用的

 

30114

醫用費

 

30213

  維護保養(護)費

0.23

30199

  別的薪資福利微信費用支出

207.76

30214

  租借費

 

303

對我們和工作式的政府補貼

0.52

30215

  多媒體費

 

30301

  離休費

 

30216

  培順費

0.03

30302

  退職費

 

30217

  國家公務接侍費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  多功能相關管理費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝采購費

 

30305

  家庭生活補貼費

 

30225

  專用型氣體燃料費

 

30306

  救治費

 

30226

  勞務派遣費

 

30307

  治療費經濟補貼

 

30227

  委托代理銷售業務費

 

30308

  捐資貧困補助

0.31

30228

  工會組織預備費

7.7

30309

  獲獎額度金

0.21

30229

  福利微信費

0.97

30310

我們水產業產出國家補貼

 

30231

  公務活動出行操作服務器維護費

 

30311

  代繳社會生活保險服務費

 

30239

  任何出行成本費用

 

30399

  別的對小編和家用的補貼

 

30240

  稅金及擴展成本費用

 

 

 

 

30299

  相關物品和精準服務教育支出

0.82

 

 

 

310

充分性總支出

3.36

 

 

 

31001

  農村房子建筑材料物購建

 

 

 

 

31002

  接待室機器購進

3.36

 

 

 

31003

  專用工具機 購置費

 

 

 

 

31007

  數據網洛及app租賃費創新

 

 

 

 

31013

  公務接待使用車添置

 

 

 

 

31019

  某些鐵路交通軟件工具添置

 

 

 

 

31021

  中國文物和櫥窗陳列品購置費

 

 

 

 

31022

  無形中財產添置

 

 

 

 

31099

  同一投資性教育支出

 

人士勞務費預估合計

1021.59

共公資金投入累計數

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

通常公開財政局預算財政局付款“三公”經費

合計數

因公出國工作

(境)費

因公專用車購入及運轉定期維護費

公務到訪到訪費

小計

公務接待專車

采購費

國家公務公務車

運轉維護與保養費

決算數

結算的時候數

估算數

預算數

費用數

結算的時候數

決算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

產品

期初結轉和節余

當年度收入來源

當年度撥出

月底結轉和

節余

功效分級題目打碼

專業科目名稱

累計數

 

 

累計

根本性支出

該項目費用支出

 

229

其它開支

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

中國福彩慈善活動金配備的花費

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  用以城市醫藥求助的時時彩公益性金收入支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

活動

月初結轉和盈余

本年度盈利

上年付出

年底結轉和節余

性能進行分類專業科目項目編碼

學科標題

預估合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資源外債的記錄表

 

 

基層單位:千元

 

總量

使用價值

年末數

年初數

本年數

月底數

一、資本預估合計

——

——

221.03

215.54

   (一)還是流動性財產

——

——

152.94

156.15

   (二)緊固房產

——

——

225.61

234.97

ಌ          當中:1.房源(平米米)

 

 

 

 

🅺                2.公用裝置(臺/套/輛)

 

 

 

 

𒈔                     進來:(1)車量(輛)

 

 

 

 

🎐                                 尋常因公私家車

 

 

 

 

⛎                                 監察值崗車輛租賃

 

 

 

 

🐼                                 珍禽科學技術工藝技術工藝車輛使用

 

 

 

 

🐼                                 一些車輛

 

 

 

 

🐬                   (2)平均價五十萬元之內通用版設備(只含維修)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

♋                    這里面:售價500萬元上面的轉用環保設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

♓        減:總共使用累計折舊及減值準備工作

——

——

160.14

176.76

   (三)長時控股權注資

——

——

 

 

   (四)長時企業債進行投資

——

——

 

 

   (五)在建項目建設工程

——

——

 

 

   (六)隱形的資產投資

——

——

10

10

🅰        減:合計攤銷

——

——

7.38

8.81

   (七)某些基金

——

——

 

 

二、負債率合計數

——

——

92.87

93.03

三、凈基金加總

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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